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文檔簡介
1、全氟(乙烯-丙烯)共聚物(FEPF46)項目立項申請書一、項目名稱及建設性質(一)項目名稱全氟(乙烯-丙烯)共聚物(FEPF46)項目(二)項目建設性質該項目屬于新建項目,依托某經(jīng)濟示范中心良好的產(chǎn)業(yè)基礎和創(chuàng)新氛圍,充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢,全力打造以全氟(乙烯-丙烯)共聚物(FEPF46)為核心的綜合性產(chǎn)業(yè)基地,年產(chǎn)值可達4000.00萬元。二、項目建設單位xxx集團三、項目咨詢機構xxx泓域咨詢四、項目提出的理由全年地區(qū)生產(chǎn)總值增長5.5%;一般公共預算收入增長0.6%(剔除減稅降費等因素,可比口徑實際增長13%以上);城鄉(xiāng)居民人均可支配收入分別增長7.0%和9.1%;城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在3.29
2、%,城鎮(zhèn)新增就業(yè)138.3萬人,超額完成年度目標任務。2020年,是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃收官之年,也是我省新舊動能轉換“三年初見成效”之年。我們面臨的國內(nèi)外形勢復雜嚴峻,我省經(jīng)濟發(fā)展處于深度調(diào)整期、瓶頸突破期、動能轉換膠著期,“兩難、三難、多難”問題更加凸顯,“既要、又要、還要”任務更加繁重。越是考驗如火,越能淬煉真金。我省仍處在重要戰(zhàn)略機遇期的總體判斷沒有改變,經(jīng)濟穩(wěn)中向好、長期向好的基本趨勢沒有改變,轉型蝶變、浴火重生的強大勢能蓄力待發(fā),支撐高質量發(fā)展的紅利效應加速釋放。多重紅利交匯疊加,“黃金機遇”就在腳下。我們完全有條件、有能力、有信心,應對前進道路上的各種風險挑戰(zhàn),奮力趟
3、出一條高質量發(fā)展路子來。2020年全省經(jīng)濟社會發(fā)展主要預期目標為:地區(qū)生產(chǎn)總值增長6%以上;城鎮(zhèn)新增就業(yè)110萬人,工作中努力實現(xiàn)不低于去年實際完成數(shù),城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4.5%以內(nèi),城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率5.5%左右;居民消費價格漲幅控制在3.5%左右;一般公共預算收入增長1%以上(可比口徑增長8%以上);固定資產(chǎn)投資增長5%左右;社會消費品零售總額增長6.5%以上;外貿(mào)進出口穩(wěn)中提質,吸引外資保持穩(wěn)定,增幅均高于全國平均水平;居民人均可支配收入增長7.5%左右,其中城鎮(zhèn)和農(nóng)村分別增長7%左右和7%以上;全面完成脫貧攻堅任務;全面完成國家下達的節(jié)能減排降碳約束性指標和環(huán)境質量改善目標。五、項目選址
4、及用地綜述(一)項目選址方案項目選址位于某經(jīng)濟示范中心,地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,建設條件良好。(二)項目用地規(guī)模項目總用地面積9771.55平方米(折合約14.65畝),土地綜合利用率100.00%;項目建設遵循“合理和集約用地”的原則,按照全氟(乙烯-丙烯)共聚物(FEPF46)行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和要求進行科學設計、合理布局,符合規(guī)劃建設要求。六、土建工程建設指標項目凈用地面積9771.55平方米,建筑物基底占地面積5893.22平方米,總建筑面積11823.58平方米,其中:規(guī)劃建設主體工程8359.61平方米,項目規(guī)劃綠化面積726.81平方米。七、設
5、備購置項目計劃購置設備共計60臺(套),主要包括:xxx生產(chǎn)線、xx設備、xx機、xx機、xxx儀等,設備購置費865.65萬元。八、產(chǎn)品規(guī)劃方案根據(jù)項目建設規(guī)劃,達產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設計方案為:全氟(乙烯-丙烯)共聚物(FEPF46)xxx單位/年。綜合考xxx集團企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)品市場定位、資金籌措能力、產(chǎn)能發(fā)展需要、技術條件、銷售渠道和策略、管理經(jīng)驗以及相應配套設備、人員素質以及項目所在地建設條件與運輸條件、xxx集團的投資能力和原輔材料的供應保障能力等諸多因素,項目按照規(guī)?;⒘魉€生產(chǎn)方式布局,本著“循序漸進、量入而出”原則提出產(chǎn)能發(fā)展目標。九、原材料供應項目所需的主要原材料及輔助材料有:
6、xxx、xxx、xx、xxx、xx等,xxx集團所選擇的供貨單位完全能夠穩(wěn)定供應上述所需原料,供貨商可以完全保障項目正常經(jīng)營所需要的原輔材料供應,同時能夠滿足xxx集團今后進一步擴大生產(chǎn)規(guī)模的預期要求。十、項目能耗分析1、項目年用電量797305.43千瓦時,折合97.99噸標準煤,滿足全氟(乙烯-丙烯)共聚物(FEPF46)項目項目生產(chǎn)、辦公和公用設施等用電需要2、項目年總用水量1485.91立方米,折合0.13噸標準煤,主要是生產(chǎn)補給水和辦公及生活用水。項目用水由某經(jīng)濟示范中心市政管網(wǎng)供給。3、全氟(乙烯-丙烯)共聚物(FEPF46)項目項目年用電量797305.43千瓦時,年總用水量14
7、85.91立方米,項目年綜合總耗能量(當量值)98.12噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量24.53噸標準煤/年,項目總節(jié)能率23.58%,能源利用效果良好。十一、環(huán)境保護項目符合某經(jīng)濟示范中心發(fā)展規(guī)劃,符合某經(jīng)濟示范中心產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策;對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi),項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。項目設計中采用了清潔生產(chǎn)工藝,應用清潔原材料,生產(chǎn)清潔產(chǎn)品,同時采取完善和有效的清潔生產(chǎn)措施,能夠切實起到消除和減少污染的作用。項目建成投產(chǎn)后,各項環(huán)境指標均符合國家和地方清潔生產(chǎn)的標準要求。十二、項目建設符合性(一)產(chǎn)業(yè)發(fā)
8、展政策符合性由xxx集團承辦的“全氟(乙烯-丙烯)共聚物(FEPF46)項目”主要從事全氟(乙烯-丙烯)共聚物(FEPF46)項目投資經(jīng)營,其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄(2011年本)(2013年修正)有關條款限制類及淘汰類項目。(二)項目選址與用地規(guī)劃相容性全氟(乙烯-丙烯)共聚物(FEPF46)項目選址于某經(jīng)濟示范中心,項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地,符合用地規(guī)劃要求,此外,項目建設前后,未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃;在落實該項目提出的各項污染防治措施后,可確保污染物達標排放,滿足某經(jīng)濟示范中心環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此,建設項目符合項目建設區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)
9、劃要求。(三)“三線一單”符合性1、生態(tài)保護紅線:全氟(乙烯-丙烯)共聚物(FEPF46)項目用地性質為建設用地,不在主導生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi),且不在當?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風景區(qū)、自然保護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內(nèi),符合生態(tài)保護紅線要求。2、環(huán)境質量底線:該項目建設區(qū)域環(huán)境質量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求,有一定的環(huán)境容量,符合環(huán)境質量底線要求。3、資源利用上線:項目營運過程消耗一定的電能、水,資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少,符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準入負面清單:該項目所在地無環(huán)境準入負面清單,項目采取環(huán)境保護措施后,廢氣、廢水、噪聲均可達標排放,固體廢物能夠得到合理處置,不會產(chǎn)生二次污染。十三
10、、項目進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。實行動態(tài)計劃管理,加強施工進度的統(tǒng)計和分析工作,根據(jù)實際施工進度,及時調(diào)整施工進度計劃,隨時掌握關鍵線路的變化狀況。對于難以預見的因素導致施工進度趕不上計劃要求時及時研究,項目建設單位要認真制定和安排趕工計劃并及時付諸實施。十四、投資估算及經(jīng)濟效益分析(一)項目總投資及資金構成項目預計總投資2881.65萬元,其中:固定資產(chǎn)投資2472.19萬元,占項目總投資的85.79%;流動資金409.46萬元,占項目總投資的14.21%。(二)資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。(三)項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標項目預期達產(chǎn)年營業(yè)收入3765.00萬元,總成
11、本費用2961.76萬元,稅金及附加52.38萬元,利潤總額803.24萬元,利稅總額966.41萬元,稅后凈利潤602.43萬元,達產(chǎn)年納稅總額363.98萬元;達產(chǎn)年投資利潤率27.87%,投資利稅率33.54%,投資回報率20.91%,全部投資回收期6.28年,提供就業(yè)職位56個。十五、報告說明項目報告主要是通過對項目的主要內(nèi)容和配套條件,如市場需求、資源供應、建設規(guī)模、工藝路線、設備選型、環(huán)境影響、資金籌措、盈利能力等,從技術、經(jīng)濟、工程等方面進行調(diào)查研究和分析比較,并對項目建成以后可能取得的財務、經(jīng)濟效益及社會影響進行預測,從而提出該項目是否值得投資和如何進行建設的咨詢意見,為項目決
12、策提供依據(jù)的一種綜合性的分析方法??尚行匝芯烤哂蓄A見性、公正性、可靠性、科學性的特點。十六、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求,符合某經(jīng)濟示范中心及某經(jīng)濟示范中心全氟(乙烯-丙烯)共聚物(FEPF46)行業(yè)布局和結構調(diào)整政策;項目的建設對促進某經(jīng)濟示范中心全氟(乙烯-丙烯)共聚物(FEPF46)產(chǎn)業(yè)結構、技術結構、組織結構、產(chǎn)品結構的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx公司為適應國內(nèi)外市場需求,擬建“全氟(乙烯-丙烯)共聚物(FEPF46)項目”,本期工程項目的建設能夠有力促進某經(jīng)濟示范中心經(jīng)濟發(fā)展,為社會提供就業(yè)職位56個,達產(chǎn)年納稅總額363.98萬元,可以促進某經(jīng)濟
13、示范中心區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定,為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產(chǎn)年投資利潤率27.87%,投資利稅率33.54%,全部投資回報率20.91%,全部投資回收期6.28年,固定資產(chǎn)投資回收期6.28年(含建設期),項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、在我國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中,制造業(yè)領域民營企業(yè)數(shù)量占比已達90%以上,民間投資的比重超過85%,成為推動制造業(yè)發(fā)展的重要力量。近年來,受多重因素影響,制造業(yè)民間投資增速明顯放緩,2015年首次低于10%,2016年繼續(xù)下滑至3.6%。黨中央、國務院高度重視民間投資工作,近年來部署出臺了一系列有針對性的政策措施并開展了專項督查,民間投
14、資增速企穩(wěn)回升,今年1-10月,制造業(yè)民間投資增長4.1%,高于去年同期1.5個百分點。2016年7月,工業(yè)和信息化部與發(fā)展改革委等11部門聯(lián)合發(fā)布了關于引導企業(yè)創(chuàng)新管理提質增效的指導意見,并采取了一系列卓有成效的具體措施。認真貫徹落實十八屆三中全會提出“鼓勵有條件的私營企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度”,會同發(fā)展改革委等有關部門,推動有條件的地區(qū)開展非公有制企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度試點工作,引導企業(yè)樹立現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營管理理念,增強企業(yè)內(nèi)在活力和創(chuàng)造力。開展管理咨詢服務,建立中小企業(yè)管理咨詢服務專家信息庫,并在中國中小企業(yè)信息網(wǎng)和中國企業(yè)家聯(lián)合會網(wǎng)站公布,供廣大民營企業(yè)、中小企業(yè)選用,為各地開展管理咨詢服務提供
15、支撐;鼓勵和支持管理咨詢機構和志愿者開展管理診斷、管理咨詢服務,幫助企業(yè)提升管理水平。實施企業(yè)經(jīng)營管理人才素質提升工程和中小企業(yè)銀河培訓工程,全年完成對50萬中小企業(yè)經(jīng)營管理者和1000名中小企業(yè)領軍人才的培訓,推動企業(yè)提升管理水平。改革開放以來,我國非公有制經(jīng)濟發(fā)展迅速,在支撐增長、促進就業(yè)、擴大創(chuàng)新、增加稅收,推動社會主義市場經(jīng)濟制度完善等方面發(fā)揮了重要作用,已成為我國經(jīng)濟社會發(fā)展的重要基礎。但部分民營企業(yè)經(jīng)營管理方式和發(fā)展模式粗放,管理方式、管理理念落后,風險防范機制不健全,先進管理模式和管理手段應用不夠廣泛,企業(yè)文化和社會責任缺乏,難以適應我國經(jīng)濟社會發(fā)展的新常態(tài)和新要求。公有制為主體
16、、多種所有制經(jīng)濟共同發(fā)展,是我國的基本經(jīng)濟制度;毫不動搖鞏固和發(fā)展公有制經(jīng)濟,毫不動搖鼓勵、支持和引導非公有制經(jīng)濟發(fā)展,是黨和國家的大政方針。今天,我們對民營經(jīng)濟的包容與支持始終如一,人們在市場經(jīng)濟中創(chuàng)造未來的激情也澎湃如昨。綜上所述,項目的建設和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益還是環(huán)境保護、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。十七、主要經(jīng)濟指標主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米9771.5514.65畝1.1容積率1.211.2建筑系數(shù)60.31%1.3投資強度萬元/畝168.751.4基底面積平方米5893.221.5總建筑面積平方米11823.581.6綠化面積平方米726.81綠化
17、率6.15%2總投資萬元2881.652.1固定資產(chǎn)投資萬元2472.192.1.1土建工程投資萬元999.722.1.1.1土建工程投資占比萬元34.69%2.1.2設備投資萬元865.652.1.2.1設備投資占比30.04%2.1.3其它投資萬元606.822.1.3.1其它投資占比21.06%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比85.79%2.2流動資金萬元409.462.2.1流動資金占比14.21%3收入萬元3765.004總成本萬元2961.765利潤總額萬元803.246凈利潤萬元602.437所得稅萬元1.218增值稅萬元110.799稅金及附加萬元52.3810納稅總額萬元363.9
18、811利稅總額萬元966.4112投資利潤率27.87%13投資利稅率33.54%14投資回報率20.91%15回收期年6.2816設備數(shù)量臺(套)6017年用電量千瓦時797305.4318年用水量立方米1485.9119總能耗噸標準煤98.1220節(jié)能率23.58%21節(jié)能量噸標準煤24.5322員工數(shù)量人56土建工程投資一覽表序號項目占地面積()基底面積()建筑面積()計容面積()投資(萬元)1主體生產(chǎn)工程4166.514166.518359.618359.61777.511.1主要生產(chǎn)車間2499.912499.915015.775015.77482.061.2輔助生產(chǎn)車間1333.2
19、81333.282675.082675.08248.801.3其他生產(chǎn)車間333.32333.32484.86484.8646.652倉儲工程883.98883.982251.582251.58152.302.1成品貯存221.00221.00562.89562.8938.082.2原料倉儲459.67459.671170.821170.8279.202.3輔助材料倉庫203.32203.32517.86517.8635.033供配電工程47.1547.1547.1547.153.593.1供配電室47.1547.1547.1547.153.594給排水工程54.2254.2254.2254.
20、223.214.1給排水54.2254.2254.2254.223.215服務性工程559.86559.86559.86559.8637.875.1辦公用房306.08306.08306.08306.0815.685.2生活服務253.78253.78253.78253.7816.636消防及環(huán)保工程157.94157.94157.94157.9412.026.1消防環(huán)保工程157.94157.94157.94157.9412.027項目總圖工程23.5723.5723.5723.57-6.477.1場地及道路硬化1647.89264.28264.287.2場區(qū)圍墻264.281647.891
21、647.897.3安全保衛(wèi)室23.5723.5723.5723.578綠化工程562.6519.69合計5893.2211823.5811823.58999.72節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標備注1總能耗噸標準煤98.121.1年用電量千瓦時797305.431.2年用電量噸標準煤97.991.3年用水量立方米1485.911.4年用水量噸標準煤0.132年節(jié)能量噸標準煤24.533節(jié)能率23.58%節(jié)項目建設進度一覽表序號項目單位指標1完成投資萬元2136.261.1完成比例74.13%2完成固定資產(chǎn)投資萬元1625.262.1完成比例76.08%3完成流動資金投資萬元511.003.1完成
22、比例23.92%人力資源配置一覽表序號項目單位指標1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人381.2人均年工資萬元4.381.3年工資額萬元213.432工程技術人員工資2.1平均人數(shù)人82.2人均年工資萬元6.302.3年工資額萬元50.313企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人23.2人均年工資萬元6.463.3年工資額萬元15.564品質管理人員工資4.1平均人數(shù)人44.2人均年工資萬元5.434.3年工資額萬元23.165其他人員工資5.1平均人數(shù)人45.2人均年工資萬元4.325.3年工資額萬元23.456職工工資總額萬元325.91固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它
23、費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元999.72865.65168.752472.191.1工程費用萬元999.72865.652502.921.1.1建筑工程費用萬元999.72999.7234.69%1.1.2設備購置及安裝費萬元865.65865.6530.04%1.2工程建設其他費用萬元606.82606.8221.06%1.2.1無形資產(chǎn)萬元305.31305.311.3預備費萬元301.51301.511.3.1基本預備費萬元133.85133.851.3.2漲價預備費萬元167.66167.662建設期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元2472.192472.19流動資金投資估算表
24、序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元2502.921031.892225.852502.922502.922502.921.1應收賬款萬元750.88337.89563.16750.88750.88750.881.2存貨萬元1126.31506.84844.741126.311126.311126.311.2.1原輔材料萬元337.89152.05253.42337.89337.89337.891.2.2燃料動力萬元16.897.6012.6716.8916.8916.891.2.3在產(chǎn)品萬元518.10233.15388.58518.10518.10518.10
25、1.2.4產(chǎn)成品萬元253.42114.04190.06253.42253.42253.421.3現(xiàn)金萬元625.73281.58469.30625.73625.73625.732流動負債萬元2093.46942.061570.102093.462093.462093.462.1應付賬款萬元2093.46942.061570.102093.462093.462093.463流動資金萬元409.46184.26307.09409.46409.46409.464鋪底流動資金萬元136.4961.42102.36136.49136.49136.49總投資構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定
26、投資比例占總投資比例1項目總投資萬元2881.65116.56%116.56%100.00%2項目建設投資萬元2472.19100.00%100.00%85.79%2.1工程費用萬元1865.3775.45%75.45%64.73%2.1.1建筑工程費萬元999.7240.44%40.44%34.69%2.1.2設備購置及安裝費萬元865.6535.02%35.02%30.04%2.2工程建設其他費用萬元305.3112.35%12.35%10.59%2.2.1無形資產(chǎn)萬元305.3112.35%12.35%10.59%2.3預備費萬元301.5112.20%12.20%10.46%2.3.1
27、基本預備費萬元133.855.41%5.41%4.64%2.3.2漲價預備費萬元167.666.78%6.78%5.82%3建設期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元2472.19100.00%100.00%85.79%5建設期間費用萬元6流動資金萬元409.4616.56%16.56%14.21%7鋪底流動資金萬元136.495.52%5.52%4.74%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元1694.252823.753765.003765.003765.001.1萬元1694.252823.753765.003765.003765.002現(xiàn)價增
28、加值萬元542.16903.601204.801204.801204.803增值稅萬元49.8683.09110.79110.79110.793.1銷項稅額萬元602.40602.40602.40602.40602.403.2進項稅額萬元221.22368.71491.61491.61491.614城市維護建設稅萬元3.495.827.767.767.765教育費附加萬元1.502.493.323.323.326地方教育費附加萬元1.001.662.222.222.229土地使用稅萬元39.0939.0939.0939.0939.0910稅金及附加萬元45.0749.0652.3852.385
29、2.38折舊及攤銷一覽表序號項目運營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構)筑物原值999.72999.72當期折舊額799.7839.9939.9939.9939.9939.99凈值199.94959.73919.74879.75839.76799.782機器設備原值865.65865.65當期折舊額692.5246.1746.1746.1746.1746.17凈值819.48773.31727.15680.98634.813建筑物及設備原值1865.37當期折舊額1492.3086.1686.1686.1686.1686.16建筑物及設備凈值373.071779.211693.051
30、606.891520.731434.574無形資產(chǎn)原值305.31305.31當期攤銷額305.317.637.637.637.637.63凈值297.68290.04282.41274.78267.155合計:折舊及攤銷1797.6193.7993.7993.7993.7993.79總成本費用估算一覽表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費萬元1940.98873.441455.741940.981940.981940.982外購燃料動力費萬元137.3861.82103.03137.38137.38137.383工資及福利費萬元325.91325.91325.9
31、1325.91325.91325.914修理費萬元10.344.657.7510.3410.3410.345其它成本費用萬元453.36204.01340.02453.36453.36453.365.1其他制造費用萬元213.2095.94159.90213.20213.20213.205.2其他管理費用萬元57.2425.7642.9357.2457.2457.245.3其他銷售費用萬元204.5492.04153.41204.54204.54204.546經(jīng)營成本萬元2867.971290.592150.982867.972867.972867.977折舊費萬元86.1686.1686.1
32、686.1686.1686.168攤銷費萬元7.637.637.637.637.637.639利息支出萬元-10總成本費用萬元2961.761563.632326.242961.762961.762961.7610.1可變成本萬元2542.061143.931906.552542.062542.062542.0610.2固定成本萬元419.70419.70419.70419.70419.70419.7011盈虧平衡點59.62%59.62%利潤及利潤分配表序號項目單位達產(chǎn)指標第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元3765.001694.252823.753765.003765.003765.002稅金及附加萬元52.3845.0749.0652.3852.
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