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文檔簡介

財務(wù)內(nèi)審考試題目及答案

單項選擇題(每題2分,共10題)1.審計工作底稿的所有權(quán)屬于?A.被審計單位B.審計機(jī)關(guān)C.審計人員所在的審計機(jī)構(gòu)D.上級審計機(jī)關(guān)2.內(nèi)部審計的主要目的是?A.查錯防弊B.保護(hù)資產(chǎn)安全C.增加價值和改善組織運營D.滿足外部監(jiān)管要求3.審計證據(jù)的充分性與以下哪項有關(guān)?A.審計人員的經(jīng)驗B.審計項目的重要性C.審計證據(jù)的類型D.審計報告的格式4.下列哪項不屬于內(nèi)部控制要素?A.控制環(huán)境B.風(fēng)險評估C.審計監(jiān)督D.信息與溝通5.審計抽樣的基本目標(biāo)是?A.評價樣本結(jié)果B.推斷總體特征C.確定樣本規(guī)模D.選擇抽樣方法6.內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)的獨立性主要取決于?A.審計人員的素質(zhì)B.審計報告的質(zhì)量C.組織的管理體制D.審計工作的范圍7.審計工作底稿的復(fù)核要點不包括?A.數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性B.審計程序合規(guī)性C.審計意見的恰當(dāng)性D.審計人員的學(xué)歷8.對財務(wù)報表審計而言,以下哪項認(rèn)定是最重要的?A.存在B.完整性C.計價和分?jǐn)侱.權(quán)利和義務(wù)9.審計計劃階段的主要工作不包括?A.初步業(yè)務(wù)活動B.制定總體審計策略C.實施控制測試D.制定具體審計計劃10.以下哪種審計報告類型表示財務(wù)報表在所有重大方面按照適用的財務(wù)報告框架編制?A.無保留意見B.保留意見C.否定意見D.無法表示意見答案:1.C2.C3.B4.C5.B6.C7.D8.C9.C10.A多項選擇題(每題2分,共10題)1.審計的職能包括?A.經(jīng)濟(jì)監(jiān)督B.經(jīng)濟(jì)評價C.經(jīng)濟(jì)鑒證D.經(jīng)濟(jì)決策2.內(nèi)部控制的局限性包括?A.成本限制B.人為失誤C.串通舞弊D.外部環(huán)境變化3.審計證據(jù)的可靠性受哪些因素影響?A.證據(jù)的來源B.證據(jù)的形式C.證據(jù)的取得方式D.證據(jù)的數(shù)量4.內(nèi)部審計的工作內(nèi)容包括?A.財務(wù)審計B.經(jīng)營審計C.合規(guī)審計D.績效審計5.審計報告的要素有?A.標(biāo)題B.收件人C.引言段D.意見段6.審計人員在審計過程中可能面臨的風(fēng)險有?A.固有風(fēng)險B.控制風(fēng)險C.檢查風(fēng)險D.經(jīng)營風(fēng)險7.審計工作底稿的內(nèi)容包括?A.審計計劃B.審計程序C.審計證據(jù)D.審計結(jié)論8.以下屬于審計方法的有?A.檢查B.觀察C.詢問D.函證9.財務(wù)報表審計中,審計人員需要關(guān)注的舞弊風(fēng)險因素包括?A.動機(jī)或壓力B.機(jī)會C.借口D.能力10.內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)的設(shè)置方式有?A.隸屬于董事會B.隸屬于監(jiān)事會C.隸屬于總經(jīng)理D.隸屬于財務(wù)部門答案:1.ABC2.ABCD3.ABC4.ABCD5.ABCD6.ABC7.ABCD8.ABCD9.ABC10.ABC判斷題(每題2分,共10題)1.內(nèi)部審計不需要遵循審計準(zhǔn)則。()2.審計證據(jù)越多越好。()3.內(nèi)部控制健全有效,審計風(fēng)險就低。()4.審計人員可以根據(jù)需要自行修改審計工作底稿。()5.財務(wù)報表審計就是對財務(wù)報表的真實性進(jìn)行審計。()6.內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)可以與其他部門合署辦公。()7.審計抽樣只能用于控制測試。()分,共4題)1.簡述內(nèi)部審計的主要作用。2.說明審計證據(jù)的收集方法。3.簡述內(nèi)部控制的要素及其相互關(guān)系。4.闡述審計報告的基本內(nèi)容。答案:1.監(jiān)督評價組織活動,促進(jìn)內(nèi)控完善,防范風(fēng)險,增加價值等。2.檢查、觀察、詢問、函證、重新計算等。3.要素有控制環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督,相互關(guān)聯(lián)共同構(gòu)成內(nèi)控體系。4.包括標(biāo)題、收件人、引言段、管理層對財務(wù)報表的責(zé)任段、注冊會計師的責(zé)任段、審計意見段等。討論題(總4題,每題5分)1.如何提高內(nèi)部審計的獨立性?2.談?wù)剬徲嫵闃釉趯徲嫻ぷ髦械膽?yīng)用要點。3.討論財務(wù)報表審計中如何識別重大錯報風(fēng)險。4.分析內(nèi)部審計與外部審計的協(xié)調(diào)與合作。答案:1.優(yōu)化組織管理體制,明確職責(zé)權(quán)限,加強(qiáng)內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)獨

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