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文檔簡介

1、第PAGE5頁共NUMPAGES5頁2022年審計經(jīng)理的具體職責范圍職責1、根據(jù)部門年度審計計劃、月度計劃開展審計工作;2、制定審計工作實施方案,帶領(lǐng)審計組實施現(xiàn)場審計,對審計過程進行控制,編寫審計報告和審計整改建議后續(xù)跟進表,跟進審計整改建議落實情況;3、對公司流程、制度的遵守情況進行監(jiān)督與檢查,提示公司潛在風險;4、根據(jù)財務總監(jiān)提示,對公司重大資產(chǎn)并購、重組、投資、關(guān)聯(lián)交易項目,實施審計或調(diào)查;5、對各項投訴舉報進行調(diào)查,查處公司員工違法違紀行為,開展舞弊調(diào)查。任職要求:1、具有審計、財務、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)的本科以上學歷;2、具有_年以上中大型企業(yè)審計經(jīng)理工作經(jīng)驗,有上市公司內(nèi)部審計工作經(jīng)驗

2、優(yōu)先考慮;3、熟悉企業(yè)審計制度及流程,能獨立負責財務審計和經(jīng)營審計項目;4、具有較強的數(shù)據(jù)分析及邏輯思維能力,有良好的文字寫作功底,了解基礎(chǔ)的財務、稅務、企業(yè)管理知識。5、具有CIA(國家注冊內(nèi)部審計師)、CPA(注冊會計師)、中級審計師、中級會計師及以上職稱者優(yōu)先考慮;6、為人正直,具有良好的職業(yè)道德。2022年審計經(jīng)理的具體職責范圍(二)職責1、協(xié)助擬定并完善內(nèi)部控制體系、內(nèi)部審計制度及流程;2、制訂和實施審計計劃,包括季度、年度等定期審計和經(jīng)濟責任、費用支出等不定期審計;3、開展經(jīng)營管理、內(nèi)部控制、離任及專項性審計,執(zhí)行審計程序,收集審計證據(jù),起草審計報告和管理建議書,4、督促跟蹤審計整

3、改建議的落實。任職要求:1、審計、財會等相關(guān)專業(yè),全日制本科及以上學歷;2、具有_年以上會計、審計等相關(guān)工作經(jīng)驗,至少_年以上企業(yè)內(nèi)部審計、風險管理等相關(guān)審計經(jīng)理經(jīng)驗;3、掌握現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、公用事業(yè)或房地產(chǎn)等不同類型企業(yè)的經(jīng)營管理、內(nèi)部控制、會計核算和財務管理,掌握審計、財會、工程建設(shè)等相關(guān)專業(yè)知識;掌握國家財稅、審計、工程建設(shè)等方面的法律法規(guī)和方針政策;4、熟悉上市公司有關(guān)規(guī)范,以及企業(yè)會計、公司管理以及其他相關(guān)的法律法規(guī);對企業(yè)內(nèi)部審計程序/技術(shù)/方法有比較全面/系統(tǒng)的認識;5、優(yōu)秀的溝通、協(xié)調(diào)能力,良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神,能吃苦耐勞。2022年審計經(jīng)理的具體職責范圍(三)職責:1、擬定

4、并完善企業(yè)內(nèi)部控制制度和流程;2、帶領(lǐng)審計小組完成業(yè)務項目,督導助理人員的工作;3、有能力組織實施財務會計審計和內(nèi)部控制審計;4、擬定審計方案、起草審計報告和管理建議書等審計文書;5、負責審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。任職資格:1、財務、會計、審計等相關(guān)專業(yè)本科以上學歷;2、具有注冊會計師或注冊稅務師資格者優(yōu)先,待遇從優(yōu);3、有在相關(guān)會計審計事務所工作或有相關(guān)經(jīng)驗優(yōu)先;4、熟悉財稅法規(guī)、審計程序和公司財務管理流程;5、優(yōu)秀的溝通、協(xié)調(diào)及管理能力,良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。2022年審計經(jīng)理的具體職責范圍(四)職責:1、協(xié)助總經(jīng)理開展各專項審計工作;2、受理內(nèi)外部舉報投訴事件;3、通過專

5、業(yè)監(jiān)察方法、工具,收集并分析相關(guān)證據(jù);4、涉嫌商業(yè)賄賂、職務侵占、詐騙類等及各類違規(guī)違紀行為進行調(diào)查取證,推進業(yè)務持續(xù)改進,推動公司管理;5、供應商資信和背景等信息調(diào)查取證,為管理曾提供書面調(diào)查報告,針對發(fā)現(xiàn)的管理漏洞、市場有效價值信息、潛在風險及損失提出改進意見,促進業(yè)務成長。6、開展廉潔自律,倡導改進相關(guān)培訓及文化宣導工作。7、開展工程監(jiān)察相關(guān)工作;8、梳理舉報投訴渠道等工作。任職資格:1、本科以上學歷,刑偵、法學、審計相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;有審計或監(jiān)察工作經(jīng)驗_年以上;2、忠誠,品行端正、正直、嚴謹、工作細致、善于溝通、有創(chuàng)新意識;3、熟悉違規(guī)違紀調(diào)查的方法方式,有較強的原則性;有公檢法資源,可

6、優(yōu)先考慮;4、具有較強的洞察、分析、判斷、協(xié)調(diào)、組織、管理及寫作能力。2022年審計經(jīng)理的具體職責范圍(五)職責:(1)協(xié)助編寫完善公司內(nèi)部審計規(guī)章、稽核制度流程等。(2)完成總裁布置的各類審計任務,出具審計通知、審計方案、審計報告、審計意見書等各類審計文書;(3)主持、組織、參與、指導、監(jiān)督全國范圍內(nèi)所有分、子公司和事業(yè)部的各項審計工作;(4)根據(jù)審計結(jié)果和審計決定,跟進被審單位的整改落實情況;(5)分析評估各事業(yè)部和各分、子公司業(yè)績、內(nèi)控管理等,并出具財務建議和決策支持;(6)監(jiān)督并協(xié)助處理分、子公司和事業(yè)部應收帳款、庫存等資產(chǎn)和資金安全管理工作;(7)參與并落實有關(guān)主管部門的各項任務等。

7、任職資格:(1)全日制大學本科及以上學歷,財會類或?qū)徲嬵愊嚓P(guān)專業(yè)。(2)至少具有五年以上審計相關(guān)工作經(jīng)驗,具備獨立開展財務審計、效益審計、經(jīng)濟責任審計和管理審計等各類審計項目的能力。(3)具備注冊會計師、注冊審計師等相關(guān)專業(yè)技術(shù)資格之一者或有_人以上制造分銷分子公司管理審計經(jīng)驗者優(yōu)先。(4)具備良好嫻熟的溝通和協(xié)調(diào)能力。(5)原則性強、抗壓能力強、作風正派、廉潔奉公、忠于職守、工作勤奮,有開拓創(chuàng)新精神,能適應長期多次出差。(6)年齡一般應在_周歲以下,條件特別優(yōu)秀者可適當放寬。2022年審計經(jīng)理的具體職責范圍(六)職責:1、負責根據(jù)公司要求、審計年度工作目標,結(jié)合部門實際情況,制定和動態(tài)修整審計部工作計劃或方案;2、組織相關(guān)部門建立、優(yōu)化、推行財務審計、專項審計、內(nèi)控審計等相關(guān)流程和制度,為集團規(guī)范內(nèi)部管理和降低經(jīng)營風險提供良好的支持保障;3、負責對集團工程項目前期、計劃階段、施工階段、驗收階段的工作進度、施工質(zhì)量、工程監(jiān)理和投資控制進行審查和評價;4、負責對集團及各分公司專項審計,不限于企業(yè)內(nèi)部控制審計、工程發(fā)包及招標審計、投資審計、合同管理審計、離職審計及經(jīng)濟效益審計等。任職要求:1、本科以上學歷,財務相關(guān)專業(yè),具備中

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