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內(nèi)部審核計劃表內(nèi)審目的評價本所質(zhì)量活動與建立的管理體系及標(biāo)準(zhǔn)要求的符合性,以保證管理體系有效運行及不斷得到改善。內(nèi)審范圍本所管理體系所涉及的所有部門和所有場所、要素、過程。內(nèi)審依據(jù)CNAL/AC01:2005(ISO/IEC17025)《檢測和校準(zhǔn)實驗室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》、本所質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范等。月份部門123456789101112所長質(zhì)量負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人檢測一室檢測二室檢測三室檢測四室檢測五室檢測六室檢測七室檢測八室檢測九室檢測十室業(yè)務(wù)部辦公室內(nèi)審實施計劃表審核目的驗證本所管理體系建立以來質(zhì)量活動是否符合管理體系及標(biāo)準(zhǔn)要求,以保證管理體系有效運行及不斷得到改善審核性質(zhì)計劃內(nèi)審核審核范圍本所管理體系所涉及的所有部門和所有場所、要素、過程。審核依據(jù)CNAL/AC01:2005(ISO/IEC17025)《檢測和校準(zhǔn)實驗室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》、本所質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范等審核組審核日期審核編號首次會議末次會議審核報告提交日期序號時間受審核部門責(zé)任人審核員審核內(nèi)容備注內(nèi)審員委派表 :現(xiàn)委派同志到你部門負(fù)責(zé)對 進(jìn)行審核,請協(xié)助。受審部門:部門負(fù)責(zé)人:審核員:審核日期:序號審核內(nèi)容審核方式審核結(jié)果記錄不符合性質(zhì)涉及章、節(jié)和質(zhì)量體系文件條款內(nèi)內(nèi)部審核報告 年度存在主要問題分析:質(zhì)量體系運行狀況評價:不符合報告被審核部門不符合類型:□體系性不符合;□實施性不符合;□效果性不符合部門負(fù)責(zé)人責(zé)任部門質(zhì)量負(fù)責(zé)人參加評審人員:管理評審?fù)ㄖ獑巫ⅲ哼x擇項目在□內(nèi)打“√”管管理評審報告 年度第評審頁地點主持人記錄人簽到項次評審內(nèi)容會議記錄內(nèi)容需改善項目部門負(fù)責(zé)部門完成日期結(jié)果確認(rèn)

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