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2025國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師CIA練習(xí)題試卷(+答案)1.在以下關(guān)于內(nèi)部審計(jì)的定義中,哪項(xiàng)描述最準(zhǔn)確?
A.內(nèi)部審計(jì)是對(duì)外部審計(jì)的補(bǔ)充,主要關(guān)注公司的財(cái)務(wù)報(bào)告。
B.內(nèi)部審計(jì)是對(duì)內(nèi)部控制的評(píng)估,旨在提高組織運(yùn)營(yíng)的效率。
C.內(nèi)部審計(jì)是一種獨(dú)立的、客觀的確認(rèn)和咨詢活動(dòng),旨在增加組織的價(jià)值和改進(jìn)其運(yùn)營(yíng)。
D.內(nèi)部審計(jì)是對(duì)公司內(nèi)部各部門的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估。
答案:C
2.內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)的目標(biāo)不包括以下哪項(xiàng)?
A.促進(jìn)改進(jìn)組織的治理結(jié)構(gòu)。
B.提供有關(guān)組織內(nèi)部控制的意見(jiàn)。
C.提供有關(guān)組織合規(guī)性的意見(jiàn)。
D.為組織提供外部審計(jì)服務(wù)。
答案:D
3.內(nèi)部審計(jì)師在評(píng)估公司的風(fēng)險(xiǎn)管理體系時(shí),應(yīng)關(guān)注以下哪項(xiàng)?
A.風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程的合理性。
B.風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程的成本效益。
C.風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程的合規(guī)性。
D.所有以上選項(xiàng)。
答案:D
4.在以下關(guān)于內(nèi)部審計(jì)程序的描述中,哪項(xiàng)是錯(cuò)誤的?
A.內(nèi)部審計(jì)程序應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和審計(jì)計(jì)劃的制定。
B.內(nèi)部審計(jì)程序應(yīng)包括審計(jì)證據(jù)的收集和分析。
C.內(nèi)部審計(jì)程序應(yīng)包括審計(jì)報(bào)告的編寫和提交。
D.內(nèi)部審計(jì)程序不需要包括后續(xù)審計(jì)的跟進(jìn)。
答案:D
5.內(nèi)部審計(jì)師在評(píng)估公司的內(nèi)部控制時(shí),以下哪項(xiàng)不是內(nèi)部控制的組成部分?
A.控制環(huán)境。
B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
C.控制活動(dòng)。
D.外部審計(jì)。
答案:D
6.在以下關(guān)于內(nèi)部審計(jì)師職業(yè)道德的描述中,哪項(xiàng)是錯(cuò)誤的?
A.內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)遵守客觀、獨(dú)立、公正的原則。
B.內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)保守客戶秘密,不泄露任何非公開(kāi)信息。
C.內(nèi)部審計(jì)師可以接受客戶提供的禮物和好處。
D.內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)不斷提高自身的專業(yè)素質(zhì)。
答案:C
7.內(nèi)部審計(jì)師在評(píng)估公司的合規(guī)性時(shí),以下哪項(xiàng)不是合規(guī)性的關(guān)鍵要素?
A.法律法規(guī)的遵守。
B.公司內(nèi)部政策的遵守。
C.公司治理結(jié)構(gòu)的合理性。
D.組織文化的建設(shè)。
答案:D
8.內(nèi)部審計(jì)師在進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)時(shí),以下哪項(xiàng)不是財(cái)務(wù)審計(jì)的關(guān)鍵領(lǐng)域?
A.財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)性、完整性和公正性。
B.財(cái)務(wù)報(bào)告的合規(guī)性。
C.財(cái)務(wù)報(bào)告的成本效益。
D.財(cái)務(wù)報(bào)告的及時(shí)性。
答案:C
9.內(nèi)部審計(jì)師在評(píng)估公司的信息技術(shù)系統(tǒng)時(shí),以下哪項(xiàng)不是信息技術(shù)審計(jì)的關(guān)鍵要素?
A.信息技術(shù)治理。
B.信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)管理。
C.信息技術(shù)合規(guī)性。
D.信息技術(shù)系統(tǒng)的成本效益。
答案:D
10.內(nèi)部審計(jì)師在進(jìn)行績(jī)效審計(jì)時(shí),以下哪項(xiàng)不是績(jī)效審計(jì)的關(guān)鍵領(lǐng)域?
A.組織的運(yùn)營(yíng)效率。
B.組織的戰(zhàn)略目標(biāo)。
C.組織的資源分配。
D.組織的外部形象。
答案:D
11.內(nèi)部審計(jì)師在評(píng)估公司的供應(yīng)鏈管理時(shí),以下哪項(xiàng)不是供應(yīng)鏈管理的關(guān)鍵要素?
A.供應(yīng)商選擇和評(píng)估。
B.庫(kù)存管理。
C.產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控。
D.組織的年度財(cái)務(wù)報(bào)告。
答案:D
12.內(nèi)部審計(jì)師在評(píng)估公司的環(huán)境、社會(huì)和治理(ESG)實(shí)踐時(shí),以下哪項(xiàng)不是ESG的關(guān)鍵要素?
A.公司的環(huán)保政策。
B.公司的社會(huì)責(zé)任。
C.公司的治理結(jié)構(gòu)。
D.公司的市場(chǎng)份額。
答案:D
13.內(nèi)部審計(jì)師在評(píng)估公司的內(nèi)部控制時(shí),以下哪項(xiàng)不是內(nèi)部控制的有效性指標(biāo)?
A.控制活動(dòng)的實(shí)施情況。
B.控制環(huán)境的合理性。
C.控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。
D.內(nèi)部審計(jì)師的專業(yè)素質(zhì)。
答案:D
14.內(nèi)部審計(jì)師在進(jìn)行合規(guī)性審計(jì)時(shí),以下哪項(xiàng)不是合規(guī)性審計(jì)的關(guān)鍵要素?
A.法律法規(guī)的遵守。
B.公司內(nèi)部政策的遵守。
C.內(nèi)部審計(jì)師的獨(dú)立性。
D.公司的業(yè)績(jī)指標(biāo)。
答案:D
15.內(nèi)部審計(jì)師在評(píng)估公司的風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí),以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵要素?
A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。
B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
C.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)。
D.風(fēng)險(xiǎn)管理的成本效益。
答案:D
16.內(nèi)部審計(jì)師在進(jìn)行績(jī)效審計(jì)時(shí),以下哪項(xiàng)不是績(jī)效審計(jì)的關(guān)鍵要素?
A.業(yè)績(jī)目標(biāo)的設(shè)定。
B.業(yè)績(jī)指標(biāo)的監(jiān)測(cè)。
C.績(jī)效改進(jìn)措施的實(shí)施。
D.組織的年度財(cái)務(wù)報(bào)告。
答案:D
17.內(nèi)部審計(jì)師在評(píng)估公司的內(nèi)部控制時(shí),以下哪項(xiàng)不是內(nèi)部控制的五大組成部分?
A.控制環(huán)境。
B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
C.控制活動(dòng)。
D.外部審計(jì)。
答案:D
18.內(nèi)部審計(jì)師在評(píng)估公司的合規(guī)性時(shí),以下哪項(xiàng)不是合規(guī)性的關(guān)鍵要素?
A.法律法規(guī)的遵守。
B.公司內(nèi)部政策的遵守。
C.公司治理結(jié)構(gòu)的合理性。
D.組織文化的建設(shè)。
答案:D
19.內(nèi)部審計(jì)師在進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)時(shí),以下哪項(xiàng)不是財(cái)務(wù)審計(jì)的關(guān)鍵領(lǐng)域?
A.財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)性、完整性和公正性。
B.財(cái)務(wù)報(bào)告的合規(guī)性。
C.財(cái)務(wù)報(bào)告的成本效益。
D.財(cái)務(wù)報(bào)
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