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文檔簡介
1、泓域咨詢/大連年產(chǎn)xx噸煙劑農(nóng)藥項目財務分析報告一、項目發(fā)展背景煙劑農(nóng)藥是農(nóng)藥劑型之一,是將藥劑經(jīng)燃燒變成煙后產(chǎn)生殺蟲效果的農(nóng)藥。煙劑農(nóng)藥又稱煙熏劑、煙霧劑,是蔬菜產(chǎn)區(qū)普遍推廣使用的一種農(nóng)藥劑型。農(nóng)藥是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)必不可少的藥劑,極大提升農(nóng)作物的品質。廣泛用于農(nóng)林牧業(yè)生產(chǎn)、環(huán)境和家庭衛(wèi)生除害防疫、工業(yè)品防霉與防蛀等。農(nóng)藥品種很多,按用途主要可分為殺蟲劑、殺螨劑、殺鼠劑、殺線蟲劑、殺軟體動物劑、殺菌劑、除草劑、植物生長調節(jié)劑等.煙劑農(nóng)藥是農(nóng)藥劑型之一,是將藥劑經(jīng)燃燒變成煙后產(chǎn)生殺蟲效果的農(nóng)藥。將原藥、定量的燃燒(如木炭粉、鋸末、煤粉等)、助燃劑(如氯酸鉀、硝酸鉀等)、發(fā)煙劑(如氯化銨等)分別磨細,通
2、過80目篩,再按一定比例充分混合呈粉狀或片狀物即成。使用時,點燃導火線,農(nóng)藥受熱氣化,在空氣中形成固體煙狀產(chǎn)生藥效。常用的煙劑有敵百蟲、西維因以及除蟲菊、蚊煙香等。很適合森林、倉庫害蟲的防治。煙劑農(nóng)藥主要是污染大氣,使用時應注意風向、風力,以盡量避免人、畜的傷害。2017年我國農(nóng)藥進出口金額達到71.71億美元,同比增長18.6%;進出口量為150.84萬噸,同比增長6.9%。貿易順差63.5億美元,同比增長22.4%。農(nóng)藥進出口結束持續(xù)兩年的下降態(tài)勢,不但實現(xiàn)進出口數(shù)量和金額的雙增長,而且呈現(xiàn)了進出口額增長速度明顯高于進出口數(shù)量增長速度的良好態(tài)勢。作為農(nóng)藥生產(chǎn)大國,我國農(nóng)藥出口呈現(xiàn)回暖跡象可
3、以從側面證明全球農(nóng)藥市場在逐步回暖。二、項目總投資估算(一)固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資2119.77(萬元)。(二)流動資金投資估算預計達產(chǎn)年需用流動資金277.02萬元。(三)總投資構成分析1、總投資及其構成分析:項目總投資2396.79萬元,其中:固定資產(chǎn)投資2119.77萬元,占項目總投資的88.44%;流動資金277.02萬元,占項目總投資的11.56%。2、固定資產(chǎn)投資及其構成分析:本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括:建筑工程投資868.36萬元,占項目總投資的36.23%;設備購置費1014.13萬元,占項目總投資的42.31%;其它投資237.28萬元,占項目總投資的9.9
4、0%。3、總投資及其構成估算:總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=2119.77+277.02=2396.79(萬元)。三、資金籌措全部自籌。四、經(jīng)濟評價財務測算根據(jù)規(guī)劃,項目預計三年達產(chǎn):第一年負荷55.00%,計劃收入1374.45萬元,總成本1198.23萬元,利潤總額-8747.30萬元,凈利潤-6560.47萬元,增值稅44.59萬元,稅金及附加39.26萬元,所得稅-2186.82萬元;第二年負荷75.00%,計劃收入1874.25萬元,總成本1515.13萬元,利潤總額-10912.37萬元,凈利潤-8184.28萬元,增值稅60.80萬元,稅金及附加41.21萬元,所得
5、稅-2728.09萬元;第三年生產(chǎn)負荷100%,計劃收入2499.00萬元,總成本1911.26萬元,利潤總額587.74萬元,凈利潤440.81萬元,增值稅81.07萬元,稅金及附加43.64萬元,所得稅146.94萬元。(一)營業(yè)收入估算項目經(jīng)營期內不考慮通貨膨脹因素,只考慮行業(yè)設備相對價格變化,假設當年設備產(chǎn)量等于當年產(chǎn)品銷售量。項目達產(chǎn)年預計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入2499.00萬元。(二)達產(chǎn)年增值稅估算達產(chǎn)年應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=81.07萬元。(三)綜合總成本費用估算根據(jù)謹慎財務測算,當項目達到正常生產(chǎn)年份時,按達產(chǎn)年經(jīng)營能力計算,本期工程項目綜合總成本費用1911.26萬元
6、,其中:可變成本1584.51萬元,固定成本326.75萬元,具體測算數(shù)據(jù)詳見總成本費用估算一覽表所示。達產(chǎn)年應納稅金及附加43.64萬元。(五)利潤總額及企業(yè)所得稅利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=587.74(萬元)。企業(yè)所得稅=應納稅所得額稅率=587.7425.00%=146.94(萬元)。(六)利潤及利潤分配1、本期工程項目達產(chǎn)年利潤總額(PFO):利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=587.74(萬元)。2、達產(chǎn)年應納企業(yè)所得稅:企業(yè)所得稅=應納稅所得額稅率=587.7425.00%=146.94(萬元)。3、本項目達產(chǎn)年可實現(xiàn)
7、利潤總額587.74萬元,繳納企業(yè)所得稅146.94萬元,其正常經(jīng)營年份凈利潤:企業(yè)凈利潤=達產(chǎn)年利潤總額-企業(yè)所得稅=587.74-146.94=440.81(萬元)。4、根據(jù)利潤及利潤分配表可以計算出以下經(jīng)濟指標。(1)達產(chǎn)年投資利潤率=24.52%。(2)達產(chǎn)年投資利稅率=29.73%。(3)達產(chǎn)年投資回報率=18.39%。5、根據(jù)經(jīng)濟測算,本期工程項目投產(chǎn)后,達產(chǎn)年實現(xiàn)營業(yè)收入2499.00萬元,總成本費用1911.26萬元,稅金及附加43.64萬元,利潤總額587.74萬元,企業(yè)所得稅146.94萬元,稅后凈利潤440.81萬元,年納稅總額271.65萬元。五、項目盈利能力分析全部投
8、資回收期(Pt)=6.94年。本期工程項目全部投資回收期6.94年,小于行業(yè)基準投資回收期,項目的投資能夠及時回收,故投資風險性相對較小。六、綜合評價本期工程項目投資效益是顯著的,達產(chǎn)年投資利潤率24.52%,投資利稅率29.73%,全部投資回報率18.39%,全部投資回收期6.94年(含建設期),表明本期工程項目利潤空間較大,具有較好的盈利能力、較強的清償能力和抗風險能力。對項目的環(huán)境保護設施要堅持“三同時”制度,實現(xiàn)項目的經(jīng)濟效益、社會效益同環(huán)境保護效益全面、同步發(fā)展。七、市場預測分析煙劑農(nóng)藥是農(nóng)藥劑型之一,是將藥劑經(jīng)燃燒變成煙后產(chǎn)生殺蟲效果的農(nóng)藥。將原藥、定量的燃燒(如木炭粉、鋸末、煤粉
9、等)、助燃劑(如氯酸鉀、硝酸鉀等)、發(fā)煙劑(如氯化銨等)分別磨細,通過80目篩,再按一定比例充分混合呈粉狀或片狀物即成。使用時,點燃導火線,農(nóng)藥受熱氣化,在空氣中形成固體煙狀產(chǎn)生藥效。常用的煙劑有敵百蟲、西維因以及除蟲菊、蚊煙香等。很適合森林、倉庫害蟲的防治。煙劑農(nóng)藥主要是污染大氣,使用時應注意風向、風力,以盡量避免人、畜的傷害。農(nóng)藥,是指農(nóng)業(yè)上用于防治病蟲害及調節(jié)植物生長的化學藥劑。廣泛用于農(nóng)林牧業(yè)生產(chǎn)、環(huán)境和家庭衛(wèi)生除害防疫、工業(yè)品防霉與防蛀等。農(nóng)藥品種很多,按用途主要可分為殺蟲劑、殺螨劑、殺鼠劑、殺線蟲劑、殺軟體動物劑、殺菌劑、除草劑、植物生長調節(jié)劑等;按原料來源可分為礦物源農(nóng)藥(無機農(nóng)
10、藥)、生物源農(nóng)藥(天然有機物、微生物、抗生素等)及化學合成農(nóng)藥;按化學結構分,主要有有機氯、有機磷、有機氮、有機硫、氨基甲酸酯、擬除蟲菊酯、酰胺類化合物、脲類化合物、醚類化合物、酚類化合物、苯氧羧酸類、脒類、三唑類、雜環(huán)類、苯甲酸類、有機金屬化合物類等,它們都是有機合成農(nóng)藥;根據(jù)加工劑型可分為粉劑、可濕性粉劑、乳劑、乳油、乳膏、糊劑、膠體劑、熏蒸劑、熏煙劑、煙霧劑、顆粒劑、微粒劑及油劑等?;仡欁魑锉Wo市場的發(fā)展歷史,得益于石油價格的上漲,2008年植保產(chǎn)業(yè)實際增長率9%,之后隨著世界整體宏觀環(huán)境的低迷,行業(yè)整體調整了兩年。2011年以后,農(nóng)民收入上升伴隨著供應相對缺乏,大宗商品農(nóng)作物及石油價格
11、強勁價格,行業(yè)進入快速增長階段。2015年開始,受油價影響及之前幾年高速增長導致的庫存積壓,草甘膦價格疲軟,市場景氣度持續(xù)下降。2017年開始作物保護行業(yè)略有復蘇,行業(yè)庫存開始下降,雖然受到天氣影響以糧食作物為主的市場農(nóng)業(yè)經(jīng)濟疲軟,但是行業(yè)下行趨勢已止住,有回升的趨勢。2017年我國農(nóng)藥進出口金額達到71.71億美元,同比增長18.6%;進出口量為150.84萬噸,同比增長6.9%。貿易順差63.5億美元,同比增長22.4%。農(nóng)藥進出口結束持續(xù)兩年的下降態(tài)勢,不但實現(xiàn)進出口數(shù)量和金額的雙增長,而且呈現(xiàn)了進出口額增長速度明顯高于進出口數(shù)量增長速度的良好態(tài)勢。作為農(nóng)藥生產(chǎn)大國,我國農(nóng)藥出口呈現(xiàn)回暖
12、跡象可以從側面證明全球農(nóng)藥市場在逐步回暖。農(nóng)業(yè)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈主要由以石油產(chǎn)品的下游產(chǎn)品:苯、烯烴、醇、酯類等為上游有機原料,通過合成加工成為中游的農(nóng)藥中間體、農(nóng)藥原藥和制劑,最終應用于下游的農(nóng)林牧業(yè)等領域。原油對于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的影響主要體現(xiàn)在3個方面:第一,作為農(nóng)藥的直接原料,原油價格上升直接推動了農(nóng)藥成本上漲;第二,原油價格抬升促進了生物能源的使用,推高生物能源的原料農(nóng)作物產(chǎn)品價格的提升;第三,原油價格提升提高了農(nóng)機的使用成本,變相增加了農(nóng)作物的成本,影響到農(nóng)作物價格。在過去的十年中,全球主要農(nóng)產(chǎn)品的種植面積相對穩(wěn)定,增速約在1%左右。在農(nóng)藥需求量基本穩(wěn)定的情況下,作物價格仍是影響行業(yè)景氣度回升的
13、主要原因。2016年,全球主要糧食(大米、豆粕、玉米、小麥、高粱、稻谷)價格基本上處于行業(yè)大周期底部,并開始逐漸出現(xiàn)反彈跡象,并在2017年有所回升,農(nóng)藥需求也隨之增加,促進農(nóng)藥行業(yè)景氣度回暖。八、附表上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入531.23708.31657.71632.422529.672主營業(yè)務收入500.87667.83620.13596.272385.102.1煙劑農(nóng)藥(A)165.29220.38204.64196.77787.082.2煙劑農(nóng)藥(B)115.20153.60142.63137.14548.572.3煙劑農(nóng)藥(C)85.
14、15113.53105.42101.37405.472.4煙劑農(nóng)藥(D)60.1080.1474.4271.55286.212.5煙劑農(nóng)藥(E)40.0753.4349.6147.70190.812.6煙劑農(nóng)藥(F)25.0433.3931.0129.81119.252.7煙劑農(nóng)藥(.)10.0213.3612.4011.9347.703其他業(yè)務收入30.3640.4837.5936.14144.57上年度主要經(jīng)濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元2529.67完成主營業(yè)務收入萬元2385.10主營業(yè)務收入占比94.28%營業(yè)收入增長率(同比)10.59%營業(yè)收入增長量(同比)萬元242.21利
15、潤總額萬元581.73利潤總額增長率15.89%利潤總額增長量萬元79.75凈利潤萬元436.30凈利潤增長率11.75%凈利潤增長量萬元45.87投資利潤率26.97%投資回報率20.23%財務內部收益率27.82%企業(yè)總資產(chǎn)萬元3667.18流動資產(chǎn)總額占比萬元35.30%流動資產(chǎn)總額萬元1294.60資產(chǎn)負債率49.80%主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米8477.5712.71畝1.1容積率1.441.2建筑系數(shù)66.43%1.3投資強度萬元/畝166.781.4基底面積平方米5631.651.5總建筑面積平方米12207.701.6綠化面積平方米636.18綠化率
16、5.21%2總投資萬元2396.792.1固定資產(chǎn)投資萬元2119.772.1.1土建工程投資萬元868.362.1.1.1土建工程投資占比萬元36.23%2.1.2設備投資萬元1014.132.1.2.1設備投資占比42.31%2.1.3其它投資萬元237.282.1.3.1其它投資占比9.90%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比88.44%2.2流動資金萬元277.022.2.1流動資金占比11.56%3收入萬元2499.004總成本萬元1911.265利潤總額萬元587.746凈利潤萬元440.817所得稅萬元1.448增值稅萬元81.079稅金及附加萬元43.6410納稅總額萬元271.651
17、1利稅總額萬元712.4512投資利潤率24.52%13投資利稅率29.73%14投資回報率18.39%15回收期年6.9416設備數(shù)量臺(套)5917年用電量千瓦時1289244.2718年用水量立方米1559.6219總能耗噸標準煤158.5820節(jié)能率28.17%21節(jié)能量噸標準煤47.3722員工數(shù)量人39區(qū)域內行業(yè)經(jīng)營情況項目單位指標備注行業(yè)產(chǎn)值萬元173369.53同期產(chǎn)值萬元149404.97同比增長16.04%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家652規(guī)上企業(yè)家43從業(yè)人數(shù)人32600前十位企業(yè)產(chǎn)值萬元85489.56去年同期74338.75萬元。1、xxx科技發(fā)展公司(AAA)萬元20944.94
18、2、xxx(集團)有限公司萬元18807.703、xxx實業(yè)發(fā)展公司萬元11113.644、xxx投資公司萬元9403.855、xxx公司萬元5984.276、xxx投資公司萬元5556.827、xxx實業(yè)發(fā)展公司萬元427.458、xxx投資公司萬元3505.079、xxx公司萬元3334.0910、xxx投資公司萬元2564.69區(qū)域內行業(yè)營業(yè)能力分析序號項目單位指標1行業(yè)工業(yè)增加值萬元81475.671.1同期增加值萬元69918.191.2增長率16.53%2行業(yè)凈利潤萬元21343.702.12016年凈利潤萬元18742.272.2增長率13.88%3行業(yè)納稅總額萬元49951.3
19、33.12016納稅總額萬元42328.053.2增長率18.01%42017完成投資萬元58677.624.12016行業(yè)投資萬元13.55%區(qū)域內行業(yè)市場預測(單位:萬元)序號項目2018年2019年2020年1產(chǎn)值204069.98231897.71263520.132利潤總額69356.9778814.7489562.213凈利潤16784.6019073.4121674.334納稅總額17267.3119621.9422297.665工業(yè)增加值67821.3377069.6987579.196產(chǎn)業(yè)貢獻率12.00%15.00%17.44%7企業(yè)數(shù)量7829541221土建工程投資一覽
20、表序號項目占地面積()基底面積()建筑面積()計容面積()投資(萬元)1主體生產(chǎn)工程3981.583981.587532.177532.17589.361.1主要生產(chǎn)車間2388.952388.954519.304519.30365.401.2輔助生產(chǎn)車間1274.111274.112410.292410.29188.601.3其他生產(chǎn)車間318.53318.53436.87436.8735.362倉儲工程844.75844.753039.093039.09172.942.1成品貯存211.19211.19759.77759.7743.232.2原料倉儲439.27439.271580.331
21、580.3389.932.3輔助材料倉庫194.29194.29698.99698.9939.783供配電工程45.0545.0545.0545.052.883.1供配電室45.0545.0545.0545.052.884給排水工程51.8151.8151.8151.812.584.1給排水51.8151.8151.8151.812.585服務性工程535.01535.01535.01535.0130.455.1辦公用房259.92259.92259.92259.9213.555.2生活服務275.09275.09275.09275.0917.366消防及環(huán)保工程150.93150.93150
22、.93150.939.666.1消防環(huán)保工程150.93150.93150.93150.939.667項目總圖工程22.5322.5322.5322.5339.057.1場地及道路硬化1523.38279.69279.697.2場區(qū)圍墻279.691523.381523.387.3安全保衛(wèi)室22.5322.5322.5322.538綠化工程612.5121.44合計5631.6512207.7012207.70868.36節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標備注1總能耗噸標準煤158.581.1年用電量千瓦時1289244.271.2年用電量噸標準煤158.451.3年用水量立方米1559.621.
23、4年用水量噸標準煤0.132年節(jié)能量噸標準煤47.373節(jié)能率28.17%節(jié)項目建設進度一覽表序號項目單位指標1完成投資萬元2156.621.1完成比例89.98%2完成固定資產(chǎn)投資萬元1719.832.1完成比例79.75%3完成流動資金投資萬元436.793.1完成比例20.25%人力資源配置一覽表序號項目單位指標1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人271.2人均年工資萬元5.681.3年工資額萬元158.712工程技術人員工資2.1平均人數(shù)人62.2人均年工資萬元5.732.3年工資額萬元36.793企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人23.2人均年工資萬元6.813.3年工資額萬元15.17
24、4品質管理人員工資4.1平均人數(shù)人34.2人均年工資萬元5.164.3年工資額萬元16.545其他人員工資5.1平均人數(shù)人15.2人均年工資萬元6.215.3年工資額萬元7.386職工工資總額萬元234.59固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元868.361014.13166.782119.771.1工程費用萬元868.361014.131822.541.1.1建筑工程費用萬元868.36868.3636.23%1.1.2設備購置及安裝費萬元1014.131014.1342.31%1.2工程建設其他費用萬元237.28237.289
25、.90%1.2.1無形資產(chǎn)萬元133.70133.701.3預備費萬元103.58103.581.3.1基本預備費萬元60.1960.191.3.2漲價預備費萬元43.3943.392建設期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元2119.772119.77流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元1822.541014.151300.991822.541822.541822.541.1應收賬款萬元546.76300.72410.07546.76546.76546.761.2存貨萬元820.14451.08615.11820.14820.14820.141.2.
26、1原輔材料萬元246.04135.32184.53246.04246.04246.041.2.2燃料動力萬元12.306.779.2312.3012.3012.301.2.3在產(chǎn)品萬元377.26207.50282.95377.26377.26377.261.2.4產(chǎn)成品萬元184.53101.49138.40184.53184.53184.531.3現(xiàn)金萬元455.63250.60341.73455.63455.63455.632流動負債萬元1545.52850.041159.141545.521545.521545.522.1應付賬款萬元1545.52850.041159.141545.5
27、21545.521545.523流動資金萬元277.02152.36207.76277.02277.02277.024鋪底流動資金萬元92.3450.7969.2592.3492.3492.34總投資構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元2396.79113.07%113.07%100.00%2項目建設投資萬元2119.77100.00%100.00%88.44%2.1工程費用萬元1882.4988.81%88.81%78.54%2.1.1建筑工程費萬元868.3640.96%40.96%36.23%2.1.2設備購置及安裝費萬元1014.1347.
28、84%47.84%42.31%2.2工程建設其他費用萬元133.706.31%6.31%5.58%2.2.1無形資產(chǎn)萬元133.706.31%6.31%5.58%2.3預備費萬元103.584.89%4.89%4.32%2.3.1基本預備費萬元60.192.84%2.84%2.51%2.3.2漲價預備費萬元43.392.05%2.05%1.81%3建設期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元2119.77100.00%100.00%88.44%5建設期間費用萬元6流動資金萬元277.0213.07%13.07%11.56%7鋪底流動資金萬元92.344.36%4.36%3.85%營業(yè)收入稅金及附加和增
29、值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元1374.451874.252499.002499.002499.001.1萬元1374.451874.252499.002499.002499.002現(xiàn)價增加值萬元439.82599.76799.68799.68799.683增值稅萬元44.5960.8081.0781.0781.073.1銷項稅額萬元399.84399.84399.84399.84399.843.2進項稅額萬元175.32239.08318.77318.77318.774城市維護建設稅萬元3.124.265.675.675.675教育費附加萬元1.341.8
30、22.432.432.436地方教育費附加萬元0.891.221.621.621.629土地使用稅萬元33.9133.9133.9133.9133.9110稅金及附加萬元39.2641.2143.6443.6443.64折舊及攤銷一覽表序號項目運營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構)筑物原值868.36868.36當期折舊額694.6934.7334.7334.7334.7334.73凈值173.67833.63798.89764.16729.42694.692機器設備原值1014.131014.13當期折舊額811.3054.0954.0954.0954.0954.09凈值960.
31、04905.96851.87797.78743.703建筑物及設備原值1882.49當期折舊額1505.9988.8288.8288.8288.8288.82建筑物及設備凈值376.501793.671704.851616.031527.211438.394無形資產(chǎn)原值133.70133.70當期攤銷額133.703.343.343.343.343.34凈值130.36127.01123.67120.33116.995合計:折舊及攤銷1639.6992.1692.1692.1692.1692.16總成本費用估算一覽表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費萬元1211
32、.66666.41908.751211.661211.661211.662外購燃料動力費萬元107.1758.9480.38107.17107.17107.173工資及福利費萬元234.59234.59234.59234.59234.59234.594修理費萬元10.665.868.0010.6610.6610.665其它成本費用萬元255.02140.26191.27255.02255.02255.025.1其他制造費用萬元84.3946.4163.2984.3984.3984.395.2其他管理費用萬元39.8021.8929.8539.8039.8039.805.3其他銷售費用萬元121
33、.7666.9791.32121.76121.76121.766經(jīng)營成本萬元1819.101000.501364.321819.101819.101819.107折舊費萬元88.8288.8288.8288.8288.8288.828攤銷費萬元3.343.343.343.343.343.349利息支出萬元-10總成本費用萬元1911.261198.231515.131911.261911.261911.2610.1可變成本萬元1584.51871.481188.381584.511584.511584.5110.2固定成本萬元326.75326.75326.75326.75326.75326.7511盈虧平衡點50.87%50.87%利潤及利潤分配表序號項目單位達產(chǎn)指標第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元2499.001374.451874.2
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