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文檔簡介

內(nèi)審競聘考試題及答案單項(xiàng)選擇題(每題2分,共20分)1.內(nèi)部審計(jì)的主要目的是:A.檢查公司財(cái)務(wù)狀況B.確保管理層遵循法律法規(guī)C.評估并改善風(fēng)險(xiǎn)管理、控制和治理過程的效果D.監(jiān)督員工日常工作表現(xiàn)2.下列哪項(xiàng)不屬于內(nèi)部審計(jì)的標(biāo)準(zhǔn):A.客觀性B.保密性C.獨(dú)立性D.權(quán)威性3.內(nèi)部審計(jì)師在審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)重大缺陷,應(yīng)首先:A.立即向董事會報(bào)告B.與被審計(jì)部門管理層討論并尋求解決方案C.在審計(jì)報(bào)告中詳細(xì)記錄D.忽略該缺陷,因?yàn)檫@不屬于審計(jì)范圍4.下列哪項(xiàng)是內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)的主要區(qū)別?A.審計(jì)范圍B.審計(jì)目的C.審計(jì)方法D.審計(jì)獨(dú)立性5.以下哪項(xiàng)不是內(nèi)部審計(jì)報(bào)告的內(nèi)容?A.審計(jì)發(fā)現(xiàn)B.審計(jì)建議C.公司未來發(fā)展戰(zhàn)略D.審計(jì)結(jié)論6.內(nèi)部審計(jì)師在評估內(nèi)部控制時(shí),應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注:A.公司的市場占有率B.管理層的決策過程C.關(guān)鍵控制點(diǎn)的有效性D.員工的福利待遇7.下列哪項(xiàng)是內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃制定的基礎(chǔ)?A.公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告B.風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果C.行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)D.政府法規(guī)8.內(nèi)部審計(jì)師在進(jìn)行合規(guī)性審計(jì)時(shí),主要關(guān)注:A.公司是否遵守相關(guān)法律法規(guī)B.公司是否實(shí)現(xiàn)利潤最大化C.公司是否采用先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)D.公司是否擁有優(yōu)秀的企業(yè)文化9.下列哪項(xiàng)不是內(nèi)部審計(jì)師的職業(yè)道德要求?A.誠實(shí)正直B.客觀公正C.保守秘密D.追求個(gè)人利益10.在進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)時(shí),內(nèi)部審計(jì)師主要關(guān)注:A.財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性B.公司的市場營銷策略C.員工的培訓(xùn)和發(fā)展D.公司的研發(fā)投入多項(xiàng)選擇題(每題4分,共40分)1.內(nèi)部審計(jì)的功能包括:A.確認(rèn)和咨詢B.監(jiān)督和評價(jià)C.報(bào)告和糾正D.保護(hù)和增值2.內(nèi)部審計(jì)師在制定審計(jì)計(jì)劃時(shí),應(yīng)考慮的因素包括:A.公司的戰(zhàn)略目標(biāo)B.風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果C.管理層的關(guān)注點(diǎn)D.法律法規(guī)的要求3.下列哪些屬于內(nèi)部審計(jì)報(bào)告的類型?A.初步審計(jì)報(bào)告B.中期審計(jì)報(bào)告C.最終審計(jì)報(bào)告D.專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告4.內(nèi)部審計(jì)師在評估公司風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí),應(yīng)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)類型包括:A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)B.運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)C.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)D.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)5.下列哪些屬于內(nèi)部審計(jì)師的職責(zé)?A.執(zhí)行審計(jì)任務(wù)B.報(bào)告審計(jì)結(jié)果C.提出改進(jìn)建議D.制定公司政策6.在進(jìn)行內(nèi)部控制審計(jì)時(shí),內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)評估:A.控制環(huán)境B.風(fēng)險(xiǎn)評估過程C.控制活動(dòng)D.信息與溝通7.下列哪些因素可能影響內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性?A.內(nèi)部審計(jì)師的薪酬由被審計(jì)部門決定B.內(nèi)部審計(jì)師與被審計(jì)部門管理層存在親屬關(guān)系C.內(nèi)部審計(jì)師參與被審計(jì)部門的日常運(yùn)營決策D.內(nèi)部審計(jì)師在公司中的職位級別8.內(nèi)部審計(jì)師在審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題,可以通過以下哪些方式解決?A.提出改進(jìn)建議B.直接糾正錯(cuò)誤C.向管理層報(bào)告D.忽略小問題,只關(guān)注重大問題9.內(nèi)部審計(jì)師在評估公司治理時(shí),應(yīng)關(guān)注:A.董事會的獨(dú)立性和有效性B.管理層的誠信和責(zé)任C.內(nèi)部審計(jì)部門的地位和作用D.員工的培訓(xùn)和發(fā)展計(jì)劃10.內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)的協(xié)同作用體現(xiàn)在:A.共享審計(jì)信息B.減少重復(fù)審計(jì)C.提高審計(jì)效率D.確保審計(jì)質(zhì)量判斷題(每題2分,共20分)1.內(nèi)部審計(jì)師可以參與被審計(jì)部門的日常運(yùn)營決策。()2.內(nèi)部審計(jì)報(bào)告應(yīng)直接提交給董事會或?qū)徲?jì)委員會。()3.內(nèi)部審計(jì)師在執(zhí)行審計(jì)任務(wù)時(shí),應(yīng)始終保持客觀公正。()4.內(nèi)部審計(jì)師無需關(guān)注公司遵守法律法規(guī)的情況。()5.內(nèi)部審計(jì)師在制定審計(jì)計(jì)劃時(shí),無需考慮公司的戰(zhàn)略目標(biāo)。()6.內(nèi)部審計(jì)師在評估內(nèi)部控制時(shí),應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注關(guān)鍵控制點(diǎn)的有效性。()7.內(nèi)部審計(jì)師可以直接糾正被審計(jì)部門發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤。()8.內(nèi)部審計(jì)師在審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題,必須全部在審計(jì)報(bào)告中詳細(xì)記錄。()9.內(nèi)部審計(jì)師在執(zhí)行審計(jì)任務(wù)時(shí),應(yīng)確保審計(jì)證據(jù)的充分性和適當(dāng)性。()10.內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間不存在協(xié)同作用。()填空題(每題2分,共20分)1.內(nèi)部審計(jì)的主要目標(biāo)是評估并改善______、______和治理過程的效果。2.內(nèi)部審計(jì)師在制定審計(jì)計(jì)劃時(shí),應(yīng)考慮公司的戰(zhàn)略目標(biāo)、______和______等因素。3.內(nèi)部審計(jì)報(bào)告通常包括審計(jì)發(fā)現(xiàn)、______、審計(jì)建議和______等部分。4.內(nèi)部審計(jì)師在評估公司風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí),應(yīng)關(guān)注戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)、______和______等風(fēng)險(xiǎn)類型。5.內(nèi)部審計(jì)師的職業(yè)道德要求包括誠實(shí)正直、______、保守秘密和______。6.內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)的主要區(qū)別在于______、審計(jì)范圍和______等方面。7.內(nèi)部審計(jì)師在評估內(nèi)部控制時(shí),應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注控制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評估過程、______和______。8.內(nèi)部審計(jì)師在執(zhí)行審計(jì)任務(wù)時(shí),應(yīng)遵循______、______和充分性原則。9.內(nèi)部審計(jì)師在審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題,可以通過提出改進(jìn)建議、______或______等方式解決。10.內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)的協(xié)同作用主要體現(xiàn)在共享審計(jì)信息、______、______和提高審計(jì)質(zhì)量等方面。答案:單項(xiàng)選擇題:1.C2.D3.C4.A5.C6.C7.B8.A9.D10.A多項(xiàng)選擇題:1.AB2.ABCD3.ABCD4.ABCD5.ABC6.ABCD7.ABC8.AC9.

ABC10.ABC判斷題:1.錯(cuò)2.對3.對4.錯(cuò)5.錯(cuò)6.對7.錯(cuò)8.錯(cuò)9.對10.錯(cuò)填空題:1.風(fēng)險(xiǎn)管理、控制2.風(fēng)險(xiǎn)

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