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南昌市公路事業(yè)發(fā)展中心2023年單位預(yù)算目錄第一部分南昌市公路事業(yè)發(fā)展中心概況一、單位主要職責(zé)二、單位2023年主要工作任務(wù)三、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況第二部分南昌市公路事業(yè)發(fā)展中心年單位預(yù)算表一、《收支預(yù)算總表》二、《單位收入總表》三、《單位支出總表》四、《財政撥款收支總表》五、《一般公共預(yù)算支出表》六、《一般公共預(yù)算基本支出表》七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》八、《政府性基金預(yù)算支出表》九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》十、《項目支出績效目標(biāo)表》南昌市公路事業(yè)發(fā)展中心一、2023年單位預(yù)算收支情況說明二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明第四部分名詞解釋
第一部分南昌市公路事業(yè)發(fā)展中心概況一、單位主要職責(zé)南昌市公路事業(yè)發(fā)展中心為市政府直屬公益一類事業(yè)單位(參照公務(wù)員管理),機(jī)構(gòu)規(guī)格正處級。主要職責(zé)是:1、參與編制全市普通國省干線公路發(fā)展規(guī)劃,編制全市普通國省干線公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)年度建議計劃、年度經(jīng)費收支預(yù)算,下達(dá)公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)年度計劃和養(yǎng)路費支出計劃,并監(jiān)督執(zhí)行。2、負(fù)責(zé)全市普通國省干線公路路網(wǎng)升級改造和公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目的組織實施、技術(shù)指導(dǎo)、督查檢查;組織或參與建設(shè)項目交、竣工驗收;組織項目資金的籌措、使用、管理。3、負(fù)責(zé)全市普通國省干線公路的養(yǎng)護(hù)管理,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)公路大中修工程、小修保養(yǎng)、公路設(shè)施建設(shè)等管理工作,并進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核。4、負(fù)責(zé)全市普通國省干線公路國防戰(zhàn)備、安全應(yīng)急、應(yīng)急搶修保通、交通量調(diào)查、路況調(diào)查、行業(yè)統(tǒng)計工作。5、負(fù)責(zé)全市普通國省干線公路技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理工作,組織科技開發(fā)、項目攻關(guān);負(fù)責(zé)科技成果的推廣應(yīng)用,推動行業(yè)科技進(jìn)步;負(fù)責(zé)引進(jìn)新技術(shù)、新材料使用,開展公路發(fā)展經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作與交流。6、負(fù)責(zé)全市普通國省干線公路、公路用地和附屬設(shè)施等國有資產(chǎn)的登記造冊,完善路產(chǎn)檔案資料;協(xié)助開展公路路域環(huán)境整治工作。7、組織、指導(dǎo)全市普通國省干線公路行業(yè)精神文明和行風(fēng)建設(shè),開展行業(yè)教育與培訓(xùn),提高行業(yè)隊伍素質(zhì)。8、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。二、單位2023年主要工作任務(wù)2023年,市公路事業(yè)發(fā)展中心將堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),貫徹落實黨的二十大精神,緊緊圍繞交通強(qiáng)省、交通強(qiáng)市及南昌市普通國省干線公路“十四五”發(fā)展規(guī)劃中的目標(biāo)任務(wù),開展普通國省干線公路路網(wǎng)升級改造和公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),繼續(xù)抓好2023年各項公路建養(yǎng)工作。(一)圍繞交通強(qiáng)市大力推進(jìn)項目建設(shè)。優(yōu)先實施斷頭路、三級及以下普通國省道升級改造、國道穿城公路改建建設(shè),爭取將一批重大重點項目開工,進(jìn)一步提高普通國省道二級及以上公路比例。加快G320國道向塘至西山段公路新建工程建設(shè);確保兩個公路升級改造續(xù)建工程S426袁渡至梁西(白虎嶺至黃馬互通段)公路改建工程、S218安義縣古村大道工程完工;加快S104蓮塘至黃金埠(南昌縣塔城至進(jìn)賢縣鐘陵段)公路新建工程項目前期工作進(jìn)度。(二)圍繞改善通行環(huán)境大力提高公路養(yǎng)護(hù)水平。一要大力改善路面技術(shù)狀況。加大養(yǎng)護(hù)大中修工作推進(jìn)力度,繼續(xù)實施路面“白改黑”工程,按照“兩整治一提升”行動要求,力爭三年內(nèi)實現(xiàn)全市省道宜改造路段黑化率100.0%。加強(qiáng)日常養(yǎng)護(hù)管理,推行日常養(yǎng)護(hù)市場化,全面提高全市普通國省道總體技術(shù)狀況(MQI)、路面性能指數(shù)。二要加大橋梁養(yǎng)護(hù)管理力度。繼續(xù)開展橋梁加固改造工作,全面提升橋梁安全防護(hù)水平。三要加快實施服務(wù)設(shè)施項目。加大協(xié)調(diào)力度,完成前澤驛站新建項目。(三)圍繞落實責(zé)任大力提升行業(yè)治理能力。一是落實安全生產(chǎn)監(jiān)管責(zé)任。持續(xù)推進(jìn)安全生產(chǎn)專項整治三年鞏固提升年行動,圍繞公路項目建設(shè)、養(yǎng)護(hù)安全作業(yè)、公路安全運(yùn)行等重點領(lǐng)域及重大節(jié)假日、“春運(yùn)”、雨雪季等敏感時段,落實好安全監(jiān)管責(zé)任,確保全系統(tǒng)安全穩(wěn)定。二是加大路產(chǎn)路權(quán)的保護(hù)。開展公路路產(chǎn)路權(quán)賠(補(bǔ))償工作,有效保護(hù)路產(chǎn)路權(quán)。三、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況南昌市公路事業(yè)發(fā)展中心是參照公務(wù)員管理全額撥款事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)科室10個,包括辦公室、組織人事科、財務(wù)審計科、工程建設(shè)科、公路養(yǎng)護(hù)科、計劃統(tǒng)計科、路產(chǎn)路權(quán)保護(hù)科、科技信息科、勞動安全科、機(jī)務(wù)管理科。編制人數(shù)53人,其中:參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制53人。實有人數(shù)83人,其中:在職人數(shù)小計34人,包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)人員34人(含2名工勤人員);離休人員小計2人;退休人員小計47人。第二部分南昌市公路事業(yè)發(fā)展中心2023年單位預(yù)算表一、《收支預(yù)算總表》二、《單位收入總表》三、《單位支出總表》四、《財政撥款收支總表》五、《一般公共預(yù)算支出表》六、《一般公共預(yù)算基本支出表》七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》八、《政府性基金預(yù)算支出表》九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》十、《項目支出績效目標(biāo)表》(注:①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因,部分匯總數(shù)據(jù)與分項加總之和可能存在尾差;②表格詳見附件,若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0,則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。)第三部分南昌市公路事業(yè)發(fā)展中心2023年單位預(yù)算情況說明一、2023年單位預(yù)算收支情況說明(一)收入預(yù)算情況2023年市公路事業(yè)發(fā)展中心收入預(yù)算總額為2069.74萬元,比上年減少4625.92萬元,下降69.1%。其中:財政撥款收入2069.74萬元,較上年預(yù)算安排減少4625.92萬元。(二)支出預(yù)算情況2023年市公路事業(yè)發(fā)展中心支出預(yù)算總額為2069.74萬元,比上年減少4625.92萬元,下降69.1%。其中:按支出項目類別劃分:基本支出1182.74萬元,較上年預(yù)算安排增加174.06萬元,包括工資福利支出1041.38萬元、商品和服務(wù)支出107.54萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出32.32萬元、資本性支出1.50萬元;項目支出887.00萬元,較上年預(yù)算安排減少4800萬元,包括商品和服務(wù)支出44萬元、資本性支出843萬元。按支出功能科目劃分:社會保障和就業(yè)支出106.82萬元,較上年預(yù)算安排增加40.84萬元;交通運(yùn)輸支出1887.57萬元,較上年預(yù)算安排減少4673.33萬元;住房保障支出75.36萬元,較上年預(yù)算安排增加6.56萬元。按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出1041.38萬元,較上年預(yù)算安排增加167.46萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助支出32.32萬元,較上年預(yù)算安排增加5.66萬元;商品和服務(wù)支出151.54萬元,較上年預(yù)算安排減少4798.86萬元;資本性支出844.5萬元,較上年預(yù)算安排減少0.2萬元。(三)財政撥款支出情況2023年市公路事業(yè)發(fā)展中心財政撥款支出預(yù)算2069.74萬元,較上年減少4625.92萬元,下降69.1%。按支出功能科目劃分:社會保障和就業(yè)支出106.82萬元,較上年預(yù)算安排增加40.84萬元;交通運(yùn)輸支出1887.57萬元,較上年預(yù)算安排減少4673.33萬元;住房保障支出75.36萬元,較上年預(yù)算安排增加6.56萬元。按支出項目類別劃分:基本支出1182.74萬元,較上年預(yù)算安排增加174.06萬元,包括工資福利支出1041.38萬元、商品和服務(wù)支出107.54萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出32.32萬元、資本性支出1.50萬元。項目支出887.00萬元,較上年預(yù)算安排減少4800萬元,包括商品和服務(wù)支出44萬元、資本性支出843萬元。(四)政府性基金情況本單位沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。國有資本經(jīng)營情況本單位沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費等重要情況說明2023年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費109.04萬元,與2022年基本持平。(七)政府采購情況說明2023年我單位政府采購預(yù)算共安排635.65萬元。其中,政府采購貨物預(yù)算334.00萬元,政府采購工程預(yù)算188.00萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算113.65萬元。(八)國有資產(chǎn)占有使用情況截至2022年7月31日,本單位共有車輛0輛,其中:一般公務(wù)用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。2023年單位預(yù)算安排購置車輛0輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為:0。(九)項目績效情況2023年部門專項支出項目具體為:1、道班房建設(shè)項目項目概述:主要用于全市范圍內(nèi)國省干線公路道班房進(jìn)行修繕、重建工程。立項依據(jù):根據(jù)交通部2010年實施的《公路養(yǎng)護(hù)技術(shù)規(guī)范》及省公路局贛路養(yǎng)字〔2012〕9號《關(guān)于印發(fā)<江西省公路養(yǎng)護(hù)道班規(guī)范化管理實施意見>的通知》精神要求。實施主體:南昌市公路事業(yè)發(fā)展中心。實施周期:2023年1月1日至2023年12月31日。年度預(yù)算安排:242.00萬元??冃繕?biāo)和指標(biāo):數(shù)量指標(biāo):改造、修繕工程數(shù)量6個;道班房建設(shè)面積≥393.17㎡。質(zhì)量指標(biāo):改造、修繕工程竣工驗收合格率100%。時效指標(biāo):改造、修繕工程項目按計劃完工率100%。成本指標(biāo):昌萬道班重建工程成本188萬元;其他道班修繕工程成本54萬元。社會效益指標(biāo):提高公路養(yǎng)護(hù)后勤保障率100%。滿意度指標(biāo):工程受益群體滿意度≥95%。2、鄉(xiāng)村振興項目項目概述:主要用于東陽村芰湖觀光休閑園項目建設(shè),實施休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展工程。立項依據(jù):根據(jù)江西省發(fā)布《中共江西省委江西省人民政府關(guān)于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的意見》、洪組通〔2021〕72號《關(guān)于印發(fā)《南昌市2021-2023年省市級重點村定點幫扶工作方案》文件精神。實施主體:南昌市公路事業(yè)發(fā)展中心。實施周期:2023年1月1日至2023年12月31日。年度預(yù)算安排:55.00萬元??冃繕?biāo)和指標(biāo):數(shù)量指標(biāo):芰湖觀光休閑園建設(shè)項目1項。質(zhì)量指標(biāo):工程竣工驗收合格率100%。時效指標(biāo):施工按合同完成及時率100%。成本指標(biāo):建設(shè)總成本節(jié)約率≤2%。社會效益指標(biāo):改善鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境,帶動鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展,提高村民創(chuàng)收能力。滿意度指標(biāo): 3、宣傳教肓費項目項目概述:主要用于深入貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于宣傳思想工作的系列重要論述,對外宣傳、制作宣傳畫冊及資料、學(xué)習(xí)書籍及培訓(xùn)等。立項依據(jù):根據(jù)江西省交通運(yùn)輸教育培訓(xùn)“十四五”發(fā)展規(guī)劃、南昌市公路事業(yè)發(fā)展中心意識形態(tài)和宣傳思想工作要點。實施主體:南昌市公路事業(yè)發(fā)展中心。實施周期:2023年1月1日至2023年12月31日。年度預(yù)算安排:20.00萬元??冃繕?biāo)和指標(biāo):數(shù)量指標(biāo):對外多媒體宣傳次數(shù)≥1次;宣傳業(yè)務(wù)培訓(xùn)≥1次;宣傳報道篇數(shù)≥12篇。質(zhì)量指標(biāo):完成宣傳報道達(dá)標(biāo)率100%。時效指標(biāo):宣傳報道刊登逾期時限≤3天。成本指標(biāo):制作宣傳視頻1.5萬元/分鐘;宣傳展板平均成本150元/版社會效益指標(biāo):加強(qiáng)公路行業(yè)宣傳,推進(jìn)行業(yè)文化建設(shè)。滿意度指標(biāo):社會公眾滿意度≥95%。4、房屋維修項目項目概述:主要用于中心屬單位辦公樓租賃和維修。立項依據(jù):南昌市公路事業(yè)發(fā)展中心辦公樓始建于上80年代初、90年代初,使用過程中存在眾多安全隱患,已影響正常使用,每年必須例行維修。實施主體:南昌市公路事業(yè)發(fā)展中心。實施周期:2023年1月1日至2023年12月31日。年度預(yù)算安排:50.00萬元。績效目標(biāo)和指標(biāo):數(shù)量指標(biāo):房屋維修工程整體建筑面積≥3600㎡。質(zhì)量指標(biāo):房屋維修項目按合同竣工驗收合格率=100%。時效指標(biāo):自合同生效起修繕工期逾期時限≤5天。成本指標(biāo):改造、修繕累計工程成本節(jié)約率≤2%。社會效益指標(biāo):建筑物安全隱患整改率≥95%。滿意度指標(biāo):辦公人員滿意率≥95%。5、應(yīng)急演練項目項目概述:主要用于強(qiáng)化應(yīng)急搶險培訓(xùn),組建應(yīng)急隊伍,整合應(yīng)急搶險力量。立項依據(jù):根據(jù)《南昌市普通國省干線公路“十四五”發(fā)展規(guī)劃(2021-2025)》指導(dǎo)意見。實施主體:南昌市公路事業(yè)發(fā)展中心。實施周期:2023年1月1日至2023年12月31日。年度預(yù)算安排:6.00萬元??冃繕?biāo)和指標(biāo):數(shù)量指標(biāo):應(yīng)急演練開展次數(shù)9次;演練物資購置1批。質(zhì)量指標(biāo):實戰(zhàn)演練符合方案預(yù)期效果≥95%;應(yīng)急演練隊伍的支援和協(xié)作有效性≥95%。時效指標(biāo):搶險人員和應(yīng)急物資抵達(dá)現(xiàn)場的時效控制≤90分鐘;制定應(yīng)急搶險方案的時效控制≤60分鐘。成本指標(biāo):開展應(yīng)急演練經(jīng)費6萬元。社會效益指標(biāo):提高應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急保通能力。滿意度指標(biāo):道路使用人員對公路的滿意度≥95%。6、公路規(guī)劃及公路文化推廣項目項目概述:主要用于編制公路規(guī)劃及公路文化推廣所需調(diào)研、專家評審、編制等。立項依據(jù):根據(jù)《南昌市普通國省干線公路“十四五”發(fā)展規(guī)劃(2021-2025)》指導(dǎo)意見。實施主體:南昌市公路事業(yè)發(fā)展中心。實施周期:2023年1月1日至2023年12月31日。年度預(yù)算安排:24.00萬元??冃繕?biāo)和指標(biāo):數(shù)量指標(biāo):公路規(guī)劃工作及公路文化交流活動場次4次;公路規(guī)劃工作及公路文化交流活動培訓(xùn)2次。質(zhì)量指標(biāo):完成業(yè)務(wù)及活動推廣達(dá)標(biāo)率100%;對外多媒體宣傳資料合格率100%。時效指標(biāo):完成業(yè)務(wù)培訓(xùn)及推廣活動及時率100%。成本指標(biāo):完成公路規(guī)劃及公路文化推廣活動成本控制≤24萬元。社會效益指標(biāo):提高公路路網(wǎng)規(guī)劃、公路路況信息和公路文化宣傳率。滿意度指標(biāo):社會公眾滿意度≥95%。7、公路養(yǎng)護(hù)機(jī)具項目項目概述:主要用于全市國省道、縣鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)干線公路工程建設(shè)、日常養(yǎng)護(hù)、道路綠化保潔、公路應(yīng)急保障等。立項依據(jù):根據(jù)省公路局贛路養(yǎng)規(guī)字〔2009〕1號文件精神,為保障良好的公路狀況,發(fā)揮公路效能,確保公路暢通,應(yīng)及時補(bǔ)給和更新公路養(yǎng)護(hù)機(jī)械設(shè)備。實施主體:南昌市公路事業(yè)發(fā)展中心。實施周期:2023年1月1日至2023年12月31日。年度預(yù)算安排:320.00萬元??冃繕?biāo)和指標(biāo):數(shù)量指標(biāo):采購機(jī)械設(shè)備數(shù)量29臺。質(zhì)量指標(biāo):設(shè)備驗收合格率100%。時效指標(biāo):按合同交付時限≤10天。成本指標(biāo):日常養(yǎng)護(hù)機(jī)械購置成本19萬元;交通安全設(shè)施維修機(jī)械購置成本37萬元;除雪清方排障搶險機(jī)械購置成本53萬元;路面養(yǎng)護(hù)維修機(jī)械購置成本180.4萬元;5T前鋼后膠壓路機(jī)購置成本30萬元;電鎬購置成本0.6萬元。社會效益指標(biāo):提升公路排障修復(fù)率,保障公路養(yǎng)護(hù)質(zhì)量,提升公路好路率。滿意度指標(biāo):司乘人員對路況的滿意率≥95%。8、交通儀器及交通量調(diào)查項目項目概述:主要用于對全市普通國省干線公路選定路段的交通流量及特性進(jìn)行調(diào)查。立項依據(jù):根據(jù)交通部2017年實施的《公路交通情況調(diào)查統(tǒng)計報表制度》要求。實施主體:南昌市公路事業(yè)發(fā)展中心。實施周期:2023年1月1日至2023年12月31日。年度預(yù)算安排:16.00萬元。績效目標(biāo)和指標(biāo):數(shù)量指標(biāo):交通量調(diào)查自動監(jiān)測站點59個。質(zhì)量指標(biāo):交通量調(diào)查準(zhǔn)確率≥95%。時效指標(biāo):交通量調(diào)查完成及時率100%。成本指標(biāo):交通量調(diào)查成本節(jié)約率≤2%。社會效益指標(biāo):調(diào)查數(shù)據(jù)可參考率≥95%。滿意度指標(biāo):數(shù)據(jù)使用人員滿意度≥95%。9、橋梁檢測、檢查項目項目概述:主要用于全市范圍內(nèi)普通國省道橋梁定期檢查等。立項依據(jù):根據(jù)洪路養(yǎng)字〔2013〕32號文件要求,特大、特殊結(jié)構(gòu)和特別重要橋梁定期檢查不少于一年一次,應(yīng)委托專業(yè)橋梁檢測單位實施。實施主體:南昌市公路事業(yè)發(fā)展中心。實施周期:2023年1月1日至2023年12月31日。年度預(yù)算安排:90.00萬元??冃繕?biāo)和指標(biāo):數(shù)量指標(biāo):橋梁檢測數(shù)39座。質(zhì)量指標(biāo):檢測工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%。時效指標(biāo):自合同生效起橋梁檢測工作完成時限≤60天。成本指標(biāo):特殊檢查(承載能力驗算)平均成本12000元/座;中小橋定期檢測平均成本180元/延米;大橋定期檢測平均成本150元/延米。社會效益指標(biāo):檢測發(fā)現(xiàn)安全隱患整改率≥95%。滿意度指標(biāo):司乘人員對橋況的滿意度≥95%。10、綠化(補(bǔ)植、新植)項目項目概述:主要用于全市范圍內(nèi)普通國省道公路綠化管護(hù),計劃對公路沿線綠化植物進(jìn)行補(bǔ)植。立項依據(jù):根據(jù)交通部2010年實施的《公路養(yǎng)護(hù)技術(shù)規(guī)范》要求。實施主體:南昌市公路事業(yè)發(fā)展中心。實施周期:2023年1月1日至2023年12月31日。年度預(yù)算安排:64.00萬元??冃繕?biāo)和指標(biāo):數(shù)量指標(biāo):補(bǔ)種灌木數(shù)量≥3285株。質(zhì)量指標(biāo):綠植存活率≥95%。時效指標(biāo):綠化養(yǎng)護(hù)及時率100%。成本指標(biāo):每棵灌木補(bǔ)植成本140元;每棵喬木補(bǔ)植成本(蜀檜)100元;每棵喬木補(bǔ)植成本(樟樹)440元;每棵喬木補(bǔ)植成本(桂花樹)270元。社會效益指標(biāo):行車體驗提升度≥95%。滿意度指標(biāo):司乘人員對路況的滿意度≥95%。二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明2023年本單位“三公”經(jīng)費財政撥款安排2.00萬元。其中:1、因公出國(境)經(jīng)費0萬元,比上年增加0萬元。與上年保持一致。2、公務(wù)接待費2.00萬元,比上年增加0元。與上年保持一致。3、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費0萬元,比上年增加0萬元。與上年保持一致。4、公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增加0萬元。與上年保持一致。第四部分名詞解釋一、收入科目財政撥款:指市級財政當(dāng)年撥付的資金。二、支出科目(一)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出。(二)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。(三)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)
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