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文檔簡介

1、泓域咨詢/長壽區(qū)激光醫(yī)療設備項目招商引資報告長壽區(qū)激光醫(yī)療設備項目招商引資報告xxx(集團)有限公司目錄第一章 市場預測8一、 與行業(yè)上下游的關系8二、 影響行業(yè)的重要因素8三、 行業(yè)壁壘13第二章 項目建設背景、必要性16一、 行業(yè)所處生命周期16二、 醫(yī)療器械行業(yè)市場規(guī)模18三、 基本風險特征19四、 堅持工業(yè)立區(qū),提升高質量發(fā)展競爭力21五、 項目實施的必要性21第三章 項目總論23一、 項目名稱及投資人23二、 編制原則23三、 編制依據(jù)24四、 編制范圍及內容24五、 項目建設背景25六、 結論分析26主要經濟指標一覽表28第四章 產品規(guī)劃方案31一、 建設規(guī)模及主要建設內容31二、

2、 產品規(guī)劃方案及生產綱領31產品規(guī)劃方案一覽表32第五章 選址方案分析33一、 項目選址原則33二、 建設區(qū)基本情況33三、 以開放拓展發(fā)展空間36四、 加快建設國家級新材料和先進制造業(yè)基地36五、 項目選址綜合評價37第六章 運營模式分析38一、 公司經營宗旨38二、 公司的目標、主要職責38三、 各部門職責及權限39四、 財務會計制度42第七章 SWOT分析說明46一、 優(yōu)勢分析(S)46二、 劣勢分析(W)48三、 機會分析(O)48四、 威脅分析(T)50第八章 發(fā)展規(guī)劃分析58一、 公司發(fā)展規(guī)劃58二、 保障措施59第九章 人力資源配置62一、 人力資源配置62勞動定員一覽表62二、

3、 員工技能培訓62第十章 工藝技術設計及設備選型方案65一、 企業(yè)技術研發(fā)分析65二、 項目技術工藝分析68三、 質量管理69四、 設備選型方案70主要設備購置一覽表70第十一章 環(huán)境影響分析72一、 編制依據(jù)72二、 建設期大氣環(huán)境影響分析72三、 建設期水環(huán)境影響分析75四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析75五、 建設期聲環(huán)境影響分析76六、 環(huán)境管理分析76七、 結論77八、 建議78第十二章 原輔材料成品管理79一、 項目建設期原輔材料供應情況79二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理79第十三章 項目投資計劃81一、 投資估算的依據(jù)和說明81二、 建設投資估算82建設投資估算表86三

4、、 建設期利息86建設期利息估算表86固定資產投資估算表88四、 流動資金88流動資金估算表89五、 項目總投資90總投資及構成一覽表90六、 資金籌措與投資計劃91項目投資計劃與資金籌措一覽表91第十四章 經濟收益分析93一、 基本假設及基礎參數(shù)選取93二、 經濟評價財務測算93營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表93綜合總成本費用估算表95利潤及利潤分配表97三、 項目盈利能力分析98項目投資現(xiàn)金流量表99四、 財務生存能力分析101五、 償債能力分析101借款還本付息計劃表102六、 經濟評價結論103第十五章 招標方案104一、 項目招標依據(jù)104二、 項目招標范圍104三、 招標要求1

5、04四、 招標組織方式106五、 招標信息發(fā)布108第十六章 風險評估109一、 項目風險分析109二、 項目風險對策111第十七章 項目總結114第十八章 補充表格116主要經濟指標一覽表116建設投資估算表117建設期利息估算表118固定資產投資估算表119流動資金估算表120總投資及構成一覽表121項目投資計劃與資金籌措一覽表122營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表123綜合總成本費用估算表123固定資產折舊費估算表124無形資產和其他資產攤銷估算表125利潤及利潤分配表126項目投資現(xiàn)金流量表127借款還本付息計劃表128建筑工程投資一覽表129項目實施進度計劃一覽表130主要設備購置

6、一覽表131能耗分析一覽表131本報告為模板參考范文,不作為投資建議,僅供參考。報告產業(yè)背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息;項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。第一章 市場預測一、 與行業(yè)上下游的關系行業(yè)上游為電子元器件、光學部件、外殼部件等加工制造商。上游行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多,競爭充分,不存在具有明顯壟斷勢力的廠家。上游行業(yè)所供材料、部件的質量是產品質量的基礎,其技術及工藝的革新對本行業(yè)具有正面推動作用。由于行業(yè)毛利較高,上游材料價格波動對行業(yè)利潤影響程度較低。行業(yè)下游為各類醫(yī)療、美容機構,激光醫(yī)療設備是其提供服務的基

7、本工具,由機構內醫(yī)務工作者使用,作用于需要相應醫(yī)療服務的個人用戶。醫(yī)療體系的完善程度、政府對醫(yī)療的投入水平、社會對醫(yī)療的需求以及個人對自身形象的追求都是影響本行業(yè)市場規(guī)模、發(fā)展速度和產品價格的重要因素。二、 影響行業(yè)的重要因素1、有利因素(1)居民收入增加,醫(yī)療衛(wèi)生消費能力不斷提升自20世紀90年代開始,隨著中國經濟的快速發(fā)展,居民收入及生活水平的攀升,中國居民的醫(yī)療衛(wèi)生消費能力也不斷提高。中國的居民收入從2008年的130,078.1億元增至2013年的253,080.9億元人民幣,復合年均增長率高達14.24%。隨著中國經濟的持續(xù)做增長,到2017年中國的居民可支配收入預計將達到474,9

8、18.1億人民幣,復合年均增長率將達到16.4%。自2008年至2013年,中國人均衛(wèi)生費用從1,094.5元人民幣增長到了2,327.4元人民幣,復合年均增長率達到了16.29%。(2)醫(yī)改逐步深入,公共醫(yī)療服務體系不斷完善近年來,我國政府加大了對公共衛(wèi)生事業(yè)的投入,并出臺了一系列政策促進醫(yī)療體制改革。自2008年至2013年,中國衛(wèi)生總費用從14,535.4億元人民幣增長到了31,869.0億元人民幣,復合年均增長率為17.00%。其中政府衛(wèi)生支出從3,593.9億元人民幣增長到了9,545.8億元人民幣,復合年均增長率更是高達21.58%。隨著醫(yī)改的逐步深入,公共醫(yī)療服務體系將不斷完善。

9、通過政府對醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的大力支持和建設,我國醫(yī)療條件逐漸完善。我國醫(yī)院數(shù)量從2008年的19,712個增長到了2013年的24,709個,其復合年均增長率為4.62%,有評級醫(yī)院中,二級醫(yī)院數(shù)量多,一、三級醫(yī)院增長平穩(wěn),一級醫(yī)院數(shù)量逼近二級醫(yī)院。一級基層醫(yī)院數(shù)量的增長主要得益于近年來中國政府對全國基礎醫(yī)療系統(tǒng)的大規(guī)模投入?!笆濉逼陂g,中國政府進一步加大對醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的投入力度,提高基本醫(yī)療保障制度,國內醫(yī)療機構的數(shù)量保持著增長的勢頭。(3)行業(yè)規(guī)范監(jiān)管加強、國家產業(yè)政策支持近年來,政府密集出臺醫(yī)療器械行業(yè)法律法規(guī),嚴格規(guī)范醫(yī)療器械行業(yè)的生產經營等環(huán)節(jié)。2014年是醫(yī)療器械行業(yè)政策、法規(guī)出臺

10、的大年,行業(yè)母法醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例完成了修訂,同時還發(fā)布了5部部門規(guī)章,幾十個規(guī)范文件。醫(yī)療器械行業(yè)的監(jiān)管得到了更新與推進,監(jiān)管的完善有助于行業(yè)淘汰實力較弱、規(guī)范程度低的廠商,有利于行業(yè)的長期發(fā)展,對于行業(yè)內的優(yōu)質廠商具有正面推動作用。除完善加強行業(yè)監(jiān)管體系外,政府一直致力推動國產醫(yī)療器械的發(fā)展,多年來持續(xù)出臺相關政策文件。如國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要(2006-2020年)中提到“研制先進醫(yī)療設備,推進醫(yī)療器械的自主創(chuàng)新”;國務院關于促進健康服務業(yè)發(fā)展的若干意見中提到“支持自主知識產權藥品、醫(yī)療器械和其他相關健康產品的研發(fā)制造和應用”;國務院關于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)的決定中提

11、到“加快先進醫(yī)療設備、醫(yī)用材料等生物醫(yī)學工程產品的研發(fā)和產業(yè)化,促進規(guī)?;l(fā)展”。政策對于醫(yī)療器械行業(yè)持續(xù)大力的支持是行業(yè)良好發(fā)展的重要積極因素。我國已將醫(yī)療器械產業(yè)納入新興戰(zhàn)略型產業(yè),扶持醫(yī)療器械產業(yè)是醫(yī)藥產業(yè)“十二五”規(guī)劃的重點之一。未來醫(yī)療器械產業(yè)發(fā)展思路將以提高企業(yè)技術研發(fā)能力為核心來調整產業(yè)發(fā)展方向和產品結構,扶持和發(fā)展國產醫(yī)療器械產業(yè)。以醫(yī)療衛(wèi)生體制改革為契機,以滿足臨床需求為導向,發(fā)展適合中國國情的醫(yī)療器械產品。同時加快大型醫(yī)療器械產業(yè)基地的建設,帶動相關學科整合與技術集成,來實現(xiàn)醫(yī)療器械的技術全面升級。(4)醫(yī)療需求升級隨著經濟的發(fā)展,居民對于醫(yī)療的需求不再局限于基本的治病,以

12、美容、口腔、婦產、日常保健等為代表的高端醫(yī)療需求正在不斷增長。2015年我國高端醫(yī)療服務市場規(guī)模超過1500億元,同比增長22.13%。根據(jù)三勝咨詢預測,2020年我國高端醫(yī)療服務市場規(guī)模將超過4000億。高端醫(yī)療需求是未來醫(yī)療市場發(fā)展的重要方向之一,具有很大的發(fā)展空間,屬于醫(yī)療行業(yè)的新興領域。這一市場的發(fā)展為醫(yī)療器械行業(yè)創(chuàng)造出了新的機會。2、不利因素(1)中低端產品占主要地位,高端產品競爭力不足醫(yī)療器械行業(yè)對生產者的研發(fā)能力要較高要求,目前我國醫(yī)療器械生產廠商普遍存在研發(fā)能力不足,創(chuàng)新能力薄弱,研發(fā)投入不足,科技成果轉化能力滯后等一系列問題。這導致我國醫(yī)療器械企業(yè)在高端領域競爭力明顯不足,國

13、內高端市場幾乎被國際品牌壟斷。以激光醫(yī)療器械行業(yè)為例,目前中國國產產品主要集中在在二氧化碳激光、低功率LED、低功率半導體、IPL、氦氖激光治療儀等低端產品上,能夠有能力涉及到高技術含量、高附加值產品大功率固體激光治療儀、多手具激光平臺、銩鈥激光治療儀、光纖激光治療儀等的企業(yè)有限,產品同質化和規(guī)模不經濟現(xiàn)象嚴重,大量企業(yè)停留在相互仿制階段,缺乏自主創(chuàng)新能力。這種情況使國產產品很難與國外廠商競爭,近年來為了爭奪中國市場大蛋糕,以科醫(yī)人、塞諾龍、賽諾秀、飛頓、艾倫(戴克)等為代表的全球化激光醫(yī)療跨國集團紛紛搶灘中國市場,國內高端市場幾乎被國外產業(yè)巨頭全部占領,對國內企業(yè)帶來巨大沖擊。(2)行業(yè)集中

14、度不足目前國內醫(yī)療器械生產廠家有近萬家,其中90%以上為中小型企業(yè),全產業(yè)呈現(xiàn)小而散的特點,低水平惡性競爭叢生。這導致產業(yè)難以集中相關資源以形成良好的規(guī)模發(fā)展狀態(tài),影響了產業(yè)競爭力的提升。激光醫(yī)療器械行業(yè)的這一特點較為明顯。相比韓國醫(yī)療激光治療設備行業(yè),我國未形成旗艦方陣和品牌效應:現(xiàn)在中國的一百多家激光治療設備企業(yè)以中小企業(yè)為主,規(guī)模普遍偏小。目前沒有一家以激光醫(yī)療設備為主營業(yè)務收入的A股上市企業(yè),散、小問題突出,生產集中度低,國際化競爭優(yōu)勢不明顯。三、 行業(yè)壁壘1、市場準入壁壘醫(yī)療器械行業(yè)屬于受國家重點監(jiān)管的行業(yè),醫(yī)療器械的使用會直接影響到人民的健康和生命安全,因此我國對該行業(yè)實行嚴格的準

15、入管理體系,分別在產品準入、生產準入和經營準入這三個層面設置了較高的監(jiān)管門檻。國家藥監(jiān)部門對醫(yī)療器械生產企業(yè)實行許可證和產品注冊制度,新進入該行業(yè)的企業(yè)需要通過省級藥監(jiān)部門的審核,在取得醫(yī)療器械生產企業(yè)許可證和醫(yī)療器械經營企業(yè)許可證后方可經營。醫(yī)療器械從實驗室開發(fā)到產品上市的整個過程,需經過多個階段的嚴格審核,產品的注冊審批時間長,新產品能否上市銷售存在一定的不確定性,企業(yè)產品研發(fā)風險隨之增大。國家在醫(yī)療器械行業(yè)強制實行醫(yī)療器械生產質量管理規(guī)范,通過推行行業(yè)質量認證制度提高了醫(yī)療器械行業(yè)的準入門檻。2、技術及人才壁壘醫(yī)療器械行業(yè)是知識密集、資金密集、多學科交叉的高科技產業(yè),對產品的技術和生產工

16、藝有較高的要求,研發(fā)、生產的過程需要經過較長時間的開發(fā)測試才能達到相關技術指標和可靠性的要求。同時醫(yī)療器械產品是綜合了醫(yī)學、電子學、信息工程學、醫(yī)用材料學、生物力學等多學科技術的高新產品,對人才有著較高的要求。產品從研發(fā)到銷售中間環(huán)節(jié)眾多,要求生產企業(yè)在相應學科領域及生產的各個環(huán)節(jié)都配有專門的高級人才。研發(fā)人員通常需要擁有較完善的多學科知識儲備,然后經長時間的實際研發(fā)經驗的積累才能逐步形成本行業(yè)所需的產品研發(fā)能力。因此,企業(yè)在短期內形成自主技術能力、獲得大量優(yōu)秀研發(fā)人才的難度較大,形成了較為明顯的技術及人才壁壘。3、渠道壁壘醫(yī)療器械的銷售由于覆蓋地域廣、專業(yè)性高、客戶分散等特點,行業(yè)內生產企業(yè)

17、大多采用經銷為主、直銷為輔的銷售模式。由于產品的特殊性,行業(yè)對經銷商有較高的要求,其需要獲得藥監(jiān)部門的審批,并具備一定的財務及營銷能力。除此之外,經銷商還要對終端用戶提供專業(yè)化的服務,幫助客戶協(xié)調解決使用中遇到的問題。目前,經銷商基本都已經和先期進入的企業(yè)開展了長期、穩(wěn)定的合作,新進入行業(yè)的企業(yè)很難在短時間內找到合適的經銷商隊伍。要建立覆蓋全國的銷售網絡和售后服務體系需要大量的資金投入和長時間的關系維護,先進入行業(yè)的企業(yè)通過長期的渠道擴展,培育出了一批具備較強市場拓展能力、管理能力及專業(yè)化服務能力的優(yōu)質經銷商,迅速占領渠道資源,形成了較強的渠道壁壘。4、資金壁壘醫(yī)療器械生產對加工、檢測及相關工

18、藝有著較高要求,生產環(huán)境、設備需要較大前期投入。醫(yī)療器械產品開發(fā)周期長,從研發(fā)到最終上市往往需要數(shù)年時間。另外,研發(fā)團隊、營銷體系以及售后支持團隊也都需要較大的資金投入。行業(yè)對資金投入額以及周期都有較高的要求,形成了較為明顯的資金壁壘。5、產品排他性壁壘醫(yī)療器械產品在使用過程中,醫(yī)療機構往往傾向于向單一或少數(shù)幾家供應商采購特定種類的醫(yī)療器械,以便醫(yī)護人員熟練掌握該類醫(yī)療器械的操作方法,提高工作效率,降低操作風險,同時加強議價能力,降低采購成本。因此醫(yī)療器械產品在使用過程中會產生較強的排他性,對擬進入醫(yī)療機構的同類產品形成進入壁壘。第二章 項目建設背景、必要性一、 行業(yè)所處生命周期醫(yī)療器械是指直

19、接或者間接用于人體的儀器、設備、器具、體外診斷試劑及校準物、材料以及其他類似或者相關的物品,包括所需要的計算機軟件。效用主要通過物理等方式獲得,不是通過藥理學、免疫學或者代謝的方式獲得,或者雖然有這些方式參與但是只起輔助作用。目的是疾病的診斷、預防、監(jiān)護、治療或者緩解;損傷的診斷、監(jiān)護、治療、緩解或者功能補償;生理結構或者生理過程的檢驗、替代、調節(jié)或者支持;生命的支持或者維持;妊娠控制;通過對來自人體的樣本進行檢查,為醫(yī)療或者診斷目的提供信息。我國醫(yī)療器械工業(yè)是在建國后逐步發(fā)展起來的,期間經歷了一個從無到有、從小到大的發(fā)展過程,其特點是起點低、發(fā)展快。經過30多年發(fā)展,我國醫(yī)療器械行業(yè)已經有了

20、相當?shù)囊?guī)模。我國醫(yī)療器械市場在過去十余年中保持高速增長,中國醫(yī)療器械的市場銷售規(guī)模從2001年的僅170多億元迅速增至2014年的2,500多億元,年均復合增長率超過20%,遠超同期GDP增速。從行業(yè)發(fā)展態(tài)勢來看仍將會持續(xù)保持高速增長趨勢。全球醫(yī)藥和醫(yī)療器械的消費比例約為10.7,歐美日等發(fā)達國家已達到11.02,全球醫(yī)療器械市場規(guī)模已占據(jù)國際醫(yī)藥市場總規(guī)模的42%,并有擴大之勢。2014年我國醫(yī)療器械市場總規(guī)模約為2,556億元,醫(yī)藥市場總規(guī)模預計為13,326億元,醫(yī)藥和醫(yī)療消費比為10.19,2013年的醫(yī)藥和醫(yī)療消費比為10.2。隨著我國技術水平的不斷進步、精密制造和機電一體化設備的制

21、造能力的提高,伴隨國內經濟發(fā)展、人口增長、居民生活水平的提高以及人們保健意識不斷增強,醫(yī)療器械行業(yè)設備普及和升級換代的需求同時大量存在,常規(guī)醫(yī)療設備普及率將逐步快速提升,高端醫(yī)療電子設備產品市場需求量亦將保持快速增長。預計未來醫(yī)療器械市場仍有較為廣闊的成長空間。我國醫(yī)療器械生產企業(yè)眾多,市場集中度較低,國產品牌醫(yī)療器械產業(yè)呈現(xiàn)“多、小、高、弱”的特點:第一是生產企業(yè)多,截至2013年底,全國共有醫(yī)療器械生產企業(yè)15,698家;第二是企業(yè)規(guī)模小,2013年醫(yī)療器械產業(yè)市場總產值為2,120億元,平均每個企業(yè)產值約1,350萬元,比上一年度增加了150萬元;第三是產品集中度高,醫(yī)療器械產品種類3,

22、500多種,平均每種產品十多個注冊證;第四是相對國際知名品牌,技術水平比較弱。隨著市場競爭的日益激烈,我國醫(yī)療器械企業(yè)將通過多種方式提高行業(yè)組織化水平、提供更為全面的優(yōu)質服務,實現(xiàn)規(guī)?;?、集約化經營,從而提高醫(yī)療器械行業(yè)的集中度。綜合上述行業(yè)增長速度、成長空間和行業(yè)集中度來看,我國醫(yī)療器械行業(yè)未來一段時間內將繼續(xù)保持高速增長,發(fā)展空間巨大,行業(yè)集中度提高,行業(yè)仍將處于生命周期的成長期。二、 醫(yī)療器械行業(yè)市場規(guī)模1、全球行業(yè)市場規(guī)模根據(jù)EvaluateMedTech的統(tǒng)計,2015年全球銷售規(guī)模為3903億美元,2011-2015年全球銷售規(guī)模穩(wěn)步增長,復合增長率(CAGR)為1.90%。預計該

23、市場規(guī)模在2020年增長至4775億美元,2015-2020期間將呈現(xiàn)4.1%的年均復合增長率。2、國內行業(yè)市場規(guī)模根據(jù)Wind資訊統(tǒng)計,2015年我國醫(yī)療器械行業(yè)市場規(guī)模達到3080億元。過去十年來,我國醫(yī)療器械市場規(guī)模由434億元增長至3080億元,年均復合增長率24.3%,遠超同期GDP復合增長率,行業(yè)增長勢頭強勁??梢钥吹?,雖然經歷了2010年高達55%的增長后,市場規(guī)模增速有較大程度的回調,但僅到2013年,增速又重回20%以上區(qū)間,依然保持高速增長態(tài)勢。根據(jù)中國醫(yī)藥工業(yè)信息中心預測,2019年國內醫(yī)療器械市場規(guī)模將超過6000億元。目前,我國醫(yī)療器械產業(yè)已初具規(guī)模,但比照發(fā)達國家還

24、有很大的成長空間。一方面,我國對醫(yī)療衛(wèi)生的整體支出處于較低水平。2014年我國醫(yī)療衛(wèi)生支出占GDP比重為5.55%,而發(fā)達國家普遍在10%左右。例如,同年日本醫(yī)療衛(wèi)生占GDP比重為10.23%,法國為11.54%,美國則達到了17.14%之多。2007年后,我國醫(yī)療衛(wèi)生支出比重已呈明顯上升態(tài)勢,醫(yī)療器械作為醫(yī)療支出中的重要組成部分,增長空間可觀。另一方面,我國醫(yī)療器械在醫(yī)療整體支出的比重還比較低。據(jù)統(tǒng)計,全球醫(yī)療器械市場總規(guī)模占據(jù)國際醫(yī)藥市場42%,且有繼續(xù)上升之勢,而中國醫(yī)療器械僅占醫(yī)藥市場總規(guī)模的15%,醫(yī)療器械市場比重有很大的上升空間。三、 基本風險特征1、市場競爭風險我國醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)

25、展迅速,但是行業(yè)結構層級較低,產品多數(shù)集中在中低端醫(yī)療器械產品,高端醫(yī)療器械領域與國外差距較大。近年來國內用工成本不斷提高、企業(yè)面臨新版GMP實施等原因,醫(yī)療器械企業(yè)運營成本不斷上升,由于技術含量低,可替代性強,可能會形成惡性競爭情況及其他不良現(xiàn)象。醫(yī)療器械行業(yè)為了防范和應對該風險,一方面不斷加大研發(fā)力度,通過先進的產品吸引客戶;另一方面加強銷售,拓展市場渠道,從而增強醫(yī)療器械行業(yè)在市場上的競爭力,保持醫(yī)療器械行業(yè)的持續(xù)增長。2、行業(yè)政策變化風險醫(yī)療器械產品與人類生命健康直接相關,因此醫(yī)療器械及其流通體系屬于國家嚴格監(jiān)管對象。為破除以藥養(yǎng)醫(yī)、完善醫(yī)保支付制度、發(fā)展社會辦醫(yī)、開展分級診療,近年來

26、深化醫(yī)療體制改革的進程一直在矛盾與爭議中前行。歷次監(jiān)管政策的變化都引發(fā)了醫(yī)療衛(wèi)生、醫(yī)療保障、醫(yī)療流通體制的變革,從而對本行業(yè)的經營和發(fā)展產生重大影響。因此,產業(yè)政策的變化是行業(yè)內企業(yè)需要面對的風險。3、技術更新迭代風險激光醫(yī)療設備屬于多學科交叉的高科技產品,產品的技術含量是決定其價值的最重要因素,這決定了生產企業(yè)間的競爭以技術競爭為核心。在廠商間技術水平較為接近時,誰在技術上完成突破誰便能搶得先機。因而,技術的更新迭代是行業(yè)內廠商共同面臨的風險,競爭對手在技術上的發(fā)展將會影響自身的市場競爭力。4、產品質量安全風險醫(yī)療器械直接接觸使用者的產品特性決定了其在使用上具有一定的風險性。如果在產品使用中

27、發(fā)生了意外人身傷害,則廠家可能會面臨使用者的訴訟。這會使廠商付出大量的經濟、時間成本,同時還會使廠商的形象受到打擊。如果產品在使用中出現(xiàn)了極不良的后果,甚至會影響廠商的正常生產。四、 堅持工業(yè)立區(qū),提升高質量發(fā)展競爭力抓集群提能級。堅持鍛長補短,加快產業(yè)基礎高級化、產業(yè)鏈現(xiàn)代化,規(guī)上工業(yè)總產值突破1200億元、增長10%以上。狠抓項目投資,開展項目“競進拉練”,強化土地、資金、能源等要素保障,新開工中航油、怡能智造等70個項目,續(xù)建愷迪蘇、亞士創(chuàng)能等55個項目,投產長風光氣衍生物、華邦原料藥等68個項目,確保工業(yè)投資增長10%以上。狠抓立新蓄能,強化新一代信息技術、高端裝備、新材料、生物醫(yī)藥等

28、項目引進培育,力爭戰(zhàn)略性新興產業(yè)產值達258億元。狠抓強基固本,實施產業(yè)基礎再造工程,推動一批鋼鐵、化工補鏈延鏈項目,推進雙象集團打造百億級新材料產業(yè)基地,力保重鋼1000萬噸鋼鐵基地順利達產。五、 項目實施的必要性(一)提升公司核心競爭力項目的投資,引入資金的到位將改善公司的資產負債結構,補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力,降低公司財務費用水平,提升公司盈利能力,促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業(yè)服務商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持,提高公司核心競爭力。第三章 項目總論一、 項目名稱及投資人(一)項目名稱長壽區(qū)激光醫(yī)療設備項目(二)項目投資人xxx(集

29、團)有限公司(三)建設地點本期項目選址位于xx(待定)。二、 編制原則1、嚴格遵守國家和地方的有關政策、法規(guī),認真執(zhí)行國家、行業(yè)和地方的有關規(guī)范、標準規(guī)定;2、選擇成熟、可靠、略帶前瞻性的工藝技術路線,提高項目的競爭力和市場適應性;3、設備的布置根據(jù)現(xiàn)場實際情況,合理用地;4、嚴格執(zhí)行“三同時”原則,積極推進“安全文明清潔”生產工藝,做到環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生、消防設施和工程建設同步規(guī)劃、同步實施、同步運行,注意可持續(xù)發(fā)展要求,具有可操作彈性;5、形成以人為本、美觀的生產環(huán)境,體現(xiàn)企業(yè)文化和企業(yè)形象;6、滿足項目業(yè)主對項目功能、盈利性等投資方面的要求;7、充分估計工程各類風險,采取規(guī)避措施,滿

30、足工程可靠性要求。三、 編制依據(jù)1、國家經濟和社會發(fā)展的長期規(guī)劃,部門與地區(qū)規(guī)劃,經濟建設的指導方針、任務、產業(yè)政策、投資政策和技術經濟政策以及國家和地方法規(guī)等;2、經過批準的項目建議書和在項目建議書批準后簽訂的意向性協(xié)議等;3、當?shù)氐臄M建廠址的自然、經濟、社會等基礎資料;4、有關國家、地區(qū)和行業(yè)的工程技術、經濟方面的法令、法規(guī)、標準定額資料等;5、由國家頒布的建設項目可行性研究及經濟評價的有關規(guī)定;6、相關市場調研報告等。四、 編制范圍及內容投資必要性:主要根據(jù)市場調查及分析預測的結果,以及有關的產業(yè)政策等因素,論證項目投資建設的必要性;技術的可行性:主要從事項目實施的技術角度,合理設計技術

31、方案,并進行比選和評價;財務可行性:主要從項目及投資者的角度,設計合理財務方案,從企業(yè)理財?shù)慕嵌冗M行資本預算,評價項目的財務盈利能力,進行投資決策,并從融資主體的角度評價股東投資收益、現(xiàn)金流量計劃及債務清償能力;組織可行性:制定合理的項目實施進度計劃、設計合理組織機構、選擇經驗豐富的管理人員、建立良好的協(xié)作關系、制定合適的培訓計劃等,保證項目順利執(zhí)行;經濟可行性:主要是從資源配置的角度衡量項目的價值,評價項目在實現(xiàn)區(qū)域經濟發(fā)展目標、有效配置經濟資源、增加供應、創(chuàng)造就業(yè)、改善環(huán)境、提高人民生活等方面的效益;風險因素及對策:主要是對項目的市場風險、技術風險、財務風險、組織風險、法律風險、經濟及社會

32、風險等因素進行評價,制定規(guī)避風險的對策,為項目全過程的風險管理提供依據(jù)。五、 項目建設背景醫(yī)療器械生產對加工、檢測及相關工藝有著較高要求,生產環(huán)境、設備需要較大前期投入。醫(yī)療器械產品開發(fā)周期長,從研發(fā)到最終上市往往需要數(shù)年時間。另外,研發(fā)團隊、營銷體系以及售后支持團隊也都需要較大的資金投入。行業(yè)對資金投入額以及周期都有較高的要求,形成了較為明顯的資金壁壘。“十三五”末,預計實現(xiàn)地區(qū)生產總值750億元,年均增長8.1%;人均地區(qū)生產總值9萬元,比全市高出20%;規(guī)上工業(yè)總產值1115億元,年均增長15%;固定資產投資累計完成2013億元,年均增長10%;社會消費品零售總額244億元,年均增長8.

33、5%;外貿進出口總額穩(wěn)中有升,累計達481億元;一般公共預算收入達41.9億元,年均增長3.7%。六、 結論分析(一)項目選址本期項目選址位于xx(待定),占地面積約48.00畝。(二)建設規(guī)模與產品方案項目正常運營后,可形成年產xx套激光醫(yī)療設備的生產能力。(三)項目實施進度本期項目建設期限規(guī)劃12個月。(四)投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資18526.06萬元,其中:建設投資14376.17萬元,占項目總投資的77.60%;建設期利息177.25萬元,占項目總投資的0.96%;流動資金3972.64萬元,占項目總投資的21.44%。(五

34、)資金籌措項目總投資18526.06萬元,根據(jù)資金籌措方案,xxx(集團)有限公司計劃自籌資金(資本金)11291.41萬元。根據(jù)謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額7234.65萬元。(六)經濟評價1、項目達產年預期營業(yè)收入(SP):38400.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):32032.86萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):4642.19萬元。4、財務內部收益率(FIRR):18.16%。5、全部投資回收期(Pt):5.97年(含建設期12個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):17226.95萬元(產值)。(七)社會效益經分析,本期項目符合國家產業(yè)相關政策,項目建設及投產

35、的各項指標均表現(xiàn)較好,財務評價的各項指標均高于行業(yè)平均水平,項目的社會效益、環(huán)境效益較好,因此,項目投資建設各項評價均可行。建議項目建設過程中控制好成本,制定好項目的詳細規(guī)劃及資金使用計劃,加強項目建設期的建設管理及項目運營期的生產管理,特別是加強產品生產的現(xiàn)金流管理,確保企業(yè)現(xiàn)金流充足,同時保證各產業(yè)鏈及各工序之間的銜接,控制產品的次品率,贏得市場和打造企業(yè)良好發(fā)展的局面。本項目實施后,可滿足國內市場需求,增加國家及地方財政收入,帶動產業(yè)升級發(fā)展,為社會提供更多的就業(yè)機會。另外,由于本項目環(huán)保治理手段完善,不會對周邊環(huán)境產生不利影響。因此,本項目建設具有良好的社會效益。(八)主要經濟技術指標

36、主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積32000.00約48.00畝1.1總建筑面積45327.621.2基底面積18560.001.3投資強度萬元/畝285.152總投資萬元18526.062.1建設投資萬元14376.172.1.1工程費用萬元12381.052.1.2其他費用萬元1627.382.1.3預備費萬元367.742.2建設期利息萬元177.252.3流動資金萬元3972.643資金籌措萬元18526.063.1自籌資金萬元11291.413.2銀行貸款萬元7234.654營業(yè)收入萬元38400.00正常運營年份5總成本費用萬元32032.86""

37、6利潤總額萬元6189.58""7凈利潤萬元4642.19""8所得稅萬元1547.39""9增值稅萬元1479.65""10稅金及附加萬元177.56""11納稅總額萬元3204.60""12工業(yè)增加值萬元11016.62""13盈虧平衡點萬元17226.95產值14回收期年5.9715內部收益率18.16%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元4943.83所得稅后第四章 產品規(guī)劃方案一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積32000.00(

38、折合約48.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積45327.62。(二)產能規(guī)模根據(jù)國內外市場需求和xxx(集團)有限公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xx套激光醫(yī)療設備,預計年營業(yè)收入38400.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據(jù)人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。根據(jù)Wind資訊統(tǒng)計,2015

39、年我國醫(yī)療器械行業(yè)市場規(guī)模達到3080億元。過去十年來,我國醫(yī)療器械市場規(guī)模由434億元增長至3080億元,年均復合增長率24.3%,遠超同期GDP復合增長率,行業(yè)增長勢頭強勁??梢钥吹剑m然經歷了2010年高達55%的增長后,市場規(guī)模增速有較大程度的回調,但僅到2013年,增速又重回20%以上區(qū)間,依然保持高速增長態(tài)勢。根據(jù)中國醫(yī)藥工業(yè)信息中心預測,2019年國內醫(yī)療器械市場規(guī)模將超過6000億元。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1激光醫(yī)療設備套xxx2激光醫(yī)療設備套xxx3激光醫(yī)療設備套xxx4.套5.套6.套合計xx38400.00第五章 選址方案分析一

40、、 項目選址原則項目建設區(qū)域以城市總體規(guī)劃為依據(jù),布局相對獨立,便于集中開展科研、生產經營和管理活動,并且統(tǒng)籌考慮用地與城市發(fā)展的關系,與當?shù)氐慕ǔ蓞^(qū)有較方便的聯(lián)系。二、 建設區(qū)基本情況長壽是全中國唯一以“長壽”命名的區(qū)(市、縣),蜀漢首置常安縣,唐代設樂溫縣,因縣民多高壽,1363年易名長壽縣,2001年撤縣設區(qū)。長壽地處重慶腹心,長江穿境而過,全區(qū)轄區(qū)面積1424平方公里,常住人口69萬,轄7個街道、12個鎮(zhèn),并轄國家級長壽經濟技術開發(fā)區(qū)?!笆濉蹦瑢崿F(xiàn)地區(qū)生產總值732.6億元,年均增長8.1%;人均地區(qū)生產總值超過9萬元;規(guī)上工業(yè)總產值1117.4億元,年均增長15%;固定資產投資

41、累計完成2013億元,年均增長10%;社會消費品零售總額250.3億元,年均增長8.5%;外貿進出口總額穩(wěn)中有升,累計達481億元;一般公共預算收入達41.9億元,年均增長3.7%。2021年上半年,實現(xiàn)地區(qū)生產總值394.8億元,增長13.4%;規(guī)上工業(yè)總產值655.2億元,增長37.3%;固定資產投資完成156.6億元,增長10.2%;社零總額133.3億元,增長30.8%;一般公共預算收入26.87億元、增長18.8%。長壽重慶主城都市區(qū)同城化發(fā)展先行區(qū)。長壽城區(qū)位于重慶主城以東沿江下游,緊依兩江新區(qū),距江北國際機場和重慶火車北站60公里,萬噸級船隊常年可通江達海,渝懷、渝利、渝萬鐵路和

42、渝宜、長涪、三環(huán)高速交織交匯,是全市水陸交通的重要樞紐。作為主城都市區(qū)同城化發(fā)展先行區(qū)之一,已建成生態(tài)綠帶相隔的中心城區(qū)和經開區(qū)兩大片區(qū),鳳城老城、桃花新城、江南鋼城、晏家園區(qū)、北部新區(qū)等兩岸五區(qū)組團布局、功能互補、有機融合,建成區(qū)面積超過55平方公里,城鎮(zhèn)人口超過40萬,城鎮(zhèn)化率達63.6%。長壽重慶城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展的示范區(qū)。撤縣設區(qū)以來,加快推進重慶工業(yè)高地、現(xiàn)代農業(yè)基地、休閑旅游勝地和區(qū)域物流中心“三地一中心”建設。長壽經開區(qū)開發(fā)面積居全市開發(fā)區(qū)之首,落戶重鋼、川維等重慶龍頭企業(yè)和巴斯夫、BP、威立雅等18家世界500強,集聚MDI一體化、亞太紙業(yè)等一批百億級項目,初步形成鋼鐵冶金、裝備制造

43、、新材料新能源、生物醫(yī)藥、電子信息五大主導產業(yè)集群。長壽現(xiàn)代農業(yè)園區(qū)是全市首個國家級農業(yè)產業(yè)化示范基地,長壽柚、夏橙等特色農產品享譽市內外。長壽長江黃金旅游帶的大景區(qū)。長壽旅游資源稟賦得天獨厚,長壽湖、大洪湖、菩提山、桃花溪等自然景觀名揚天下,秦代女實業(yè)家巴寡婦清、宋代理學大家譙定、現(xiàn)代武俠小說開山鼻祖還珠樓主李壽民等歷史名人光耀千秋,以“長于文、壽于和”為核心理念的長壽文化融匯古今。近年來,重點打造的“天賜長壽湖”“菩提長壽山”“濱江長壽谷”三大百億級景區(qū)獨具魅力,長壽湖、長壽菩提古鎮(zhèn)、長壽菩提山均獲評國家4A級旅游景區(qū),共同入選全市十大旅游度假區(qū),長壽成為重慶主城近郊半小時旅游圈重要目的地

44、和長江三峽游第一站。經濟發(fā)展實現(xiàn)質的穩(wěn)步提升和量的中高速增長,力爭地區(qū)生產總值達1200億元、年均增長7%以上,社會消費品零售總額達310億元、年均增長6%,固定資產投資年均增長7%,一般公共預算收入達60億元。農業(yè)總產值達120億元、年均增長5%,力爭規(guī)上工業(yè)總產值翻番突破2300億元,戰(zhàn)略性新興產業(yè)產值占比達30%,數(shù)字經濟產業(yè)增加值年均增長10%,服務業(yè)增加值占GDP比重達40%。全員勞動生產率達80萬元/人,全轄區(qū)稅收超過90億元。堅持“兩點”定位、“兩地”“兩高”目標,發(fā)揮“三個作用”和推動成渝地區(qū)雙城經濟圈建設等重要指示要求,準確把握新發(fā)展階段,深入踐行新發(fā)展理念,積極融入新發(fā)展格

45、局,切實擔當新發(fā)展使命,堅持穩(wěn)中求進工作總基調,以推動高質量發(fā)展為主題,以深化供給側結構性改革為主線,以改革創(chuàng)新為根本動力,以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的,統(tǒng)籌發(fā)展和安全,加快建設現(xiàn)代化經濟體系,推進治理體系和治理能力現(xiàn)代化,圍繞“兩地兩區(qū)”目標,加快同城化進程,實現(xiàn)經濟行穩(wěn)致遠、社會安定和諧,確保社會主義現(xiàn)代化建設新征程開好局、起好步。三、 以開放拓展發(fā)展空間把握“雙城”機遇,堅持“同城”引領,推動更高水平、更寬領域開放,加快融入新發(fā)展格局。優(yōu)化提升開放通道,推動兩江新區(qū)至長壽快速通道全線開工,敲響同城發(fā)展“第一錘”。推動渝宜高鐵貫經長壽、盡快動工,力爭沿江高速長壽二期、渝宜高速

46、長壽至梁平段擴能項目開工建設,長江二橋、樂溫大橋竣工通車,完成渡舟至長壽湖快速通道、北城大道延伸至葛蘭段、渝巫路和八顆至洪湖道路改造前期工作,實施骨干道路改造8條82公里。堅持“蜜蜂采花”,強化以商招商、駐點招商、產業(yè)鏈招商,積極參加智博會、西洽會、進博會等大型展會,實現(xiàn)市外項目合同引資500億元、力爭到位資金100億元。做大做強外向型經濟,大力開拓東盟和“一帶一路”新興市場,支持企業(yè)出國辦廠設點,巧破貿易封鎖、關稅壁壘,實現(xiàn)離岸服務外包執(zhí)行額1.3億美元,外貿進出口總額100億元,實際利用外資1億美元。四、 加快建設國家級新材料和先進制造業(yè)基地縱深推進“千百億”行動,提升“5+1”主導產業(yè)1

47、5聚合力,構建產業(yè)鏈更完整、供應鏈更安全、價值鏈更高端的現(xiàn)代產業(yè)體系。堅持縱向延伸、橫向耦合,做大電子材料、輕量化材料、功能性膜材料等產業(yè),建設具有國際影響力的新材料產業(yè)高地。堅持擴能、提質、長鏈,大力發(fā)展金屬制品、建材用鋼、汽車高強鋼等新型鋼材,建設西部特種鋼材產業(yè)基地。全力突破烴類產業(yè)瓶頸,推動綜合化工精細化、高端化發(fā)展,做大醫(yī)用輔料、制劑等生物醫(yī)藥產業(yè)集群,建設國家級原料藥綠色制造基地。壯大汽車零部件、化工裝備等產業(yè),培育新能源汽車、增材制造、機器人等新興產業(yè),建設國內一流的高端裝備制造產業(yè)基地。加快嵌入全市“芯屏器核網”產業(yè)鏈,發(fā)展物聯(lián)網、大數(shù)據(jù)、集成電路等產業(yè),建設新一代信息技術產業(yè)

48、基地。促進智能家居、健康科技等消費品產業(yè)壯規(guī)模、提質效、創(chuàng)品牌。集聚融合發(fā)展智能制造、綠色制造、服務型制造,打造一批智慧園區(qū)、智能工廠、數(shù)字化車間,引進一批現(xiàn)代金融、檢驗檢測、研發(fā)設計等生產性服務機構,建設5G、工業(yè)互聯(lián)網、數(shù)據(jù)中心等新型基礎設施,以新技術、新業(yè)態(tài)、新模式引領工業(yè)迭代升級。建立與工業(yè)發(fā)展相匹配的水、電、氣、土地、環(huán)境容量等要素供給機制,保障工業(yè)高質量發(fā)展。 五、 項目選址綜合評價項目選址應符合城鄉(xiāng)建設總體規(guī)劃和項目占地使用規(guī)劃的要求,同時具備便捷的陸路交通和方便的施工場址,并且與大氣污染防治、水資源和自然生態(tài)資源保護相一致。第六章 運營模式分析一、 公司經營宗旨根據(jù)國家法律、法

49、規(guī)及其他有關規(guī)定,依照誠實信用、勤勉盡責的原則,充分運用經濟組織形式的優(yōu)良運行機制,為公司股東謀求最大利益,取得更好的社會效益和經濟效益。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型

50、企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據(jù)國家和地方產業(yè)政策、激光醫(yī)療設備行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據(jù)國家法律、法規(guī)和激光醫(yī)療設備行業(yè)有關政策,優(yōu)化配置經營要素,組織實施重大投資活動,對投入產出效果負責,增強市場競爭力,促進區(qū)域內激光醫(yī)療設備行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、

51、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,

52、掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據(jù)公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考

53、核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經營目標,擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領導和相關部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合作方案和合作協(xié)議,組織簽訂供應商合作協(xié)議。4、負責對公司采購的產品進行詢價,擬定產品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同,按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行合同

54、。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改,以及服務資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結果,每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的需要,制定及優(yōu)化公司的內部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據(jù)公司管理需要,組織并執(zhí)行內部運

55、行控制工作,協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程,降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法(如經濟活動分析、專題調查資料等)監(jiān)督計劃執(zhí)行情況,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程,定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協(xié)議進行審查,并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突,其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。2、公司年度財務會計報告、半年度財務會計報告和季度財務會計報

56、告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。3、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。4、公司分配當年稅后利潤時,提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。5、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司

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