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文檔簡介
1、泓域咨詢/聊城航空新材料項目投資計劃書報告說明2022年1月18日,國務院發(fā)布的“十四五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃提出,我國需加強適航審定能力建設,推動C919客機示范運營和ARJ21支線客機系列化發(fā)展,推廣應用新舟700支線客機、AG600水陸兩棲飛機等。根據(jù)中國商飛預測,未來20年我國新增飛機需求量中單通道飛機約占69%。我國單通道飛機方面,C919大飛機在2017年實現(xiàn)首飛,在2020年3月拿到全球首個正式購機合同,目前C919大飛機正處在適航取證階段,有望在2022年完成交付。雖然相比老牌航空巨頭仍有差距,但至少為了后續(xù)國產民航客機大批量生產銷售奠定了基礎。同時,CR929遠程寬體
2、客機的設計工作進展順利,我國負責的機身部分及俄羅斯負責的機翼部分均已進入首架原型機的制造階段。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資4081.06萬元,其中:建設投資3134.71萬元,占項目總投資的76.81%;建設期利息43.93萬元,占項目總投資的1.08%;流動資金902.42萬元,占項目總投資的22.11%。項目正常運營每年營業(yè)收入8500.00萬元,綜合總成本費用7081.72萬元,凈利潤1034.25萬元,財務內部收益率18.50%,財務凈現(xiàn)值1148.73萬元,全部投資回收期5.94年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。通過分析,該項目經濟效益和社會效益良
3、好。從發(fā)展來看公司將面向市場調整產品結構,改變工藝條件以高附加值的產品代替目前產品的產業(yè)結構。本報告為模板參考范文,不作為投資建議,僅供參考。報告產業(yè)背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息;項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。目錄第一章 建設單位基本情況8一、 公司基本信息8二、 公司簡介8三、 公司競爭優(yōu)勢9四、 公司主要財務數(shù)據(jù)11公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)11五、 核心人員介紹12六、 經營宗旨14七、 公司發(fā)展規(guī)劃14第二章 項目背景及必要性19一、 航空新材料-航空產業(yè)化大勢所趨,相關
4、產業(yè)鏈將全面受益19二、 航空新材料-滲透加速,未來增量空間寬廣20三、 聚焦聚力兩大循環(huán),構建經濟發(fā)展新格局21四、 聚焦聚力項目建設,夯實經濟增長新支撐22第三章 行業(yè)發(fā)展分析24一、 航空新材料-軍用航空市場持續(xù)發(fā)力24二、 穩(wěn)增長中發(fā)掘真成長材料賽道25三、 航空新材料-富國強軍,國泰民安26第四章 緒論28一、 項目名稱及項目單位28二、 項目建設地點28三、 可行性研究范圍28四、 編制依據(jù)和技術原則29五、 建設背景、規(guī)模30六、 項目建設進度31七、 環(huán)境影響31八、 建設投資估算31九、 項目主要技術經濟指標32主要經濟指標一覽表32十、 主要結論及建議34第五章 產品方案與
5、建設規(guī)劃35一、 建設規(guī)模及主要建設內容35二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領35產品規(guī)劃方案一覽表35第六章 建筑技術分析37一、 項目工程設計總體要求37二、 建設方案38三、 建筑工程建設指標39建筑工程投資一覽表39第七章 SWOT分析說明41一、 優(yōu)勢分析(S)41二、 劣勢分析(W)43三、 機會分析(O)43四、 威脅分析(T)44第八章 發(fā)展規(guī)劃50一、 公司發(fā)展規(guī)劃50二、 保障措施54第九章 運營模式57一、 公司經營宗旨57二、 公司的目標、主要職責57三、 各部門職責及權限58四、 財務會計制度61第十章 項目節(jié)能方案68一、 項目節(jié)能概述68二、 能源消費種類和數(shù)量分析69
6、能耗分析一覽表69三、 項目節(jié)能措施70四、 節(jié)能綜合評價71第十一章 進度實施計劃72一、 項目進度安排72項目實施進度計劃一覽表72二、 項目實施保障措施73第十二章 工藝技術分析74一、 企業(yè)技術研發(fā)分析74二、 項目技術工藝分析76三、 質量管理77四、 設備選型方案78主要設備購置一覽表79第十三章 組織機構及人力資源配置80一、 人力資源配置80勞動定員一覽表80二、 員工技能培訓80第十四章 安全生產分析82一、 編制依據(jù)82二、 防范措施85三、 預期效果評價90第十五章 投資估算91一、 投資估算的依據(jù)和說明91二、 建設投資估算92建設投資估算表94三、 建設期利息94建設
7、期利息估算表94四、 流動資金96流動資金估算表96五、 總投資97總投資及構成一覽表97六、 資金籌措與投資計劃98項目投資計劃與資金籌措一覽表99第十六章 經濟效益分析100一、 基本假設及基礎參數(shù)選取100二、 經濟評價財務測算100營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表100綜合總成本費用估算表102利潤及利潤分配表104三、 項目盈利能力分析104項目投資現(xiàn)金流量表106四、 財務生存能力分析107五、 償債能力分析108借款還本付息計劃表109六、 經濟評價結論109第十七章 項目風險防范分析111一、 項目風險分析111二、 項目風險對策113第十八章 總結116第十九章 附表附件1
8、18建設投資估算表118建設期利息估算表118固定資產投資估算表119流動資金估算表120總投資及構成一覽表121項目投資計劃與資金籌措一覽表122營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表123綜合總成本費用估算表124固定資產折舊費估算表125無形資產和其他資產攤銷估算表126利潤及利潤分配表126項目投資現(xiàn)金流量表127第一章 建設單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱:xx集團有限公司2、法定代表人:湯xx3、注冊資本:1480萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2014-1-77、營業(yè)期限:2014-1-7至無固定期限8、注
9、冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事航空新材料相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態(tài),公司在企業(yè)法人治理機構、企業(yè)文化、質量管理體系等方面著力探索,提升企業(yè)綜合實力,配合產業(yè)供給側結構改革。同時,公司注重履行社會責任所帶來的發(fā)展機遇,積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來,公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。公司依據(jù)公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關規(guī)定,制定并由股東大會審議通過了董事會
10、議事規(guī)則,董事會議事規(guī)則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規(guī)范。 三、 公司競爭優(yōu)勢(一)自主研發(fā)優(yōu)勢公司在各個細分領域深入研究的同時,通過整合各平臺優(yōu)勢,構建全產品系列,并不斷進行產品結構升級,順應行業(yè)一體化、集成創(chuàng)新的發(fā)展趨勢。通過多年積累,公司產品性能處于國內領先水平。公司多年來堅持技術創(chuàng)新,不斷改進和優(yōu)化產品性能,實現(xiàn)產品結構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求,不斷升級技術,充分體現(xiàn)了公司的持續(xù)創(chuàng)新能力。在不斷開發(fā)新產品的過程中,公司已有多項產品均為國內領先水平。在注重新產品、新技術研發(fā)的同時,公司還十分重視自主知識產權的保護。(二)工藝和質量控制
11、優(yōu)勢公司進口大量設備和檢測設備,有效提高了精度、生產效率,為產品研發(fā)與確保產品質量奠定了堅實的基礎。此外,公司是行業(yè)內較早通過ISO9001質量體系認證的企業(yè)之一,公司產品根據(jù)市場及客戶需要通過了產品認證,表明公司產品不僅滿足國內高端客戶的要求,而且部分產品能夠與國際標準接軌,能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產中,公司嚴格按照質量體系管理要求,不斷完善產品的研發(fā)、生產、檢驗、客戶服務等流程,保證公司產品質量的穩(wěn)定性。(三)產品種類齊全優(yōu)勢公司不僅能滿足客戶對標準化產品的需求,而且能根據(jù)客戶的個性化要求,定制生產規(guī)格、型號不同的產品。公司齊全的產品系列,完備的產品結構,能夠為客戶提供一站式服務
12、。對公司來說,實現(xiàn)了對具有多種產品需求客戶的資源共享,拓展了銷售渠道,增加了客戶粘性。公司產品價格與國外同類產品相比有較強性價比優(yōu)勢,在國內市場起到了逐步替代進口產品的作用。(四)營銷網絡及服務優(yōu)勢根據(jù)公司產品服務的特點、客戶分布的地域特點,公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區(qū)域,并在歐美、日本、東南亞等國家和地區(qū)初步建立經銷商網絡,及時了解客戶需求,為客戶提供貼身服務,達到快速響應的效果。公司擁有一支行業(yè)經驗豐富的銷售團隊,在各區(qū)域配備銷售人員,建立從市場調研、產品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網絡體系。公司的服務覆蓋產品服務整個生命周期,公司多名銷售人
13、員具有研發(fā)背景,可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案,為客戶提供及時、深入的專業(yè)技術服務與支持。公司與經銷商互利共贏,結成了長期戰(zhàn)略合作伙伴關系,公司經銷網絡較為穩(wěn)定,有利于深耕行業(yè)和區(qū)域市場,帶動經銷商共同成長。四、 公司主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額1531.191224.951148.39負債總額806.20644.96604.65股東權益合計724.99579.99543.74公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入5892.254713.804419.19營業(yè)利潤1157.05925.
14、64867.79利潤總額1084.37867.50813.28凈利潤813.28634.36585.56歸屬于母公司所有者的凈利潤813.28634.36585.56五、 核心人員介紹1、湯xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。2、徐xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。3、侯xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有
15、限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。4、徐xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、丁xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。6、江xx,中國國籍,無
16、永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。7、熊xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。8、賈xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工
17、程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。六、 經營宗旨以市場需求為導向;以科研創(chuàng)新求發(fā)展;以質量服務樹品牌;致力于產業(yè)技術進步和行業(yè)發(fā)展,創(chuàng)建國際知名企業(yè)。七、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創(chuàng)新為魂”的經營理念,貫徹“安全、現(xiàn)代、可靠、穩(wěn)定”的核心價值觀,為客戶提供高性能、高品質、高技術含量的產品和服務,致力于發(fā)展成為行業(yè)內領先的供應商。未來公司將通過持續(xù)的研發(fā)投入和市場營銷網絡的建設進一步鞏固公司在相關領域的領先地位,擴大市場份額;另一方面公司將緊密契合市場需求和技術發(fā)展方向進一步拓展公司產品類別,加大研發(fā)推廣
18、力度,進一步提升公司綜合實力以及市場地位。(二)擴產計劃經過多年的發(fā)展,公司在相關領域領域積累了豐富的生產經驗和技術優(yōu)勢,隨著公司業(yè)務規(guī)模逐年增長,產能瓶頸日益顯現(xiàn)。因此,產能提升計劃是實現(xiàn)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)。公司將以全球行業(yè)持續(xù)發(fā)展及逐漸向中國轉移為依托,提高公司生產能力和生產效率,滿足不斷增長的客戶需求,鞏固并擴大公司在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢,提高市場占有率和公司影響力。在產品拓展方面,公司計劃在擴寬現(xiàn)有產品應用領域的同時,不斷豐富產品類型,持續(xù)提升產品質量和附加值,保持公司產品在行業(yè)中的競爭地位。(三)技術研發(fā)計劃公司未來將繼續(xù)加大技術開發(fā)和自主創(chuàng)新力度,在現(xiàn)有技術研發(fā)資源的基礎上完善
19、技術中心功能,規(guī)范技術研究和產品開發(fā)流程,引進先進的設計、測試等軟硬件設備,提高公司技術成果轉化能力和產品開發(fā)效率,提升公司新產品開發(fā)能力和技術競爭實力,為公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供源源不斷的技術動力。公司將本著中長期規(guī)劃和近期目標相結合、前瞻性技術研究和產品應用開發(fā)相結合的原則,以研發(fā)中心為平臺,以市場為導向,進行技術開發(fā)和產品創(chuàng)新,健全和完善技術創(chuàng)新機制,從人、財、物和管理機制等方面確保公司的持續(xù)創(chuàng)新能力,努力實現(xiàn)公司新技術、新產品、新工藝的持續(xù)開發(fā)。(四)技術研發(fā)計劃公司將以新建研發(fā)中心為契機,在對現(xiàn)有產品的技術和工藝進行持續(xù)改進、提高公司的研發(fā)設計能力、滿足客戶對產品差異化需求的同時,順應
20、行業(yè)技術發(fā)展,不斷研發(fā)新工藝、新技術,不斷提升產品自動化程度,在充分滿足下游領域對產品質量要求不斷提高的同時,強化公司自主創(chuàng)新能力,鞏固公司技術的行業(yè)先進地位,強化公司的綜合競爭實力。積極實施知識產權保護自主創(chuàng)新、自主知識產權和自主品牌是公司今后持續(xù)發(fā)展的關鍵。自主知識產權是自主創(chuàng)新的保障,公司未來三年將重點關注專利的保護,依靠自主創(chuàng)新技術和自主知識產權,提高盈利水平。公司計劃在未來三年內大量引進或培養(yǎng)技術研發(fā)、技術管理等專業(yè)人才,以培養(yǎng)技術骨干為重點建設內容,建立一支高、中、初級專業(yè)技術人才合理搭配的人才隊伍,滿足公司快速發(fā)展對人才的需要。公司將采用各種形式吸引優(yōu)秀的科技人員。包括:提高技術
21、人才的待遇;通過與高校、科研機構聯(lián)合,實行對口培訓等形式,強化技術人員知識更新;積極拓寬人才引進渠道,實行就地取才、內部挖掘和面向社會廣攬人才相結合。確保公司產品的高技術含量,充分滿足客戶的需求,使公司在激烈的市場競爭中立于不敗之地。公司將加強與高等院校、研發(fā)機構的合作與交流,整合產、學、研資源優(yōu)勢,通過自主研發(fā)與合作開發(fā)并舉的方式,持續(xù)提升公司技術研發(fā)水平,提升公司對重大項目的攻克能力,提高自身研發(fā)技術水平,進一步強化公司在行業(yè)內的影響力。(五)市場開發(fā)規(guī)劃公司根據(jù)自身技術特點與銷售經驗,制定了如下市場開發(fā)規(guī)劃:首先,公司將以現(xiàn)有客戶為基礎,在努力提升產品質量的同時,以客戶需求為導向,在各個
22、方面深入了解客戶需求,以求充分滿足客戶的差異化需求,從而不斷增加現(xiàn)有客戶訂單;其次,公司將在穩(wěn)定與現(xiàn)有客戶合作關系的同時,憑借公司成熟的業(yè)務能力及優(yōu)質的產品質量逐步向新的客戶群體拓展,挖掘新的銷售市場;最后,公司將不斷完善營銷網絡建設,提升公司售后服務能力,從而提升公司整體服務水平,實現(xiàn)整體業(yè)務的協(xié)同及平衡發(fā)展。(六)人才發(fā)展規(guī)劃人才是公司發(fā)展的核心資源,為了實現(xiàn)公司總體戰(zhàn)略目標,公司將健全人力資源管理體系,制定科學的人力資源開發(fā)計劃,進一步建立完善的培訓、薪酬、績效和激勵機制,最大限度的發(fā)揮人才潛力,為公司的可持續(xù)發(fā)展提供人才保障。公司將立足于未來發(fā)展需要,進一步加快人才引進。通過專業(yè)化的人
23、力資源服務和評估機制,滿足公司的發(fā)展需要。一方面,公司將根據(jù)不同部門職能,有針對性的招聘專業(yè)化人才:管理方面,公司將建立規(guī)范化的內部控制體系,根據(jù)需要招聘行業(yè)內專業(yè)的管理人才,提升公司整體管理水平;技術方面,公司將引進行業(yè)內優(yōu)秀人才,提升公司的技術創(chuàng)新能力,增加公司核心技術儲備,并加速成果轉化,確保公司技術水平的領先地位。另一方面,公司將建立人才梯隊,以培養(yǎng)管理和技術骨干為重點,有計劃地吸納各類專業(yè)人才進入公司,形成高、中、初級人才的塔式人才結構,為公司的長遠發(fā)展儲備力量。培訓是企業(yè)人力資源整合的重要途徑,未來公司將強化現(xiàn)有培訓體系的建設,建立和完善培訓制度,針對不同崗位的員工制定科學的培訓計
24、劃,并根據(jù)公司的發(fā)展要求及員工的發(fā)展意愿,制定員工的職業(yè)生涯規(guī)劃。公司將采用內部交流課程、外聘專家授課及先進企業(yè)考察等多種培訓方式提高員工技能。人才培訓的強化將大幅提升員工的整體素質,使員工隊伍進一步適應公司的快速發(fā)展步伐。公司將制定具有市場競爭力的薪酬結構,制定和實施有利于人才成長和潛力挖掘的激勵政策。根據(jù)員工的服務年限及貢獻,逐步提高員工待遇,激發(fā)員工的創(chuàng)造性和主動性,為員工提供廣闊的發(fā)展空間,全力打造團結協(xié)作、拼搏進取、敬業(yè)愛崗、開拓創(chuàng)新的員工隊伍,從而有效提高公司凝聚力和市場競爭力。第二章 項目背景及必要性一、 航空新材料-航空產業(yè)化大勢所趨,相關產業(yè)鏈將全面受益科索沃戰(zhàn)爭是第一次僅以
25、空中力量打贏的戰(zhàn)爭,向世人展示了利用現(xiàn)代航空裝備具備的遠程投送、精準制導、隱蔽突防等手段摧毀一個國家的政治、經濟、軍事目標的能力。航空裝備的質量展現(xiàn)了國家科技力量的強弱,而國防實力的強弱則直接與航空裝備的體量掛鉤。航空裝備由航空器整機、航空發(fā)動機、機載設備與系統(tǒng)以及航空零部件四個部分組成。據(jù)前瞻產業(yè)研究院2019年數(shù)據(jù)顯示,我國航空器整機在航空裝備中占比高達56.1%,產業(yè)規(guī)模約為524億元;其次是航空零部件,占比28.7%,產業(yè)規(guī)模為268億元。自國家將航空裝備列入戰(zhàn)略新興產業(yè)重點方向以來,中國制造2025明確指出了我國航空裝備未來的發(fā)展重點:1)在飛機產業(yè),推進干支線飛機、通用飛機、直升機
26、和無人機的產業(yè)化;2)在航空發(fā)動機產業(yè),突破高推重比、先進渦輪(軸)發(fā)動機及大涵道比渦扇發(fā)動機技術,且安全性、可靠性和維修性不低于國外同級別飛機的最先進動力裝置的水平;3)在機載設備與系統(tǒng)產業(yè),開發(fā)先進的機載設備及航電、飛控、機電系統(tǒng),突破航空新材料關鍵技術,形成自主完整的航空產業(yè)鏈。先軍后民,航空領域景氣度抬升:隨著我國國防軍隊現(xiàn)代化建設提速,航空領域對于裝備的新增和替代需求均不斷增加。我國航空全產業(yè)鏈在政策紅利的驅動下不斷完善:軍用飛機在“十四五”期間升級換代需求井噴、新增型號列裝提速,商用飛機有望在通過適航認證后于“十五五”期間逐步釋放產能,我國航空全產業(yè)鏈在國產化替代的大背景下將自下而
27、上全面受益。二、 航空新材料-滲透加速,未來增量空間寬廣航空材料主要包括金屬材料和復合材料兩大類:航空用金屬材料主要包括高溫合金、鈦合金、鎂合金、鋁合金及各類鋼材;航空用復合材料主要包括樹脂基復合材料(碳纖維復合材料)、金屬基復合材料和陶瓷基復合材料。由于各材料的物理和化學性質均不相同,因此在機身的應用部位也各不相同。短板材料攻關刻不容緩:“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃指出,我國需聚焦大飛機、航空發(fā)動機等重點領域,著重推進高溫合金、航空輕合金材料等材料創(chuàng)新發(fā)展,以補齊國內關鍵短板材料。目前我國軍用高溫合金及鈦合金材料仍有很大比例來自于進口,為避免遇到原材料“卡脖子”的問題,材料生產端需早日實現(xiàn)自
28、主可控。中長期民用航空崛起有望大幅拉動新材料需求:目前我國國產大飛機的碳纖維復材用量和美國同機型相比還有較大差距,跟據(jù)產業(yè)信息,C919大飛機碳纖維復合材料用量為12%,與發(fā)達國家的大飛機復材用量仍有較大差距;目前在研的CR929遠程寬體客機的碳纖維復合材料用量則達到了51%,趕超波音787的復材用量占比。新材料用量比例提升疊加國產化替代大勢所趨,未來大飛機的訂單放量將帶動航空新材料需求再上新臺階。伴隨軍用航空崛起于“十四五”,有望在“十五五”伴隨民用航空迎來新一輪爆發(fā),因此航空新材料中短期看軍用,長期看軍民兩用。三、 聚焦聚力兩大循環(huán),構建經濟發(fā)展新格局堅持國內國際雙循環(huán)相互促進,深入挖掘巨
29、大消費市場潛力,持續(xù)提升我市在產業(yè)鏈價值鏈分工中的參與度和地位,打造冀魯豫交界地區(qū)對外開放高地。力促消費提檔升級。重點打響“聊勝一籌!”“莘縣蔬菜”等農產品區(qū)域公用品牌,魯西化工、臨清軸承、乖寶寵物食品等制造業(yè)品牌,“魯風運河江北水城”等服務業(yè)品牌,擴大中高端消費供給。鼓勵各縣(市、區(qū))打造步行街等特色商業(yè)街區(qū),支持傳統(tǒng)商圈改造提升,推出一批網紅店、打卡地,力爭每個縣(市、區(qū))形成一個消費新熱點。加快發(fā)展農村電商,建設一批特色商貿小鎮(zhèn),著力擴大農村消費。力促服務業(yè)做大做強。牢牢把握大運河、黃河國家文化公園建設帶來的重大機遇,抓好大運河(聊城段)文旅產業(yè)綜合項目,加快文化和旅游融合發(fā)展。豐富古城
30、業(yè)態(tài),促進古城“活起來、火起來”。規(guī)劃建設聊城高鐵物流園區(qū),大力推進內陸港和保稅物流中心(B型)建設,發(fā)展多式聯(lián)運等現(xiàn)代物流業(yè)。充分發(fā)揮“阿膠+”健康、冠縣靈芝、臨清桑黃等資源優(yōu)勢,做優(yōu)做強醫(yī)養(yǎng)健康產業(yè)。積極發(fā)展會展經濟,辦好山東聊城(莘縣)瓜菜菌博覽會、葫蘆文化藝術節(jié)等展會,打造現(xiàn)代服務業(yè)新增長點。 (下轉A3版)(上接A2版)力促外經貿擴容提質。建立外貿企業(yè)市縣鄉(xiāng)三級幫扶機制,指導企業(yè)用足用好政策,擴大進出口規(guī)模。支持外貿企業(yè)創(chuàng)新市場開拓方式,拓展國際市場客戶和銷售渠道。大力培育發(fā)展外貿新業(yè)態(tài),推進對外開放資源共享。搶抓全省歐亞班列增加特色線路機遇,積極爭取開行化工、鋼材、農產品等特色班列
31、,開辟我市參與“一帶一路”建設新通道。進一步加強海外倉建設,積極推進陽谷第三批省級外貿轉型升級試點縣認定工作。四、 聚焦聚力項目建設,夯實經濟增長新支撐堅持“項目為王”理念,突出產業(yè)引領,聚合優(yōu)勢資源,強化要素支撐,全年完成固定資產投資增長7%以上。狠抓重大產業(yè)項目。全力爭取中央預算內資金支持,用好地方政府專項債券、新舊動能轉換基金,全力以赴抓好魯西化工己內酰胺、嘉華高端大豆蛋白、新貞元高強度鋼車輪等重大項目建設,爭取列入省級盤子100個以上,儲備市縣兩級重點項目500個左右。狠抓重大交通項目。深入實施基礎設施先行工程,加快濟鄭高鐵施工,開工建設雄商高鐵、市大外環(huán)、聊泰鐵路黃河公鐵橋、國道10
32、5東阿黃河大橋,積極推進聊城機場前期工作。實施國省干線公路大修工程73公里,完成東阿至東平黃河公路大橋建設,推進黑龍江路東延、東阿至陽谷高速、德上高速臨清連接線取得新進展。狠抓重大水利項目。抓好引黃灌區(qū)農業(yè)節(jié)水工程、位山等大型灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造,推進徒駭河、馬頰河除險加固等項目,補民生水利短板、筑水利惠民之基。狠抓重大新基建項目。推進新基建三年行動,實現(xiàn)城鄉(xiāng)重點區(qū)域5G網絡服務全覆蓋。圍繞“5G+工業(yè)互聯(lián)網”和重點工業(yè)園區(qū),打造一批應用場景。實施數(shù)字經濟攻堅行動,抓好20個數(shù)字經濟項目,建成5個智慧農業(yè)應用基地。狠抓重大招商引資項目。打造高質量“雙招雙引”平臺,持續(xù)辦好江北水城“雙招雙引
33、”大會,力促愛譜華頓數(shù)字工廠、中科東方裝備產業(yè)基地等項目落地達產,確保招商引資到位資金360億元以上。積極承接北京非首都功能疏解和長三角、珠三角產業(yè)轉移,探索發(fā)展“飛地經濟”。支持各縣(市、區(qū))結合資源稟賦,招引世界500強或中國500強項目落地;優(yōu)化外資結構,鼓勵引進產業(yè)外資項目。第三章 行業(yè)發(fā)展分析一、 航空新材料-軍用航空市場持續(xù)發(fā)力我國空軍建設目標:在現(xiàn)代戰(zhàn)役中,擁有制空權如同穩(wěn)操勝券,空軍力量的整體提升對國防力量的建設有著不言而喻的重要性。根據(jù)新時代的中國國防的規(guī)劃,我國空軍需按照空天一體、攻防兼?zhèn)涞膽?zhàn)略要求,加快實現(xiàn)國土防空型向攻防兼?zhèn)湫娃D變,提高戰(zhàn)略預警、空中打擊、防空反導、信息
34、對抗、空降作戰(zhàn)、戰(zhàn)略投送和綜合保障能力,努力建設一支強大的現(xiàn)代化空軍。機型迭代,步入“20”時代:隨著殲-20、運-20、直-20等軍機的列裝,疊加國產化替代需求,我國航空產業(yè)鏈逐漸由前期研發(fā)投入邁入批量列裝階段。國內軍用航空進入快速增長階段:根據(jù)WorldAirForces2021數(shù)據(jù),2020年我國戰(zhàn)斗機總量為1571架,雖排名世界第三,但仍然遠低于美國的2717架,同時美國現(xiàn)役戰(zhàn)斗機已經實現(xiàn)了全三代以上,并開始加速列裝F-22、F-35等四代戰(zhàn)機,相比之下我國升級換裝需求迫切;我國武裝直升機僅為美國的六分之一,訓練機僅為美國的七分之一,特種飛機、加油機和運輸機數(shù)量也遠少于美國。因此,總量
35、補償式增長疊加結構換代升級,我國軍用航空未來市場空間廣闊。二、 穩(wěn)增長中發(fā)掘真成長材料賽道新年伊始,隨著新一輪“寬松周期”開啟確認,穩(wěn)增長預期逐步升溫,市場風格急速切換,階段性價值股占優(yōu)背景下,成長股受到不同程度壓制,疊加海外美聯(lián)儲加快退出貨幣寬松等負面因素影響,2022年年初以來成長風格股票大幅下挫超10%。疫情陰云尚未消散背景下,地產為代表的宏觀經濟下行壓力不減,中央經濟工作會議提出2022年經濟工作要穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進。而現(xiàn)階段“穩(wěn)”字為主之下,短期宏觀政策“擠牙膏式”釋放,難以有效緩解市場憂慮,觀察政策力度,等待政策成效,成為當下潛在共識,因此同期金融、周期等價值股更多表現(xiàn)為防御屬性而
36、非進攻屬性。隨著后續(xù)宏觀政策“進”一步發(fā)力可期,穩(wěn)增長的邏輯得到印證之后,真成長賽道在市場風格的洗禮過后有望再次綻放。長期以來,我國高端新材料發(fā)展滯后、創(chuàng)新能力弱,導致下游高端應用領域長久以來得不到國產材料充分自主保證。近年來在國家層面強調內循環(huán)經濟為主體的背景下,有望加快較為依賴進口的關鍵新材料國產替代化進程。盡管同類產品相比海外發(fā)達國家在質量、技術、穩(wěn)定性和成材率等方面仍有較大差距,但受益于政策環(huán)境的傾斜以及終端下游像軍工、先進制造、新能源等行業(yè)景氣度的持續(xù)抬升,將有助于國內相關新材料企業(yè)技術發(fā)展和業(yè)務拓展,正向循環(huán)已然開啟。在經歷了2021年自上而下政策環(huán)境干擾后,市場愈發(fā)傾向于布局長期
37、業(yè)績增長確定性強及未來政策方向風險較小的板塊,今年在大的成長性策略主線缺失的背景下(貫穿2021年的“雙碳”帶來新能源產業(yè)鏈強勢表現(xiàn)),展望2022年以下幾個投資方向值得關注:航空新材料:國家戰(zhàn)略安全頂層支持下,軍民融合的公司將在未來國內航空產業(yè)的崛起過程中最大程度收益,這一過程中淡化傳統(tǒng)的軍工單一屬性,強化航空產業(yè)鏈長期戰(zhàn)略配置價值;新能源材料:能源結構升級轉型背景下,優(yōu)選產業(yè)政策和基本面尚有預期差的細分領域,如稀土及高性能稀土磁性材料、氫能新材料等,產業(yè)體系自主可控有望帶來價值重估;輕量化材料:國內汽車等場景輕量化進程相比發(fā)達國家差距明顯,未來汽車、航空航天等領域的消費增長將有效拉動鎂合金
38、等材料需求。三、 航空新材料-富國強軍,國泰民安當今世界正經歷百年未有之大變局,我國面臨的不穩(wěn)定性和不確定性尤為突出:反分裂斗爭、國土安全和海外利益仍然形勢嚴峻。因此,提升我國國防實力刻不容緩。“十四五”規(guī)劃提出了加快國防和軍隊現(xiàn)代化,實現(xiàn)富國和強軍相統(tǒng)一的新時代軍事戰(zhàn)略方針。規(guī)劃中重點強調了提高國防和軍隊現(xiàn)代化質量效益、促進國防實力和經濟實力同步提升兩個要點,側面說明國防和軍隊的現(xiàn)代化建設需要從“質量”和“體量”兩方面入手,因此裝備力量的提升將成為提升國防實力的重要切入點,深度契合我國國防戰(zhàn)略愿景。同國家現(xiàn)代化進程相一致,全面推進軍事理論現(xiàn)代化、軍隊組織形態(tài)現(xiàn)代化、軍事人員現(xiàn)代化、武器裝備現(xiàn)
39、代化,力爭到2035年基本實現(xiàn)國防和軍隊現(xiàn)代化,到本世紀中葉把人民軍隊全面建成世界一流軍隊。據(jù)新時代的中國國防數(shù)據(jù)表明,2012年至2017年,我國國防費占同期GDP平均比重為1.3%,大幅落后美俄兩國。國防現(xiàn)代化建設需要現(xiàn)代化的裝備,目前我國軍隊機械化建設尚未完成,信息化水平亟待提高,現(xiàn)代化水平與國家安全需求相差較大,因此急需提高裝備投入。我國國防支出在2015-2020年間CAGR達7.41%,而裝備費用在國防費用中的占比自2010年的33.2%增長至2017年的41.1%;空軍在國家安全和軍事戰(zhàn)略全局中具有舉足輕重的地位和作用,航空裝備的質量和體量均是衡量我國裝備力量的關鍵指標。第四章
40、緒論一、 項目名稱及項目單位項目名稱:聊城航空新材料項目項目單位:xx集團有限公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xx(以最終選址方案為準),占地面積約10.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。三、 可行性研究范圍依據(jù)國家產業(yè)發(fā)展政策和有關部門的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及項目承辦單位的實際情況,按照項目的建設要求,對項目的實施在技術、經濟、社會和環(huán)境保護等領域的科學性、合理性和可行性進行研究論證。研究、分析和預測國內外市場供需情況與建設規(guī)模,并提出主要技術經濟指標,對項目能否實施做出一個比較科學的評價,其主要內容包括如下幾個方
41、面:1、確定建設條件與項目選址。2、確定企業(yè)組織機構及勞動定員。3、項目實施進度建議。4、分析技術、經濟、投資估算和資金籌措情況。5、預測項目的經濟效益和社會效益及國民經濟評價。四、 編制依據(jù)和技術原則(一)編制依據(jù)1、一般工業(yè)項目可行性研究報告編制大綱;2、建設項目經濟評價方法與參數(shù)(第三版);3、建設項目用地預審管理辦法;4、投資項目可行性研究指南;5、產業(yè)結構調整指導目錄。(二)技術原則堅持以經濟效益為中心,社會效益和不境效益為重點指導思想,以技術先進、經濟可行為原則,立足本地、面向全國、著眼未來,實現(xiàn)企業(yè)高質量、可持續(xù)發(fā)展。1、優(yōu)化規(guī)劃方案,盡可能減少工程項目的投資額,以求得最好的經濟
42、效益。2、結合廠址和裝置特點,總圖布置力求做到布置緊湊,流程順暢,操作方便,盡量減少用地。3、在工藝路線及公用工程的技術方案選擇上,既要考慮先進性,又要確保技術成熟可靠,做到先進、可靠、合理、經濟。4、結合當?shù)赜欣麠l件,因地制宜,充分利用當?shù)刭Y源。5、根據(jù)市場預測和當?shù)厍闆r制定產品方向,做到產品方案合理。6、依據(jù)環(huán)保法規(guī),做到清潔生產,工程建設實現(xiàn)“三同時”,將環(huán)境污染降低到最低程度。7、嚴格執(zhí)行國家和地方勞動安全、企業(yè)衛(wèi)生、消防抗震等有關法規(guī)、標準和規(guī)范。做到清潔生產、安全生產、文明生產。五、 建設背景、規(guī)模(一)項目背景當今世界正經歷百年未有之大變局,我國面臨的不穩(wěn)定性和不確定性尤為突出:
43、反分裂斗爭、國土安全和海外利益仍然形勢嚴峻。因此,提升我國國防實力刻不容緩?!笆奈濉币?guī)劃提出了加快國防和軍隊現(xiàn)代化,實現(xiàn)富國和強軍相統(tǒng)一的新時代軍事戰(zhàn)略方針。規(guī)劃中重點強調了提高國防和軍隊現(xiàn)代化質量效益、促進國防實力和經濟實力同步提升兩個要點,側面說明國防和軍隊的現(xiàn)代化建設需要從“質量”和“體量”兩方面入手,因此裝備力量的提升將成為提升國防實力的重要切入點,深度契合我國國防戰(zhàn)略愿景。(二)建設規(guī)模及產品方案該項目總占地面積6667.00(折合約10.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積11127.75。其中:生產工程6473.94,倉儲工程2744.14,行政辦公及生活服務設施1148.03,公
44、共工程761.64。項目建成后,形成年產xx噸航空新材料的生產能力。六、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況,xx集團有限公司將項目工程的建設周期確定為12個月,其工作內容包括:項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。七、 環(huán)境影響本項目符合國家產業(yè)政策,符合宜規(guī)劃要求,項目所在區(qū)域環(huán)境質量良好,項目在運營過程應嚴格遵守國家和地方的有關環(huán)保法規(guī),采取切實可行的環(huán)境保護措施,各項污染物都能達標排放,將環(huán)境管理納入日常生產管理渠道,項目正常運營對周圍環(huán)境產生的影響較小,不會引起區(qū)域環(huán)境質量的改變,從環(huán)境影響角度考慮,本評價認為該項目建設是可行的。八、
45、建設投資估算(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資4081.06萬元,其中:建設投資3134.71萬元,占項目總投資的76.81%;建設期利息43.93萬元,占項目總投資的1.08%;流動資金902.42萬元,占項目總投資的22.11%。(二)建設投資構成本期項目建設投資3134.71萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用2619.01萬元,工程建設其他費用424.52萬元,預備費91.18萬元。九、 項目主要技術經濟指標(一)財務效益分析根據(jù)謹慎財務測算,項目達產后每年營業(yè)收入8500.00萬元,綜合總成本
46、費用7081.72萬元,納稅總額711.31萬元,凈利潤1034.25萬元,財務內部收益率18.50%,財務凈現(xiàn)值1148.73萬元,全部投資回收期5.94年。(二)主要數(shù)據(jù)及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積6667.00約10.00畝1.1總建筑面積11127.751.2基底面積3733.521.3投資強度萬元/畝289.902總投資萬元4081.062.1建設投資萬元3134.712.1.1工程費用萬元2619.012.1.2其他費用萬元424.522.1.3預備費萬元91.182.2建設期利息萬元43.932.3流動資金萬元902.423資金籌措萬元4081.0
47、63.1自籌資金萬元2287.943.2銀行貸款萬元1793.124營業(yè)收入萬元8500.00正常運營年份5總成本費用萬元7081.72""6利潤總額萬元1379.00""7凈利潤萬元1034.25""8所得稅萬元344.75""9增值稅萬元327.28""10稅金及附加萬元39.28""11納稅總額萬元711.31""12工業(yè)增加值萬元2425.19""13盈虧平衡點萬元3861.37產值14回收期年5.9415內部收益率18.50%
48、所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元1148.73所得稅后十、 主要結論及建議本期項目技術上可行、經濟上合理,投資方向正確,資本結構合理,技術方案設計優(yōu)良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。第五章 產品方案與建設規(guī)劃一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積6667.00(折合約10.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積11127.75。(二)產能規(guī)模根據(jù)國內外市場需求和xx集團有限公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xx噸航空新材料,預計年營業(yè)收入8500.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況
49、、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據(jù)人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1航空新材料噸xxx2航空新材料噸xxx3航空新材料噸xxx4.噸5.噸6.噸合計xx8500.00單架客機的形體較軍機更大,未來民航市場規(guī)模較軍機市場也更為龐大。根據(jù)中國商飛發(fā)布的中國商飛公司市場預測年報(2021-2040),預計20212040年間
50、,中國航空市場將接收50座級以上客機九千余架,價值約1.4萬億美元(以2020年目錄價格為基礎)。其中,50座級以上渦扇支線客機953架,120座級以上單通道噴氣客機6,295架,250座級以上雙通道噴氣客機1,836架;目前,我國飛機從設計制造、客服、運營、維護管理全過程的智能化已初步實現(xiàn),國產大飛機克服重重困難,交付在即。第六章 建筑技術分析一、 項目工程設計總體要求(一)土建工程原則根據(jù)生產需要,本項目工程建設方案主要遵循如下原則:1、布局合理的原則。在平面布置上,充分利用好每寸土地,功能設施分區(qū)設置,人流、物流布置得當、有序,做到既利于生產經營,又方便交通。2、配套齊全、方便生產的原則
51、。立足廠區(qū)現(xiàn)有基礎條件,充分利用好現(xiàn)有功能設施,保證水、電供應設施齊全,廠區(qū)內外道路暢通,方便生產。在建筑結構設計,嚴格執(zhí)行國家技術經濟政策及環(huán)保、節(jié)能等有關要求。在滿足工藝生產特性,設備布置安裝、檢修等前提下,土建設計要盡量做到技術先進、經濟合理、安全適用和美觀大方。建筑設計要簡捷緊湊,組合恰當、功能合理、方便生產、節(jié)約用地;結構設計要統(tǒng)一化、標準化、并因地制宜,就地取材,方便施工。(二)土建工程采用的標準為保證建筑物的質量,保證生產安全和長壽命使用,本項目建筑物嚴格按照相關標準進行施工建設。1、工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準2、公共建筑節(jié)能設計標準3、綠色建筑評價標準4、外墻外保溫工程技術規(guī)程5、建
52、筑照明設計標準6、建筑采光設計標準7、民用建筑電氣設計規(guī)范8、民用建筑熱工設計規(guī)范二、 建設方案1、本項目建構筑物完全按照現(xiàn)代化企業(yè)建設要求進行設計,采用輕鋼結構、框架結構建設,并按建筑抗震設計規(guī)范(GB500112010)的規(guī)定及當?shù)赜嘘P文件采取必要的抗震措施。整個廠房設計充分利用自然環(huán)境,強調豐富的空間關系,力求設計新穎、優(yōu)美舒適。主要建筑物的圍護結構及屋面,符合建筑節(jié)能和防滲漏的要求;車間廠房設有天窗進行采光和自然通風,應選用氣密性和防水性良好的產品。.2、生產車間的建筑采用輕鋼框架結構。在符合國家現(xiàn)行有關規(guī)范的前提下,做到結構整體性能好,有利于抗震防腐,并節(jié)省投資,施工方便。在設計上充
53、分考慮了通風設計,避免火災、爆炸的危險性。.3、建筑內部裝修設計防火規(guī)范,耐火等級為二級;屋面防水等級為三級,按照屋面工程技術規(guī)范要求施工。.4、根據(jù)地質條件及生產要求,對本裝置土建結構設計初步定為:生產車間采用鋼筋混凝土獨立基礎。.5、根據(jù)項目的自身情況及當?shù)匾?guī)劃建設管理部門對該區(qū)域建筑結構的要求,確定本項目生產生間擬采用全鋼結構。.6、本項目的抗震設防烈度為6度,設計基本地震加速度值為 0.05g,建筑抗震設防類別為丙類,抗震等級為三級。.7、建筑結構的設計使用年限為50年,安全等級為二級。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積11127.75,其中:生產工程6473.94,倉儲工程274
54、4.14,行政辦公及生活服務設施1148.03,公共工程761.64。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程1904.106473.94818.341.11#生產車間571.231942.18245.501.22#生產車間476.021618.48204.591.33#生產車間456.981553.75196.401.44#生產車間399.861359.53171.852倉儲工程933.382744.14253.172.11#倉庫280.01823.2475.952.22#倉庫233.34686.0363.292.33#倉庫224.01658.5960
55、.762.44#倉庫196.01576.2753.173辦公生活配套249.031148.03166.163.1行政辦公樓161.87746.22108.003.2宿舍及食堂87.16401.8158.164公共工程634.70761.6483.02輔助用房等5綠化工程896.0417.25綠化率13.44%6其他工程2037.447.707合計6667.0011127.751345.64第七章 SWOT分析說明一、 優(yōu)勢分析(S)(一)自主研發(fā)優(yōu)勢公司在各個細分領域深入研究的同時,通過整合各平臺優(yōu)勢,構建全產品系列,并不斷進行產品結構升級,順應行業(yè)一體化、集成創(chuàng)新的發(fā)展趨勢。通過多年積累,公司產品性能處于國內領先水平。公司多年來堅持技術創(chuàng)新,不斷改進和優(yōu)化產品性能,實現(xiàn)產品結構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求,不斷升級技術,充分體現(xiàn)了公司的持續(xù)創(chuàng)新能力。在不斷開發(fā)新產品的過程中,公司已有多項產品均為國內領先水平。在注重新產品、新技術研發(fā)的同時,公司還十分重視自主知識產權的保護。(二)
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