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灣仔海關(guān)2020年度部門決算目錄一、灣仔海關(guān)概況(一)部門職責(zé)(二)機構(gòu)設(shè)置二、灣仔海關(guān)2020年度部門決算表(一)收入支出決算總表(二)收入決算表(三)支出決算表(四)財政撥款收入支出決算總表(五)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(六)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表(七)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(八)政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(九)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表三、灣仔海關(guān)2020年度部門決算情況說明(一)收入支出決算總體情況說明(二)收入決算情況說明(三)支出決算情況說明(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明(五)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明(六)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明(七)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明(八)機關(guān)運行經(jīng)費支出說明(九)政府采購支出說明(十)國有資產(chǎn)占用情況說明(十一)預(yù)算績效情況說明四、名詞解釋一、灣仔海關(guān)概況(一)部門職責(zé)。灣仔海關(guān)為正處級口岸海關(guān),承擔(dān)拱北海關(guān)黨委各項決議決定的組織落實,承擔(dān)黨的基層組織建設(shè)和干部隊伍建設(shè),履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任;落實黨建和意識形態(tài)工作責(zé)任制;承擔(dān)轄區(qū)進(jìn)出境運輸工具、貨物、物品的監(jiān)管;承擔(dān)轄區(qū)海關(guān)管理環(huán)節(jié)的反恐、維穩(wěn)、防擴散、出口管制;承擔(dān)進(jìn)出口關(guān)稅、其他稅費征收管理及執(zhí)行反傾銷、反補貼措施等其他關(guān)稅保障措施;承擔(dān)轄區(qū)出入境衛(wèi)生檢疫、動植物及其產(chǎn)品檢驗檢疫、食品及化妝品檢驗檢疫、進(jìn)出口商品法定檢驗及口岸衛(wèi)生監(jiān)督處置等工作;承擔(dān)轄區(qū)進(jìn)出口貨物貿(mào)易等海關(guān)統(tǒng)計及進(jìn)出境檢驗檢疫質(zhì)量分析;承擔(dān)打擊走私綜合治理等工作。(二)機構(gòu)設(shè)置。灣仔海關(guān)為獨立核算的三級會計核算單位,內(nèi)設(shè)科室有:辦公室(黨委辦公室)、人事政工科(黨委組織宣傳部)、綜合保障科、綜合業(yè)務(wù)科、監(jiān)管一科、監(jiān)管二科、監(jiān)管三科、小型船舶監(jiān)管科、法制科、監(jiān)控分析科、旅檢科。二、灣仔海關(guān)2020年度部門決算表收入支出決算總表公開01表部門:灣仔海關(guān)金額單位:元收入支出項目行次金額項目行次金額欄次1欄次2一、一般公共預(yù)算財政撥款收入129,800,000.00一、一般公共服務(wù)支出1332,254,001.23二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入20.00二、外交支出140.00三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入30.00三、國防支出150.00四、上級補助收入40.00四、公共安全支出160.00五、事業(yè)收入50.00五、教育支出170.00六、經(jīng)營收入60.00六、科學(xué)技術(shù)支出180.00七、附屬單位上繳收入70.00七、文化旅游體育與傳媒支出190.00八、其他收入82,371,795.07八、社會保障和就業(yè)支出200.00本年收入合計932,171,795.07本年支出合計2132,254,001.23使用非財政撥款結(jié)余100.00結(jié)余分配220.00年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11109,650.66年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2327,444.50總計1232,281,445.73總計2432,281,445.73注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。收入決算表公開02表部門:灣仔海關(guān)金額單位:元科目編碼科目名稱本年收入合計財政撥款收入其他收入類款項欄次123合計32,171,795.0729,800,000.002,371,795.07201一般公共服務(wù)支出32,171,795.0729,800,000.002,371,795.0720109海關(guān)事務(wù)32,171,795.0729,800,000.002,371,795.072010901行政運行31,271,795.0728,900,000.002,371,795.072010905緝私辦案900,000.00900,000.000.00注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。支出決算表公開03表部門:灣仔海關(guān)金額單位:元科目編碼科目名稱本年支出合計基本支出項目支出對附屬單位補助支出類款項欄次1234合計32,254,001.2331,354,001.23900,000.000.00201一般公共服務(wù)支出32,254,001.2331,354,001.23900,000.000.0020109海關(guān)事務(wù)32,254,001.2331,354,001.23900,000.000.002010901行政運行31,354,001.2331,354,001.230.000.002010905緝私辦案900,000.000.00900,000.000.00注:本表反映部門本年度各項支出情況。財政撥款收入支出決算總表公開04表部門:灣仔海關(guān)金額單位:元收入支出項目行次金額項目行次合計一般公共預(yù)算財政撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款欄次1欄次234一、一般公共預(yù)算財政撥款129,800,000.00一、一般公共服務(wù)支出1529,879,465.7429,879,465.740.00二、政府性基金預(yù)算財政撥款20.00二、外交支出160.000.000.00三、國有資本經(jīng)營財政撥款30.00三、國防支出170.000.000.004四、公共安全支出180.000.000.005五、教育支出190.000.000.006六、科學(xué)技術(shù)支出200.000.000.007七、文化旅游體育與傳媒支出210.000.000.008八、社會保障和就業(yè)支出220.000.000.00本年收入合計929,800,000.00本年支出合計2329,879,465.7429,879,465.740.00年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1097,090.01年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2417,624.2717,624.270.00一般公共預(yù)算財政撥款1197,090.0125政府性基金預(yù)算財政撥款120.0026國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款130.0027總計1429,897,090.01總計2829,897,090.0129,897,090.010.00注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表公開05表部門:灣仔海關(guān)金額單位:元科目編碼科目名稱本年支出合計基本支出項目支出類款項欄次123合計29,879,465.7428,979,465.74900,000.00201一般公共服務(wù)支出29,879,465.7428,979,465.74900,000.0020109海關(guān)事務(wù)29,879,465.7428,979,465.74900,000.002010901行政運行28,979,465.7428,979,465.740.002010905緝私辦案900,000.000.00900,000.00注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表公開06表部門:灣仔海關(guān)金額單位:元人員經(jīng)費公用經(jīng)費科目編碼科目名稱決算數(shù)科目編碼科目名稱決算數(shù)科目編碼科目名稱決算數(shù)301工資福利支出23,717,507.00302商品和服務(wù)支出4,594,407.43307債務(wù)利息及費用支出0.0030101基本工資5,585,018.3030201辦公費81,135.1630701國內(nèi)債務(wù)付息0.0030102津貼補貼18,069,622.7030202印刷費11,691.0030702國外債務(wù)付息0.0030103獎金2,812.0030203咨詢費19,800.00310資本性支出385,058.3130106伙食補助費0.0030204手續(xù)費1,570.0031001房屋建筑物購建0.0030107績效工資0.0030205水費58,665.8331002辦公設(shè)備購置215,397.7030108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費0.0030206電費329,737.9531003專用設(shè)備購置0.0030109職業(yè)年金繳費0.0030207郵電費285,757.0731005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0.0030110職工基本醫(yī)療保險繳費0.0030208取暖費0.0031006大型修繕0.0030111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費0.0030209物業(yè)管理費1,077,508.0531007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0.0030112其他社會保障繳費60,054.0030211差旅費35,711.5031008物資儲備0.0030113住房公積金0.0030212因公出國(境)費用0.0031009土地補償0.0030114醫(yī)療費0.0030213維修(護)費439,384.2831010安置補助0.0030199其他工資福利支出0.0030214租賃費0.0031011地上附著物和青苗補償0.00303對個人和家庭的補助282,493.0030215會議費0.0031012拆遷補償0.0030301離休費0.0030216培訓(xùn)費0.0031013公務(wù)用車購置0.0030302退休費0.0030217公務(wù)接待費0.0031019其他交通工具購置0.0030303退職(役)費0.0030218專用材料費66,670.7531021文物和陳列品購置0.0030304撫恤金255,339.0030224被裝購置費0.0031022無形資產(chǎn)購置0.0030305生活補助25,740.0030225專用燃料費0.0031099其他資本性支出169,660.6130306救濟費0.0030226勞務(wù)費7,909.00399其他支出0.0030307醫(yī)療費補助0.0030227委托業(yè)務(wù)費13,650.0039906贈與0.0030308助學(xué)金0.0030228工會經(jīng)費540,000.0039907國家賠償費用支出0.0030309獎勵金0.0030229福利費29,100.0639908對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼0.0030310個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼0.0030231公務(wù)用車運行維護費0.0039999其他支出0.0030311代繳社會保險費0.0030239其他交通費用1,266,860.0030399其他對個人和家庭的補助1,414.0030240稅金及附加費用0.0030299其他商品和服務(wù)支出329,256.78人員經(jīng)費合計24,000,000.00公用經(jīng)費合計4,979,465.74注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開07表部門:灣仔海關(guān)金額單位:元預(yù)算數(shù)決算數(shù)合計因公出國(境)費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費合計因公出國(境)費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費123456789101112000000000000注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。說明:灣仔海關(guān)沒有“三公”經(jīng)費支出,故本表無數(shù)據(jù)。

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表公開08表單位:灣仔海關(guān)金額單位:元項目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出欄次123456合計

注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。說明:灣仔海關(guān)沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表單位:灣仔海關(guān)公開09表金額單位:元項目本年支出功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出欄次123合計注:本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。說明:灣仔海關(guān)沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。三、灣仔海關(guān)2020年度部門決算情況說明(一)收入支出決算總體情況說明。2020年度收、支總計3228.14萬元。與2019年度相比,收、支總計減少894.73萬元,減少21.7%。減少的主要原因為:1、退休人員的經(jīng)費開支、行政單位醫(yī)療支出因管理渠道發(fā)生改變,不再由灣仔海關(guān)支出;2、檢驗檢疫項目、緝私辦案費項目較2019年減少。圖1:收、支決算總計變動情況(單位:萬元)(二)收入決算情況說明。2020年度收入合計3217.18萬元。其中:財政撥款收入2980萬元,占93%;其他收入237.18萬元,占7%。圖2:收入決算(三)支出決算情況說明。2020年度支出合計3225.4萬元,其中:基本支出3135.4萬元,占97%;項目支出90萬元,占3%。圖3:支出決算(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明。2020年度財政撥款收、支總計2989.71萬元。與2019年度相比,財政撥款收、支總計減少1120.72萬元,下降37.49%,主要原因是一般公共服務(wù)支出減少。圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況(單位:萬元)(五)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。1.財政撥款支出決算總體情況。2020年度財政撥款支出2987.95萬元,占本年支出合計的92.64%。與2019年度相比,財政撥款支出減少1112.77萬元,減少37.24%,主要是離退休人員經(jīng)費和醫(yī)療保障經(jīng)費減少。圖5:財政撥款支出決算變動情況(單位:萬元)2.財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2020年度財政撥款支出2987.95萬元,用于一般公共服務(wù)支出2987.95萬元,占100%。圖6:財政撥款支出決算3.財政撥款支出決算具體情況。2020年度財政撥款支出年初預(yù)算加調(diào)整預(yù)算合計為2989.71萬元,支出決算為2987.95萬元,完成總預(yù)算的99.94%。其中:一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算為2989.71萬元,支出決算為2987.95萬元,完成總預(yù)算的99.94%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。(六)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。2020年度財政撥款基本支出2897.95萬元,其中:人員經(jīng)費2400萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、生活補助、撫恤金、其他對個人和家庭的補助;公用經(jīng)費497.95萬元,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、其他資產(chǎn)購置。(七)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。灣仔海關(guān)2020年無“三公”經(jīng)費支出。(八)機關(guān)運行經(jīng)費支出說明。灣仔海關(guān)2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出497.95萬元,比2019年增加49.73萬元,增長9.99%,增長主要原因是2020年灣仔口岸復(fù)航,我關(guān)配備人員及科室相應(yīng)增加,增加了機關(guān)運行經(jīng)費支出。(九)政府采購支出說明。灣仔海關(guān)2020年度政府采購支出總額0元,(十)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2020年12月31日,灣仔海關(guān)共有車輛14輛(臺),其中:機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車11輛;單價100萬元(含)以上的專用設(shè)備3臺(套)。(十一)預(yù)算績效情況說明。1.預(yù)算績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理工作要求,我關(guān)組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,共涉及二級項目1個、資金90萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。我關(guān)今年在中央部門決算中反映海關(guān)緝私辦案費等一般公共預(yù)算項目績效自評結(jié)果。海關(guān)緝私辦案費項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為90萬元,執(zhí)行數(shù)為90萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況見下表。項目支出績效自評表(2020年度)項目名稱海關(guān)緝私辦案費主管部門中華人民共和國灣仔海關(guān)實施單位中華人民共和國灣仔海關(guān)項目資金(萬元)年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額:90.0090.0090.0010.0100.0%10.00其中:財政撥款90.0090.0090.00--100.0%--上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0.000.000.00--0.0%--其他資金0.000.000.00--0.0%--年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況目標(biāo)1:保障灣仔海關(guān)管轄片區(qū)禁毒緝毒、打擊走私等工作正常開展,把好國門安全關(guān);

目標(biāo)2:深化綜合治理,拓展合作渠道,進(jìn)一步做好緝私大要案偵辦工作,維持打擊走私高壓態(tài)勢,有效震懾走私犯罪行為。目標(biāo)1:保障灣仔海關(guān)管轄片區(qū)禁毒緝毒、打擊走私等工作正常開展,把好國門安全關(guān);

目標(biāo)2:深化綜合治理,拓展合作渠道,進(jìn)一步做好緝私大要案偵辦工作,維持打擊走私高壓態(tài)勢,有效震懾走私犯罪行為。一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施績效指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)維護緝私艇數(shù)量不少于1艘220.020.0質(zhì)量指標(biāo)保障船艇正常使用不低于95%100%20.020.0效益指標(biāo)經(jīng)濟效益指標(biāo)打擊偷逃稅款走私是/否取得明顯效果效果顯著效果顯著20.020.0可持續(xù)影響指標(biāo)打擊走私工作持續(xù)發(fā)揮作用的期限長期長期有效20.020.0滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)群眾對緝私工作的滿意度滿意滿意10.010.0總分100100說明:無四、名詞解釋(一)一般公共預(yù)算財政撥款收入:指中央財政當(dāng)年撥付的資金。(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。(四)其他收入:指除上述一般公共預(yù)算財政撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的收入。主要是非同級財政撥款收入、存款利息收入等。(五)使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。(七)一般公共服務(wù)(類)海關(guān)事務(wù)(款):反映海關(guān)用于系統(tǒng)行政和事業(yè)單位的基本支出及完成專項業(yè)務(wù)工作的項目支出。行政運行(項)反映海關(guān)系統(tǒng)(包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。一般行政管理事務(wù)(項)反映海關(guān)系統(tǒng)(包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。機關(guān)服務(wù)(項)反映海關(guān)系統(tǒng)為行政單位(包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心等附屬事業(yè)單位的支出。緝私辦案(項)反映海關(guān)系統(tǒng)用于緝私辦案方面的支出??诎豆芾恚棧┓从晨诎豆ぷ鹘?jīng)費及中國電子口岸建設(shè)運維支出。信息化建設(shè)(項)反映海關(guān)系統(tǒng)用于海關(guān)科技信息化建設(shè)、海關(guān)信息系統(tǒng)運行維護等方面的支出。海關(guān)關(guān)務(wù)(項):反映海關(guān)現(xiàn)場綜合業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)和資產(chǎn)運行維護方面的支出。關(guān)稅征管(項):反映海關(guān)系統(tǒng)用于海關(guān)關(guān)稅征管業(yè)務(wù)的支出。海關(guān)監(jiān)管(項):反映海關(guān)系統(tǒng)用于海關(guān)監(jiān)管查驗技術(shù)設(shè)備購建及運維的支出。檢驗檢疫(項):反映海關(guān)系統(tǒng)用于檢驗檢疫執(zhí)法保障及能力提升、檢驗檢疫安全監(jiān)管、認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理支出。事業(yè)運行(項)反映海關(guān)事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心等附屬事業(yè)單位。其他海關(guān)事務(wù)支出(項)反映除上述項目以外其他海關(guān)事務(wù)方面的支出。(八)一般公共服務(wù)(類)人力資源事務(wù)(款)政府特殊津貼(項):反映海關(guān)與政府特殊津貼相關(guān)的支出。(九)一般公共服務(wù)(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)派駐派出機構(gòu)(項):反映中央紀(jì)委國家監(jiān)委駐海關(guān)總署開展工作的專項業(yè)務(wù)支出。(十)外交支出(類)對外援助(款)對外援助(項):反映海關(guān)對外國政府(地區(qū))提供的各種援助和技術(shù)合作支出。(十一)外交支出(類)國際組織(款)國際組織會費(項):反映海關(guān)經(jīng)批準(zhǔn)參加國際組織,按國際組織規(guī)定繳納的會費。(十二)外交支出(類)國際組織(款)國際組織捐贈(項):反映以我國政府或海關(guān)總署名義,向國際組織的認(rèn)捐、救災(zāi)、饋贈等支出。(十三)外交支出(類)其他外交支出(款)其他外交支出(項):反映除上述項目以外其他用于外交方面的支出。(十四)公共安全支出(類)緝私警察(款):反映海關(guān)緝私警察的基本支出及完成專項業(yè)務(wù)工作的項目支出。(十五)教育支出(類)普通教育(款)高等教育(項):反映海關(guān)所屬院校教學(xué)等方面的支出。(十六)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款):反映用于海關(guān)行政事業(yè)單位離退休方面的支出。行政單位離退休(項):反映海關(guān)系統(tǒng)行政單位(包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出。事業(yè)單位離退休(項):反映海關(guān)系統(tǒng)事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。離退休人員管理機構(gòu)(項):反映海關(guān)系統(tǒng)為離退休人員提供管理服務(wù)的離退休管理機構(gòu)的支出。機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映已參加當(dāng)?shù)厣绫5脑诼毴藛T的基本養(yǎng)老保險支出。機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映已參加當(dāng)?shù)厣绫5脑诼毴藛T的職業(yè)年金支出。(十七)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款):反映已參加當(dāng)?shù)蒯t(yī)保的海關(guān)單位用于向地方社保部門繳納的基本醫(yī)療保險和公務(wù)員醫(yī)療補助支出。行政單位醫(yī)療(項):指中央財政集中安排的駐各地海關(guān)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。公務(wù)員醫(yī)療補助(項):指中央財政集中安排的駐各地海關(guān)單位公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。(十八)住房保障支出(類)住房改革支出(款):反映海關(guān)系統(tǒng)按照國家政策規(guī)定為職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼和購房補貼等支出。住房改革支出包括三項:住房公積金(項):住房公積金是按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀(jì)九十年代中期,在全國機關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施,繳存比例最低不低于5%,最高不超過12%,繳存基數(shù)為職工本人上年工資,目前已實施近20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(職務(wù))工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼,規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等;事業(yè)單位繳

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