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文檔簡介
2026內審助理招聘試題及答案
一、單項選擇題(每題2分,共10題)1.內部審計的首要目標是()A.查錯防弊B.改善組織運營C.遵守法規(guī)D.評估風險2.以下哪種審計證據可靠性最強()A.被審計單位提供的文件B.審計人員自行收集的實物證據C.被審計單位員工的口頭陳述D.被審計單位的會議記錄3.內部審計計劃通常由()制定。A.審計委員會B.管理層C.內部審計部門D.外部審計師4.審計抽樣方法中,適用于統(tǒng)計抽樣的是()A.隨意抽樣B.系統(tǒng)抽樣C.判斷抽樣D.經驗抽樣5.內部控制的五要素中,基礎是()A.控制活動B.風險評估C.內部環(huán)境D.信息與溝通6.內部審計報告的收件人通常是()A.被審計單位B.審計委員會和管理層C.外部審計師D.政府監(jiān)管部門7.以下不屬于內部審計職能的是()A.監(jiān)督B.評價C.決策D.咨詢8.審計人員在進行審計時,首先要進行的工作是()A.實施審計程序B.編制審計報告C.制定審計計劃D.收集審計證據9.對被審計單位的財務報表進行審計,主要是為了()A.發(fā)現錯誤和舞弊B.驗證報表的真實性和公允性C.評估內部控制D.確定經營成果10.內部審計與外部審計的主要區(qū)別在于()A.審計目標B.審計方法C.審計依據D.審計獨立性二、多項選擇題(每題2分,共10題)1.內部審計的作用包括()A.監(jiān)督內部控制的有效性B.促進組織目標的實現C.為管理層提供決策支持D.增強組織的合規(guī)性2.審計證據的特征有()A.相關性B.可靠性C.充分性D.合法性3.內部控制的控制活動包括()A.授權控制B.職責分離C.實物控制D.預算控制4.內部審計計劃應包括()A.審計目標B.審計范圍C.審計程序D.審計時間安排5.審計報告的內容通常包括()A.審計目的B.審計發(fā)現C.審計結論D.審計建議6.內部審計人員應具備的素質有()A.專業(yè)知識B.溝通能力C.職業(yè)道德D.團隊協作能力7.以下屬于內部審計方法的有()A.觀察法B.詢問法C.函證法D.分析程序8.內部控制評價的內容包括()A.內部環(huán)境B.風險評估C.控制活動D.信息與溝通9.審計抽樣的方法有()A.統(tǒng)計抽樣B.非統(tǒng)計抽樣C.變量抽樣D.屬性抽樣10.內部審計與外部審計的協調包括()A.審計計劃的協調B.審計證據的共享C.審計結論的溝通D.審計人員的交流三、判斷題(每題2分,共10題)1.內部審計部門可以對本組織內的所有活動進行審計。()2.審計證據越多越好,不需要考慮成本效益原則。()3.內部控制健全的企業(yè),就不會存在風險。()4.內部審計報告必須經過審計委員會批準才能發(fā)布。()5.審計抽樣可以完全替代詳細審計。()6.內部審計人員可以參與被審計單位的決策過程。()7.外部審計的獨立性高于內部審計。()8.內部控制評價只需要關注控制活動,不需要考慮其他要素。()9.審計人員可以根據自己的經驗隨意選擇審計方法。()10.內部審計與外部審計的目標是完全一致的。()四、簡答題(每題5分,共4題)1.簡述內部審計的定義。內部審計是一種獨立、客觀的確認和咨詢活動,旨在增加價值和改善組織的運營。它通過應用系統(tǒng)的、規(guī)范的方法,評價并改善風險管理、控制和治理過程的效果,幫助組織實現其目標。2.內部控制的五要素是什么?內部控制五要素包括內部環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內部監(jiān)督。內部環(huán)境是基礎,風險評估是前提,控制活動是手段,信息與溝通是載體,內部監(jiān)督是保障。3.審計證據收集的方法有哪些?審計證據收集方法有觀察法,觀察業(yè)務活動;詢問法,詢問相關人員;檢查法,檢查文件資料;函證法,向第三方函證;重新計算,驗算數據;分析程序,分析數據關系等。4.內部審計報告的作用是什么?內部審計報告能為管理層提供決策依據,反映被審計單位情況與問題;促進被審計單位整改,完善內部控制;展示審計工作成果,提升內部審計地位;為外部審計提供參考,協調內外審計工作。五、討論題(每題5分,共4題)1.如何提高內部審計的獨立性?可從組織架構上,讓內部審計部門直接向審計委員會或最高管理層報告;在人員配置上,避免審計人員參與被審計業(yè)務;在經費上保證獨立,不受被審計單位影響;加強職業(yè)道德教育,保持客觀公正態(tài)度。2.內部審計在風險管理中的作用有哪些?內部審計可評估風險識別的充分性,檢查風險評估的準確性;評價風險應對措施的有效性,提出改進建議;監(jiān)督風險管理過程,確保其持續(xù)有效運行;促進風險管理文化的形成,增強全員風險意識。3.談談內部審計與內部控制的關系。內部審計是內部控制的重要組成部分,對內部控制的有效性進行監(jiān)督和評價。同時,內部控制是內部審計的重要對象,內部審計通過審查內部控制,發(fā)現缺陷并提出改進建議,促進內部控制不斷完善,二者相互依存、相互促進。4.怎樣確保內部審計工作的質量?建立完善的質量控制制度,規(guī)范審計流程;加強審計人員培訓,提高專業(yè)素養(yǎng);制定科學的審計計劃,合理安排資源;嚴格執(zhí)行審計程序,保證審計證據充分可靠;對審計工作進行質量復核,及時發(fā)現并糾正問題。答案一、單項選擇題1.B2.B3.C4.B5.C6.B7.C8.C9.B10.D二、多項選擇題1.ABCD2.ABC3.ABC
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