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文檔簡介
備用金制度管理制度一、總則(一)目的為規(guī)范公司備用金的管理,提高資金使用效率,保障公司資金安全,特制定本制度。(二)適用范圍本制度適用于公司各部門及全體員工在履行工作職責(zé)過程中涉及備用金使用的相關(guān)事項。(三)基本原則1.??顚S迷瓌t:備用金應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用,不得挪作他用。2.限額管理原則:根據(jù)不同崗位和業(yè)務(wù)需求,設(shè)定合理的備用金限額。3.及時報賬原則:使用備用金后應(yīng)及時辦理報賬手續(xù),不得拖延。4.監(jiān)督考核原則:對備用金的使用情況進(jìn)行定期監(jiān)督和考核。二、備用金的申請與審批(一)申請條件1.因工作需要,經(jīng)常有零星支出,且支出金額較小、筆數(shù)較多,不便通過常規(guī)報銷流程處理的。2.臨時性、突發(fā)性業(yè)務(wù),需要預(yù)支資金以滿足工作開展的。(二)申請流程1.申請人填寫《備用金申請表》,詳細(xì)說明申請備用金的用途、金額、預(yù)計使用期限等信息。2.將申請表提交至所在部門負(fù)責(zé)人審核,部門負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)工作實(shí)際情況,對申請的必要性和合理性進(jìn)行評估,并簽署審核意見。3.經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核通過后,申請表流轉(zhuǎn)至財務(wù)部門。財務(wù)部門對申請金額的合理性、是否符合備用金限額規(guī)定等進(jìn)行審核,并簽署意見。4.財務(wù)審核通過后,申請表提交至公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司整體資金狀況和業(yè)務(wù)需求,做出最終審批決定。(三)審批權(quán)限1.備用金申請金額在[X]元以下的,由部門負(fù)責(zé)人審核,財務(wù)部門負(fù)責(zé)人審批。2.備用金申請金額在[X]元至[X]元之間的,由部門負(fù)責(zé)人審核,財務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核,公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.備用金申請金額在[X]元以上的,由部門負(fù)責(zé)人審核,財務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核,公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核,公司總經(jīng)理審批。三、備用金的核定與發(fā)放(一)備用金限額核定1.財務(wù)部門根據(jù)各部門的工作職責(zé)、業(yè)務(wù)量大小、以往備用金使用情況等因素,對各部門備用金限額進(jìn)行核定。2.備用金限額一經(jīng)核定,原則上不予隨意調(diào)整。如因業(yè)務(wù)發(fā)展等原因確需調(diào)整的,需由部門提出書面申請,經(jīng)財務(wù)部門審核,公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。(二)備用金發(fā)放1.經(jīng)審批通過的備用金申請,財務(wù)部門按照核定的金額,將備用金發(fā)放至申請人指定的銀行賬戶或支付給申請人現(xiàn)金。2.申請人在收到備用金后,應(yīng)及時在《備用金領(lǐng)取登記表》上簽字確認(rèn)。四、備用金的使用(一)使用范圍1.差旅費(fèi):員工因公務(wù)出差發(fā)生的交通、住宿、餐飲等費(fèi)用。2.辦公用品費(fèi):購置日常辦公所需的文具、紙張、墨盒等小額費(fèi)用。3.業(yè)務(wù)招待費(fèi):因業(yè)務(wù)需要發(fā)生的招待客戶的餐飲、禮品等費(fèi)用。4.小額零星采購費(fèi):采購金額較小、不便于通過集中采購流程處理的物品或服務(wù)費(fèi)用。5.其他經(jīng)公司批準(zhǔn)的零星支出。(二)使用規(guī)定1.備用金必須按照申請用途使用,不得擅自改變用途。2.每筆備用金支出應(yīng)取得合法、有效的原始憑證,如發(fā)票、收據(jù)等,并在憑證上注明支出事由、金額、日期等信息。3.對于超過[X]元的備用金支出,應(yīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬等方式支付,不得使用現(xiàn)金支付。4.嚴(yán)禁使用備用金進(jìn)行個人消費(fèi)或非法活動。五、備用金的報賬與核銷(一)報賬期限1.備用金使用后,申請人應(yīng)在[X]個工作日內(nèi)到財務(wù)部門辦理報賬手續(xù)。2.如因特殊原因無法在規(guī)定期限內(nèi)報賬的,需提前向財務(wù)部門說明情況,并經(jīng)財務(wù)部門同意后方可延期。(二)報賬流程1.申請人整理好備用金支出的原始憑證,填寫《備用金報賬申請表》,詳細(xì)列出每筆支出的日期、事由、金額等信息,并將原始憑證粘貼在申請表后。2.將申請表提交至所在部門負(fù)責(zé)人審核,部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對報賬內(nèi)容的真實(shí)性、合理性進(jìn)行審核,并簽署審核意見。3.經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核通過后,申請表流轉(zhuǎn)至財務(wù)部門。財務(wù)部門對報賬憑證的合法性、合規(guī)性、完整性進(jìn)行審核,并核對備用金的使用情況與申請用途是否相符。4.財務(wù)審核通過后,辦理備用金的核銷手續(xù)。如備用金有結(jié)余,財務(wù)部門將結(jié)余款項收回;如備用金不足,申請人應(yīng)補(bǔ)足差額。(三)核銷方式1.備用金核銷采用逐筆核銷的方式,即每筆備用金支出報賬后,該筆備用金即完成核銷。2.財務(wù)部門定期對備用金的使用情況進(jìn)行統(tǒng)計和分析,如發(fā)現(xiàn)異常情況,應(yīng)及時進(jìn)行調(diào)查和處理。六、備用金的管理與監(jiān)督(一)管理職責(zé)1.財務(wù)部門負(fù)責(zé)備用金制度的制定、執(zhí)行和監(jiān)督,定期對備用金的使用情況進(jìn)行檢查和清理。2.各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門備用金的日常管理,督促本部門員工及時報賬,確保備用金的安全和合理使用。(二)監(jiān)督檢查1.財務(wù)部門定期對備用金的使用情況進(jìn)行內(nèi)部審計,檢查備用金是否按照規(guī)定用途使用、是否及時報賬、原始憑證是否真實(shí)合法等。2.公司審計部門不定期對備用金的管理情況進(jìn)行專項審計,對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見,并追究相關(guān)人員的責(zé)任。3.對于違反備用金制度的行為,公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰,包括但不限于警告、罰款、辭退等。七、備用金的盤點(diǎn)與清查(一)盤點(diǎn)周期1.財務(wù)部門每月末對備用金進(jìn)行一次盤點(diǎn),確保賬實(shí)相符。2.每年年末,財務(wù)部門會同各部門負(fù)責(zé)人對備用金進(jìn)行全面清查,編制備用金清查報告。(二)盤點(diǎn)方法1.采用實(shí)地盤點(diǎn)法,對備用金的現(xiàn)金余額進(jìn)行逐一清點(diǎn)。2.核對備用金的收支憑證、報賬記錄等,確保賬賬相符。(三)清查結(jié)果處理1.如發(fā)現(xiàn)備用金賬實(shí)不符,應(yīng)及時查明原因,并編制《備用金盤盈盤虧報告表》。2.對于盤盈的備用金,應(yīng)及時入賬;對于盤虧的備用金,應(yīng)查明責(zé)任,屬于個人原因造成的,由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償;屬于無法查明原因的,經(jīng)公司批準(zhǔn)后計入當(dāng)期損益。八、附則(一)解釋權(quán)本制度由公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)解釋。(二)修訂與廢止1.本制度如有未盡事宜或與國家法律法規(guī)、政策規(guī)定相抵觸的
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