上海浦東新區(qū)東方錦繡幼兒園2025單位決算_第1頁
上海浦東新區(qū)東方錦繡幼兒園2025單位決算_第2頁
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PAGE21上海市浦東新區(qū)東方錦繡幼兒園2025年度單位決算第一部分上海市浦東新區(qū)東方錦繡幼兒園概況一、主要職責(zé)上海市浦東新區(qū)東方錦繡幼兒園開辦于2025年9月,坐落于華春路180號。共有建筑面積8575.3㎡,占地面積12256.7㎡。2025年9月開設(shè)分園,坐落于東明路3855號,共有建筑面積5844.1㎡,占地面積7172.7㎡。本園共有教職工數(shù)49名,班級數(shù)29個,幼兒數(shù)900多名。(一)管理崗位浦東新區(qū)東方錦繡幼兒園管理崗位有園長和保教主任。園長的主要任務(wù)及職責(zé):1、實行園長負(fù)責(zé)制,負(fù)責(zé)幼兒園的全面管理,主持全園工作。2、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的教育方針和政策。執(zhí)行上級的批示和決議,全面貫徹《幼兒園工作條例》和《幼兒園工作規(guī)程》。3、負(fù)責(zé)幼兒園日常工作,包括幼兒園教育教學(xué)管理、行政后勤管理、安全管理、衛(wèi)生管理等。4、負(fù)責(zé)上級教育主管部門、社區(qū)、其他單位的溝通協(xié)調(diào)。5、負(fù)責(zé)園內(nèi)工作人員的日常協(xié)調(diào)及工作安排。6、負(fù)責(zé)園所對外重大活動的組織與協(xié)調(diào)。保教主任的主要任務(wù)及職責(zé):1、負(fù)責(zé)幼兒園的保教工作,包括幼兒園教育教學(xué)管理、行政后勤管理、安全管理、衛(wèi)生管理等。2、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的教育方針和政策。執(zhí)行上級的批示和決議,全面貫徹《幼兒園工作條例》和《幼兒園工作規(guī)程》。3、負(fù)責(zé)幼兒園分管條線工作的日常開展。4、有很強(qiáng)的研究意識,熟悉課題研究的常識,掌握一定的科學(xué)研究的方法、策略,有一定的指導(dǎo)和組織能力。5、兼任幼兒園的人事工作。(二)專業(yè)技術(shù)崗位浦東新區(qū)東方錦繡幼兒園專業(yè)技術(shù)崗位有小學(xué)高級教師一級崗位、小學(xué)高級教師二級崗位、小學(xué)高級教師三級崗位、小學(xué)一級教師一級崗位、小學(xué)一級教師三級崗位、見習(xí)期崗位。小學(xué)高級教師一級崗位的主要任務(wù)及職責(zé):1、貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策;履行《教育法》中規(guī)定的教師義務(wù);根據(jù)《幼兒園教育指導(dǎo)綱要》精神,認(rèn)真制訂本崗位教學(xué)工作計劃。2、承擔(dān)學(xué)校安排的學(xué)科教育教學(xué)任務(wù),指導(dǎo)學(xué)科教育教學(xué)研究工作,認(rèn)真履行小學(xué)高級教師二級崗位職責(zé)。3、具備自覺學(xué)習(xí)教育理論,接觸多元教育理論流派的習(xí)慣。參加區(qū)、署級課題研究活動,并獲得較好效果。4、教學(xué)實踐活動能真正折射出二期課改的新理念、新要求。具備設(shè)計選擇、平衡、優(yōu)化課程的能力,努力創(chuàng)建個性化的園課程。精湛于對某一領(lǐng)域活動的實踐有很強(qiáng)的研究意識,熟悉課題研究的常識,掌握一定的科學(xué)研究的方法、策略,有一定的指導(dǎo)和組織能力。5、與園領(lǐng)導(dǎo)合作開展全園帶教工作;是我園師資隊伍建設(shè)的保障者。一切以幼兒園為重,是幼兒園落實四年規(guī)劃的重要建設(shè)者。小學(xué)高級教師二級崗位的主要任務(wù)及職責(zé):1、貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策;履行《教育法》中規(guī)定的教師義務(wù);根據(jù)《幼兒園教育指導(dǎo)綱要》精神,認(rèn)真制訂本崗位教學(xué)工作計劃。2、承擔(dān)學(xué)校安排的學(xué)科教育教學(xué)任務(wù),指導(dǎo)學(xué)科教育教學(xué)研究工作,認(rèn)真履行小學(xué)高級教師三級崗位職責(zé)。3、具備自覺學(xué)習(xí)教育理論,接觸多元教育理論流派的習(xí)慣。參加區(qū)、署級課題研究活動,并獲得較好效果。4、能夠根據(jù)二期課改的新要求對原有的教學(xué)行為和教學(xué)認(rèn)知做出深刻的反思,調(diào)整自己的活動方案,逐步做到說課和答辯有理論、有思想。5、逐步增強(qiáng)研究意識,了解課題研究的常識,掌握自己所開展研究類型的基本方法與技能。6、服從并努力進(jìn)行創(chuàng)造性的工作。積極參與帶教工作。樂于和同伴合作優(yōu)質(zhì)資源共享。為幼兒園文化建設(shè)和各項工作提供有效策略。有強(qiáng)烈的主人翁意識。小學(xué)高級教師三級崗位的主要任務(wù)及職責(zé):1、貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策;履行《教育法》中規(guī)定的教師義務(wù);根據(jù)《幼兒園教育指導(dǎo)綱要》精神,認(rèn)真制訂本崗位教學(xué)工作計劃。2、承擔(dān)學(xué)校安排的學(xué)科教育教學(xué)任務(wù),指導(dǎo)學(xué)科教育教學(xué)研究工作,認(rèn)真履小學(xué)一級教師一級崗位職責(zé)。3、具備自覺學(xué)習(xí)教育理論,接觸多元教育理論流派的習(xí)慣,積極參加區(qū)、署級課題研究活動。4、能夠根據(jù)二期課改的新要求對原有的教學(xué)行為和教學(xué)認(rèn)知做出反思,調(diào)整自己的活動方案。5、逐步增強(qiáng)研究意識,了解課題研究的常識,掌握自己所開展研究類型的基本方法與技能。6、樂于和同伴合作優(yōu)質(zhì)資源共享,為幼兒園文化建設(shè)和各項工作提供有效策略,有強(qiáng)烈的主人翁意識。小學(xué)一級教師一級崗位的主要任務(wù)及職責(zé):1、貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策;履行《教育法》中規(guī)定的教師義務(wù);根據(jù)《幼兒園教育指導(dǎo)綱要》精神,認(rèn)真制訂本崗位教學(xué)工作計劃。2、承擔(dān)學(xué)校安排的學(xué)科教育教學(xué)任務(wù),認(rèn)真履行小學(xué)一級教師二級崗位職責(zé)。認(rèn)真及時制訂教育活動計劃,鉆研教材,研究教法,引導(dǎo)幼兒主動學(xué)習(xí)。觀察、分析并記錄幼兒發(fā)展情況,因材施教。3、科學(xué)、合理地安排幼兒一日活動,認(rèn)真執(zhí)行幼兒園各項教育常規(guī)及幼兒園安全、衛(wèi)生保健制度。定期進(jìn)行總結(jié),不斷提高工作質(zhì)量。4、積極參加教研教改活動,完成預(yù)定的教學(xué)計劃和任務(wù),承擔(dān)園內(nèi)課題研究。小學(xué)一級教師三級崗位的主要任務(wù)及職責(zé):1、貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策;履行《教育法》中規(guī)定的教師義務(wù);根據(jù)《幼兒園教育指導(dǎo)綱要》精神,認(rèn)真制訂本崗位教學(xué)工作計劃。2、承擔(dān)學(xué)校安排的學(xué)科教育教學(xué)任務(wù),認(rèn)真履行小學(xué)一級教師三級崗位職責(zé)。3、認(rèn)真及時制訂教育活動計劃,鉆研教材,研究教法,引導(dǎo)幼兒主動學(xué)習(xí)。觀察、分析并記錄幼兒發(fā)展情況,因材施教。4、科學(xué)、合理地安排幼兒一日活動,認(rèn)真執(zhí)行幼兒園各項教育常規(guī)及幼兒園安全、衛(wèi)生保健制度。定期進(jìn)行總結(jié),不斷提高工作質(zhì)量。5、積極參加教研教改活動,完成預(yù)定的教學(xué)計劃和任務(wù),參與園內(nèi)課題研究。見習(xí)期崗位的主要任務(wù)及職責(zé):1、貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策;履行《教育法》中規(guī)定的教師義務(wù);根據(jù)《幼兒園教育指導(dǎo)綱要》精神,認(rèn)真制訂本崗位教學(xué)工作計劃。2、承擔(dān)學(xué)校安排的學(xué)科教育教學(xué)任務(wù),認(rèn)真履行小學(xué)一級教師三級崗位職責(zé)。3、認(rèn)真及時制訂教育活動計劃,鉆研教材,研究教法,引導(dǎo)幼兒主動學(xué)習(xí)。觀察、分析并記錄幼兒發(fā)展情況,因材施教。4、科學(xué)、合理地安排幼兒一日活動,認(rèn)真執(zhí)行幼兒園各項教育常規(guī)及幼兒園安全、衛(wèi)生保健制度。定期進(jìn)行總結(jié),不斷提高工作質(zhì)量。5、積極參加教研教改活動,完成預(yù)定的教學(xué)計劃和任務(wù),參與園內(nèi)課題研究。(三)崗位設(shè)置原則:根據(jù)《上海市事業(yè)單位崗位設(shè)置管理實施辦法》(滬委辦發(fā)【2025】40號)文件精神,結(jié)合本單位實際,確定崗位設(shè)置原則。1、按需設(shè)崗。我園按單位功能、職責(zé)和工作任務(wù)和工作需要進(jìn)行崗位設(shè)置,在核定的崗位總量、結(jié)構(gòu)比例和崗位最高等級內(nèi),確定本單位所需各類崗位的數(shù)量、人稱、職責(zé)、任職條件、目標(biāo)任務(wù)和崗位等級。2、科學(xué)高效。根據(jù)我園發(fā)展需要,從本單位實際出發(fā),在做好崗位調(diào)查和崗位分析的基礎(chǔ)上進(jìn)行崗位設(shè)置。崗位設(shè)置要體現(xiàn)優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提高效率的要求,做到層次分明、結(jié)構(gòu)合理,促進(jìn)幼兒園師資隊伍全面提升。3、動態(tài)調(diào)整。我園依據(jù)幼兒園發(fā)展、單位功能調(diào)整的要求,在核定的崗位總量、結(jié)構(gòu)比例和崗位最高等級內(nèi),根據(jù)需要對崗位設(shè)置進(jìn)行動態(tài)調(diào)整,不斷增強(qiáng)公益服務(wù)功能,提高服務(wù)質(zhì)量和水平,確保崗位設(shè)置與幼兒園發(fā)展相適應(yīng)。4、依法管理。我園按干部人事管理有關(guān)規(guī)定和權(quán)限核準(zhǔn)的崗位設(shè)置方案具有約束力。事業(yè)單位應(yīng)按照國家和本市的規(guī)定,根據(jù)核準(zhǔn)的崗位設(shè)置方案,進(jìn)行崗位設(shè)置。崗位總量不突破上級編制管理部門核準(zhǔn)的編制額度。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置東方錦繡幼兒園根據(jù)三定方案等相關(guān)規(guī)定中的制定的職責(zé),下設(shè)保教部。1、主要負(fù)責(zé)幼兒園四年規(guī)劃制定;園內(nèi)各類計劃總結(jié)的完善;幼兒園各類制度的修訂;各類會務(wù)工作;園內(nèi)各層面的教學(xué)交流展示活動;園內(nèi)各類大活動的物質(zhì)準(zhǔn)備;各類維修、維護(hù)等合同簽訂;教師和幼兒膳食管理;規(guī)范教育收費,做好幼兒居保等征詢表存檔;收發(fā)上級部門的文件和信息;耗能、統(tǒng)計年報等各類網(wǎng)上信息上報;協(xié)助工會開展教工療休養(yǎng);安排在編和退休教工體檢;社區(qū)共建工作;把控績效考核項目;各類先進(jìn)評審審核、送交;黨政領(lǐng)導(dǎo)年度考核佐證資料;固定資產(chǎn)(臺賬、清查、報廢等)工作;教師辦公用品、幼兒學(xué)習(xí)用品等采購審核;基建修繕管理;教師廉政教育思想務(wù)虛工作等。2、主要負(fù)責(zé)核定教工在編數(shù)、班級數(shù)、幼兒數(shù);教職工年度考核;教職工人員工資發(fā)放;園內(nèi)人員配置(進(jìn)編、區(qū)內(nèi)流動、招聘等);教師職稱(中高、一級、二級、轉(zhuǎn)正)晉升評審;崗位設(shè)置(內(nèi)部競聘)工作;新生招生工作;幼兒學(xué)籍審核;崗位津貼、薪級工資調(diào)整、審核;各類先進(jìn)評選;師范生學(xué)費返還;教工人事檔案歸檔整理;教師業(yè)務(wù)檔案(正本、副本)檔案整理;教工收入年報;每月實名制信息上報;績效考核經(jīng)費分配等。3、主要負(fù)責(zé)教師隊伍的專業(yè)提升,開展教師業(yè)務(wù)競賽;開設(shè)形式多樣、多層面的專家講座;組織園本研修活動;開展家園共建(0-3歲早教)活動;組織各類(運動會、社會實踐等)大活動;開展各類教學(xué)(新苗杯等)展示交流活動;教師日常教育工作案頭資料的質(zhì)量檢查;教師職后培訓(xùn)(十三五師訓(xùn));組織開展課題、科研、項目組等研究活動;參與幼兒園四年規(guī)劃的條線項目修訂;各園區(qū)人員(保育員、營養(yǎng)員等)規(guī)范操作檢查和考核。第二部分上海市浦東新區(qū)東方錦繡幼兒園2025年度單位決算表2025年度收入支出決算總表單位:萬元收入支出項目決算數(shù)項目決算數(shù)一、財政撥款收入1,615.75一、一般公共服務(wù)支出0.00其中:政府性基金預(yù)算財政撥款0.00二、外交支出0.00二、上級補(bǔ)助收入0.00三、國防支出0.00三、事業(yè)收入0.00四、公共安全支出0.00四、經(jīng)營收入0.00五、教育支出1,378.27五、附屬單位上繳收入0.00六、科學(xué)技術(shù)支出0.00六、其他收入5.18七、文化體育與傳媒支出0.00八、社會保障和就業(yè)支出178.54九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出49.93十、節(jié)能環(huán)保支出0.00十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00十二、農(nóng)林水支出0.00十三、交通運輸支出0.00十四、資源勘探信息等支出0.00十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00十六、金融支出0.00十七、援助其他地區(qū)支出0.00十八、國土海洋氣象等支出0.00十九、住房保障支出34.44二十、糧油物資儲備支出0.00二十一、其他支出5.00本年收入合計1,620.92本年支出合計1,646.18用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.00結(jié)余分配0.00年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余29.70年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.44總計1,650.62總計1,650.622025年度收入決算表單位:萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類

科目編碼科目名稱類款項合計1,620.921,615.750.000.000.000.005.18205教育支出1,353.011,352.840.000.000.000.000.1820502普通教育1,248.791,248.620.000.000.000.000.182050201學(xué)前教育1,248.791,248.620.000.000.000.000.1820509教育費附加安排的支出104.22104.220.000.000.000.000.002050999其他教育費附加安排的支出104.22104.220.000.000.000.000.00208社會保障和就業(yè)支出178.54178.540.000.000.000.000.0020805行政事業(yè)單位離退休178.54178.540.000.000.000.000.002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出99.0699.060.000.000.000.000.002080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出79.4779.470.000.000.000.000.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出49.9349.930.000.000.000.000.0021005醫(yī)療保障49.9349.930.000.000.000.000.002100502事業(yè)單位醫(yī)療49.9349.930.000.000.000.000.00221住房保障支出34.4434.440.000.000.000.000.0022102住房改革支出34.4434.440.000.000.000.000.002210201住房公積金34.4434.440.000.000.000.000.00229其他支出5.000.000.000.000.000.005.0022999其他支出5.000.000.000.000.000.005.002299901其他支出5.000.000.000.000.000.005.00

2025年度支出決算表單位:萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補(bǔ)助支出功能分類

科目編碼科目名稱類款項合計1,646.181,527.46118.720.000.000.00205教育支出1,378.271,264.55113.720.000.000.0020502普通教育1,247.371,187.3760.000.000.000.002050201學(xué)前教育1,247.371,187.3760.000.000.000.0020509教育費附加安排的支出130.9077.1853.720.000.000.002050999其他教育費附加安排的支出130.9077.1853.720.000.000.00208社會保障和就業(yè)支出178.54178.540.000.000.000.0020805行政事業(yè)單位離退休178.54178.540.000.000.000.002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出99.0699.060.000.000.000.002080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出79.4779.470.000.000.000.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出49.9349.930.000.000.000.0021005醫(yī)療保障49.9349.930.000.000.000.002100502事業(yè)單位醫(yī)療49.9349.930.000.000.000.00221住房保障支出34.4434.440.000.000.000.0022102住房改革支出34.4434.440.000.000.000.002210201住房公積金34.4434.440.000.000.000.00229其他支出5.000.005.000.000.000.0022999其他支出5.000.005.000.000.000.002299901其他支出5.000.005.000.000.000.002025年度財政撥款收入支出決算總表單位:萬元收入決算數(shù)支出決算數(shù)項目決算數(shù)項目合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款一、一般公共預(yù)算財政撥款1,615.75一、一般公共服務(wù)支出0.000.000.00二、政府性基金預(yù)算財政撥款0.00二、外交支出0.000.000.00三、國防支出0.000.000.00四、公共安全支出0.000.000.00五、教育支出1,378.091,378.090.00六、科學(xué)技術(shù)支出0.000.000.00七、文化體育與傳媒支出0.000.000.00八、社會保障和就業(yè)支出178.54178.540.00九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出49.9349.930.00十、節(jié)能環(huán)保支出0.000.000.00十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.000.000.00十二、農(nóng)林水支出0.000.000.00十三、交通運輸支出0.000.000.00十四、資源勘探信息等支出0.000.000.00十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.000.000.00十六、金融支出0.000.000.00十七、援助其他地區(qū)支出0.000.000.00十八、國土海洋氣象等支出0.000.000.00十九、住房保障支出34.4434.440.00二十、糧油物資儲備支出0.000.000.00二十一、其他支出0.000.000.00本年收入合計1,615.75本年支出合計1,641.001,641.000.00年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余29.70年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.444.440.00一般公共預(yù)算財政撥款29.70政府性基金預(yù)算財政撥款0.00總計1,645.44總計1,645.441,645.440.002025年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表單位:萬元項目一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項205教育支出1,378.091,264.37113.7220502普通教育1,247.201,187.2060.002050201學(xué)前教育1,247.201,187.2060.0020509教育費附加安排的支出130.9077.1853.722050999其他教育費附加安排的支出130.9077.1853.72208社會保障和就業(yè)支出178.54178.540.0020805行政事業(yè)單位離退休178.54178.540.002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出99.0699.060.002080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出79.4779.470.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出49.9349.930.0021005醫(yī)療保障49.9349.930.002100502事業(yè)單位醫(yī)療49.9349.930.00221住房保障支出34.4434.440.0022102住房改革支出34.4434.440.002210201住房公積金34.4434.440.00合計1,641.001,527.28113.72

2025年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表單位:萬元項目一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算數(shù)經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費類款301工資福利支出1,157.881,157.8830101基本工資121.15121.1530102津貼補(bǔ)貼24.1624.1630103獎金44.1444.1430104其他社會保障繳費68.5768.5730106伙食補(bǔ)助費0.000.0030107績效工資481.90481.9030108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費99.0699.0630109職業(yè)年金繳費79.4779.4730199其他工資福利支出239.43239.43302商品和服務(wù)支出295.50295.5030201辦公費24.0724.0730202印刷費8.098.0930203咨詢費0.800.8030204手續(xù)費1.271.2730205水費11.0311.0330206電費15.1015.1030207郵電費2.302.3030208取暖費0.000.0030209物業(yè)管理費49.6649.6630211差旅費0.000.0030212因公出國(境)費用0.000.0030213維修(護(hù))費44.5444.5430214租賃費0.000.0030215會議費0.000.0030216培訓(xùn)費27.7727.7730217公務(wù)接待費0.170.1730218專用材料費8.098.0930224被裝購置費0.000.0030225專用燃料費0.000.0030226勞務(wù)費1.461.4630227委托業(yè)務(wù)費9.229.2230228工會經(jīng)費18.0018.0030229福利費12.3912.3930231公務(wù)用車運行維護(hù)費7.557.5530239其他交通費用0.080.0830240稅金及附加費用0.000.0030299其他商品和服務(wù)支出53.8953.89303對個人和家庭的補(bǔ)助0.000.0030301離休費0.000.0030302退休費0.000.0030303退職(役)費0.000.0030304撫恤金0.000.0030305生活補(bǔ)助0.000.0030307醫(yī)療費0.000.0030308助學(xué)金33.9033.9030309獎勵金0.000.0030311住房公積金34.4434.4430312提租補(bǔ)貼0.000.0030313購房補(bǔ)貼0.000.0030399其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出0.480.48310其他資本性支出0.000.0031002辦公設(shè)備購置5.085.0831003專用設(shè)備購置0.000.0031007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0.000.0031013公務(wù)用車購置0.000.0031019其他交通工具購置0.000.0031099其他資本性支出0.000.00合計0.000.000.002025年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出決算表單位:萬元一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費機(jī)關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)合計因公出國(境)費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)013.007.720.000.005.007.550.000.005.007.558.000.172025年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表單位:萬元項目政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項合計注:本單位2025年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出,故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分上海市浦東新區(qū)東方錦繡幼兒園2025年度單位決算情況說明一、關(guān)于2025年度收入支出總體情況說明2025年度本單位收入總計為1620.92萬元、支出總計為1646.18萬元。與2025年度相比,收入、支出總計各增加380.07萬元、394.13萬元。主要原因:政策性因素。二、關(guān)于2025年度收入決算情況說明2025年度本單位收入合計1620.92萬元,其中:財政撥款收入1615.75萬元,占99.68%;其他收入5.17萬元,占0.32%。三、關(guān)于2025年度支出決算情況說明2025年度本單位支出合計1646.18萬元,其中:基本支出1527.46萬元,占92.79%;項目支出118.72萬元,占7.21%。四、關(guān)于2025年度財政撥款收入支出總體情況說明本單位2025年度財政撥款收支總決算1645.44萬元。與2025年度相比,財政撥款收、支總計各增加378.14萬元、393.16萬元,增長30.55%、31.57%。主要原因:政策性因素。五、關(guān)于2025年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出總體情況。本單位2025年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1641.00萬元,占本年支出合計的99.69%。與2025年度相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加393.16萬元,增長31.57%。主要原因:政策性因素。(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。本單位2025年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1641.00萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)1378.09萬元,占83.98%;社會保障和就業(yè)支出(類)178.54萬元,占10.88%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)49.93萬元,占3.04%;住房保障支出(類)34.44萬元,占2.10%。(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。本單位2025年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1267.24萬元,支出決算為1641.00萬元,完成年初預(yù)算的129.49%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:調(diào)整預(yù)算及口徑調(diào)整。其中:1、教育支出(類)普通教育(款)學(xué)前教育(項)1247.20萬元。主要用于:直接從事學(xué)校運行經(jīng)費與項目支出。。年初預(yù)算為1178.16萬元,支出決算為1247.20萬元,完成年初預(yù)算的105.86%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:調(diào)整預(yù)算。2、教育支出(類)教育費附加安排支出(款)其他教育費附加安排支出(項)130.90萬元。主要用于:幼兒閱讀室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、辦學(xué)成本補(bǔ)貼等。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為130.90萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:調(diào)整預(yù)算。3、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)99.07萬元。主要用于:事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為99.07萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:口徑調(diào)整。4、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)79.47萬元。主要用于:事業(yè)單位職業(yè)年金。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為79.47萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:口徑調(diào)整。5、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)49.93萬元。主要用于:事業(yè)單位醫(yī)保。年初預(yù)算為54.44萬元,支出決算為49.93萬元,完成年初預(yù)算的91.72%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:調(diào)整預(yù)算。6、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)34.44萬元。主要用于:事業(yè)單位公積金。年初預(yù)算為34.64萬元,支出決算為34.44萬元,完成年初預(yù)算的99.42%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:調(diào)整預(yù)算。六、關(guān)于2025年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明本單位2025年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1527.28萬元,包括人員經(jīng)費1226.70萬元,公用經(jīng)費300.58萬元?;局С鲋校?、工資福利支出1157.88萬元,主要用于:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他工資福利支出。2、商品和服務(wù)支出295.50萬元,主要用于:辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、維修(護(hù))費、租賃費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用以及其他商品和服務(wù)支出。3、對個人和家庭的補(bǔ)助支出68.82萬元,主要用于:助學(xué)金、住房公積金支出。4、其他資本性支出5.08萬元,主要用于:辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置支出。七、關(guān)于2025年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。本單位2025年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出年初預(yù)算為13.00萬元,支出決算為7.72萬元,完成預(yù)算的59.38%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,預(yù)算數(shù)為0,因為浦東新區(qū)因公出國(境)費采取“統(tǒng)一計劃管理,經(jīng)費各自承擔(dān)”的管理方式,因公出國(境)費預(yù)算數(shù)由區(qū)府辦(區(qū)外辦)統(tǒng)一公開;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算為7.55萬元,完成預(yù)算的151%;公務(wù)接待費支出決算為0.17萬元,完成預(yù)算的2.12%。2025年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:公務(wù)接待費支出決算小于預(yù)算數(shù)。2025年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2025年度減少0.52萬元,降低6.35%,其中:因公出國(境)費支出決算持平;公務(wù)用車購置

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