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晉城市能源技術服務中心2022年度部門(單位)預算目錄TOC\o"1-2"\h\u2122第一部分概況 -2-20456一、本部門(單位)職責 -2-21924二、機構(gòu)設置情況 -2-5724第二部分2022年度部門(單位)預算報表 -2-26458一、晉城市能源技術服務中心2022年預算收支總表 -2-24603二、晉城市能源技術服務中心2022年預算收入總表 -3-796三、晉城市能源技術服務中心2022年預算支出總表 -4-16636四、晉城市能源技術服務中心2022年財政撥款收支總表 -4-26273五、晉城市能源技術服務中心2022年一般公共預算支出預算表 -5-7192六、晉城市能源技術服務中心 -5-31727七、晉城市能源技術服務中心2022年政府性基金預算收入預算表 -6-16738八、晉城市能源技術服務中心2022年政府性基金預算支出預算表 -6-20755九、晉城市能源技術服務中心2022年國有資本經(jīng)營預算收支預算表 -6-5393十、晉城市能源技術服務中心2022年“三公”經(jīng)費支出預算表 -7-30299十一、晉城市能源技術服務中心 -7-30562第三部分2022年度部門(單位)預算情況說明 -7-16267一、2022年度部門預算數(shù)據(jù)變動情況及原因 -7-6020二、“三公”經(jīng)費增減變動原因說明 -8-1967三、機關運行經(jīng)費增減變動原因說明 -8-29343四、政府采購情況 -8-21613五、績效管理情況 -8-2135六、國有資產(chǎn)占有使用情況 -9-23820七、其他說明 -9-22595第四部分名詞解釋 -9-第一部分概況本部門(單位)職責本單位負責礦產(chǎn)地質(zhì)災害治理及環(huán)境評價等技術服務以及礦產(chǎn)地質(zhì)勘查鉆探;負責能源技術推廣,負責能源建設工程質(zhì)量技術服務;負責礦柱林場防火和病蟲害防治;負責能源行業(yè)培訓和職工技能提升等工作。二、機構(gòu)設置情況本單位核定編制58人,在編在崗49人,退休46人。單位中心內(nèi)設六個職能部門:綜合辦公室、2.財務人事(固定資產(chǎn)管理)部、3.地質(zhì)工程(安環(huán)生產(chǎn)、業(yè)務)部、4.煤礦工程質(zhì)監(jiān)部、5.新能源管理部、6、能源培訓部。第二部分2022年度部門(單位)預算報表一、晉城市能源技術服務中心2022年預算收支總表晉城市能源技術服務中心2022年預算收入總表晉城市能源技術服務中心2022年預算支出總表晉城市能源技術服務中心2022年財政撥款收支總表晉城市能源技術服務中心2022年一般公共預算支出預算表晉城市能源技術服務中心晉城市能源技術服務中心2022年政府性基金預算收入預算表晉城市能源技術服務中心2022年政府性基金預算支出預算表晉城市能源技術服務中心2022年國有資本經(jīng)營預算收支預算表晉城市能源技術服務中心2022年“三公”經(jīng)費支出預算表晉城市能源技術服務中心第三部分2022年度部門(單位)預算情況說明一、2022年度部門預算數(shù)據(jù)變動情況及原因2022年預算收支安排較上年比較(與上年年初預算比較)無變化。二、“三公”經(jīng)費增減變動原因說明2022年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算5萬元,比2021年減少2.8萬元,原因是厲行節(jié)約,減少開支。其中:因公出國(境)費用0萬元,比上年減少(增加)0萬元;公務接待費0萬元,比上年減少(增加)0萬元,公務用車運行維護費5萬元,比上年減少2.8萬元,原因是厲行節(jié)約,減少開支;公務用車購置費0元,比上年減少(增加)0萬元。三、機關運行經(jīng)費增減變動原因說明2022年本單位無機關運行經(jīng)費。四、政府采購情況2022年本單位沒有政府采購情況。五、績效管理情況1、績效管理情況2022年本單位實行績效目標管理的項目1個,涉及一般公共預算當年撥款402.06萬元。績效目標情況完成地方煤炭建設項目單項工程質(zhì)量認證、單位工程質(zhì)量認證、完成年度工程質(zhì)量行政檢查;確保全市礦柱林場不發(fā)生大的火災和病蟲害險情,保護好青山,促進生態(tài)經(jīng)濟發(fā)展;加快能源行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。六、國有資產(chǎn)占有使用情況1、車輛情況截至2021年12月31日,我單位車輛賬面數(shù)量4輛,賬面原值61.23萬元。從使用狀況分析:在用4輛,占100%。2、房屋情況;截至2021年12月31日,我單位無房屋。3、其他國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年12月31日,我單位自用固定資產(chǎn)429.02萬元,占賬面固定資產(chǎn)總額的100%。截至2021年12月31日,我單位無土地、無在建工程、無出租出借資產(chǎn)情況、無對外投資情況。七、其他說明第四部分名詞解釋一、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。三、“三公”經(jīng)費:指省直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映機關和參公事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。四、機關運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。五、政府購買服務:根據(jù)我國現(xiàn)行政策規(guī)定,政府購買服務,是指充分發(fā)揮市場機制作用,將國家機關屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,按照政府采購方式和程序,交由符合條件的服務供應商承擔,并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等情況向其支付費用的行為。六、一般公共預算:是指以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。七、政府性基金預算:是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。八、國有資本經(jīng)營預算:是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。九、財政專戶管理資金:專指教育收費,包括目前在財政專戶管理的高中以上學費、住宿費,高校委

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