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文檔簡介

內(nèi)控管理制度根據(jù)工作需要,結(jié)合單位實際,特制定以下內(nèi)部控制制度:一、崗位工作責(zé)任制政府采購中心的工作主要包括負責(zé)人、采購受理、采購操作、履約驗收四個崗位。1.負責(zé)人崗位的主要工作是:人員管理,制度建設(shè),崗位培訓(xùn),業(yè)績考核,簽批對外文書,審核報告。2.采購受理崗位主要工作是:接受采購人委托、審核項目資料、根據(jù)項目的特點、類別、合理確定項目負責(zé)人、協(xié)調(diào)采購會議時間安排、采購文件審核、發(fā)送中標通知書等。3.采購操作崗位主要工作是:溝通采購人、發(fā)布采購信息、制作并發(fā)售采購文件、組織評標活動、整理已辦結(jié)項目檔案等。4.履約驗收崗位主要工作是:督促、指導(dǎo)和服務(wù)采購人簽訂采購合同;對重大的集中采購項目,與采購人共同組織有關(guān)技術(shù)專家進行驗收、制作驗收報告;一般項目由采購人驗收并填制合同履行情況表作為驗收報告;受理質(zhì)疑和投訴。工作崗位相互分離,各負其責(zé),互相制約與制衡。即采購受理崗位不負責(zé)采購操作和檔案管理;采購操作崗位不負責(zé)履約驗收和檔案管理,履約驗收崗位不經(jīng)辦采購受理和檔案管理。二、回避和輪崗制度1.建立回避制度。在政府采購活動中,采購人員及相關(guān)人員(包括招標采購中評標委員會的組成人員、競爭性談判中談判小組的組成人員、詢價采購中詢價小組的組成人員)與供應(yīng)商有利害關(guān)系的,必須回避;2.建立輪崗制度。采購中心受理業(yè)務(wù)后,對中心人員工作分配要全面,工程、貨物和服務(wù)類都要經(jīng)手,大、小項目盡量平均,促進全體人員都能掌握采購操作的全流程業(yè)務(wù)。三、文明辦公制度1.實行政治和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度。每周除參加區(qū)政府辦公室統(tǒng)一組織的政治學(xué)習(xí)外,每月還安排兩個下午,組織全體人員進行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),特別是學(xué)習(xí)與政府采購相關(guān)的法律、法規(guī),進一步提高工作人員的政策業(yè)務(wù)水平。2.提倡文明用語,對來電來訪者,應(yīng)做到熱情、大方、得體,一律使用文明語言,樹立良好服務(wù)觀念。3.嚴格執(zhí)行考勤制度。全體人員應(yīng)遵守作息時間,堅守崗位,做到不無故遲到、早退和曠工,請假須按規(guī)定辦理。工作期間一律不得從事與工作無關(guān)的事情,比如上網(wǎng)淘寶、炒股、打游戲、看電視劇等等。4.注意安全和保密。平時注意保管文件、資料和辦公用品,重要文件及時歸檔,對涉及國家機密、工作秘密、供應(yīng)商的商業(yè)秘密,必須妥善保管,不得泄露。5.厲行節(jié)約,反對浪費,杜絕一切不必要的開支,自覺愛護公共財物,努力減低采購成本。四、印章管理制度1.日常工作所需,比如招標文件、中標通知書等,需啟用印章,經(jīng)辦人在“公章使用登記表”上簽字并填寫清楚文件材料名稱、份數(shù)、時間和需要說明的事項,確保無誤后方可蓋章。2.凡涉及到財務(wù)、人事、工資等內(nèi)容的各類型報表、文件、報告、申請、便函、介紹信等必須由單位負責(zé)人簽字后方可蓋章,否則,不予蓋章。3.凡涉及個人事項需加蓋公章的材料,如貸款、擔(dān)保、落戶口等一律由單位負責(zé)人同意簽字后,方可蓋章。4.外單位需采購中心出具證明等之類情況,需經(jīng)單位負責(zé)人簽字后方可蓋章。5.單位公章由專人負責(zé)管理,財務(wù)印章由財務(wù)人員負責(zé)管理,未經(jīng)單位負責(zé)人批準不得私自轉(zhuǎn)交他人代管,凡是出現(xiàn)未經(jīng)單位負責(zé)人同意后蓋章的情況,責(zé)任由公章管理人員自行承擔(dān)。五、檔案管理制度1.文書檔案和專業(yè)檔案應(yīng)按照檔案資料的內(nèi)容進行收集整理,編寫歸檔目錄,交由檔案室登記裝訂保存。文書檔案一般在每年年底全部收集完整,次年三月底前完成全部整理、立卷、歸檔工作,專業(yè)檔案一般在項目完成后一周內(nèi)歸檔。聲像檔案隨時歸檔。2.檔案人員要嚴格執(zhí)行檔案的查借閱制度,任何單位或個人借閱、復(fù)印檔案資料,均需填寫《檔案查詢申請表》,經(jīng)單位負責(zé)人簽字批準方可查閱,借出的檔案要及時歸檔、核實。3.檔案人員要增強保密觀念,經(jīng)常檢查設(shè)施安全保密情況;離開檔案室時,必須鎖好文件資料柜,關(guān)好門窗。4.銷毀檔案要登記造冊,須經(jīng)單位負責(zé)人簽字批準后方能進行,銷毀時要有監(jiān)銷人,并履行簽字手續(xù)。5.檔案人員熟悉檔案庫藏情況,完善檔案檢索工具,對庫藏檔案和資料的.保管情況定期進行檢查核對,切實做好防盜、防火、防潮、防塵、防高溫、防強光、衛(wèi)生等工作,室內(nèi)禁止存放易燃易爆等危險物品。六、財務(wù)管理制度1.財務(wù)報銷程序①.報銷人需把報銷的票據(jù)整理完整。②.報銷票據(jù)上應(yīng)由承辦人用鋼筆或碳素筆簽字,標明經(jīng)手人。③.會計人員必須認真審核原始票據(jù)的合法性,大小金額是否一致,戳記是否清晰等。對不真實、不合法的原始憑證,有權(quán)拒絕辦理,并向單位負責(zé)人說明情況。④.財務(wù)人員審核領(lǐng)導(dǎo)簽字、財務(wù)印章及報銷金額,據(jù)實予以報銷。⑤.聘請的專家在參加政府采購中,如需申請工作用餐、去現(xiàn)場勘察或制定技術(shù)參數(shù)所發(fā)生的費用,必須如實的填報審批單、報銷單,由項目負責(zé)人簽字確認,經(jīng)主任審批后,財務(wù)人員方可報銷。⑥.所有報銷票據(jù)、財政受權(quán)支付票據(jù)、報銷審批單,均需單位負責(zé)人簽字后加蓋財務(wù)公章及法人私章,方可生效使用。2.收取、退付保證金工作程序①.投標及履約保證金的收取供應(yīng)商前來交納保證金時,要核實繳款人公司名稱及辦理人員身份證明、開具湖北省非稅收入一般繳款書,進行收款、蓋章,并將票據(jù)交給交款人。不接受以個人名義和現(xiàn)金形式交納的保證金。②.投標及履約保證金的退付根據(jù)申請退款人提交的領(lǐng)款單,核實項目負責(zé)人、檔案管理人員簽字及退款信息(注意核實退款信息必須與繳款人一致,否則有權(quán)拒絕辦理),且核實并完善相關(guān)手續(xù)后辦理退款事宜。一律以轉(zhuǎn)賬方式退還,不退付現(xiàn)金。七、廉政管理制度嚴格實行工作人員廉政八不準:1、不準違反工作程序,違規(guī)操作;2、不準濫用權(quán)利、謀私、玩忽職守、假公濟私;3、不準在工作中扯皮、推諉或無故拖延;4、不準在政府采購過程中替供應(yīng)

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