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內(nèi)審競(jìng)聘考試題及答案
一、單項(xiàng)選擇題(每題2分,共10題)1.內(nèi)部審計(jì)的首要目標(biāo)是()A.查錯(cuò)防弊B.促進(jìn)組織目標(biāo)實(shí)現(xiàn)C.評(píng)價(jià)內(nèi)部控制D.監(jiān)督財(cái)務(wù)收支2.以下哪種審計(jì)證據(jù)可靠性最強(qiáng)()A.被審計(jì)單位提供的銷售發(fā)票B.審計(jì)人員實(shí)地盤點(diǎn)取得的存貨數(shù)據(jù)C.被審計(jì)單位管理層聲明書D.被審計(jì)單位會(huì)計(jì)記錄3.內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)向()負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。A.財(cái)務(wù)部門B.管理層C.監(jiān)事會(huì)D.董事會(huì)或最高管理層4.審計(jì)抽樣中,樣本規(guī)模與可容忍誤差()A.同向變動(dòng)B.反向變動(dòng)C.無關(guān)D.不確定5.以下不屬于內(nèi)部控制要素的是()A.控制環(huán)境B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C.審計(jì)程序D.信息與溝通6.內(nèi)部審計(jì)人員在審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)()A.立即向外部審計(jì)機(jī)構(gòu)報(bào)告B.先自行處理C.及時(shí)與被審計(jì)單位溝通D.直接向媒體披露7.審計(jì)報(bào)告通常由()編制。A.被審計(jì)單位B.外部審計(jì)師C.內(nèi)部審計(jì)人員D.監(jiān)管機(jī)構(gòu)8.以下哪種情況可能導(dǎo)致審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)增加()A.內(nèi)部控制健全B.審計(jì)人員經(jīng)驗(yàn)豐富C.被審計(jì)單位業(yè)務(wù)復(fù)雜D.審計(jì)時(shí)間充足9.內(nèi)部審計(jì)的職能不包括()A.監(jiān)督B.評(píng)價(jià)C.核算D.咨詢10.審計(jì)工作底稿的所有權(quán)屬于()A.被審計(jì)單位B.內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)C.外部審計(jì)機(jī)構(gòu)D.國家審計(jì)機(jī)關(guān)答案:1.B2.B3.D4.B5.C6.C7.C8.C9.C10.B二、多項(xiàng)選擇題(每題2分,共10題)1.內(nèi)部審計(jì)的作用包括()A.促進(jìn)組織合法合規(guī)經(jīng)營B.提高組織運(yùn)營效率C.增強(qiáng)組織內(nèi)部控制D.保護(hù)組織資產(chǎn)安全2.審計(jì)證據(jù)的特征有()A.相關(guān)性B.可靠性C.充分性D.合法性3.內(nèi)部審計(jì)的程序包括()A.準(zhǔn)備階段B.實(shí)施階段C.報(bào)告階段D.后續(xù)跟蹤階段4.內(nèi)部控制的目標(biāo)有()A.財(cái)務(wù)報(bào)告的可靠性B.經(jīng)營的效率和效果C.遵守適用的法律法規(guī)D.資產(chǎn)的安全完整5.內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)具備的素質(zhì)包括()A.專業(yè)知識(shí)B.溝通能力C.職業(yè)道德D.團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力6.審計(jì)抽樣的方法有()A.統(tǒng)計(jì)抽樣B.非統(tǒng)計(jì)抽樣C.變量抽樣D.屬性抽樣7.內(nèi)部審計(jì)報(bào)告的內(nèi)容通常包括()A.審計(jì)目的B.審計(jì)范圍C.審計(jì)發(fā)現(xiàn)D.審計(jì)建議8.可能影響審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的因素有()A.固有風(fēng)險(xiǎn)B.控制風(fēng)險(xiǎn)C.檢查風(fēng)險(xiǎn)D.經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)9.內(nèi)部審計(jì)的類型有()A.財(cái)務(wù)審計(jì)B.績(jī)效審計(jì)C.合規(guī)審計(jì)D.信息系統(tǒng)審計(jì)10.審計(jì)工作底稿的作用有()A.支持審計(jì)報(bào)告B.記錄審計(jì)過程C.便于后續(xù)審計(jì)參考D.證明審計(jì)人員工作責(zé)任答案:1.ABCD2.ABC3.ABCD4.ABCD5.ABCD6.ABCD7.ABCD8.ABC9.ABCD10.ABCD三、判斷題(每題2分,共10題)1.內(nèi)部審計(jì)只關(guān)注財(cái)務(wù)方面的問題。()2.審計(jì)證據(jù)越多越好,不需要考慮成本效益原則。()3.內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)可以獨(dú)立于其他部門開展工作。()4.內(nèi)部控制健全就不會(huì)出現(xiàn)舞弊行為。()5.審計(jì)抽樣可以完全替代詳細(xì)審計(jì)。()6.內(nèi)部審計(jì)報(bào)告必須經(jīng)過被審計(jì)單位同意才能發(fā)布。()7.審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)是可以完全消除的。()8.內(nèi)部審計(jì)人員不需要對(duì)被審計(jì)單位提供的資料真實(shí)性負(fù)責(zé)。()9.績(jī)效審計(jì)主要關(guān)注組織的經(jīng)濟(jì)效益。()10.審計(jì)工作底稿可以隨意修改。()答案:1.×2.×3.√4.×5.×6.×7.×8.√9.√10.×四、簡(jiǎn)答題(每題5分,共4題)1.簡(jiǎn)述內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)的區(qū)別。內(nèi)部審計(jì)是組織內(nèi)部的監(jiān)督活動(dòng),服務(wù)于組織自身;外部審計(jì)由獨(dú)立第三方執(zhí)行,主要對(duì)外部利益相關(guān)者負(fù)責(zé)。二者在審計(jì)目標(biāo)、審計(jì)范圍、審計(jì)重點(diǎn)、審計(jì)方法等方面也存在差異。內(nèi)部審計(jì)更關(guān)注組織內(nèi)部管理和運(yùn)營,外部審計(jì)側(cè)重財(cái)務(wù)報(bào)表合法性和公允性。2.內(nèi)部控制的要素有哪些??jī)?nèi)部控制要素包括控制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督。控制環(huán)境是基礎(chǔ),風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估識(shí)別風(fēng)險(xiǎn),控制活動(dòng)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn),信息與溝通保障信息傳遞,內(nèi)部監(jiān)督確保內(nèi)控有效運(yùn)行。3.審計(jì)抽樣的優(yōu)點(diǎn)和局限性是什么??jī)?yōu)點(diǎn):節(jié)省時(shí)間和成本,提高審計(jì)效率;可以獲取具有代表性的樣本。局限性:存在抽樣風(fēng)險(xiǎn),可能不能發(fā)現(xiàn)重大錯(cuò)報(bào);不適用于所有審計(jì)項(xiàng)目,對(duì)樣本設(shè)計(jì)和選取要求較高。4.內(nèi)部審計(jì)報(bào)告的基本要素有哪些?基本要素包括標(biāo)題、收件人、引言段、審計(jì)目的、審計(jì)范圍、審計(jì)發(fā)現(xiàn)、審計(jì)結(jié)論、審計(jì)建議、報(bào)告日期等。這些要素能清晰完整地呈現(xiàn)審計(jì)工作情況和結(jié)果。五、討論題(每題5分,共4題)1.如何提高內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性?可從組織架構(gòu)上,讓內(nèi)審機(jī)構(gòu)直接向董事會(huì)或最高管理層負(fù)責(zé);保障內(nèi)審人員人事和經(jīng)費(fèi)獨(dú)立;避免內(nèi)審人員參與可能影響?yīng)毩⑿缘臉I(yè)務(wù);加強(qiáng)職業(yè)道德教育,保持客觀公正態(tài)度。2.談?wù)剝?nèi)部審計(jì)在防范企業(yè)舞弊中的作用。內(nèi)部審計(jì)可通過對(duì)內(nèi)部控制的評(píng)價(jià),發(fā)現(xiàn)潛在舞弊漏洞;開展專項(xiàng)審計(jì),識(shí)別異常交易和行為;對(duì)員工進(jìn)行舞弊風(fēng)險(xiǎn)教育,營造良好氛圍;跟蹤整改情況,降低舞弊發(fā)生可能性。3.信息技術(shù)對(duì)內(nèi)部審計(jì)產(chǎn)生了哪些影響?信息技術(shù)使審計(jì)范圍擴(kuò)大到信息系統(tǒng);審計(jì)方式從手工變?yōu)殡娮訑?shù)據(jù)審計(jì),提高效率;要求內(nèi)審人員具備信息技術(shù)知
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