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2022初級(jí)審計(jì)師考試真題6篇
姓名:__________考號(hào):__________題號(hào)一二三四五總分評分一、單選題(共10題)1.根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》,審計(jì)機(jī)關(guān)在審計(jì)過程中,對被審計(jì)單位違反國家規(guī)定的財(cái)務(wù)收支行為,應(yīng)當(dāng)采取什么措施?()A.直接予以糾正B.提出整改建議C.予以警告并通報(bào)批評D.依法予以處罰2.審計(jì)機(jī)關(guān)對國有資本占控股地位或者主導(dǎo)地位的企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)的審計(jì),應(yīng)當(dāng)由誰組織實(shí)施?()A.財(cái)政部B.國家審計(jì)署C.省級(jí)人民政府審計(jì)機(jī)關(guān)D.市級(jí)人民政府審計(jì)機(jī)關(guān)3.審計(jì)機(jī)關(guān)在審計(jì)過程中,對被審計(jì)單位違反國家規(guī)定的財(cái)務(wù)收支行為,應(yīng)當(dāng)自審計(jì)報(bào)告提出之日起多久內(nèi),要求被審計(jì)單位予以糾正?()A.30日內(nèi)B.60日內(nèi)C.90日內(nèi)D.120日內(nèi)4.根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》,審計(jì)機(jī)關(guān)的審計(jì)范圍包括哪些內(nèi)容?()A.財(cái)務(wù)收支審計(jì)B.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)C.預(yù)算執(zhí)行審計(jì)D.以上都是5.審計(jì)機(jī)關(guān)在審計(jì)過程中,對被審計(jì)單位隱瞞、謊報(bào)、拖延提供與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的資料的,應(yīng)當(dāng)采取什么措施?()A.要求其提供真實(shí)資料B.予以警告并通報(bào)批評C.予以處罰D.以上都是6.審計(jì)機(jī)關(guān)在審計(jì)過程中,發(fā)現(xiàn)被審計(jì)單位存在重大違法行為的,應(yīng)當(dāng)如何處理?()A.向被審計(jì)單位提出整改建議B.予以通報(bào)批評C.依法予以處理D.以上都是7.審計(jì)機(jī)關(guān)對國有企業(yè)的審計(jì),可以聘請哪些專業(yè)機(jī)構(gòu)或者人員協(xié)助審計(jì)工作?()A.會(huì)計(jì)師事務(wù)所B.律師事務(wù)所C.經(jīng)濟(jì)咨詢機(jī)構(gòu)D.以上都是8.審計(jì)機(jī)關(guān)在審計(jì)過程中,對被審計(jì)單位拒絕提供審計(jì)所需的資料或者故意提供虛假資料的,應(yīng)當(dāng)如何處理?()A.予以警告并通報(bào)批評B.予以處罰C.依法予以處理D.以上都是9.審計(jì)機(jī)關(guān)對政府部門及其所屬單位的審計(jì),可以采取哪些方式?()A.現(xiàn)場審計(jì)B.郵寄審計(jì)C.詢問調(diào)查D.以上都是10.根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》,審計(jì)機(jī)關(guān)對被審計(jì)單位違反國家規(guī)定的財(cái)務(wù)收支行為,應(yīng)當(dāng)自審計(jì)報(bào)告提出之日起多久內(nèi),向有關(guān)主管機(jī)關(guān)報(bào)告?()A.30日內(nèi)B.60日內(nèi)C.90日內(nèi)D.120日內(nèi)二、多選題(共5題)11.根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》,審計(jì)機(jī)關(guān)在審計(jì)工作中,以下哪些行為是違法的?()A.擅自改變審計(jì)范圍B.未按照規(guī)定報(bào)告審計(jì)結(jié)果C.收受被審計(jì)單位的賄賂D.向被審計(jì)單位透露審計(jì)情況12.審計(jì)機(jī)關(guān)在審計(jì)過程中,以下哪些屬于審計(jì)工作的基本程序?()A.審計(jì)計(jì)劃B.審計(jì)實(shí)施C.審計(jì)報(bào)告D.審計(jì)后續(xù)管理13.在審計(jì)過程中,以下哪些是審計(jì)機(jī)關(guān)在審計(jì)財(cái)務(wù)收支時(shí),應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注的內(nèi)容?()A.收入的真實(shí)性、合法性B.支出的合理性和合規(guī)性C.資產(chǎn)的完整性、真實(shí)性D.負(fù)債的真實(shí)性和合規(guī)性14.審計(jì)機(jī)關(guān)在審計(jì)過程中,以下哪些措施可以用來提高審計(jì)工作效率?()A.采用信息化技術(shù)B.建立健全審計(jì)規(guī)范C.加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn)D.優(yōu)化審計(jì)工作流程15.根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》,審計(jì)機(jī)關(guān)在審計(jì)過程中,對被審計(jì)單位的哪些行為可以進(jìn)行處罰?()A.隱瞞、謊報(bào)、拖延提供與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的資料B.拒絕或者不按照規(guī)定提供審計(jì)所需的資料C.故意提供虛假資料D.其他違反審計(jì)規(guī)定的行為三、填空題(共5題)16.《中華人民共和國審計(jì)法》規(guī)定,審計(jì)機(jī)關(guān)對國務(wù)院各部門和地方各級(jí)人民政府的財(cái)政收支、國有金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)、負(fù)債和損益,進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。審計(jì)機(jī)關(guān)依照法律規(guī)定獨(dú)立行使審計(jì)監(jiān)督權(quán),不受任何行政機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和個(gè)人的干涉。這里的‘審計(jì)監(jiān)督權(quán)’是指審計(jì)機(jī)關(guān)對被審計(jì)單位的______進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督的權(quán)利。17.審計(jì)機(jī)關(guān)在實(shí)施審計(jì)時(shí),應(yīng)當(dāng)遵守的職業(yè)道德準(zhǔn)則包括______、客觀公正、廉潔奉公等。18.審計(jì)報(bào)告是審計(jì)工作的最終成果,它應(yīng)當(dāng)包括審計(jì)依據(jù)、審計(jì)范圍、審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)結(jié)論和______等內(nèi)容。19.審計(jì)機(jī)關(guān)在審計(jì)過程中,對被審計(jì)單位的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì),主要目的是確定財(cái)務(wù)報(bào)表的______。20.審計(jì)機(jī)關(guān)在審計(jì)過程中,對被審計(jì)單位違反國家規(guī)定的財(cái)務(wù)收支行為,應(yīng)當(dāng)依法予以______。四、判斷題(共5題)21.審計(jì)機(jī)關(guān)在審計(jì)過程中,可以對被審計(jì)單位的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行抽樣審計(jì)。()A.正確B.錯(cuò)誤22.審計(jì)機(jī)關(guān)的審計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)對被審計(jì)單位的內(nèi)部控制制度進(jìn)行全面評價(jià)。()A.正確B.錯(cuò)誤23.審計(jì)機(jī)關(guān)在審計(jì)過程中,可以要求被審計(jì)單位提供與其審計(jì)事項(xiàng)無關(guān)的資料。()A.正確B.錯(cuò)誤24.審計(jì)機(jī)關(guān)在審計(jì)過程中,對被審計(jì)單位的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì),主要目的是確保財(cái)務(wù)報(bào)表的合規(guī)性。()A.正確B.錯(cuò)誤25.審計(jì)機(jī)關(guān)的審計(jì)結(jié)果可以直接作為被審計(jì)單位處罰的依據(jù)。()A.正確B.錯(cuò)誤五、簡單題(共5題)26.請簡述審計(jì)機(jī)關(guān)在審計(jì)過程中對內(nèi)部控制制度進(jìn)行評價(jià)的主要內(nèi)容。27.什么是審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)?審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)包括哪些方面?28.請說明審計(jì)機(jī)關(guān)在審計(jì)過程中如何確保審計(jì)工作的獨(dú)立性。29.什么是審計(jì)證據(jù)?審計(jì)證據(jù)的收集有哪些要求?30.請解釋審計(jì)機(jī)關(guān)在審計(jì)過程中如何進(jìn)行審計(jì)抽樣。
2022初級(jí)審計(jì)師考試真題6篇一、單選題(共10題)1.【答案】D【解析】根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》,審計(jì)機(jī)關(guān)在審計(jì)過程中,對被審計(jì)單位違反國家規(guī)定的財(cái)務(wù)收支行為,應(yīng)當(dāng)依法予以處罰。2.【答案】B【解析】審計(jì)機(jī)關(guān)對國有資本占控股地位或者主導(dǎo)地位的企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)的審計(jì),應(yīng)當(dāng)由國家審計(jì)署組織實(shí)施。3.【答案】B【解析】審計(jì)機(jī)關(guān)在審計(jì)過程中,對被審計(jì)單位違反國家規(guī)定的財(cái)務(wù)收支行為,應(yīng)當(dāng)自審計(jì)報(bào)告提出之日起60日內(nèi),要求被審計(jì)單位予以糾正。4.【答案】D【解析】根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》,審計(jì)機(jī)關(guān)的審計(jì)范圍包括財(cái)務(wù)收支審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和預(yù)算執(zhí)行審計(jì)等內(nèi)容。5.【答案】D【解析】審計(jì)機(jī)關(guān)在審計(jì)過程中,對被審計(jì)單位隱瞞、謊報(bào)、拖延提供與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的資料的,應(yīng)當(dāng)要求其提供真實(shí)資料,并可以予以警告、通報(bào)批評或者處罰。6.【答案】C【解析】審計(jì)機(jī)關(guān)在審計(jì)過程中,發(fā)現(xiàn)被審計(jì)單位存在重大違法行為的,應(yīng)當(dāng)依法予以處理。7.【答案】D【解析】審計(jì)機(jī)關(guān)對國有企業(yè)的審計(jì),可以聘請會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、經(jīng)濟(jì)咨詢機(jī)構(gòu)或者有關(guān)專業(yè)人員協(xié)助審計(jì)工作。8.【答案】D【解析】審計(jì)機(jī)關(guān)在審計(jì)過程中,對被審計(jì)單位拒絕提供審計(jì)所需的資料或者故意提供虛假資料的,應(yīng)當(dāng)依法予以處理,包括警告、通報(bào)批評和處罰等。9.【答案】D【解析】審計(jì)機(jī)關(guān)對政府部門及其所屬單位的審計(jì),可以采取現(xiàn)場審計(jì)、郵寄審計(jì)、詢問調(diào)查等方式。10.【答案】B【解析】根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》,審計(jì)機(jī)關(guān)對被審計(jì)單位違反國家規(guī)定的財(cái)務(wù)收支行為,應(yīng)當(dāng)自審計(jì)報(bào)告提出之日起60日內(nèi),向有關(guān)主管機(jī)關(guān)報(bào)告。二、多選題(共5題)11.【答案】ABCD【解析】根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》,審計(jì)機(jī)關(guān)在審計(jì)工作中,擅自改變審計(jì)范圍、未按照規(guī)定報(bào)告審計(jì)結(jié)果、收受被審計(jì)單位的賄賂、向被審計(jì)單位透露審計(jì)情況等行為都是違法的。12.【答案】ABCD【解析】審計(jì)機(jī)關(guān)在審計(jì)過程中,審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)實(shí)施、審計(jì)報(bào)告、審計(jì)后續(xù)管理都屬于審計(jì)工作的基本程序。13.【答案】ABCD【解析】在審計(jì)過程中,審計(jì)機(jī)關(guān)在審計(jì)財(cái)務(wù)收支時(shí),應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注收入的真實(shí)性、合法性、支出的合理性和合規(guī)性、資產(chǎn)的完整性、真實(shí)性以及負(fù)債的真實(shí)性和合規(guī)性。14.【答案】ABCD【解析】審計(jì)機(jī)關(guān)在審計(jì)過程中,采用信息化技術(shù)、建立健全審計(jì)規(guī)范、加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn)、優(yōu)化審計(jì)工作流程等措施可以用來提高審計(jì)工作效率。15.【答案】ABCD【解析】根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》,審計(jì)機(jī)關(guān)在審計(jì)過程中,對被審計(jì)單位隱瞞、謊報(bào)、拖延提供與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的資料、拒絕或者不按照規(guī)定提供審計(jì)所需的資料、故意提供虛假資料以及其他違反審計(jì)規(guī)定的行為都可以進(jìn)行處罰。三、填空題(共5題)16.【答案】財(cái)務(wù)收支【解析】審計(jì)機(jī)關(guān)的審計(jì)監(jiān)督權(quán)是指其對被審計(jì)單位的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督的權(quán)利,確保財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、合法和合規(guī)。17.【答案】獨(dú)立客觀【解析】審計(jì)機(jī)關(guān)在實(shí)施審計(jì)時(shí),應(yīng)當(dāng)遵守的職業(yè)道德準(zhǔn)則包括獨(dú)立客觀、客觀公正、廉潔奉公等,以確保審計(jì)工作的質(zhì)量和效果。18.【答案】審計(jì)建議【解析】審計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括審計(jì)依據(jù)、審計(jì)范圍、審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)結(jié)論和審計(jì)建議等內(nèi)容,為被審計(jì)單位提供改進(jìn)和提升的建議。19.【答案】真實(shí)性、公允性【解析】審計(jì)機(jī)關(guān)對被審計(jì)單位的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì),主要目的是確定財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性和公允性,保障財(cái)務(wù)信息的可靠性。20.【答案】處理【解析】審計(jì)機(jī)關(guān)在審計(jì)過程中,對被審計(jì)單位違反國家規(guī)定的財(cái)務(wù)收支行為,應(yīng)當(dāng)依法予以處理,包括警告、通報(bào)批評、處罰等措施。四、判斷題(共5題)21.【答案】正確【解析】審計(jì)機(jī)關(guān)在審計(jì)過程中,為了提高審計(jì)效率,可以對被審計(jì)單位的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行抽樣審計(jì),通過抽樣結(jié)果推斷總體情況。22.【答案】正確【解析】審計(jì)機(jī)關(guān)的審計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)對被審計(jì)單位的內(nèi)部控制制度進(jìn)行全面評價(jià),以識(shí)別內(nèi)部控制的有效性和潛在風(fēng)險(xiǎn)。23.【答案】錯(cuò)誤【解析】審計(jì)機(jī)關(guān)在審計(jì)過程中,僅可以要求被審計(jì)單位提供與其審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的資料,不得要求提供無關(guān)資料。24.【答案】錯(cuò)誤【解析】審計(jì)機(jī)關(guān)在審計(jì)過程中,對被審計(jì)單位的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì),主要目的是確保財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性和公允性,而不僅僅是合規(guī)性。25.【答案】錯(cuò)誤【解析】審計(jì)機(jī)關(guān)的審計(jì)結(jié)果可以作為被審計(jì)單位處罰的參考依據(jù),但最終處罰決定應(yīng)由相關(guān)行政機(jī)關(guān)根據(jù)審計(jì)結(jié)果和法律法規(guī)作出。五、簡答題(共5題)26.【答案】審計(jì)機(jī)關(guān)在審計(jì)過程中對內(nèi)部控制制度進(jìn)行評價(jià)的主要內(nèi)容包括:1.內(nèi)部控制的設(shè)計(jì);2.內(nèi)部控制的執(zhí)行;3.內(nèi)部控制的效果?!窘馕觥績?nèi)部控制制度評價(jià)是審計(jì)工作的重要組成部分,通過評價(jià)內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)、執(zhí)行和效果,可以識(shí)別內(nèi)部控制的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),提出改進(jìn)建議,增強(qiáng)內(nèi)部控制的有效性。27.【答案】審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)是指審計(jì)人員在執(zhí)行審計(jì)過程中,由于各種原因?qū)е聦徲?jì)意見與被審計(jì)單位實(shí)際財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果不符的可能性。審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)包括固有風(fēng)險(xiǎn)、控制風(fēng)險(xiǎn)和檢查風(fēng)險(xiǎn)三個(gè)方面?!窘馕觥繉徲?jì)風(fēng)險(xiǎn)是審計(jì)工作中不可避免的因素,了解和評估審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)有助于審計(jì)人員制定合理的審計(jì)計(jì)劃和程序,降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。28.【答案】審計(jì)機(jī)關(guān)在審計(jì)過程中確保審計(jì)工作的獨(dú)立性主要通過以下方式:1.審計(jì)人員的獨(dú)立性;2.審計(jì)程序的獨(dú)立性;3.審計(jì)組織的獨(dú)立性。【解析】審計(jì)工作的獨(dú)立性是保證審計(jì)質(zhì)量的重要前提,審計(jì)機(jī)關(guān)通過確保審計(jì)人員的獨(dú)立性、審計(jì)程序的獨(dú)立性和審計(jì)組織的獨(dú)立性,來維護(hù)審計(jì)工作的客觀性和公正性。29.【答案】審計(jì)證據(jù)是指審計(jì)人員在審計(jì)過程中獲取的用以支持審計(jì)結(jié)論和意見的信息。審計(jì)證據(jù)的收集要求包括:
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