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文檔簡介

1、泓域咨詢/舟山光伏電池片項目投資計劃書舟山光伏電池片項目投資計劃書xx集團有限公司報告說明電池片和組件環(huán)節(jié)市場競爭激烈,議價能力偏弱,龍頭企業(yè)加速產能布局將帶動市場集中度將持續(xù)上行;隨著電池片轉換效率和組件功率不斷提升,我國光伏產品在終端市場占據主導地位,在海外市場需求的快速拉動下,出口規(guī)模有望保持增長態(tài)勢。電池片和組件環(huán)節(jié)位于光伏產業(yè)鏈的中游,生產企業(yè)通過對硅片進行元素的摻雜擴散、絲網印刷等環(huán)節(jié)得到太陽能電池片,而光伏組件則是由電池片構成的最小不可分割的光伏電池組合裝置,是太陽能發(fā)電系統(tǒng)中的最核心部分,也是中游產業(yè)鏈的終端產品。根據CPIA數(shù)據,2020年末全球電池片和組件產能分別為249.

2、4GW和320.0GW,中國產能占全球比重分別為80.7%和76.3%;同年,全球電池片和組件產量分別為163.4GW和163.7GW,中國電池片和組件產量分別為134.8GW和124.6GW,分別較上年同比增長22.2%和26.4%,產業(yè)規(guī)模整體進一步擴大。根據謹慎財務估算,項目總投資30327.37萬元,其中:建設投資24022.40萬元,占項目總投資的79.21%;建設期利息703.41萬元,占項目總投資的2.32%;流動資金5601.56萬元,占項目總投資的18.47%。項目正常運營每年營業(yè)收入49800.00萬元,綜合總成本費用40465.76萬元,凈利潤6824.34萬元,財務內部

3、收益率16.40%,財務凈現(xiàn)值3807.93萬元,全部投資回收期6.49年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。本期項目技術上可行、經濟上合理,投資方向正確,資本結構合理,技術方案設計優(yōu)良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。本報告為模板參考范文,不作為投資建議,僅供參考。報告產業(yè)背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息;項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。目錄第一章 項目投資主體概況8一、 公司基本信息8二、 公司簡介8三、 公司競爭優(yōu)勢9四、 公司主要財務

4、數(shù)據11公司合并資產負債表主要數(shù)據11公司合并利潤表主要數(shù)據11五、 核心人員介紹12六、 經營宗旨13七、 公司發(fā)展規(guī)劃14第二章 項目總論16一、 項目名稱及投資人16二、 編制原則16三、 編制依據16四、 編制范圍及內容17五、 項目建設背景17六、 結論分析20主要經濟指標一覽表22第三章 建設方案與產品規(guī)劃25一、 建設規(guī)模及主要建設內容25二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領25產品規(guī)劃方案一覽表25第四章 選址方案28一、 項目選址原則28二、 建設區(qū)基本情況28三、 推進新型城鎮(zhèn)化32四、 實施創(chuàng)新驅動發(fā)展34五、 項目選址綜合評價35第五章 建筑物技術方案36一、 項目工程設計總體

5、要求36二、 建設方案37三、 建筑工程建設指標40建筑工程投資一覽表40第六章 法人治理結構42一、 股東權利及義務42二、 董事47三、 高級管理人員52四、 監(jiān)事54第七章 SWOT分析說明56一、 優(yōu)勢分析(S)56二、 劣勢分析(W)58三、 機會分析(O)58四、 威脅分析(T)60第八章 發(fā)展規(guī)劃分析68一、 公司發(fā)展規(guī)劃68二、 保障措施69第九章 原輔材料及成品分析72一、 項目建設期原輔材料供應情況72二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理72第十章 項目節(jié)能方案74一、 項目節(jié)能概述74二、 能源消費種類和數(shù)量分析75能耗分析一覽表75三、 項目節(jié)能措施76四、 節(jié)能綜合

6、評價78第十一章 投資方案分析79一、 投資估算的編制說明79二、 建設投資估算79建設投資估算表81三、 建設期利息81建設期利息估算表82四、 流動資金83流動資金估算表83五、 項目總投資84總投資及構成一覽表84六、 資金籌措與投資計劃85項目投資計劃與資金籌措一覽表86第十二章 經濟效益及財務分析88一、 基本假設及基礎參數(shù)選取88二、 經濟評價財務測算88營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表88綜合總成本費用估算表90利潤及利潤分配表92三、 項目盈利能力分析92項目投資現(xiàn)金流量表94四、 財務生存能力分析95五、 償債能力分析96借款還本付息計劃表97六、 經濟評價結論97第十三章

7、 項目風險評估99一、 項目風險分析99二、 項目風險對策101第十四章 項目綜合評價說明103第十五章 附表附錄104建設投資估算表104建設期利息估算表104固定資產投資估算表105流動資金估算表106總投資及構成一覽表107項目投資計劃與資金籌措一覽表108營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表109綜合總成本費用估算表110固定資產折舊費估算表111無形資產和其他資產攤銷估算表112利潤及利潤分配表112項目投資現(xiàn)金流量表113第一章 項目投資主體概況一、 公司基本信息1、公司名稱:xx集團有限公司2、法定代表人:白xx3、注冊資本:570萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxx

8、x5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2015-7-27、營業(yè)期限:2015-7-2至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事光伏電池片相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介公司秉承“以人為本、品質為本”的發(fā)展理念,倡導“誠信尊重”的企業(yè)情懷;堅持“品質營造未來,細節(jié)決定成敗”為質量方針;以“真誠服務贏得市場,以優(yōu)質品質謀求發(fā)展”的營銷思路;以科學發(fā)展觀縱觀全局,爭取實現(xiàn)行業(yè)領軍、技術領先、產品領跑的發(fā)展目標。 公司自成立以來,

9、堅持“品牌化、規(guī)?;?、專業(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本,強調服務,一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰(zhàn)略轉型和管理變革,實現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一,質量第一,信譽第一”為原則,在產品質量上精益求精,追求完美,對客戶以誠相待,互動雙贏。三、 公司競爭優(yōu)勢(一)自主研發(fā)優(yōu)勢公司在各個細分領域深入研究的同時,通過整合各平臺優(yōu)勢,構建全產品系列,并不斷進行產品結構升級,順應行業(yè)一體化、集成創(chuàng)新的發(fā)展趨勢。通過多年積累,公司產品性能處于國內領先水平。公司多年來堅持技術創(chuàng)新,不斷改進和優(yōu)化產品性能,實現(xiàn)產品結構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求,不

10、斷升級技術,充分體現(xiàn)了公司的持續(xù)創(chuàng)新能力。在不斷開發(fā)新產品的過程中,公司已有多項產品均為國內領先水平。在注重新產品、新技術研發(fā)的同時,公司還十分重視自主知識產權的保護。(二)工藝和質量控制優(yōu)勢公司進口大量設備和檢測設備,有效提高了精度、生產效率,為產品研發(fā)與確保產品質量奠定了堅實的基礎。此外,公司是行業(yè)內較早通過ISO9001質量體系認證的企業(yè)之一,公司產品根據市場及客戶需要通過了產品認證,表明公司產品不僅滿足國內高端客戶的要求,而且部分產品能夠與國際標準接軌,能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產中,公司嚴格按照質量體系管理要求,不斷完善產品的研發(fā)、生產、檢驗、客戶服務等流程,保證公司產品質量

11、的穩(wěn)定性。(三)產品種類齊全優(yōu)勢公司不僅能滿足客戶對標準化產品的需求,而且能根據客戶的個性化要求,定制生產規(guī)格、型號不同的產品。公司齊全的產品系列,完備的產品結構,能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說,實現(xiàn)了對具有多種產品需求客戶的資源共享,拓展了銷售渠道,增加了客戶粘性。公司產品價格與國外同類產品相比有較強性價比優(yōu)勢,在國內市場起到了逐步替代進口產品的作用。(四)營銷網絡及服務優(yōu)勢根據公司產品服務的特點、客戶分布的地域特點,公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區(qū)域,并在歐美、日本、東南亞等國家和地區(qū)初步建立經銷商網絡,及時了解客戶需求,為客戶提供貼身服務,達到快速響應的效

12、果。公司擁有一支行業(yè)經驗豐富的銷售團隊,在各區(qū)域配備銷售人員,建立從市場調研、產品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網絡體系。公司的服務覆蓋產品服務整個生命周期,公司多名銷售人員具有研發(fā)背景,可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案,為客戶提供及時、深入的專業(yè)技術服務與支持。公司與經銷商互利共贏,結成了長期戰(zhàn)略合作伙伴關系,公司經銷網絡較為穩(wěn)定,有利于深耕行業(yè)和區(qū)域市場,帶動經銷商共同成長。四、 公司主要財務數(shù)據公司合并資產負債表主要數(shù)據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額13787.8211030.2610340.86負債總額4388.653510.9232

13、91.49股東權益合計9399.177519.347049.38公司合并利潤表主要數(shù)據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入21120.2716896.2215840.20營業(yè)利潤3814.183051.342860.63利潤總額3077.072461.662307.80凈利潤2307.801800.081661.62歸屬于母公司所有者的凈利潤2307.801800.081661.62五、 核心人員介紹1、白xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。2、孔xx,中國國籍,無永久境外居留

14、權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。3、呂xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。4、付xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11

15、月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。5、陶xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。6、韋xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、李x

16、x,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。8、馬xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。六、 經營宗旨加強經濟合作和技術交流,采用先進適用的科學技術和科學經營管理方法,提高產品質量,發(fā)展新產品,并在質量、價格等方面具有國際市場上的競爭能力,提高經濟效益,使投資者獲得滿意的利益。七、 公司發(fā)展規(guī)劃根據公司的發(fā)

17、展規(guī)劃,未來幾年內公司的資產規(guī)模、業(yè)務規(guī)模、人員規(guī)模、資金運用規(guī)模都將有較大幅度的增長。隨著業(yè)務和規(guī)模的快速發(fā)展,公司的管理水平將面臨較大的考驗,尤其在公司迅速擴大經營規(guī)模后,公司的組織結構和管理體系將進一步復雜化,在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設計、資源配置、營銷策略、資金管理和內部控制等問題上都將面對新的挑戰(zhàn)。另外,公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務人才的引進和培養(yǎng)提出更高要求,公司需進一步提高管理應對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現(xiàn)業(yè)務發(fā)展目標。公司將采取多元化的融資方式,來滿足各項發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來融資方面,公司將根據資金、市場的具體情況,擇時通過銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉換

18、債券等方式合理安排制定融資方案,進一步優(yōu)化資本結構,籌集推動公司發(fā)展所需資金。公司將加快對各方面優(yōu)秀人才的引進和培養(yǎng),同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機制,確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標的實現(xiàn)。一方面,公司將繼續(xù)加強員工培訓,加快培育一批素質高、業(yè)務強的營銷人才、服務人才、管理人才;對營銷人員進行溝通與營銷技巧方面的培訓,對管理人員進行現(xiàn)代企業(yè)管理方法的教育。另一方面,不斷引進外部人才。對于行業(yè)管理經驗杰出的高端人才,要加大引進力度,保持核心人才的競爭力。其三,逐步建立、完善包括直接物質獎勵、職業(yè)生涯規(guī)劃、長期股權激勵等多層次的激勵機制,充分調動員工的積極性、創(chuàng)造性,提升員工對企業(yè)的忠誠度。公

19、司將嚴格按照公司法等法律法規(guī)對公司的要求規(guī)范運作,持續(xù)完善公司的法人治理結構,建立適應現(xiàn)代企業(yè)制度要求的決策和用人機制,充分發(fā)揮董事會在重大決策、選擇經理人員等方面的作用。公司將進一步完善內部決策程序和內部控制制度,強化各項決策的科學性和透明度,保證財務運作合理、合法、有效。公司將根據客觀條件和自身業(yè)務的變化,及時調整組織結構和促進公司的機制創(chuàng)新。第二章 項目總論一、 項目名稱及投資人(一)項目名稱舟山光伏電池片項目(二)項目投資人xx集團有限公司(三)建設地點本期項目選址位于xxx(以選址意見書為準)。二、 編制原則按照“保證生產,簡化輔助”的原則進行設計,盡量減少用地、節(jié)約資金。在保證生產

20、的前提下,綜合考慮輔助、服務設施及該項目的可持續(xù)發(fā)展。采用先進可靠的工藝流程及設備和完善的現(xiàn)代企業(yè)管理制度,采取有效的環(huán)境保護措施,使生產中的排放物符合國家排放標準和規(guī)定,重視安全與工業(yè)衛(wèi)生使工程項目具有良好的經濟效益和社會效益。三、 編制依據1、國家和地方關于促進產業(yè)結構調整的有關政策決定;2、建設項目經濟評價方法與參數(shù);3、投資項目可行性研究指南;4、項目建設地國民經濟發(fā)展規(guī)劃;5、其他相關資料。四、 編制范圍及內容報告是以該項目建設單位提供的基礎資料和國家有關法令、政策、規(guī)程等以及該項目相關內外部條件、城市總體規(guī)劃為基礎,針對項目的特點、任務與要求,對該項目建設工程的建設背景及必要性、建

21、設內容及規(guī)模、市場需求、建設內外部條件、項目工程方案及環(huán)境保護、項目實施進度計劃、投資估算及資金籌措、經濟效益及社會效益、項目風險等方面進行全面分析、測算和論證,以確定該項目建設的可行性、效益的合理性。五、 項目建設背景2022年,國內光伏發(fā)電將在“碳達峰、碳中和”目標下,進入大規(guī)模、高比例、高質量發(fā)展階段,并將逐步擺脫補貼依賴、實現(xiàn)市場化發(fā)展。根據CPIA的預測,保守情況下2025年我國新增光伏裝機容量將達到90GW,未來五年復合增速為13.3%;而2025年全球新增光伏裝機容量為270GW,復合增速為15.7%。在樂觀情況下,2025年我國新增光伏裝機容量將達到110GW,復合增速將達到1

22、7.9%;全球新增光伏裝機容量將達到330GW,復合增速將達到20.5%。光伏新增裝機規(guī)模的增加疊加技術進步,也將推動整個光伏產業(yè)鏈迎來設備投資高峰,且由于全球光伏產業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)的主要生產地均在中國,因此國內光伏制造市場規(guī)模亦有望進一步擴大。在全球碳中和形成共識的背景下,可再生能源在電力結構中的比重不斷提升,全球光伏裝機規(guī)模實現(xiàn)快速增長,而其中我國光伏產業(yè)充分利用自身技術基礎和產業(yè)配套優(yōu)勢,且在政策引導的驅動下發(fā)展更為顯著;“十四五”期間,光伏發(fā)電將進入平價上網階段,隨著技術迭代升級及成本的進一步下降,疊加應用場景的不斷拓寬,我國光伏行業(yè)裝機容量有望保持快速發(fā)展態(tài)勢,亦將對光伏裝備市場需求提供

23、有力支撐。錨定2035年遠景目標,在綜合實力、科技創(chuàng)新、改革開放、生活品質、生態(tài)環(huán)境、治理效能等方面取得新突破,“四個舟山”和“重要窗口”海島風景線建設取得重要標志性成果,爭創(chuàng)社會主義現(xiàn)代化海上花園城市。建設海洋經濟高質量發(fā)展示范區(qū)。經濟總量和質量效益明顯提升,全市GDP、人均GDP分別達到2500億元、20萬元,海洋經濟占比達到70%以上,舟山港域港口貨物吞吐量達到7億噸,旅游總收入達到1500億元。經濟結構更加優(yōu)化,世界級油氣產業(yè)集群初具規(guī)模,石化產業(yè)基地成型,航空、臨港裝備、海洋生物、港航物流、海島旅游等海洋產業(yè)加快發(fā)展,初步建立具有國際競爭力的現(xiàn)代海洋產業(yè)體系。城鎮(zhèn)化質量明顯提升,常住

24、人口城鎮(zhèn)化率達到75%,城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展協(xié)調性進一步增強,本島一體化發(fā)展格局基本形成。建設長三角海洋科技創(chuàng)新中心。區(qū)域創(chuàng)新活力持續(xù)提升,科技創(chuàng)新生態(tài)更加優(yōu)化,創(chuàng)新鏈產業(yè)鏈數(shù)字化水平不斷提升,研發(fā)投入強度明顯提高,海洋科技創(chuàng)新人才隊伍建設取得新突破,初步建成具有全國影響力的海洋電子信息科創(chuàng)高地、海洋生物科創(chuàng)高地、石化新材料科創(chuàng)高地、海洋智能制造科創(chuàng)高地,在海洋科技創(chuàng)新、產業(yè)創(chuàng)新方面走在前列。R&D經費支出占GDP比例提高到2.7%,人才資源總量達到35萬人,全員勞動生產率進一步提高。建設長三角對外開放新高地。積極爭創(chuàng)國家自由貿易港。與寧波共建全球海洋中心城市。以數(shù)字化牽引全面深化改革,法治化

25、、國際化、便利化營商環(huán)境基本形成。融入長三角一體化發(fā)展,推進浙滬海上合作示范區(qū)和甬舟一體化。積極參與共同構建長三角世界級港口群取得新進展,現(xiàn)代化江海聯(lián)運體系建設取得新突破,形成鏈接國內國際雙循環(huán)的海上樞紐節(jié)點。到2025年,全市貨物貿易進出口總額達到3000億元,服務貿易進出口額達到195億元;實際利用外資突破8億美元。建設以油氣為核心的大宗商品資源配置基地。自貿試驗區(qū)“一中心三基地一示范區(qū)”和油氣全產業(yè)鏈建設取得重大突破,大宗商品資源配置能力顯著增強。以油氣為主的大宗商品交易儲運、船用燃料油加注保持全國領先,在全球大宗商品市場中的話語權和市場份額進一步提升。建設美麗中國海島樣板。國土空間開發(fā)

26、保護格局進一步優(yōu)化,生態(tài)安全屏障更加牢固,空氣質量全國領先,城鄉(xiāng)人居環(huán)境持續(xù)改善,美麗鄉(xiāng)村建設取得豐碩成果,經濟社會發(fā)展全面綠色轉型,建成國家生態(tài)文明建設示范市。森林覆蓋率達到51%,城市空氣質量優(yōu)良天數(shù)比例達到93%以上,地表水類以上水質比例達到91%以上。建設品質高端獨具韻味的海上花園城市。城市空間布局科學合理,島群優(yōu)勢功能顯著,基礎設施配套完善,城市品質明顯提升,山海呼應、城島交織的海埠風華全面彰顯。社會文明程度持續(xù)提升,公共服務基本實現(xiàn)均等化,社會民生發(fā)展主要指標位居全省前列,人民全生命周期需求普遍得到更高水平滿足。居民人均可支配收入年均增長7%,城鄉(xiāng)居民收入倍差繼續(xù)縮小。城鎮(zhèn)登記失業(yè)

27、率保持在3%以內。人均期望壽命達到81.8歲。六、 結論分析(一)項目選址本期項目選址位于xxx(以選址意見書為準),占地面積約69.00畝。(二)建設規(guī)模與產品方案項目正常運營后,可形成年產xxx套光伏電池片的生產能力。(三)項目實施進度本期項目建設期限規(guī)劃24個月。(四)投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資30327.37萬元,其中:建設投資24022.40萬元,占項目總投資的79.21%;建設期利息703.41萬元,占項目總投資的2.32%;流動資金5601.56萬元,占項目總投資的18.47%。(五)資金籌措項目總投資30327.37萬

28、元,根據資金籌措方案,xx集團有限公司計劃自籌資金(資本金)15971.99萬元。根據謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額14355.38萬元。(六)經濟評價1、項目達產年預期營業(yè)收入(SP):49800.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):40465.76萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):6824.34萬元。4、財務內部收益率(FIRR):16.40%。5、全部投資回收期(Pt):6.49年(含建設期24個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):18919.93萬元(產值)。(七)社會效益項目產品應用領域廣泛,市場發(fā)展空間大。本項目的建立投資合理,回收快,市場銷售好,無環(huán)境污染,經

29、濟效益和社會效益良好,這也奠定了公司可持續(xù)發(fā)展的基礎。本項目實施后,可滿足國內市場需求,增加國家及地方財政收入,帶動產業(yè)升級發(fā)展,為社會提供更多的就業(yè)機會。另外,由于本項目環(huán)保治理手段完善,不會對周邊環(huán)境產生不利影響。因此,本項目建設具有良好的社會效益。(八)主要經濟技術指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積46000.00約69.00畝1.1總建筑面積82721.671.2基底面積27600.001.3投資強度萬元/畝346.802總投資萬元30327.372.1建設投資萬元24022.402.1.1工程費用萬元21324.082.1.2其他費用萬元2186.912.1.3預備

30、費萬元511.412.2建設期利息萬元703.412.3流動資金萬元5601.563資金籌措萬元30327.373.1自籌資金萬元15971.993.2銀行貸款萬元14355.384營業(yè)收入萬元49800.00正常運營年份5總成本費用萬元40465.76""6利潤總額萬元9099.12""7凈利潤萬元6824.34""8所得稅萬元2274.78""9增值稅萬元1959.34""10稅金及附加萬元235.12""11納稅總額萬元4469.24""12工業(yè)增加

31、值萬元15731.78""13盈虧平衡點萬元18919.93產值14回收期年6.4915內部收益率16.40%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元3807.93所得稅后第三章 建設方案與產品規(guī)劃一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積46000.00(折合約69.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積82721.67。(二)產能規(guī)模根據國內外市場需求和xx集團有限公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xxx套光伏電池片,預計年營業(yè)收入49800.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力

32、、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1光伏電池片套xx2光伏電池片套xx3光伏電池片套xx4.套5.套6.套合計xxx49800.002020年以來,我國光伏行業(yè)進入快速發(fā)展的階段,各環(huán)節(jié)產能加速釋放,行業(yè)集中度均呈上行態(tài)勢。上游環(huán)節(jié)議價能力較強,頭部企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢突出;中游環(huán)節(jié)市場競爭激烈,有效驅動了技術水平的持續(xù)提升;

33、我國光伏產品在終端市場占據主導地位,隨著全球裝機規(guī)模的快速增長,“十四五”期間光伏行業(yè)仍有望保持良好的市場需求。在此背景下,企業(yè)收入及利潤水平持續(xù)提升,經營獲現(xiàn)能力良好,但毛利空間承壓,且硅片和電池/組件廠商盈利能力呈分化趨勢;持續(xù)進行的大規(guī)模擴產造成企業(yè)投資支出大、對外部融資依賴度高、有息債務上升,但得益于暢通的股權融資渠道,資本結構較為穩(wěn)定,行業(yè)整體財務風險相對可控。綜上所述,光伏制造行業(yè)整體信用狀況將在未來一段時間內保持穩(wěn)定,各環(huán)節(jié)龍頭企業(yè)或將呈現(xiàn)出更大的發(fā)展優(yōu)勢與更加穩(wěn)健的財務狀況。第四章 選址方案一、 項目選址原則1、符合城鄉(xiāng)建設總體規(guī)劃,應符合當?shù)毓I(yè)項目占地使用規(guī)劃的要求,并與大

34、氣污染防治、水資源和自然生態(tài)保護相一致。2、項目選址應避開自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲用水源地和其它特別需要保護的敏感性目標。3、節(jié)約土地資源,充分利用空閑地、非耕地或荒地,盡可能不占良田或少占耕地。4、項目選址選擇應提供足夠的場地以滿足工藝及輔助生產設施的建設需要。5、項目選址應具備良好的生產基礎條件,水源、電力、運輸?shù)壬a要素供應充裕,能源供應有可靠的保障。6、項目選址應靠近交通主干道,具備便利的交通條件,有利于原料和產成品的運輸。通訊便捷,有利于及時反饋市場信息。7、地勢平緩,便于排除雨水和生產、生活廢水。8、應與居民區(qū)及環(huán)境污染敏感點有足夠的防護距離。二、 建設區(qū)基本情況舟山市位于浙

35、江省舟山群島。地處我國東南沿海,長江口南側,杭州灣外緣的東海洋面上。地理位置介于東經121°3O123°25,北緯29°3231°04之間,東西長182千米,南北寬169千米。舟山背靠上海、杭州、寧波等大中城市和長江三角洲等遼闊腹地,面向太平洋,具有較強的地緣優(yōu)勢,踞我國南北沿海航線與長江水道交匯樞紐,是長江流域和長江三角洲對外開放的海上門戶和通道,與亞太新興港口城市呈扇形輻射之勢。綜合實力邁上新臺階。“十三五”期間GDP年均增長9.2%,增速居全省首位。到2020年底,人均GDP(按常住人口計算)12.7萬元。一般公共預算收入達到159億元。進出口總額

36、1667億元,其中出口總額588億元。海洋生產總值占GDP比重達65%以上。舟山港域港口貨物吞吐量達到5.71億噸。國內首屈一指的魚山石化基地一期全面投產,波音完工和交付中心項目順利完成;港口航運、遠洋漁業(yè)、船舶裝備、濱海旅游等特色優(yōu)勢產業(yè)穩(wěn)固增長,智慧海洋、海洋新能源等新興產業(yè)取得突破。重大戰(zhàn)略取得新突破。新區(qū)、自貿試驗區(qū)、江海聯(lián)運服務中心系列國家戰(zhàn)略加快推進,綜合實力在國家級新區(qū)中處于中上水平。獲批支持浙江自貿試驗區(qū)油氣全產業(yè)鏈開放發(fā)展26條措施;形成特色制度創(chuàng)新成果和實踐案例161項,其中全國首創(chuàng)77項;躍升全國第一、全球第八大加油港,外輪供應、海事仲裁、船舶管理、檢驗檢測等航運服務企業(yè)

37、機構加快集聚;率先研發(fā)應用系列江海直達船型,推動建立技術規(guī)范,江海聯(lián)運公共服務信息平臺功能不斷完善;搭建世界油商大會等國際產業(yè)合作平臺,油氣領域開放合作日趨深化,呈現(xiàn)龍頭引領、鏈條延伸、輻射帶動的溢出效應。積極融入長三角一體化和甬舟一體化,洋山區(qū)域合作、油氣交易期現(xiàn)合作、跨港區(qū)供油、人才飛地建設、政務服務異地通辦等方面取得積極進展。城鄉(xiāng)建設展現(xiàn)新面貌。成功入選全國文明城市,城市品質較大提升。全市常住人口城鎮(zhèn)化率達到70%,五年累計提高3.1個百分點。重大基礎設施日益完善,甬舟鐵路開工建設,舟岱大橋主體貫通,魚山大橋、秀山大橋、富翅門大橋、舟山本島東西向快速路建成通車,百里濱海大道順利推進,50

38、0千伏聯(lián)網工程竣工投用,大陸引水三期工程加快建設。深化城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治,整治改造一批斷頭路、瓶頸路,完成新城核心區(qū)亮化工程,實施城區(qū)防洪排澇工程,推進老舊小區(qū)改造,開展生活垃圾分類,推進“污水零直排區(qū)”、“品質河道”建設。鄉(xiāng)村振興加快推進,市級以上美麗鄉(xiāng)村精品村覆蓋率近60%,完成社區(qū)村體制改革,全面實現(xiàn)“一村一經合社一本賬”,推進宅基地“三權分置”改革。單位GDP能耗、主要污染物減排等指標順利完成省下達任務,空氣質量保持全國前列,獲評國家森林城市、國家園林城市、全國綠化模范城市。當前世界正經歷百年未有之大變局。國際政治、經濟、科技、文化、安全等格局都在發(fā)生深刻調整。新一輪科技革命和產業(yè)變革深

39、入發(fā)展,國際力量對比深刻調整,和平與發(fā)展仍然是時代主題,人類命運共同體理念深入人心。同時,國際環(huán)境日趨復雜,不穩(wěn)定性不確定性明顯增加,經濟全球化遭遇逆流,世界進入動蕩變革期,單邊主義、保護主義、霸權主義對世界和平與發(fā)展構成威脅。新冠肺炎疫情影響廣泛深遠,全球產業(yè)鏈供應鏈因非經濟因素而面臨沖擊,使世界百年未有之大變局加速演進。國內發(fā)展環(huán)境將發(fā)生深刻變化。我國發(fā)展進入高質量發(fā)展階段,仍然處于重要戰(zhàn)略機遇期,但機遇和挑戰(zhàn)都有新的發(fā)展變化。制度優(yōu)勢顯著,治理效能提升,經濟長期向好,物質基礎雄厚,人力資源豐富,市場空間廣闊,發(fā)展韌性強勁,社會大局穩(wěn)定,繼續(xù)發(fā)展具有多方面優(yōu)勢和條件,以國內大循環(huán)為主體、國

40、內國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局加快形成。同時,發(fā)展不平衡不充分問題仍然突出,重點領域關鍵環(huán)節(jié)改革任務仍然艱巨,創(chuàng)新能力不適應高質量發(fā)展要求,農業(yè)基礎還不穩(wěn)固,城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展和收入分配差距較大,生態(tài)環(huán)保任重道遠,民生保障存在短板,社會治理還有弱項。我市面臨諸多新機遇新挑戰(zhàn)。全球經濟重心加速東移背景下,舟山區(qū)位、資源、開放優(yōu)勢更加彰顯,為我市全力打造鏈接國內國際雙循環(huán)的海上樞紐節(jié)點提供巨大潛力。新一輪產業(yè)技術變革引導國際產業(yè)分工和產業(yè)體系的重新布局,給我市綠色石化、新材料、新能源、智慧海洋、海洋生物等海洋經濟特色領域迎來巨大發(fā)展空間。海洋強國、長三角一體化、全省“四大”建設等戰(zhàn)略實施,有利于我市借

41、勢加強基礎設施互聯(lián)互通、利用分工紅利做強優(yōu)勢產業(yè)、利用共享紅利補齊科技人才短板,在區(qū)域經濟一體化和都市圈發(fā)展中更好發(fā)揮優(yōu)勢和作用。同時,世界治理體系加速重構加大我市外向型經濟發(fā)展風險,區(qū)域一體化可能導致人口外流加劇,高質量發(fā)展對海島型城市生態(tài)保護、環(huán)境容量、用地用海、節(jié)能減排等要素保障提出更大挑戰(zhàn)。綜合判斷,“十四五”及今后一個時期,是我市經濟能級、開放層級、城市品質躍升的戰(zhàn)略機遇期,必須胸懷“兩個百年”“兩個大局”,深刻把握錯綜復雜的國際環(huán)境所帶來的新矛盾新挑戰(zhàn),深刻把握新發(fā)展階段新發(fā)展格局的新特征新要求,增強戰(zhàn)略思維、底線思維、危機意識,積極落實國家戰(zhàn)略,持續(xù)推進改革創(chuàng)新,集中精力辦好自己

42、的事,努力在危機中育新機、于變局中開新局。三、 推進新型城鎮(zhèn)化堅定不移走新型城鎮(zhèn)化道路,對標先進城市,加速補齊短板,全面提升城市能級、品質和核心競爭力,以城市高品質、高能級支撐高質量發(fā)展。(一)優(yōu)化城市空間結構優(yōu)化陸海統(tǒng)籌總體空間布局,推進“多規(guī)合一”,高標準編制和實施國土空間規(guī)劃,構建陸海統(tǒng)籌國土空間開發(fā)利用和保護新格局。實施全域土地整治和城市有機更新,優(yōu)化城鎮(zhèn)、生態(tài)、農業(yè)空間布局,全面提升海島空間界面。(二)提升城市品質提升城市綜合承載能力。加強城市道路交通系統(tǒng)建設,實施城市中部道路等項目,進一步改善本島東西向交通。加大斷頭路、瓶頸路、城市道路建設,提高道路通行能力,全面建設智慧停車系統(tǒng)。

43、城市建成區(qū)路網密度達到8.5公里/平方公里以上。中心城區(qū)高峰時段行車速率達到40公里/小時。新建舟山市污水處理廠及污泥處理工程,完善污水管網建設,構建污水處理本島“一體化”,全市新增污水處理能力20萬立方米/日,新建、改造污水管網50公里。加快推進海綿城市建設,采取“滲、滯、蓄、凈、用、排”等措施,推廣海綿型建筑與小區(qū)、海綿型道路與廣場、海綿型公園與綠地,完成海綿城市建設15平方公里,50城市建成區(qū)達到海綿城市建設要求。有序開展綜合管廊建設和地下空間開發(fā)力度,推進城區(qū)主要道路架空線入地,城市道路綜合管廊配建率達到2,做好小干島和高鐵新城(三)完善城市治理繼續(xù)深化市區(qū)一體化改革。牢固樹立本島大市

44、區(qū)理念,做到統(tǒng)籌規(guī)劃和重大基礎設施一盤棋。推行城市建設行業(yè)主管、建設執(zhí)行、建設標準、建設管理“四統(tǒng)一”制度,推進城市建設項目分級管理。制定出臺城市建設管理導則,制定房屋建筑、市政設施、環(huán)衛(wèi)保潔、園林綠化、標牌標識、城市家具等標準和質量體系,加強統(tǒng)一規(guī)范管理。完善“大城管”體制機制,強化源頭管控和部門聯(lián)動,形成“縱向到底、橫向到邊,不留死角、不留空白”的責任體系。四、 實施創(chuàng)新驅動發(fā)展堅持創(chuàng)新的核心地位,深入實施科技自立自強戰(zhàn)略,加快提升創(chuàng)新能力和創(chuàng)新供給質量,打造長三角海洋高新技術產業(yè)基地和海洋科技創(chuàng)新中心(一)建設海洋科技創(chuàng)新策源地打造重大科技創(chuàng)新平臺。創(chuàng)建國家級高新區(qū),完善高新區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)政

45、策,優(yōu)化創(chuàng)新發(fā)展、招商引智、產業(yè)服務等軟環(huán)境。積極謀劃建設濱??苿?chuàng)大走廊,推動產城融合發(fā)展,加快推進科技創(chuàng)新要素集聚和高新技術產業(yè)發(fā)展壯大。支持浙江海洋大學、浙大海洋學院建設國內一流海洋類高校。加快建設東海實驗室,爭創(chuàng)智慧海洋領域浙江省實驗室。推進國海舟山海洋科技研發(fā)基地、海洋地質調查與勘探服務基地等一批重點海洋院所建設,建設國家海洋技術海上公共試驗場、國家級水產遺傳育種及繁育基地、石油天然氣儲運技術工程實驗室、綠色石化與新材料研究中心、新材料產業(yè)創(chuàng)新中心、企業(yè)研究院等產業(yè)創(chuàng)新載體。(二)加快打造人才新高地健全人才政策體系,推動產業(yè)地圖與人才地圖有機銜接,統(tǒng)籌人才資源和人力資源一起抓,打造區(qū)域

46、性人才新高地。(三)優(yōu)化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)環(huán)境深化科技體制機制改革。推動政府職能從研發(fā)管理向創(chuàng)新服務轉變,健全技術創(chuàng)新的市場導向機制和政府引導機制。實施研發(fā)投入“三年倍增計劃”和科技企業(yè)“雙倍增”行動,科技專項經費重點向科技創(chuàng)新服務平臺建設、企業(yè)技術創(chuàng)新和成果產業(yè)化項目傾斜。完善科技金融融合體系,引導銀行、保險、證券、創(chuàng)投等社會資本投入科技創(chuàng)新,形成多元化科技投入體系。五、 項目選址綜合評價項目選址區(qū)域地勢平坦開闊,四周無污染源、自然景觀及保護文物。供電、供水可靠,給、排水方便,而且,交通便利、通訊便捷、遠離居民區(qū),所以,從項目選址周圍環(huán)境概況、資源和能源的利用情況以及對周圍環(huán)境的影響分析,擬建工程的項

47、目選址選擇是科學合理的。第五章 建筑物技術方案一、 項目工程設計總體要求(一)土建工程原則根據生產需要,本項目工程建設方案主要遵循如下原則:1、布局合理的原則。在平面布置上,充分利用好每寸土地,功能設施分區(qū)設置,人流、物流布置得當、有序,做到既利于生產經營,又方便交通。2、配套齊全、方便生產的原則。立足廠區(qū)現(xiàn)有基礎條件,充分利用好現(xiàn)有功能設施,保證水、電供應設施齊全,廠區(qū)內外道路暢通,方便生產。在建筑結構設計,嚴格執(zhí)行國家技術經濟政策及環(huán)保、節(jié)能等有關要求。在滿足工藝生產特性,設備布置安裝、檢修等前提下,土建設計要盡量做到技術先進、經濟合理、安全適用和美觀大方。建筑設計要簡捷緊湊,組合恰當、功

48、能合理、方便生產、節(jié)約用地;結構設計要統(tǒng)一化、標準化、并因地制宜,就地取材,方便施工。(二)土建工程采用的標準為保證建筑物的質量,保證生產安全和長壽命使用,本項目建筑物嚴格按照相關標準進行施工建設。1、工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準2、公共建筑節(jié)能設計標準3、綠色建筑評價標準4、外墻外保溫工程技術規(guī)程5、建筑照明設計標準6、建筑采光設計標準7、民用建筑電氣設計規(guī)范8、民用建筑熱工設計規(guī)范二、 建設方案(一)建筑結構及基礎設計本期工程項目主體工程結構采用全現(xiàn)澆鋼筋混凝土梁板,框架結構基礎采用樁基基礎,鋼筋混凝土條形基礎。基礎工程設計:根據工程地質條件,荷載較小的建(構)筑物采用天然地基,荷載較大的建(構)

49、筑物采用人工挖孔現(xiàn)灌澆柱樁。(二)車間廠房、辦公及其它用房設計1、車間廠房設計:采用鋼屋架結構,屋面采用彩鋼板,墻體采用彩鋼夾芯板,基礎采用鋼筋混凝土基礎。2、辦公用房設計:采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結構,多孔磚非承重墻體,屋面為現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結構,基礎為鋼筋混凝土基礎。3、其它用房設計:采用磚混結構,承重型墻體,基礎采用墻下條形基礎。(三)墻體及墻面設計1、墻體設計:外墻體均用標準多孔粘土磚實砌,內墻均用巖棉彩鋼板。2、墻面設計:生產車間的外墻墻面采用水泥砂漿抹面,刷外墻涂料,內墻面為乳膠漆墻面。辦公樓等根據使用要求適當提高裝飾標準。腐蝕性樓地面、地坪以及有防火要求的樓地面采用特殊地面做法。

50、依據建設部、國家建材局關于建筑采用使用的規(guī)定,框架填充墻采用加氣混凝土空心砌塊墻體,磚混結構承重墻地上及地下部分采用燒結實心頁巖磚。(四)屋面防水及門窗設計1、屋面設計:屋面采用大跨度輕鋼屋面,高分子卷材防水面層,上人屋面加裝保護層。2、屋面防水設計:現(xiàn)澆鋼筋混凝土屋面均采用剛性防水。3、門窗設計:一般建筑物門窗,采用鋁合金門窗,對于變壓器室、配電室等特殊場所應采用特種門窗,具體做法可參見國家標準圖集。有防爆或者防火要求的生產車間,門窗設置應滿足防爆泄壓的要求,玻璃應采用安全玻璃,凡防火墻上門窗均為防火門窗,參見國標圖集。(五)樓房地面及頂棚設計1、樓房地面設計:一般生產用房為水泥砂漿面層,局

51、部為水磨石面層。2、頂棚及吊頂設計:一般房間白色涂料面層。(六)內墻及外墻設計1、內墻面設計:一般房間為彩鋼板,控制室采用水性涂料面層,衛(wèi)生間采用衛(wèi)生磁板面層。2、外墻面設計:均涂裝高級彈性外墻防水涂料。(七)樓梯及欄桿設計1、樓梯設計:現(xiàn)澆鋼筋混凝土樓梯。2、欄桿設計:車間內部采用鋼管欄桿,其它采用不銹鋼欄桿。(八)防火、防爆設計嚴格遵守建筑設計防火規(guī)范(GB50016-2014)中相關規(guī)定,滿足設備區(qū)內相關生產車間及輔助用房的防火間距、安全疏散、及防爆設計的相關要求。從全局出發(fā)統(tǒng)籌兼顧,做到安全適用、技術先進、經濟合理。(九)防腐設計防腐設計以預防為主,根據生產過程中產生的介質的腐蝕性、環(huán)

52、境條件、生產、操作、管理水平和維修條件等,因地制宜區(qū)別對待,綜合考慮防腐蝕措施。對生產影響較大的部位,危機人身安全、維修困難的部位,以及重要的承重構件等加強防護。(十)建筑物混凝土屋面防雷保護車間、生活間等建筑的混凝土屋面采用10鍍鋅圓鋼做避雷帶,利用鋼柱或柱內兩根主筋作引下線,引下線的平均間距不大于十八米(第類防雷建筑物)或25.00米(第類防雷建筑物)。(十一)防雷保護措施利用基礎內鋼筋作接地體,并利用地下圈梁將建筑物的四周的柱子基礎接通,構成環(huán)形接地網,實測接地電阻R1.00(共用接地系統(tǒng))。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積82721.67,其中:生產工程54877.08,倉儲工程

53、17310.72,行政辦公及生活服務設施6843.75,公共工程3690.12。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程16284.0054877.086637.491.11#生產車間4885.2016463.121991.251.22#生產車間4071.0013719.271659.371.33#生產車間3908.1613170.501593.001.44#生產車間3419.6411524.191393.872倉儲工程7728.0017310.721389.272.11#倉庫2318.405193.22416.782.22#倉庫1932.004327.

54、68347.322.33#倉庫1854.724154.57333.422.44#倉庫1622.883635.25291.753辦公生活配套1548.366843.751046.303.1行政辦公樓1006.434448.44680.103.2宿舍及食堂541.932395.31366.204公共工程1932.003690.12299.94輔助用房等5綠化工程7355.40144.72綠化率15.99%6其他工程11044.6044.547合計46000.0082721.679562.26第六章 法人治理結構一、 股東權利及義務股東按其所持有股份的種類享有權利,承擔義務;持有同一種類股份的股東,

55、享有同等權利,承擔同種義務。股東為單位的,股東單位內部對公司收購、出售資產、對外擔保、對外投資等事項的決策有相關規(guī)定的,公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序,公司應依據公司章程及公司制定的相關制度確定決策程序。股東單位可自行履行內部審批流程后由其代表依據公司法、公司章程及公司相關制度參與公司相關事項的審議、表決與決策。1、公司股東享有下列權利:(1)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配;(2)依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會并行使相應的表決權;(3)對公司的經營行為進行監(jiān)督,提出建議或者質詢;(4)依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份;(5)查閱公司章程、股東名冊、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議和財務會計報告;(6)公司終止或者清算時,按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配;(7)對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東,要求公司收購其股份;(8)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。2

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