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oa財(cái)務(wù)報(bào)銷管理制度一、總則1.目的為了加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理,規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)銷行為,合理控制費(fèi)用支出,確保公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的順利進(jìn)行,特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司全體員工。3.基本原則嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)制度,確保報(bào)銷行為合法合規(guī)。厲行節(jié)約,反對(duì)浪費(fèi),合理控制費(fèi)用支出,提高資金使用效益。財(cái)務(wù)報(bào)銷必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,嚴(yán)禁虛報(bào)、冒領(lǐng)等違規(guī)行為。二、報(bào)銷流程1.費(fèi)用申請(qǐng)員工因工作需要發(fā)生費(fèi)用支出時(shí),應(yīng)提前填寫費(fèi)用申請(qǐng)表,詳細(xì)注明費(fèi)用項(xiàng)目、金額、用途、預(yù)計(jì)報(bào)銷時(shí)間等信息,并按照公司審批權(quán)限提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。費(fèi)用申請(qǐng)表應(yīng)附相關(guān)證明材料,如發(fā)票、合同、協(xié)議等,確保費(fèi)用支出的真實(shí)性和合理性。2.審批流程部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門員工的費(fèi)用申請(qǐng)進(jìn)行初審,重點(diǎn)審核費(fèi)用的必要性、合理性和真實(shí)性,簽署審批意見后提交財(cái)務(wù)部門審核。財(cái)務(wù)部門對(duì)費(fèi)用申請(qǐng)進(jìn)行審核,主要審核費(fèi)用是否符合公司財(cái)務(wù)制度和相關(guān)規(guī)定,報(bào)銷憑證是否合法有效,金額計(jì)算是否準(zhǔn)確等。審核通過后,提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)審批權(quán)限對(duì)費(fèi)用申請(qǐng)進(jìn)行最終審批。審批通過后,費(fèi)用申請(qǐng)進(jìn)入報(bào)銷流程;審批不通過的,應(yīng)注明原因并退回申請(qǐng)人。3.報(bào)銷憑證整理員工在費(fèi)用支出發(fā)生后,應(yīng)及時(shí)收集整理相關(guān)報(bào)銷憑證,并按照公司財(cái)務(wù)部門的要求進(jìn)行粘貼和分類。報(bào)銷憑證應(yīng)包括發(fā)票、收據(jù)、清單、合同、協(xié)議等,確保憑證內(nèi)容真實(shí)、完整、清晰,與費(fèi)用申請(qǐng)表中的信息一致。發(fā)票應(yīng)具有稅務(wù)機(jī)關(guān)統(tǒng)一監(jiān)制章,加蓋開票單位發(fā)票專用章,內(nèi)容包括發(fā)票名稱、發(fā)票號(hào)碼、開票日期、購(gòu)買方名稱、銷售方名稱、貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、稅率、稅額等。4.報(bào)銷提交員工將整理好的報(bào)銷憑證及費(fèi)用申請(qǐng)表一并提交至公司財(cái)務(wù)部門。財(cái)務(wù)部門對(duì)報(bào)銷憑證進(jìn)行再次審核,審核無誤后,按照公司規(guī)定的報(bào)銷周期進(jìn)行報(bào)銷支付。三、報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)1.差旅費(fèi)交通費(fèi)用員工乘坐飛機(jī)、火車、輪船等交通工具的等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。因特殊情況需要乘坐高于標(biāo)準(zhǔn)等級(jí)交通工具的,應(yīng)提前經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。乘坐飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙的,可報(bào)銷機(jī)票費(fèi)用及燃油附加費(fèi)、機(jī)場(chǎng)建設(shè)費(fèi);乘坐火車軟臥、高鐵一等座、動(dòng)車一等座的,可按照實(shí)際票價(jià)報(bào)銷;乘坐火車硬臥、高鐵二等座、動(dòng)車二等座、輪船二等艙及以下的,按照票價(jià)報(bào)銷。市內(nèi)交通費(fèi)用按照出差實(shí)際天數(shù),每人每天[X]元的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。乘坐出租車的,應(yīng)注明事由并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),否則不予報(bào)銷。住宿費(fèi)用員工出差住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)出差地區(qū)的不同分為[具體地區(qū)分類及相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)]。兩人及以上同行出差的,應(yīng)根據(jù)同性人員住宿標(biāo)準(zhǔn)安排住宿,原則上不得超過標(biāo)準(zhǔn)。如有特殊情況需要超出標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。餐飲補(bǔ)貼員工出差期間的餐飲補(bǔ)貼按照出差自然天數(shù)計(jì)算,每人每天[X]元的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。已享受公司提供的工作餐或會(huì)議餐等補(bǔ)貼的,不再重復(fù)享受餐飲補(bǔ)貼。2.業(yè)務(wù)招待費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)嚴(yán)格控制在公司規(guī)定的預(yù)算范圍內(nèi),遵循必要性、合理性、適度性的原則。業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷時(shí),應(yīng)注明招待對(duì)象、事由、時(shí)間、地點(diǎn)等信息,并提供相應(yīng)的發(fā)票及消費(fèi)清單。單次業(yè)務(wù)招待費(fèi)超過[X]元的,應(yīng)提前經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。業(yè)務(wù)招待費(fèi)的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)招待對(duì)象和業(yè)務(wù)性質(zhì)分為[具體分類及相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)]。3.辦公用品及設(shè)備購(gòu)置辦公用品的購(gòu)置應(yīng)按照公司辦公用品采購(gòu)管理制度執(zhí)行,由行政部門統(tǒng)一采購(gòu)或經(jīng)授權(quán)后由各部門自行采購(gòu)。購(gòu)置辦公用品應(yīng)填寫辦公用品申購(gòu)單,注明名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后提交行政部門采購(gòu)。辦公用品報(bào)銷時(shí),應(yīng)提供發(fā)票及辦公用品清單,清單應(yīng)注明辦公用品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額等信息。辦公設(shè)備的購(gòu)置應(yīng)按照公司固定資產(chǎn)管理制度執(zhí)行,由行政部門或相關(guān)部門提出申請(qǐng),經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行采購(gòu)。辦公設(shè)備報(bào)銷時(shí),應(yīng)提供發(fā)票、固定資產(chǎn)驗(yàn)收單、采購(gòu)合同等相關(guān)證明材料。4.通訊費(fèi)公司根據(jù)員工工作需要,按照一定標(biāo)準(zhǔn)給予通訊費(fèi)補(bǔ)貼。補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)分為[具體崗位分類及相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)]。員工通訊費(fèi)補(bǔ)貼按照每月實(shí)際發(fā)生的通訊費(fèi)用在補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)憑發(fā)票報(bào)銷。員工應(yīng)確保通訊費(fèi)用發(fā)票開具的抬頭為公司名稱,否則不予報(bào)銷。5.其他費(fèi)用其他費(fèi)用的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,如培訓(xùn)費(fèi)用、會(huì)議費(fèi)用、車輛費(fèi)用等。報(bào)銷其他費(fèi)用時(shí),應(yīng)提供相應(yīng)的發(fā)票、合同、協(xié)議等證明材料,并按照公司審批流程進(jìn)行審批。四、報(bào)銷期限1.員工應(yīng)在費(fèi)用支出發(fā)生后的[X]個(gè)工作日內(nèi)提交報(bào)銷申請(qǐng),因特殊原因不能及時(shí)報(bào)銷的,應(yīng)提前向財(cái)務(wù)部門說明情況并經(jīng)批準(zhǔn)。2.財(cái)務(wù)部門應(yīng)在收到員工報(bào)銷申請(qǐng)后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審核,審核通過后提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在收到財(cái)務(wù)部門提交的報(bào)銷申請(qǐng)后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審批。4.審批通過后的報(bào)銷款項(xiàng)應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)支付到員工指定的銀行賬戶。五、報(bào)銷審批權(quán)限1.部門負(fù)責(zé)人審批本部門員工單次費(fèi)用支出在[X]元以下(含[X]元)的報(bào)銷申請(qǐng)。對(duì)本部門員工費(fèi)用支出的必要性、合理性和真實(shí)性進(jìn)行初審。2.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審批本部門員工單次費(fèi)用支出在[X]元以上至[X]元以下(含[X]元)的報(bào)銷申請(qǐng)。對(duì)報(bào)銷憑證的合法性、有效性和金額計(jì)算的準(zhǔn)確性進(jìn)行審核。3.公司領(lǐng)導(dǎo)審批單次費(fèi)用支出超過[X]元的報(bào)銷申請(qǐng)。對(duì)重大費(fèi)用支出、特殊事項(xiàng)的報(bào)銷申請(qǐng)進(jìn)行最終審批。六、報(bào)銷憑證要求1.報(bào)銷憑證必須是合法有效的發(fā)票或財(cái)政監(jiān)制的收據(jù),發(fā)票應(yīng)加蓋開票單位的發(fā)票專用章,收據(jù)應(yīng)加蓋收款單位的財(cái)務(wù)專用章。2.發(fā)票內(nèi)容應(yīng)填寫完整,包括發(fā)票名稱、發(fā)票號(hào)碼、開票日期、購(gòu)買方名稱、銷售方名稱、貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、稅率、稅額等,且與實(shí)際業(yè)務(wù)相符。3.發(fā)票不得涂改、挖補(bǔ),如有錯(cuò)誤應(yīng)重新開具。4.報(bào)銷憑證應(yīng)按照公司財(cái)務(wù)部門的要求進(jìn)行粘貼和整理,確保整齊、美觀、便于審核。5.對(duì)于無法取得發(fā)票的費(fèi)用支出,應(yīng)提供其他合法有效的證明材料,如收據(jù)、合同、協(xié)議、審批單等,并經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報(bào)銷。七、報(bào)銷支付方式1.報(bào)銷款項(xiàng)原則上通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付到員工指定的銀行賬戶。2.如員工因特殊原因需要現(xiàn)金支付的,應(yīng)提前向財(cái)務(wù)部門提出申請(qǐng),經(jīng)批準(zhǔn)后按照公司現(xiàn)金管理規(guī)定辦理支付手續(xù)。八、財(cái)務(wù)審計(jì)與監(jiān)督1.公司財(cái)務(wù)部門定期對(duì)員工的報(bào)銷情況進(jìn)行審計(jì),檢查報(bào)銷憑證的真實(shí)性、合法性、完整性,以及報(bào)銷流程是否符合規(guī)定。2.對(duì)于發(fā)現(xiàn)的違規(guī)報(bào)銷行為,財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行糾正,并按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。情節(jié)嚴(yán)重的,將追究相關(guān)人員的責(zé)任。3.公司鼓勵(lì)員工對(duì)報(bào)

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