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文檔簡介
1、第2章 采購管理,本章內(nèi)容,采購管理概述 采購系統(tǒng)初始化 普通采購業(yè)務(wù)處理 受托代銷業(yè)務(wù)處理 特殊采購業(yè)務(wù)處理,采購管理概述,采購管理系統(tǒng)的主要功能 對供應(yīng)商進行有效管理 嚴(yán)格管理采購價格 可以選擇采購流程 及時進行采購結(jié)算 采購執(zhí)行情況分析,采購管理概述,采購系統(tǒng)初始設(shè)置 包括設(shè)置采購管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理所需要的采購參數(shù)、基礎(chǔ)信息及采購期初數(shù)據(jù) 采購業(yè)務(wù)處理 采購業(yè)務(wù)處理主要包括請購、訂貨、到貨、入庫、采購發(fā)票、采購結(jié)算等采購業(yè)務(wù)全過程的管理??梢蕴幚砥胀ú少彉I(yè)務(wù)、受托代銷業(yè)務(wù)、直運業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)類型。企業(yè)可根據(jù)實際業(yè)務(wù)情況,對采購業(yè)務(wù)流程進行可選配置。 采購賬簿及采購分析 提供各種采購明細(xì)表、增值
2、稅抵扣明細(xì)表、各種統(tǒng)計表及采購賬簿供用戶查詢。同時提供采購成本分析、供應(yīng)商價格對比分析、采購類型結(jié)構(gòu)分析、采購資金比重分析、采購費用分析、采購貨齡綜合分析。,采購管理概述,采購管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的數(shù)據(jù)關(guān)系,采購訂單、到貨單,采購入庫單,直運采購發(fā)票,采購成本,直運銷售訂單、銷售訂單、發(fā)票,直運采購發(fā)票,付款信息,采購發(fā)票,應(yīng)付款管理系統(tǒng),采購管理系統(tǒng),庫存管理系統(tǒng),銷售管理系統(tǒng),存貨核算系統(tǒng),采購管理系統(tǒng)初始化,設(shè)置采購選項 采購管理系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置,是指在處理日常采購業(yè)務(wù)之前,確定采購業(yè)務(wù)的范圍、類型以及對各種采購業(yè)務(wù)的核算要求,這是采購管理系統(tǒng)初始化的一項重要工作。 錄入期初數(shù)據(jù),采購管理系
3、統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理,采購入庫業(yè)務(wù) 按貨物和發(fā)票到達(dá)的先后,將采購入庫業(yè)務(wù)劃分為單貨同行、貨到票未到(暫估入庫)、票到貨未到(在途存貨)三種類型,不同的業(yè)務(wù)類型相應(yīng)的處理方式有所不同。,流程對應(yīng),采購管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理,單貨同行的采購業(yè)務(wù),請購,采購請購 采購請購是指企業(yè)內(nèi)部各部門向采購部門提出采購申請,或采購部門匯總企業(yè)內(nèi)部采購需求列出采購清單。請購是采購業(yè)務(wù)的起點,可以依據(jù)審核后的采購請購單生成采購訂單。在采購業(yè)務(wù)流程中,請購環(huán)節(jié)是可省略的。,訂貨,采購訂貨是指企業(yè)與供應(yīng)商之間簽訂的采購合同或購銷協(xié)議. 采購訂單描述采購合同中關(guān)于貨物的明細(xì)內(nèi)容.包括采購什么貨物、采購多少、由誰 供貨,什么時間
4、到貨、到貨地點、運輸方式、價格、運費等。 采購訂單適用于采購業(yè)務(wù)復(fù)雜,對采購業(yè)務(wù)管理有嚴(yán)格要求的單位,采購訂單是可選單據(jù),根據(jù)業(yè)務(wù)需要選用. 整個業(yè)務(wù)流程的執(zhí)行都回寫到采購訂單,通過采購訂單可以跟蹤采購的整個業(yè)務(wù)流程.,采購管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理,采購訂貨 訂貨是指企業(yè)與供應(yīng)商簽訂采購合同或采購協(xié)議,確定要貨需求。供應(yīng)商根據(jù)采購訂單組織貨源,企業(yè)依據(jù)采購訂單進行驗收。在采購業(yè)務(wù)流程中,訂貨環(huán)節(jié)也是可選的。,到貨,采購到貨是采購訂貨和采購入庫的中間環(huán)節(jié),一般由采購業(yè)務(wù)員根據(jù)供方通知或送貨單填寫,確認(rèn)對方所送貨物、數(shù)量、價格等信息,以入庫通知單的形式傳遞到倉庫作為保管員收貨的依據(jù)。 采購到貨單是可選
5、單據(jù),用戶可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要選用。,采購管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理,采購到貨 采購到貨是采購訂貨和采購入庫的中間環(huán)節(jié),一般由采購業(yè)務(wù)員根據(jù)供方通知或送貨單填寫,確定對方所送貨物、數(shù)量、價格等信息,以到貨單的形式傳遞到倉庫作為保管員收貨的依據(jù)。在采購業(yè)務(wù)流程中,到貨處理可選可不選。,入庫,貨 物 入 庫,采購入庫 是通過采購到貨、質(zhì)量檢驗環(huán)節(jié),對合格到貨的存貨進行入庫驗收。,采購管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理,采購入庫 采購入庫是指將供應(yīng)商提供的物料檢驗(也可以免檢)確定合格后,放入指定倉庫的業(yè)務(wù)。當(dāng)采購管理系統(tǒng)與庫存管理系統(tǒng)集成使用時,入庫業(yè)務(wù)在庫存管理系統(tǒng)中進行處理。當(dāng)采購管理系統(tǒng)不與庫存管理系統(tǒng)集成使用時,
6、入庫業(yè)務(wù)在采購管理系統(tǒng)中進行處理。在采購業(yè)務(wù)流程中,入庫處理是必須的。 采購入庫單是倉庫管理員根據(jù)采購到貨簽收的實收數(shù)量填制的入庫單據(jù)。采購入庫單既可以直接填制,也可以拷貝采購訂單或采購到貨單生成。,采購發(fā)票,采購發(fā)票 是供應(yīng)商開出的銷售貨物的憑證,系統(tǒng)將根據(jù)采購發(fā)票確認(rèn)采購成本,并據(jù)以登記應(yīng)付賬款,參照請購單生成訂單,采購發(fā)票,現(xiàn)付,轉(zhuǎn)應(yīng)付帳款,錄入采購發(fā)票,采購管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理,采購發(fā)票 采購發(fā)票是供應(yīng)商開出的銷售貨物的憑證,系統(tǒng)根據(jù)采購發(fā)票確定采購成本,并據(jù)以登記應(yīng)付賬款。采購發(fā)票按業(yè)務(wù)性質(zhì)分為藍(lán)字發(fā)票和紅字發(fā)票;按發(fā)票類型分為增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票和運費發(fā)票。 采購發(fā)票既可以直接
7、填制,也可以從“采購訂單”、 “采購入庫單” 或其他的 “采購發(fā)票”拷貝生成。,采購結(jié)算,采購結(jié)算單是記錄采購結(jié)算結(jié)果的單據(jù)。 采購結(jié)算操作處理上分為自動結(jié)算、手工結(jié)算兩種方式,運費發(fā)票可以單獨進行費用折扣結(jié)算。,采購結(jié)算也稱采購報賬,是指采購核算人員根據(jù)采購入庫單、采購發(fā)票核算采購入庫成本,采購管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理,采購結(jié)算 采購結(jié)算也稱采購報賬,在手工業(yè)務(wù)中,采購業(yè)務(wù)員拿著經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批過的采購發(fā)票和倉庫確定的入庫單到財務(wù)部門,由財務(wù)人員確定采購成本。在本系統(tǒng)中采購結(jié)算是針對采購入庫單,根據(jù)發(fā)票確定其采購成本。采購結(jié)算的結(jié)果是生成采購結(jié)算單,它是記載采購入庫單與采購發(fā)票對應(yīng)關(guān)系的結(jié)算對照表
8、。采購結(jié)算分為自動結(jié)算和手工結(jié)算兩種方式。 自動結(jié)算是由計算機系統(tǒng)自動將相同供貨單位的,存貨相同且數(shù)量相等采購入庫單和采購發(fā)票進行結(jié)算。 使用“手工結(jié)算”功能可以進行正數(shù)入庫單與負(fù)數(shù)入庫單結(jié)算、正數(shù)發(fā)票與負(fù)數(shù)發(fā)票結(jié)算、正數(shù)入庫單與正數(shù)發(fā)票結(jié)算,費用發(fā)票單獨結(jié)算。手工結(jié)算時可以結(jié)算入庫單中部分貨物,未結(jié)算的貨物可以在今后取得發(fā)票后再結(jié)算??梢酝瑫r對多張入庫單和多張發(fā)票進行報賬結(jié)算。手工結(jié)算還支持到下級單位采購,付款給其上級主管單位的結(jié)算,支持三角債結(jié)算,即支持甲單位的發(fā)票可以結(jié)算乙單位的貨物。 如果費用發(fā)票在貨物發(fā)票已經(jīng)結(jié)算后才收到,為了將該筆費用計入對應(yīng)存貨的采購成本,需要采用費用發(fā)票單獨結(jié)算
9、的方式。,采購管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理,暫估入庫(貨到票未到)的采購業(yè)務(wù) 暫估是指本月存貨已經(jīng)入庫,但采購發(fā)票尚未收到,不能確定存貨的入庫成本,月底時為了正確核算企業(yè)的庫存成本,需要將這部分存貨暫估入賬,形成暫估憑證。對暫估業(yè)務(wù),系統(tǒng)提供了三種不同的處理方法。即月初回沖、單到回沖和單到補差。,采購管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理,暫估入庫(貨到票未到)的采購業(yè)務(wù) 暫估是指本月存貨已經(jīng)入庫,但采購發(fā)票尚未收到,不能確定存貨的入庫成本,月底時為了正確核算企業(yè)的庫存成本,需要將這部分存貨暫估入賬,形成暫估憑證。對暫估業(yè)務(wù),系統(tǒng)提供了三種不同的處理方法。即月初回沖、單到回沖和單到補差。,采購管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理,月初
10、回沖 本月月底,填寫暫估單價,記存貨明細(xì)賬,生成暫估憑證。 進入下月后,存貨核算系統(tǒng)自動生成與暫估入庫單完全相同的“紅字回沖單”,同時登錄相應(yīng)的存貨明細(xì)賬,沖回存貨明細(xì)賬中上月的暫估入庫。對“紅字回沖單”制單,沖回上月的暫估憑證。 收到采購發(fā)票后,錄入采購發(fā)票,對采購入庫單和采購發(fā)票作采購結(jié)算。結(jié)算完畢后,進入存貨核算系統(tǒng),執(zhí)行“暫估處理”功能,進行暫估處理后,系統(tǒng)根據(jù)發(fā)票自動生成一張 “藍(lán)字回沖單”,其上的金額為發(fā)票上的報銷金額。同時登記存貨明細(xì)賬,使庫存增加。對“藍(lán)字回沖單”制單,生成采購入庫憑證。,采購管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理,單到回沖 當(dāng)月, 貨到票未到:暫估制單暫估入庫單記賬 下月發(fā)票到
11、:,采購管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理,單到補差 下月初不作處理,采購發(fā)票收到后,在采購管理中錄入并進行采購結(jié)算;再到存貨核算中進行“暫估處理”,如果報銷金額與暫估金額的差額不為零,則產(chǎn)生調(diào)整單,一張采購入庫單生成一張調(diào)整單,用戶確定后,自動記入存貨明細(xì)賬;如果差額為零,則不生成調(diào)整單;最后對“調(diào)整單”制單,生成憑證,傳遞到總賬。,采購管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理,在途業(yè)務(wù)(票到貨未到)處理 如果先收到了供貨單位的發(fā)票,而沒有收到供貨單位的貨物,可以對發(fā)票進行壓單處理,待貨物到達(dá)后,再一并輸入計算機做報賬結(jié)算處理。但如果需要實時統(tǒng)計在途貨物的情況,就必須將發(fā)票輸入計算機,待貨物到達(dá)后,再填制入庫單并做采購結(jié)算。
12、,采購管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理,采購?fù)素洏I(yè)務(wù)處理 貨雖收到,但尚未錄入采購入庫單 只要把貨退還給供應(yīng)商即可,軟件中不用做任何處理。 已錄入“采購入庫單” ,未錄入“采購發(fā)票” 如果是全部退貨,可刪除“采購入庫單”;如果是部分退貨,可直接修改“采購入庫單”。 已錄入“采購入庫單” ,已錄入“采購發(fā)票”但未結(jié)算 如果是全部退貨,可刪除“采購入庫單”和“采購發(fā)票”;如果是部分退貨,可直接修改“采購入庫單” 和“采購發(fā)票”。 已錄入“采購入庫單” ,已錄入“采購發(fā)票”并執(zhí)行了采購結(jié)算 若結(jié)算后的發(fā)票沒有付款,此時可取消采購結(jié)算,再刪除或修改“采購入庫單”和“采購發(fā)票”,若結(jié)算后的發(fā)票已付款,則必須錄入退貨單。,采購管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理,采購?fù)素洏I(yè)務(wù)處理 入庫單已記賬 無論是否錄入“采購發(fā)票”, “采購發(fā)票”是否結(jié)算,結(jié)算后的“采購發(fā)票”是否付款,都需要錄入退貨單。,采購管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理,現(xiàn)付業(yè)務(wù) 當(dāng)采購業(yè)務(wù)發(fā)生時,立即付款,由供貨單位開具發(fā)票。,采購管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理,受托代銷業(yè)務(wù) 受托代銷業(yè)務(wù)是一種先銷售后結(jié)算的采購模式。指商業(yè)企業(yè)接受其他企業(yè)的委托,為其代銷商品,代銷商品售出后,本企業(yè)與委托方進行結(jié)算,開具正式的銷售發(fā)票,商品的所有權(quán)實現(xiàn)轉(zhuǎn)移。
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