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文檔簡介
風險導向審計在內部審計中的運用1.研究背景及研究意義1.1研究背景風險導向內部審計是一種新的審計方法,它是內部審計工作人員在內部審計的全過程中對那些可能對企業(yè)戰(zhàn)略以及目標的實現存在影響的事件、行為及環(huán)境進行密切關注,識別出審計工作中存在的各類風險,并依據審計風險制定相應的審計計劃,執(zhí)行審計程序,最終形成審計報告。風險導向審計堅持戰(zhàn)略觀以及系統觀的思想,對企業(yè)重大錯報風險的評估以及整個審計流程形成指導。風險導向內部審計的核心思想可以概括為:企業(yè)內部的審計風險主要來源于企業(yè)的固有風險、控制風險以及檢查風險。而企業(yè)的固有審計風險主要來源于企業(yè)的經營風險。1.2研究意義不論是獨立審計的風險導向審計模式還是內部審計風險導向審計的第一種內涵,其精髓都是:以風險為導向,確定審計重點,降低審計風險,提高審計工作效率。但由于獨立審計的風險導向審計模式形成早,且理論體系相對完善,將其思路引入內部審計風險導向審計中,將有利于促進處于摸索階段的內部風險導向審計工作的開展。內部審計人員可以通過比對、求同存異的方法,更好地適應風險導向內部審計方法的要求。合理規(guī)劃內部審計工作,將審計資源配置到最有效的區(qū)域。為企業(yè)增值服務。1.3研究內容本文是以風險導向在內部審計中的應用為主題,主要探討風險導向內部審計的相關理論,發(fā)展變化,在實踐中的應用,特征要素等等,并進行深一步的探討。本文按照“引言---風險導向審計與內部審計的相關理論---風險導向審計在內部審計中的概述---風險導向審計在內部審計中的應用---結論”這一思路展開。本文從兩個方面探討風險導向內部審計,首先是引言,介紹該課題相關的研究背景、研究意義,論文的研究內容與思路。其次的重點是風險導向審計與內部審計的相關概述,討論內部審計與風險導向審計的實際應用,為論文主題建立理論基礎。最后則是結論。2論文框架一、引言1.研究背景2.研究意義3.研究內容二、風險導向內部審計的概述1.風險導向內部審計的定義2.風險導向內部審計的特點3.企業(yè)實行風險導向內部審計的必要性三、風險導向審計在內部審計中的應用1.實施風險評估階段2.制定審計計劃階段3.實施審計程序階段4.出具審計報告的階段5.后續(xù)審計階段3.進度安排1.2021年12月1日前:收集相關資料,閱讀參考文獻,與指導老師聯系,確定論文題目和論文提綱,撰寫開題報告;2.2021年12月1日-2021年2月1日前:參加開題答辯;3.2022年2月1日-2022年3月20日:撰寫論文初稿;4.2022年3月20日-2022年3月26日:迎接論文中期檢查;5.2022年4月25日前:完成論文的修改稿,定稿;6.2022年5月5日前:完成論文答辯的各項準備工作;7.2022年5月14-15日:參加論文答辯。4.參考文獻[1]楊曉彤.風險導向內部審計理論與應用再認識[J].山西財經大學學報,2018,40(S1):26-28.[2]賀雪霞,李明輝.對風險導向內部審計內涵的探討[J].財會通訊,2019(19):104-108.[3]黃夢雨.我國企業(yè)風險導向內部審計探析[D].江西財經大學,2012.[4]張偉.風險導向內部審計在上市公司中的應用研究[D].云南大學,2015.[5]
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