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PAGEPAGE1福田區(qū)企業(yè)發(fā)展服務中心2019年度部門決算目錄一、福田區(qū)企業(yè)發(fā)展服務中心概況(一)部門職責(二)機構(gòu)設(shè)置二、福田區(qū)企業(yè)發(fā)展服務中心2019年度部門決算表三、福田區(qū)企業(yè)發(fā)展服務中心2019年度部門決算情況說明四、名詞解釋一、福田區(qū)企業(yè)發(fā)展服務中心概況(一)部門職責本單位主要職能是:宣傳貫徹國家、省、市行業(yè)法律、法規(guī),執(zhí)行市、區(qū)人民政府的經(jīng)濟、社會發(fā)展規(guī)劃和政策研究擬訂轄區(qū)企業(yè)服務的規(guī)劃、標準,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)企業(yè)服務相關(guān)措施的實施和評估。負責政府與企業(yè)間雙向溝通聯(lián)系,協(xié)調(diào)行業(yè)協(xié)會、區(qū)職能部門及海關(guān)、出入境檢驗檢疫、市場監(jiān)管等單位,建立聯(lián)動服務機制。建立企業(yè)需求動態(tài)信息共享平臺,掌握轄區(qū)企業(yè)運營狀況和產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢。做好招商引資前置服務,搭建企業(yè)交流合作平臺,引導企業(yè)參加各種經(jīng)貿(mào)交流活動。探索建立“一站式”企業(yè)綜合服務平臺,受理企業(yè)提出的各種資金項目支持申請等服務。承擔華強北中國電子市場價格指數(shù)監(jiān)督委員會日常工作、支持企業(yè)行業(yè)協(xié)會開展活動、協(xié)調(diào)處理企業(yè)間矛盾等工作。(二)機構(gòu)設(shè)置本單位共內(nèi)設(shè)5個部門,編制內(nèi)實有人數(shù)43人(含6名企業(yè)化管理人員),實有購買服務人員15人,離退休人員9人,公務用車2臺。

二、福田區(qū)企業(yè)發(fā)展服務中心2019年度部門決算表收入支出決算總表公開01表部門:福田區(qū)企業(yè)發(fā)展服務中心單位:萬元收入支出項目行次決算數(shù)項目行次決算數(shù)欄次1欄次2一、一般公共預算財政撥款收入1212,953.16一、一般公共服務支出2921,176.66二、政府性基金預算財政撥款收入20.00二、外交支出300.00三、上級補助收入30.00三、國防支出310.00四、事業(yè)收入40.00四、公共安全支出32196.14五、經(jīng)營收入50.00五、教育支出330.00六、附屬單位上繳收入60.00六、科學技術(shù)支出34168,650.13七、其他收入70.06七、文化旅游體育與傳媒支出3519,888.588八、社會保障和就業(yè)支出36135.549九、衛(wèi)生健康支出3734.2610十、節(jié)能環(huán)保支出382,769.2011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出390.0012十二、農(nóng)林水支出400.0013十三、交通運輸支出410.0014十四、資源勘探信息等支出420.0015十五、商業(yè)服務業(yè)等支出430.0016十六、金融支出440.0017十七、援助其他地區(qū)支出450.0018十八、自然資源海洋氣象等支出460.0019十九、住房保障支出47112.6820二十、糧油物資儲備支出480.0021二十一、災害防治及應急管理支出490.0022二十二、其他支出500.002351本年收入合計24212,953.22本年支出合計52212,963.20用事業(yè)基金彌補收支差額250.00結(jié)余分配530.00年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2610.04年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余540.062755總計28212,963.26總計56212,963.26注:1.本表依據(jù)《收入支出決算總表》(財決01表)進行批復。2.本表含政府性基金預算財政撥款。3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。收入決算表公開02表部門:福田區(qū)企業(yè)發(fā)展服務中心單位:萬元支出功能分類科目編碼科目名稱本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳其他收入類款項欄次1234567合計212,953.22212,953.160.000.000.000.000.06201一般公共服務支出21,176.6921,176.620.000.000.000.000.0620110人力資源事務17,550.0117,550.010.000.000.000.000.002011008引進人才費用17,550.0117,550.010.0020199其他一般公共服務支出3,626.683,626.620.062019999其他一般公共服務支出3,626.683,626.620.000.000.000.000.06204公共安全支出196.14196.140.0020402公安196.14196.140.002040219信息化建設(shè)196.14196.140.00206科學技術(shù)支出168,650.13168,650.130.000.000.000.000.0020699其他科學技術(shù)支出168,650.13168,650.130.000.000.000.000.002069999其他科學技術(shù)支出168,650.13168,650.130.000.000.000.000.00207文化旅游體育與傳媒支出19,878.5819,878.580.000.000.000.000.0020799其他文化體育與傳媒支出19,878.5819,878.580.000.000.000.000.002079903文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出19,878.5819,878.580.000.000.000.000.00208社會保障和就業(yè)支出135.53135.530.000.000.000.000.0020805行政事業(yè)單位離退休135.53135.530.000.000.000.000.002080502事業(yè)單位離退休30.9930.990.000.000.000.000.002080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出78.8578.850.000.000.000.000.002080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出25.6825.680.00210衛(wèi)生健康支出34.2634.260.000.000.000.000.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療34.2634.260.000.000.000.000.002101102事業(yè)單位醫(yī)療34.2634.260.000.000.000.000.00211節(jié)能環(huán)保支出2,769.202,769.200.000.000.000.000.0021199其他節(jié)能環(huán)保支出2,769.202,769.200.000.000.000.000.002119901其他節(jié)能環(huán)保支出2,769.202,769.200.000.000.000.000.00221住房保障支出112.68112.680.0022102住房改革支出112.68112.680.002210201住房公積金112.68112.680.00注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。支出決算表公開03表部門:福田區(qū)企業(yè)發(fā)展服務中心單位:萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123456合計188,931.051,202.52187,728.530.000.000.00201一般公共服務支出21,176.661,074.6720,101.990.000.000.0020110人力資源事務17,550.010.0017,550.010.000.002011008引進人才費用17,550.010.0017,550.010.000.000.0020199其他一般公共服務支出3,626.651,074.672,551.980.000.000.002019999其他一般公共服務支出3,626.651,074.672,551.980.000.000.00204公共安全支出196.140.00196.140.000.000.0020402公安196.140.00196.140.000.000.002040219信息化建設(shè)196.140.00196.140.000.000.00206科學技術(shù)支出168,650.130.00168,650.130.000.000.0020699其他科學技術(shù)支出168,650.130.00168,650.130.000.000.002069999其他科學技術(shù)支出168,650.130.00168,650.130.000.000.00207文化旅游體育與傳媒支出19,888.580.0019,888.580.000.000.0020799其他文化體育與傳媒支出19,888.580.0019,888.582079903文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出19,888.580.0019,888.58208社會保障和就業(yè)支出135.54135.540.000.000.000.0020805行政事業(yè)單位離退休135.54135.540.000.000.000.002080502事業(yè)單位離退休31.0131.010.000.000.000.002080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出78.8578.850.000.000.000.002080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出25.6825.680.000.000.000.00210衛(wèi)生健康支出34.2634.260.000.000.000.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療34.2634.260.002101102事業(yè)單位醫(yī)療34.2634.260.00211節(jié)能環(huán)保支出2,769.200.002,769.2021199其他節(jié)能環(huán)保支出2,769.200.002,769.202119901其他節(jié)能環(huán)保支出2,769.200.002,769.20221住房保障支出112.68112.680.0022102住房改革支出112.68112.680.002210201住房公積金112.68112.680.00注:本表反映部門本年度各項支出情況財政撥款收入支出決算總表公開04表部門:福田區(qū)企業(yè)發(fā)展服務中心單位:萬元收入支出項目行次金額項目行次合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款欄次1欄次234一、一般公共預算財政撥款1212,953.16一、一般公共服務支出3021,176.6621,176.660.00二、政府性基金預算財政撥款20.00二、外交支出310.000.000.003三、國防支出320.000.000.004四、公共安全支出33196.14196.140.005五、教育支出340.000.000.006六、科學技術(shù)支出35168,650.13168,650.130.007七、文化旅游體育與傳媒支出3619,888.5819,888.580.008八、社會保障和就業(yè)支出37135.54135.540.009九、衛(wèi)生健康支出3834.2634.260.0010十、節(jié)能環(huán)保支出392,769.202,769.200.0011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出400.000.000.0012十二、農(nóng)林水支出410.000.000.0013十三、交通運輸支出420.000.000.0014十四、資源勘探信息等支出430.000.000.0015十五、商業(yè)服務業(yè)等支出440.000.000.0016十六、金融支出450.000.000.0017十七、援助其他地區(qū)支出460.000.000.0018十八、自然資源海洋氣象等支出470.000.000.0019十九、住房保障支出48112.68112.680.0020二十、糧油物資儲備支出490.000.000.0021二十一、災害防治及應急管理支出500.000.000.0022二十二、其他支出510.000.000.0023520.00本年收入合計24212,953.16本年支出合計53212,963.20212,963.20年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2510.04年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余540.000.00一、一般公共預算財政撥款2610.0455二、政府性基金預算財政撥款270.00560.002857總計29212,963.20總計58212,963.20212,963.20注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。PAGE10PAGE7一般公共預算財政撥款支出決算表公開05表部門:福田區(qū)企業(yè)發(fā)展服務中心單位:萬元項目合計基本支出項目支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123合計212,963.201,357.16211,606.04201一般公共服務支出21,176.661,074.6720,101.9920110人力資源事務17,550.010.0017,550.012011008引進人才費用17,550.010.0017,550.0120199其他一般公共服務支出3,626.651,074.672,551.982019999其他一般公共服務支出3,626.651,074.672,551.98204公共安全支出196.140.00196.1420402公安196.140.00196.142040219信息化建設(shè)196.140.00196.14206科學技術(shù)支出168,650.130.00168,650.1320699其他科學技術(shù)支出168,650.130.00168,650.132069999其他科學技術(shù)支出168,650.130.00168,650.13207文化旅游體育與傳媒支出19,888.580.0019,888.5820799其他文化體育與傳媒支出19,888.580.0019,888.582079903文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出19,888.580.0019,888.58208社會保障和就業(yè)支出135.54135.540.0020805行政事業(yè)單位離退休135.54135.540.002080502事業(yè)單位離退休31.0131.010.002080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出78.8578.850.002080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出25.6825.680.00210衛(wèi)生健康支出34.2634.260.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療34.2634.260.002101102事業(yè)單位醫(yī)療34.2634.260.00211節(jié)能環(huán)保支出2,769.200.002,769.2021199其他節(jié)能環(huán)保支出2,769.200.002,769.202119901其他節(jié)能環(huán)保支出2,769.200.002,769.20221住房保障支出112.68112.680.0022102住房改革支出112.68112.680.002210201住房公積金112.68112.680.00注:本表反映部門本年度公共預算財政撥款實際支出情況。一欄=(2+3)欄。一般公共預算財政撥款基本支出決算表公開:06表部門:福田區(qū)企業(yè)發(fā)展服務中心單位:萬元人員經(jīng)費公用經(jīng)費經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱決算數(shù)經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱決算數(shù)經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱決算數(shù)301工資福利支出1,147.62302商品和服務支出159.19307債務利息及費用支出0.0030101基本工資131.9730201辦公費18.8730701國內(nèi)債務付息0.0030102津貼補貼575.7230202印刷費2.8830702國外債務付息0.0030103獎金10.9030203咨詢費0.00310資本性支出2.1830106伙食補助費0.0030204手續(xù)費0.0031001房屋建筑物購建0.0030107績效工資142.2530205水費0.6031002辦公設(shè)備購置2.1830108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費90.6330206電費4.9631003專用設(shè)備購置0.0030109職業(yè)年金繳費41.7830207郵電費5.8331005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0.0030110職工基本醫(yī)療保險繳費35.2730208取暖費0.0031006大型修繕0.0030111公務員醫(yī)療補助繳費0.0030209物業(yè)管理費87.3431007信息網(wǎng)絡及軟件購置更新0.0030112其他社會保障繳費0.0030211差旅費2.4331008物資儲備0.0030113住房公積金113.9130212因公出國(境)費用0.0031009土地補償0.0030114醫(yī)療費0.0030213維修(護)費16.5431010安置補助0.0030199其他工資福利支出5.1830214租賃費0.0031011地上附著物和青苗補償0.00303對個人和家庭的補助48.1830215會議費0.0031012拆遷補償0.0030301離休費0.0030216培訓費0.0031013公務用車購置0.0030302退休費28.8830217公務接待費0.0031019其他交通工具購置0.0030303退職(役)費0.0030218專用材料費0.0131021文物和陳列品購置0.0030304撫恤金0.0030224被裝購置費0.0031022無形資產(chǎn)購置0.0030305生活補助0.0030225專用燃料費0.0031099其他資本性支出0.0030306救濟費0.0030226勞務費0.00399其他支出0.0030307醫(yī)療費補助0.0030227委托業(yè)務費0.0039906贈與0.0030308助學金0.0030228工會經(jīng)費7.8539907國家賠償費用支出0.0030309獎勵金19.2930229福利費0.7639908對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼0.0030310個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼0.0030231公務用車運行維護費7.7639999其他支出0.0030399其他對個人和家庭的補助0.0030239其他交通費用0.0030240稅金及附加費用0.0030299其他商品和服務支出3.37人員經(jīng)費合計1,195.79公用經(jīng)費合計161.37注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開07表部門:福田區(qū)企業(yè)發(fā)展服務中心單位:萬元預算數(shù)年數(shù)合計因公出國(境)費公務用車購置及運行費公務接待費合計因公出國(境)費公務用車購置及運行費公務接待費小計公務用車購置費公務用車運行費小計公務用車購置費公務用車運行費12345678910111235.6325.837.807.8233.5925.837.7607.760注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中,預算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預算數(shù);決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。政府性基金預算財政撥款收入支出決算表公開08表部門:福田區(qū)企業(yè)發(fā)展服務中心單位:萬元項目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出欄次123456合計000000注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本部門2019年度無政府性基金預算收支。三、福田區(qū)企服中心2019年度部門決算情況說明收入支出決算總體情況說明2019年部門決算總收入212953.22萬元,加上年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.04萬元,2019年實際總收入212963.26萬元,2019年決算總支出212963.2萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.06萬元,2019年實際總支出212963.26萬元。與2018年度決算相比,收、支總計各增加23996.12萬元,增長13%,與2018年預算相比,增加了207061.44萬元,主要原因:按照福田區(qū)政府的有關(guān)規(guī)定要求,2019年福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金從相關(guān)部門調(diào)劑到我中心統(tǒng)一撥付,導致收支比2018年資金大幅度增加。收入決算情況說明2019年決算收入212953.22萬元,年初預算收入5700.55萬元,其中:綜合科撥款收入212953.22萬元,占總收入的100%。與2018年決算相比,增加了23996.12萬元,增幅達13%;與2018年預算相比,增加了207061.44萬元,增幅達3514%,主要原因:按照福田區(qū)政府的有關(guān)規(guī)定要求,2019年福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金從相關(guān)部門調(diào)劑到我中心統(tǒng)一撥付,導致收支比2018年資金大幅度增加。支出決算情況說明2019年決算支出212963.2萬元,2018年決算支出188931.05萬元,與2018年相比增加了24032.15萬元,增幅達13%,與年初預算相比,增加了207260.65萬元,主要原因是按照福田區(qū)相關(guān)規(guī)定要求,2019年福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金從相關(guān)部門調(diào)劑到我中心統(tǒng)一支付,導致金額大幅度增加。2019財政支出按用途劃分:其中:一般公共服務支出21176.66萬元,占總支出的9.94%;公共安分支出196.14萬元,占總支出的0.01%;科技技術(shù)支出168650.13萬元,占總支出的79.19%;文化旅游體育與傳媒支出19888.58萬元。占總支出的9.33%;社保保險和就業(yè)支出135.54萬元,占總支出的0.01%;衛(wèi)生健康支出34.26萬元,占總支出的0.002%;節(jié)能環(huán)保支出2769.2萬元,占總支出的1.3%;住房保障支出112.68萬元,占總支出的0.05%。財政撥款收入支出決算總體情況說明2019年財政撥款決算收入212953.16萬元,2019年財政撥款實際收入212963.2萬元;本年支出212963.2萬元,2019年財政撥款決算支出212963.2萬元;與2018年相比,收、支總計各增加24028.64萬元,增長13%;與2018年預算相比,財政撥款收、支均增加了207071.42萬元,增加了3514%,主要原因:按照福田區(qū)政府的有關(guān)規(guī)定要求,2019年福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金從相關(guān)部門調(diào)劑到我中心統(tǒng)一撥付,導致收支比2018年資金大幅度增加。一般公共預算財政撥款支出決算情況說明企服中心2019年部門決算支出212963.2萬元。包括基本支出1357.16萬元,項目支出211606.04萬元;2018年決算支出188931.05萬元,與2018年決算相比,增加了24032.15元,增加13%;與2018年預算相比,增加了207071.42萬元,增加了3514%,主要原因:按照福田區(qū)政府的有關(guān)規(guī)定要求,2019年福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金從相關(guān)部門調(diào)劑到我中心統(tǒng)一撥付,導致收支比2018年資金大幅度增加。一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明2019年一般公共預算財政撥款基本支出數(shù)1195.79萬元。其中工資福利支出1147.62萬元(主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、住房公積金、職業(yè)年金、其他工資福利支出等);對個人和家庭補助支出48.18萬元(主要包括退休費、獎勵金等)。公用經(jīng)費161.37萬元(包括工會經(jīng)費、福利費、辦公費、差旅費、郵電費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、水電物業(yè)管理費支出等)。與2018年決算相比,增加了11.47萬元,主要原因:2019年我中心掛牌成立一個部門深圳市福田區(qū)非公有制經(jīng)濟組織委員會,人員相應增加,導致費用相應增加;與2018年預算相比,減少了35.21萬元,主要原因是2019年減少差旅費以及培訓費用等支出。一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為33.59萬元(保留兩位小數(shù),下同),完成全年預算35.63萬元的94.27%,決算數(shù)少于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預算有所節(jié)約;較2018年決算數(shù)12.15萬元相比增加了21.44萬元,主要是因公出國(境)任務增加,2019年共安排2個出國(境)團23人次。1、2019年因公出國(境)經(jīng)費支出決算數(shù)為25.83萬元,完成全年預算25.83萬元的100%;較2018年決算數(shù)4.51萬元相比增加了21.32萬元,主要原因是組織出國團分別赴墨西哥、巴拿馬、德國、意大利開展經(jīng)貿(mào)交流相關(guān)活動。全年安排2個出國(境)團組,共計23人次。開支內(nèi)容包括組織商協(xié)會會長、秘書長20人赴德國、意大利開展交流并舉辦營商推介會;組織我中心3人赴墨西哥、巴拿馬開展交流活動。2、2019年度公務用車購置及運行維護費支出決算數(shù)為7.76萬元,均為運行維護費,完成全年預算7.80萬元的99.49%;較2018年決算數(shù)7.64萬元相比增加了0.12萬元,增加主要原因是車輛運行維護費增加。公務用車購置支出0萬元,全年預算0萬元;較2018年決算數(shù)0萬元持平,主要原因是2019年無發(fā)生公務用車購置支出。公務用車運行維護費7.76萬元,完成全年預算7.80萬元的99.49%;較2018年的決算數(shù)7.64萬元增加了0.12萬元,主要原因是2019年車輛維修費的增加。2019年我中心購置公務用車0臺,保有量共2臺。其中,中心本級2臺。具體開支內(nèi)容包括:根據(jù)區(qū)委區(qū)政府工作部署,執(zhí)行公務和車輛維修等業(yè)務活動所發(fā)生的公務用車運行支出。3、2019年度公務接待費支出決算數(shù)為0萬元,完成全年預算2萬元的0%,主要原因是厲行節(jié)約,從嚴控制接待費用;較2018年決算數(shù)0萬元持平。2019年度我中心公務接待0批次、0人次。政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明2019年,企服中心沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。預算績效情況說明1.預算績效管理工作開展情況。根據(jù)預算績效管理要求,企服中心全面開展2019年度“三本”預算績效自評。其中,三級項目30個,共涉及財政資金3175.25萬元,占一般公共預算項目支出總額的81.98%。企服中心結(jié)合重點履職或重大民生項目開展情況,組織對“行業(yè)協(xié)會分項”項目開展重點績效評價,共涉及財政資金1592.59萬元。從評價情況來看,項目立項依據(jù)充分,績效目標設(shè)置合理,項目業(yè)務管理制度、財務管理制度較為健全,項目實施順利,達到了年初設(shè)定的各項工作目標,取得了較好的成效。2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。企服中心在2019年度部門決算中反映“點線世界品牌活動項目”等30個項目績效自評結(jié)果,具體各項目績效情況自評表,詳見附件1。點線世界品牌活動績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的目標,項目自評得分94分。項目全年預算數(shù)為87萬元,執(zhí)行數(shù)87萬元,預算執(zhí)行率100%。項目績效目標完成情況:圍繞主題品牌活動,共開展“院士論壇”活動7場,參與人數(shù)達650余人;開展科技創(chuàng)新系列路演活動7場,參與人數(shù)達600余人;舉辦“深趨勢”產(chǎn)學研項目對接活動4場,參與人數(shù)達360余人。為企業(yè)解決融資難、融資貴等問題,提升企業(yè)人才運營管理能力,促進企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。發(fā)現(xiàn)問題及原因:雖已基本形成品牌效應,但是活動覆蓋面有限,需進一步擴大影響力。下一步改進措施:總結(jié)2019年工作經(jīng)驗,進一步鞏固“點線世界”品牌形象,借助此平臺不斷提升企業(yè)的自身的生產(chǎn)經(jīng)營能力,從而提高企業(yè)核心競爭力。企業(yè)文化建設(shè)績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的目標,項目自評得分95分。項目全年預算數(shù)為448.59萬元,執(zhí)行數(shù)448.59萬元,預算執(zhí)行率100%。項目績效目標完成情況:支持行業(yè)協(xié)會舉辦面向轄區(qū)企業(yè)人才的文體大賽,共開展八大文體大賽,新增微視頻等比賽項目,激發(fā)企業(yè)人才創(chuàng)新活力,搭建企業(yè)人才“連心橋”,吸引企業(yè)人才來福田、留福田、愛福田,發(fā)揮商協(xié)會在福田企業(yè)文化和人才活力建設(shè)的帶動作用。發(fā)現(xiàn)問題及原因:文體大賽影響力仍需擴大,吸引力仍需加大。下一步改進措施:穩(wěn)步推進人才文體活動,舉辦更多企業(yè)人才喜聞樂見的活動。行業(yè)協(xié)會分項績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目自評得分95分。項目全年預算數(shù)為1592.59萬元,執(zhí)行數(shù)1592.59萬元,預算執(zhí)行率100%。項目績效目標完成情況:在充分調(diào)研和論證的基礎(chǔ)上,形成包含6大類、24項支持項目的商協(xié)會發(fā)展若干政策及其配套細則,共審核通過備案申請項目40個,審核通過資金項目68個。進一步促進福田營商環(huán)境建設(shè),激發(fā)社會組織活力,發(fā)揮商協(xié)會在福田經(jīng)濟及產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的帶動作用。發(fā)現(xiàn)問題及原因:行業(yè)政策仍需緊密結(jié)合福田區(qū)發(fā)展規(guī)劃及商協(xié)會發(fā)展現(xiàn)狀。下一步改進措施:結(jié)合福田區(qū)發(fā)展規(guī)劃以及商協(xié)會發(fā)展實際情況,修訂完善商協(xié)會發(fā)展若干政策及其配套細則,激發(fā)商協(xié)會發(fā)展活力,拓寬服務路徑。戶外公共物業(yè)管理績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目自評得分95分。項目全年預算數(shù)為239.96萬元,執(zhí)行數(shù)239.96萬元,預算執(zhí)行率100%。項目績效目標完成情況:按照要求給予6位職工工資、養(yǎng)老、社保、公積金等。發(fā)現(xiàn)問題及原因:嚴格按照規(guī)定支付,未發(fā)現(xiàn)導致績效目標無法實現(xiàn)的問題。下一步改進措施:按要求支付。勞務派遣人員績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目自評得分96分。項目全年預算數(shù)為116萬元,執(zhí)行數(shù)116萬元,預算執(zhí)行率100%。項目績效目標完成情況:按照要求給予勞務派遣員工工資、社保、公積金等。發(fā)現(xiàn)問題及原因:嚴格按照規(guī)定支付,未發(fā)現(xiàn)導致績效目標無法實現(xiàn)的問題。下一步改進措施:按要求支付。政府服務企業(yè)滿意度績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目自評得分93分。項目全年預算數(shù)為14.76萬元,執(zhí)行數(shù)14.76萬元,預算執(zhí)行率100%。項目績效目標完成情況:形成年度《政府服務企業(yè)滿意度評價研究報告》,實現(xiàn)企業(yè)服務績效指數(shù)化評價,找差距、補短板、促整改,不斷地調(diào)研服務體系,具有深圳地方特色的政府服務企業(yè)滿意度測評模型,持續(xù)優(yōu)化企業(yè)的服務體驗,拓寬正企交流渠道,促進政府服務水平不斷提升。發(fā)現(xiàn)問題及原因:仍需不斷完善、創(chuàng)新政府服務企業(yè)滿意度測評工作。下一步改進措施:持續(xù)創(chuàng)新、提升企業(yè)服務水平,營造良好的營商環(huán)境。商協(xié)會培訓費用績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目自評得分96分。項目全年預算數(shù)為13.56萬元,執(zhí)行數(shù)13.56萬元,預算執(zhí)行率100%。項目績效目標完成情況:組織商協(xié)會CEO培訓、從業(yè)人員培訓、秘書長沙龍等活動,開展商協(xié)會CEO、從業(yè)人員培訓。發(fā)現(xiàn)問題及原因:培訓仍需進一步結(jié)合商協(xié)會發(fā)展實際,加強行業(yè)間交流。下一步改進措施:繼續(xù)組織商協(xié)會從業(yè)人員、秘書長、會長培訓,增進行業(yè)間交流。產(chǎn)業(yè)政策匯編及申請指南績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目自評得分95分。項目全年預算數(shù)為23.25萬元,執(zhí)行數(shù)23.25萬元,預算執(zhí)行率100%。項目績效目標完成情況:發(fā)放產(chǎn)業(yè)資金政策匯編10000本,并通過微信等新媒體渠道進行宣傳,全方位服務企業(yè)用足用好市區(qū)產(chǎn)業(yè)資金政策。下一步改進措施:繼續(xù)做好產(chǎn)業(yè)政策的宣傳工作,擴大對福田區(qū)影響力。企業(yè)家關(guān)懷行動績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目自評得分94分。項目全年預算數(shù)為9.42萬元,執(zhí)行數(shù)9.42萬元,預算執(zhí)行率100%。項目績效目標完成情況:辦理區(qū)政協(xié)委員關(guān)于營造有利于企業(yè)家成長環(huán)境的相關(guān)提案,據(jù)此修訂并完善《福田區(qū)企業(yè)家關(guān)懷行動方案》,發(fā)放企業(yè)家服務卡443張,新增企業(yè)家服務卡申請14例,解決企業(yè)家就醫(yī)與子女教育問題辦理10余例。發(fā)現(xiàn)問題及原因:還需進一步為企業(yè)家提供更好的服務,營造良好的營商環(huán)境。下一步改進措施:以需求為導向,繼續(xù)堅定企業(yè)家立足福田成就事業(yè)、實現(xiàn)夢想的決心和信心,實現(xiàn)安商穩(wěn)商。采購服務(第三方數(shù)據(jù)及身份證認證)績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目自評得分96分。項目全年預算數(shù)為6.8萬元,執(zhí)行數(shù)6.8萬元,預算執(zhí)行率100%。項目績效目標完成情況:根據(jù)區(qū)系統(tǒng)平臺安全管理的要求,購買第三方身份識別認證服務。發(fā)現(xiàn)問題及原因:項目運行基本正常,預算執(zhí)行良好,執(zhí)行過程中未發(fā)現(xiàn)導致績效目標無法實現(xiàn)的問題。下一步改進措施:總結(jié)經(jīng)驗,按照相關(guān)要求做好系統(tǒng)平臺安全管理與維護。政府采購類績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目自評得分96分。項目全年預算數(shù)為1.55萬元,執(zhí)行數(shù)1.55萬元,預算執(zhí)行率100%。項目績效目標完成情況:購買辦公設(shè)備設(shè)施,提高辦事效率,創(chuàng)造更好的辦公環(huán)境。發(fā)現(xiàn)問題及原因:項目運行基本正常,預算執(zhí)行良好,執(zhí)行過程中未發(fā)現(xiàn)導致績效目標無法實現(xiàn)的問題。下一步改進措施:創(chuàng)建良好的辦公環(huán)境。營商文化資料及活動績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目自評得分96分。項目全年預算數(shù)為15萬元,執(zhí)行數(shù)15萬元,預算執(zhí)行率100%。項目績效目標完成情況:以“在意”為標識推出三十項服務活動,整合轄區(qū)企業(yè)服務資源,以折頁的形式呈現(xiàn)給企業(yè),在2019年產(chǎn)業(yè)資金政策宣講會上重大發(fā)布。營造穩(wěn)定公平透明,可預期的營商環(huán)境。發(fā)現(xiàn)問題及原因:仍需加大營商環(huán)境宣傳力度。下一步改進措施:繼續(xù)開展營商文化宣傳活動,展現(xiàn)前沿營商文化。非政府采購類績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目自評得分96分。項目全年預算數(shù)為1.03萬元,執(zhí)行數(shù)1.03萬元,預算執(zhí)行率100%。項目績效目標完成情況:完成檔案室裝修及輔助設(shè)備的裝置,辦公設(shè)備設(shè)施維修,創(chuàng)建良好的辦公環(huán)境。發(fā)現(xiàn)問題及原因:項目運行基本正常,預算執(zhí)行良好,執(zhí)行過程中未發(fā)現(xiàn)導致績效目標無法實現(xiàn)的問題。下一步改進措施:創(chuàng)建良好的辦公環(huán)境。高端人才交流績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目自評得分96分。項目全年預算數(shù)為33.83萬元,執(zhí)行數(shù)33.83萬元,預算執(zhí)行率100%。項目績效目標完成情況:舉辦大灣區(qū)人才融合系列活動。與香港各界婦女聯(lián)合協(xié)進會對接,制定深港青年交流工作方案;與中國工業(yè)經(jīng)濟聯(lián)合會、深圳社會組織研究院洽談灣區(qū)商協(xié)會發(fā)展峰會的合作事宜。發(fā)現(xiàn)問題及原因:需加強預算管理,增強預算約束力,提高預算編制的科學性。下一步改進措施:更合理的編制預算,組織切實有效的交流活動。承辦或參加展會績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目自評得分96分。項目全年預算數(shù)為29.84萬元,執(zhí)行數(shù)29.84萬元,預算執(zhí)行率100%。項目績效目標完成情況:對接優(yōu)質(zhì)企業(yè),舉辦營商環(huán)境推介會,吸引優(yōu)質(zhì)企業(yè)落戶福田。發(fā)現(xiàn)問題及原因:需擴大營商環(huán)境推介影響力與覆蓋面。下一步改進措施:繼續(xù)承辦或參加營商環(huán)境推介活動,助力企業(yè)落戶福田。產(chǎn)業(yè)政策發(fā)布會績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目自評得分96分。項目全年預算數(shù)為11.82萬元,執(zhí)行數(shù)11.82萬元,預算執(zhí)行率100%。項目績效目標完成情況:在2019年產(chǎn)業(yè)資金政策宣講會上發(fā)布政策,現(xiàn)場參加人數(shù)超1600人,全覆蓋宣傳推廣產(chǎn)業(yè)政策,累計組織開展162場市區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策宣講,8000多家企業(yè)參與,發(fā)放產(chǎn)業(yè)資金政策匯編10000本,并通過微信等新媒體渠道進行宣傳,全方位服務企業(yè)用足用好市區(qū)產(chǎn)業(yè)資金政策。發(fā)現(xiàn)問題及原因:需持續(xù)加大政策宣傳力度,擴大政策宣傳覆蓋面。下一步改進措施:采用新形式新方法,創(chuàng)新宣傳產(chǎn)業(yè)政策。培訓費績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目自評得分95分。項目全年預算數(shù)為15.24萬元,執(zhí)行數(shù)15.24萬元,預算執(zhí)行率100%。項目績效目標完成情況:加強干部隊伍建設(shè),開展系列干部學習培訓活動。發(fā)現(xiàn)問題及原因:項目運行基本正常,預算執(zhí)行良好,執(zhí)行過程中未發(fā)現(xiàn)導致績效目標無法實現(xiàn)的問題。下一步改進措施:通過培訓進一步加強干部隊伍建設(shè)。產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金政策績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目自評得分96分。項目全年預算數(shù)為50.88萬元,執(zhí)行數(shù)50.88萬元,預算執(zhí)行率100%。項目績效目標完成情況:自產(chǎn)業(yè)資金發(fā)布以來,累計組織開展162場市區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策宣講,8000多家企業(yè)參與,發(fā)放產(chǎn)業(yè)資金政策匯編10000本。發(fā)現(xiàn)問題及原因:項目運行基本正常,預算執(zhí)行良好,執(zhí)行過程中未發(fā)現(xiàn)導致績效目標無法實現(xiàn)的問題。下一步改進措施:采用新形式新方法,創(chuàng)新宣傳產(chǎn)業(yè)政策。點線世界運行及維護績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目自評得分94分。項目全年預算數(shù)為14.99萬元,執(zhí)行數(shù)14.99萬元,預算執(zhí)行率100%。項目績效目標完成情況:完成點線世界相關(guān)硬件設(shè)施的運行及維護工作,確保點線世界日?;顒拥捻樌_展。發(fā)現(xiàn)問題及原因:項目運行基本正常,預算執(zhí)行良好,執(zhí)行過程中未發(fā)現(xiàn)導致績效目標無法實現(xiàn)的問題。下一步改進措施:創(chuàng)建良好的環(huán)境,為企業(yè)提供可信、可靠、可溯源的一站式服務平臺。產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金政策平臺升級及平臺維護績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目自評得分95分。項目全年預算數(shù)為25.1萬元,執(zhí)行數(shù)25.1萬元,預算執(zhí)行率100%。項目績效目標完成情況:運用大數(shù)據(jù)、人工智能等前沿技術(shù)建設(shè)企業(yè)服務智能系統(tǒng),解決現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)資金申報系統(tǒng)體系舊、智能化水平低的難題。完成產(chǎn)業(yè)資金項目申報和受理系統(tǒng),實現(xiàn)智能查重、扶持金額智能計算等功能,加快產(chǎn)業(yè)資金政策兌現(xiàn);完成企業(yè)服務子系統(tǒng)建設(shè),包括產(chǎn)業(yè)政策個性推薦、企業(yè)訴求辦理等模塊。發(fā)現(xiàn)問題及原因:需加快產(chǎn)業(yè)資金平臺建設(shè)與落地使用,以推行便捷、高效、精準與智能服務。下一步改進措施:將產(chǎn)業(yè)資金申報系統(tǒng)將接入“智慧福田”手機APP實現(xiàn)應用,加快推進福田企業(yè)服務進入智能服務時代。商協(xié)會建設(shè)績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目自評得分98分。項目全年預算數(shù)為85.58萬元,執(zhí)行數(shù)85.58萬元,預算執(zhí)行率100%。項目績效目標完成情況:與區(qū)政協(xié)組團,組織轄區(qū)商協(xié)會會長、秘書長到德國、意大利考察學習,進一步打造大灣區(qū)商協(xié)會標桿。發(fā)現(xiàn)問題及原因:項目運行基本正常,預算執(zhí)行良好,執(zhí)行過程中未發(fā)現(xiàn)導致績效目標無法實現(xiàn)的問題。下一步改進措施:繼續(xù)組織商協(xié)會會長、秘書長培訓,增進行業(yè)間交流,推動行業(yè)發(fā)展。基層黨建績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目自評得分95分。項目全年預算數(shù)為2.81萬元,執(zhí)行數(shù)2.81萬元,預算執(zhí)行率100%。項目績效目標完成情況:加強黨建隊伍建設(shè),開展系列黨務學習培訓活動。發(fā)現(xiàn)問題及原因:項目運行基本正常,預算執(zhí)行良好,執(zhí)行過程中未發(fā)現(xiàn)導致績效目標無法實現(xiàn)的問題。下一步改進措施:通過培訓進一步加強黨建隊伍建設(shè)。招商引資前置績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目自評得分95分。項目全年預算數(shù)為61.49萬元,執(zhí)行數(shù)61.49萬元,預算執(zhí)行率100%。項目績效目標完成情況:對接10家優(yōu)質(zhì)企業(yè),加強產(chǎn)業(yè)政策和營商環(huán)境宣傳,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展聯(lián)系會議機制,確定優(yōu)質(zhì)企業(yè)落戶與政策兌現(xiàn)。發(fā)現(xiàn)問題及原因:需擴大營商環(huán)境宣傳影響力與覆蓋面。下一步改進措施:繼續(xù)吸引優(yōu)質(zhì)企業(yè)落戶福田。綜合服務平臺、APP系統(tǒng)運行及維護績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目自評得分95分。項目全年預算數(shù)為13.78萬元,執(zhí)行數(shù)13.78萬元,預算執(zhí)行率100%。項目績效目標完成情況:打造信息化平臺,完成頁面呈現(xiàn)更新、業(yè)務功能升級優(yōu)化、安全提升改造工作,方便企業(yè)用戶使用。發(fā)現(xiàn)問題及原因:未發(fā)現(xiàn)導致績效目標無法實現(xiàn)的問題。下一步改進措施:持續(xù)完善信息平臺,提高系統(tǒng)使用的便利性。微信公眾服務績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目自評得分94分。項目全年預算數(shù)為13.5萬元,執(zhí)行數(shù)13.5萬元,預算執(zhí)行率100%。項目績效目標完成情況:發(fā)布200篇推文,通過宣傳,使企業(yè)了解福田各部門的產(chǎn)業(yè)政策,了解福田支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的動態(tài)信息,了解福田公共服務和福田政府相關(guān)動態(tài)。發(fā)現(xiàn)問題及原因:需做好績效跟蹤自評,加強預算績效管理。下一步改進措施:工作中不斷總結(jié)經(jīng)驗,做好跟蹤自評。課題及調(diào)研績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目自評得分95分。項目全年預算數(shù)為68.73萬元,執(zhí)行數(shù)68.73萬元,預算執(zhí)行率100%。項目績效目標完成情況:深入了解企業(yè)需求,監(jiān)測企業(yè)發(fā)展動態(tài),激發(fā)市場活力,增強內(nèi)生動力,釋放內(nèi)需潛力,提升政府服務能力,提高政府服務效能。持續(xù)深入推進“放管

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