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文檔簡介
1、全國哲學社會科學規(guī)劃辦公室2015年部門決算二o六年七月一、部門基本情況1二、部門決算表格312三、預算執(zhí)行情況分析 四、專業(yè)名詞解釋 一、部門基本情況(一)主要職責1991年6月,中央決定在全國哲學社會科學規(guī)劃領導小 組下設全國哲學社會科學規(guī)劃辦公室(以下簡稱“社科規(guī)劃 辦”)。社科規(guī)劃辦是全國哲學社會科學規(guī)劃領導小組的辦 事機構,它的主要職責是:1、負責制訂全國哲學社會科學發(fā)展規(guī)劃和年度計劃方 案;2、具體管理和籌措國家社會科學基金;3、檢查中長期規(guī)劃和年度計劃實施情況,交流社會科 學研究信息;4、組織對重大課題研究成果的鑒定、驗收和推廣。(二)機構設置社科規(guī)劃辦僅有本級單位1家,無下屬單
2、位。社科規(guī)劃辦內(nèi)設6個機構,分別為規(guī)劃處、基金處、成 果處、智庫聯(lián)絡處、宣傳處、綜合處。規(guī)劃處:負責擬定國家哲學社會科學研究中長期規(guī)劃和 年度計劃;調(diào)整增補學科規(guī)劃評審小組專家;擬定和發(fā)布國 家社科基金年度項目課題指南;組織年度課題申報和評審立 項;組織實施和管理國家社科基金重大項目(基礎研究類、跨學科類)和委托研究項目?;鹛帲贺撠焽疑缈苹痦椖拷?jīng)費撥款;負責社科基 金項目經(jīng)費管理和監(jiān)督;組織實施和管理國家社科基金重大 項目(應用研究類)和西部項目。成果處:負責國家社科基金項目中期管理和最終成果的 鑒定驗收與結項;負責組織和編發(fā)成果要報;組織實施 學術期刊資助和管理;組織社科基金項目成果評
3、獎。智庫聯(lián)絡處:負責國家高端智庫建設規(guī)劃和實施,組織 高端智庫申報、評估和日常管理,開展國內(nèi)外智庫發(fā)展動態(tài) 的調(diào)查研究,為中央決策提供咨詢服務;組織評審國家社科 基金后期資助項目和中華學術外譯項目。宣傳處:負責國家社科基金和社科規(guī)劃管理工作的日常 宣傳;負責主編“國家社科基金”???、專欄;負責管理全 國社科規(guī)劃辦網(wǎng)站;組織評審國家哲學社會科學成果文 庫。綜合處:全國社會科學規(guī)劃辦公室內(nèi)設的綜合職能部 門,主要負責日常文秘、行政管理、財務會計、會議組織、 網(wǎng)絡服務、內(nèi)外聯(lián)絡、后勤保障工作等。二.部門決算表格(一)收入支出決算總表收入支出項目行次決算數(shù)項目行 次決算數(shù)欄次1欄次2一、財政撥款收入1
4、180, 560. 94、科學技術支出9178, 774. 04二、其他收入218. 4210311本年收入合計1180, 579. 36本年支出合計1217& 774. 04用事業(yè)基金彌補收支差額5結余分配1318.42年初結轉和結余63, 922. 57年末結轉和結余145, 709. 47715合計8184, 501.94合計1()184, 501.94注:木表反映部門木年度的總收支和年末結轉結余情況。(二)收入決算表公開02表 單位:萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補 助收入事業(yè)收 入經(jīng)營收入附屬單 位上繳 收入莫他收入功能分類 科目編碼科目名稱欄次1234567合計180
5、, 579. 36180, 560. 9418. 422060603社科基金支出180, 579. 36180, 560. 9418. 42注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單 位補助支出功能分類 科目編碼科目名稱欄次123456合計17& 774. 04469. 63178, 304.412060603社科基金支出17& 774.04469. 63178, 304.41注:本表反映部門本年度各項支出情況。(四)財政撥款收入支出決算總表公開04表 單位:萬元收入支出項目行 次金額項目行次合計-般公共預 算財政撥款
6、政府性 基金預 算財政 撥款欄次1欄次234一、-般公共預算財政撥款1180, 560. 94一、科學技術支出1017& 774. 0417& 774. 04二、政府性基金預算財政撥款211312本年收入合計4180, 560. 94本年支出合計1317& 774.0417& 774. 04年初財政撥款結轉和結余53, 922. 57年末結轉和結余145, 709. 475, 709. 47一般公共預算財政撥款63, 922. 5715政府性基金預算財政撥款716817合計9184, 483. 51合計18184, 483. 51184, 483. 51注:木表
7、反映部門木年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。項目卜年支出合計基本支出項目支岀功能分類 科日編碼科目名稱欄次123合計17& 774. 04469. 63178, 304.412060603社科基金支出17& 774, 04469. 6317& 304.41注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表項目本年支出合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費經(jīng)濟分 類科a 編碼科日名稱欄次123合計469. 62419.7149.91301工資福利支出309. 71309. 7130101基本丁-資63.
8、2163.2130102津貼補貼242. 05242. 0530103獎金3.873.8730199其他工資福利支出0. 580. 58303對個人和家庭的補助110. 00110. 0030302退休費94. 2094. 2030307醫(yī)療費3. 503. 5030314采暖補貼6. 006. 0030315物業(yè)服務補貼6. 306. 30302商品和服務支出44. 3044. 3030201辦公費5. 065. 0630202印刷費13. 2013. 2030207郵電費11.6411.6430208取暖費30211差旅費2. 962. 9630212因公出國(境)費用30216培訓費0.
9、 120. 1230218專用材料費0. 310. 3130228工會經(jīng)費7. 587.5830231公務用車運行維護費1. 521. 5230239其他交通費用30299其他商品和服務支出1.911.91310其他資本性支出5.615.6131002辦公設備購置5.615.61注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。(七)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開07表 單位:萬元2015年度預算數(shù)2015年度決算數(shù)合計因公出 國(境)費公務川午購置及運行費公務 接待 費合計因公 出國 (境)費公務川午購逍及運行費公務接 待費小計公務 用車 購置 費公務用 車運行費小
10、計公務用 車購置 費公務用車 運行費12345678910111292. 1588.923.230. 003.230. 001.520. 001.520. 001.520. 00注:2015年度預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預算數(shù),決算數(shù)是包括當年一燉公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排 的實際支出。項目上年結轉和結 余本年收入木年支出年末結轉和結 余功能分類 科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出欄次123156合計注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。三.預算執(zhí)行情況分析(一)關于收入支出決算總表的說明1、社科規(guī)劃辦2015年度收入總計180,579. 36萬元,
11、 較2014年決算數(shù)145, 448.61萬元增加35, 130. 75萬元,上 升24. 15%,主要是中央財政增加了對國家社科基金的投入。2、社科規(guī)劃辦2015年度支出總計178,774. 04萬元,全部為科學技術支出,較2014年決算數(shù)150, 298. 02萬元增 加28,476. 02萬元,增長18.95%,主要是:(1)拓展了資助 門類,重點是增加了對國家新型智庫建設的投入;(2)進一 步增大了各類項目研究經(jīng)費強度;(3)適當增加了項目成果 鑒定費用。(二)關于收入決算表的說明1、財政撥款收入180,560.94萬元,系當年從中央財政取得的資金。2015年決算數(shù)較2014年決算數(shù)1
12、45, 424. 77萬元增加35, 136.17萬元,上升24.16%,主要是中央財政增加了對國家社科基金的投入。2、其他收入18.42萬元,全部為當年利息收入。2015年決算數(shù)較2014年決算數(shù)23.84萬元減少5. 42萬元,下降 22.73%,主要原因是:(1)按照國庫集中支付改革的要求, 單位實有資金規(guī)模減少;(2 )國家下調(diào)了銀行存款基本利率。(三)關于支出決算表的說明2015年度支出總計178,774.04萬元,用于資助哲學社 會科學研究和培養(yǎng)哲學社會科學人才。其中:基本支出469.63萬元,占總數(shù)的0.26%;項目支出178,304.41萬元, 占總數(shù)的99. 74%。(四)關
13、于財政撥款收入支出決算總表的說明1、2015年度財政撥款收入180,560.94萬元,系當年從中央財政取得的資金。年初財政撥款結轉和結余3,922.57 萬兀。需要說明的是,根據(jù)國務院盤活存量資金的要求,社科 規(guī)劃辦當年向中央財政交回結余資金965.85萬元,故年初 數(shù)由原4, 888. 42萬元調(diào)減為3, 922. 57萬元。2、2015年度財政撥款支出178,774. 04萬元,用于資助 哲學社會科學研究和培養(yǎng)哲學社會科學人才。年末財政撥款 結轉和結余5,709.47萬元。(五)關于一般公共預算財政撥款支出決算表的說明2015年度一般公共預算財政撥款支出總計178,774. 04萬元,用于
14、資助哲學社會科學研究和培養(yǎng)哲學社會科學人 才。其中:基本支出469.63萬元,項目支出178, 304.41萬元,全部用于科學技術(類)社會科學(款)社科基金支出(項)支出。(六)關于一般公共預算財政撥款基本支出決算表的說2015年度一般公共預算財政撥款基本支出總計469.63 萬元,包括用于保障社科規(guī)劃辦正常運轉、完成日常工作任 務而發(fā)生的人員支出和公用支出。其中:人員經(jīng)費419. 72 萬元,占總數(shù)的89.37%;公用經(jīng)費49.91萬元,占總數(shù)的 10. 63%。(七)關于一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決 算表的說明2015年社科規(guī)劃辦未安排和發(fā)生因公出國(境)支出、 公務接待支出及
15、公務用車購置支出。社科規(guī)劃辦2015年辦公務用車保有量為1輛,維持基 本運行費用為1. 52萬元,較2014年5. 37萬元減少3. 85萬 元,下降71.69%,主要原因是按照公車改革,社科規(guī)劃辦減 少了 1輛公務用車,并大力壓減了公務用車運行費用。(八)關于政府性基金預算財政撥款收入支出決算表的說明社科規(guī)劃辦沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。(九)其他重要事項的情況說明1、關于機關運行經(jīng)費支出的說明。2015年本部門機關 運行經(jīng)費支出49. 91萬元,比2014年73. 27萬元減少23. 36 萬元,主要原因是改革了評審、會議和鑒定等工作方式,減 少了相應
16、經(jīng)費支出,壓減了機關運行經(jīng)費支出。2、關于政府采購支出的說明。2015年本部門政府采購 支出總額0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,其中:授 予小微企業(yè)合同金額0萬元。未發(fā)生政府采購的原因是社科規(guī)劃辦在上級主管部門 內(nèi)辦公,水電物業(yè)取暖及辦公用品等由上級主管部門保障。3、關于國有資產(chǎn)占用情況的說明。截至2015年12月 31日,本部門共有車輛1輛,為一般公務用車;無單位價值 200萬元以上大型設備。4、關于預算績效管理工作開展情況的說明。社科規(guī)劃辦在2015年扎實開展了績效評價工作,2015年按要求申報 績效目標項目2個,按要求開展績效評價項目1個,涉及項 目資金金額29,520萬元,并對該項
17、目進行了績效監(jiān)控。四、專業(yè)名詞解釋(一)財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助 活動所取得的收入。(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動 及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。(四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收 入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動 用的售房收入、存款利息收入等。(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在預計用 當年的“財政撥款收入”“財政撥款結轉和結余資金”、“事 業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當 年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單
18、位 當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差 額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。(六)上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍 按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。(七)科學技術(類)社會科學(款)社科基金支出(項): 指反映各級政府設立的社科基金支出。(八)結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā) 生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途 繼續(xù)使用的資金。(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工 作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。1.人員經(jīng)費:指維持機構正常運轉且可歸集到個人的各項支出。2.日常公用經(jīng)費:指維持機構正常運轉但不能歸集到個人的各項支出。(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。(十一)事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活 動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。(十二)對下級單位補助支出:指對所屬單位補助發(fā)生 的支出。(十三)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括實行公 務員管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資 金,包
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