業(yè)委會主任違反財務(wù)制度_第1頁
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PAGE業(yè)委會主任違反財務(wù)制度總則1.目的為加強本公司/組織對業(yè)委會財務(wù)工作的管理與監(jiān)督,規(guī)范業(yè)委會主任的財務(wù)行為,確保業(yè)委會財務(wù)活動合法、合規(guī)、透明,維護(hù)業(yè)主的合法權(quán)益,根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),特制定本規(guī)定。2.適用范圍本規(guī)定適用于本公司/組織所涉及的各小區(qū)業(yè)委會及其主任。3.基本原則業(yè)委會財務(wù)工作應(yīng)遵循依法依規(guī)、公開透明、民主監(jiān)督、收支平衡的原則。業(yè)委會主任應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、財務(wù)制度以及本規(guī)定,切實履行財務(wù)管理職責(zé)。業(yè)委會財務(wù)管理制度1.財務(wù)機構(gòu)與人員設(shè)置業(yè)委會應(yīng)設(shè)立獨立的財務(wù)管理機構(gòu),配備具備專業(yè)財務(wù)知識和技能的人員負(fù)責(zé)財務(wù)工作。財務(wù)人員應(yīng)具備會計從業(yè)資格證書,并定期參加財務(wù)培訓(xùn),不斷提高業(yè)務(wù)水平。業(yè)委會主任不得兼任財務(wù)人員,不得直接經(jīng)手現(xiàn)金、票據(jù)和賬目。2.財務(wù)預(yù)算管理業(yè)委會應(yīng)根據(jù)小區(qū)實際情況和工作計劃,編制年度財務(wù)預(yù)算。預(yù)算內(nèi)容應(yīng)包括收入預(yù)算和支出預(yù)算,收入預(yù)算應(yīng)明確各項收入來源及金額,支出預(yù)算應(yīng)合理安排各項費用支出,確保收支平衡。財務(wù)預(yù)算經(jīng)業(yè)主大會審議通過后,嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。如遇特殊情況需要調(diào)整預(yù)算,應(yīng)提前提交調(diào)整方案,經(jīng)業(yè)主大會審議批準(zhǔn)后方可實施。3.收入管理業(yè)委會的收入來源主要包括物業(yè)費、停車費、公共區(qū)域經(jīng)營收入等。各項收入應(yīng)及時足額收取,并開具合法有效的票據(jù)。嚴(yán)禁私設(shè)小金庫,嚴(yán)禁截留、挪用、坐支收入款項。所有收入應(yīng)及時存入業(yè)委會指定的銀行賬戶,并進(jìn)行明細(xì)核算。4.支出管理業(yè)委會的支出應(yīng)嚴(yán)格按照財務(wù)預(yù)算和相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,堅持勤儉節(jié)約、??顚S玫脑瓌t。支出審批應(yīng)嚴(yán)格履行審批程序,由經(jīng)辦人填寫支出報銷單,注明支出事由、金額、日期等信息,經(jīng)證明人簽字確認(rèn)后,報業(yè)委會主任審核,重大支出需經(jīng)業(yè)主大會審議通過。費用支出應(yīng)取得合法有效的發(fā)票或憑證,發(fā)票內(nèi)容應(yīng)真實、完整、準(zhǔn)確,不得白條入賬。對于不符合規(guī)定的票據(jù),財務(wù)人員有權(quán)拒絕報銷。嚴(yán)格控制現(xiàn)金支出,超過規(guī)定限額的支出應(yīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬支付。5.財務(wù)核算與報告業(yè)委會應(yīng)按照國家統(tǒng)一的會計制度進(jìn)行財務(wù)核算,設(shè)置總賬、明細(xì)賬、日記賬等賬簿,如實記錄財務(wù)收支情況。財務(wù)人員應(yīng)定期編制財務(wù)報表,包括資產(chǎn)負(fù)債表、收支明細(xì)表、現(xiàn)金流量表等,及時反映業(yè)委會的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。財務(wù)報表應(yīng)經(jīng)業(yè)委會主任審核簽字后,定期向業(yè)主公開披露。業(yè)委會應(yīng)定期進(jìn)行財務(wù)審計,審計工作可委托專業(yè)的審計機構(gòu)進(jìn)行,審計結(jié)果應(yīng)向業(yè)主大會報告。業(yè)委會主任財務(wù)職責(zé)與行為規(guī)范1.職責(zé)業(yè)委會主任是業(yè)委會財務(wù)管理的第一責(zé)任人,對業(yè)委會的財務(wù)工作負(fù)總責(zé)。負(fù)責(zé)組織制定和完善業(yè)委會財務(wù)管理制度,確保財務(wù)工作規(guī)范有序進(jìn)行。審核業(yè)委會的財務(wù)預(yù)算、財務(wù)報表等重要財務(wù)文件,對財務(wù)收支的真實性、合法性、合理性進(jìn)行監(jiān)督檢查。協(xié)調(diào)業(yè)委會與業(yè)主、物業(yè)公司、相關(guān)部門等之間的關(guān)系,保障業(yè)委會財務(wù)工作的順利開展。定期向業(yè)主大會報告業(yè)委會財務(wù)工作情況,接受業(yè)主的監(jiān)督和質(zhì)詢。2.行為規(guī)范業(yè)委會主任應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和財務(wù)制度,不得利用職務(wù)之便謀取私利。嚴(yán)禁侵占、挪用、貪污業(yè)委會資金,嚴(yán)禁違規(guī)干預(yù)財務(wù)人員正常工作。業(yè)委會主任應(yīng)誠實守信,如實向業(yè)主公開財務(wù)信息,不得隱瞞或虛報財務(wù)收支情況。在財務(wù)決策過程中,應(yīng)充分聽取業(yè)主意見,尊重財務(wù)人員的專業(yè)意見,確保決策的科學(xué)性和公正性。積極配合相關(guān)部門的監(jiān)督檢查工作,對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改落實。違反財務(wù)制度的責(zé)任追究1.業(yè)委會主任違反財務(wù)制度的情形未經(jīng)業(yè)主大會審議通過,擅自變更財務(wù)預(yù)算或調(diào)整重大支出項目。截留、挪用、坐支業(yè)委會收入款項,私設(shè)小金庫。違規(guī)審批支出,導(dǎo)致業(yè)委會資金損失或浪費。利用職務(wù)之便,侵占、貪污業(yè)委會資金。隱瞞或虛報財務(wù)收支情況,誤導(dǎo)業(yè)主決策。拒絕或阻礙相關(guān)部門依法進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督檢查。2.責(zé)任追究方式對于情節(jié)較輕的違規(guī)行為,由本公司/組織責(zé)令業(yè)委會主任限期整改,并給予批評教育。對于情節(jié)較重的違規(guī)行為,視情節(jié)輕重,給予業(yè)委會主任警告、罰款、暫停職務(wù)等處分,并依法追回違規(guī)所得。對于構(gòu)成犯罪的違規(guī)行為,依法移送司法機關(guān)追究刑事責(zé)任。3.責(zé)任追究程序發(fā)現(xiàn)業(yè)委會主任存在違反財務(wù)制度的行為后,由本公司/組織或業(yè)主代表組成調(diào)查組進(jìn)行調(diào)查核實。調(diào)查組應(yīng)收集相關(guān)證據(jù),形成調(diào)查報告,明確違規(guī)事實、責(zé)任認(rèn)定及處理建議。調(diào)查報告經(jīng)本公司/組織審核后,按照規(guī)定的責(zé)任追究方式進(jìn)行處理,并將處理結(jié)果向業(yè)主公開通報。監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部監(jiān)督業(yè)委會應(yīng)建立健全內(nèi)部監(jiān)督機制,定期對財務(wù)工作進(jìn)行自查自糾。業(yè)主有權(quán)對業(yè)委會財務(wù)工作進(jìn)行監(jiān)督,對發(fā)現(xiàn)的問題可向業(yè)委會提出意見和建議。業(yè)委會應(yīng)定期召開財務(wù)工作會議,通報財務(wù)收支情況,研究解決財務(wù)工作中存在的問題。2.外部監(jiān)督本公司/組織將定期對業(yè)委會財務(wù)工作進(jìn)行檢查,監(jiān)督業(yè)委會主任是否遵守財務(wù)制度。檢查內(nèi)容包括財務(wù)制度執(zhí)行情況、財務(wù)收支情況、財務(wù)報表真實性等。接受政府相關(guān)部門、審計機構(gòu)的監(jiān)督檢查。對于檢查

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