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書山有路勤為徑,學(xué)海無涯苦作舟。書山有路勤為徑,學(xué)海無涯苦作舟。第第頁加強(qiáng)銀行內(nèi)控管理促進(jìn)業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展存款及柜臺業(yè)務(wù)
?賬戶管理。①開立各類結(jié)算賬戶是否按規(guī)定審批或報(bào)備;開立一般存款賬戶、專用存款賬戶和臨時存款賬戶,是否自開戶之日起3個工作日內(nèi)書面通知基本存款賬戶開戶銀行。②開立一般存款賬戶、專用存款賬戶和臨時存款賬戶,是否符合《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》的規(guī)定,是否存在超范圍開立和使用賬戶現(xiàn)象,是否存在多頭開戶現(xiàn)象。③是否存在為一般存款賬戶提取現(xiàn)金現(xiàn)象。④注冊驗(yàn)資的臨時存款賬戶在驗(yàn)資期間是否只收不付;注冊驗(yàn)資資金的匯激人應(yīng)與出資人的名稱是否一致;臨時存款賬戶的使用是否存在超過2年的現(xiàn)象。⑤銀行對一年未發(fā)生收付活動且未欠開戶銀行債務(wù)的單位銀行結(jié)算賬戶,是否通知單位辦理銷戶;自發(fā)出通知之日起30日后未到銀行辦理銷戶手續(xù)的視同自愿銷戶,未劃轉(zhuǎn)款項(xiàng)是否列入久懸未取專戶管理。⑥銀行結(jié)算賬戶的開立和使用應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī),是否存在利用銀行結(jié)算賬戶進(jìn)行偷逃稅款、逃廢債務(wù)、套取現(xiàn)金及其他違法犯罪活動。⑦銀行是否明確專人負(fù)責(zé)銀行結(jié)算賬戶的開立、使用和撤銷的審查和管理,是否專人負(fù)責(zé)對存款人開戶申請資料的審查,并按照《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》的規(guī)定及時報(bào)送存款人開銷戶信息資料,建立健全開銷戶登記制度,建立銀行結(jié)算賬戶管理檔案,按會計(jì)檔案進(jìn)行管理。⑧銷戶管理是否合規(guī),銷戶時是否收回未使用的空白憑證,存款人未按規(guī)定交回各種重要空白票據(jù)及結(jié)算憑證的,是否出具有關(guān)證明。⑨銀行是否定期對賬戶開立、變更和撤銷的情況定期進(jìn)行檢查,是否存在存款人出租、出借銀行結(jié)算賬戶的行為。⑩對賬戶資料變更、密碼更改、掛失、解掛等特殊柜臺業(yè)務(wù),是否建立了并嚴(yán)格執(zhí)行了授權(quán)審批或復(fù)核制度,并進(jìn)行了完整記錄。
?大額資金匯劃業(yè)務(wù)。大額資金出賬、走賬聯(lián)系查證制度是否完善;大額匯劃前是否與匯款單位核實(shí),核實(shí)是否留有記錄;是否建立了大額資金匯劃分級審批制度并實(shí)現(xiàn)了計(jì)算機(jī)控制;大額存單簽發(fā)、大額存款支取是否執(zhí)行分級授權(quán)與雙簽;是否有效控制大額可疑資金交易;是否對頻繁辦理大額存款業(yè)務(wù)的企業(yè)及其經(jīng)辦人員進(jìn)行行為排查;對大額現(xiàn)金支取是否按規(guī)定進(jìn)行記錄,并報(bào)人民銀行審批或備案;單位結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)入個人銀行結(jié)算賬戶的款項(xiàng)用途是否符合規(guī)定。
?單位存款業(yè)務(wù)。①檢查大額活期存款情況。分析存款資金來源合法性、合理性,檢查存款辦理手續(xù)的合法性、合規(guī)性。②檢查單位定期存款情況。開戶證實(shí)書及單位定期存單業(yè)務(wù):重點(diǎn)檢查單位定期存款是否實(shí)行賬戶管理(大額可轉(zhuǎn)讓定期存款除外),分析存款資金來源是否合法、合理,單位定期存款辦理手續(xù)是否合規(guī),換開單位定期存單手續(xù)辦理是否合規(guī)、嚴(yán)密,經(jīng)辦行(存款行)是否按有關(guān)規(guī)定審查申請人提交的證實(shí)書、承諾函和委托書,是否對預(yù)留印鑒或提供的密碼的一致性進(jìn)行確認(rèn),針對轄區(qū)單位定期存單質(zhì)押貸款存在的風(fēng)險(xiǎn),是否進(jìn)一步完善了有關(guān)手續(xù),加強(qiáng)了防范能力,如開立存款證實(shí)書在客戶提交印鑒的基礎(chǔ)上追加密碼等防范措施。
?對賬管理。重點(diǎn)檢查銀企對賬制度及執(zhí)行情況是否符合規(guī)定,對重點(diǎn)客戶是否加強(qiáng)對賬;對賬與記賬崗位是否分離,是否明確崗位職責(zé),對賬單上是否有存款狀態(tài)、是否及時收回,手續(xù)是否合規(guī),是否進(jìn)行印鑒核對。是否加強(qiáng)了未達(dá)賬項(xiàng)和差錯處理的環(huán)節(jié)控制,是否嚴(yán)格做到了對未達(dá)賬和賬款差錯的查核工作不返原崗處理。是否堅(jiān)持雙人上門對賬、交叉、換人對賬。對開戶后短期內(nèi)有大額資金入賬又很快劃出的可疑賬戶,銀行是否主動與客戶對賬或上門對賬。
?現(xiàn)金(含有價(jià)單證)、庫房管理。重點(diǎn)檢查庫房鑰匙、密碼管理是否符合規(guī)定;現(xiàn)金調(diào)撥管理制度執(zhí)行是否到位;營業(yè)前及營業(yè)終了現(xiàn)金出庫、入庫交接手續(xù)是否齊全;查庫制度執(zhí)行是否到位。
?重要空白憑證管理。重點(diǎn)檢查重要空白憑證的領(lǐng)取、使用、保管、銷毀、登記等環(huán)節(jié)管理是否到位;從上級行領(lǐng)用重要空白憑證入庫是否填制記賬憑證及時入賬,入庫單數(shù)額與入庫的重要空白憑證實(shí)物是否一致,是否按要求設(shè)立表外科目進(jìn)行核算;柜員領(lǐng)用的重要空白憑證是否及時作相關(guān)交易處理;營業(yè)終了,柜員使用的重要空白憑證是否入箱上鎖入庫保管,是否對實(shí)物按規(guī)定盤點(diǎn)核對,做到賬實(shí)相符;是否指定專人管理庫存憑證;是否存在預(yù)先蓋好印章備用問題,是否存在攜帶空白憑證外出辦理業(yè)務(wù)問題;憑證的作廢與銷毀是否符合規(guī)定,憑證作廢時是否按要求加蓋“作廢”戳記并剪角后作憑證的附件,對大批量作廢憑證是否按規(guī)定審批后集中銷毀,是否存在擅自批量作廢空白憑證問題;系統(tǒng)不能自動銷號的,是否建立了登記簿手工控制銷號;業(yè)務(wù)主管部門是否按規(guī)定的檢查頻率和范圍對庫房和柜員尾箱進(jìn)行檢查,賬實(shí)是否相符,檢查記錄是否齊全。
?業(yè)務(wù)印章保管、使用和交接登記制度執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查是否嚴(yán)格執(zhí)行“印、押、證”三分管制度和崗位分離、相互牽制制度;專用印章、電子印章的管理、使用是否規(guī)范;實(shí)地查看是否有停用、作廢印章,查看停用、作廢印章登記簿,看其是否按程序上繳、清理和銷毀。
?會計(jì)崗位設(shè)置情況。重點(diǎn)檢查會計(jì)崗位設(shè)置是否符合可控、相互制約的原則,是否按照重要崗位分離原則配備會計(jì)人員,是否存在一人兼任非相容的崗位或業(yè)務(wù)一手清等問題;是否實(shí)行會計(jì)主管上級行派駐制度,前臺會計(jì)主管是否實(shí)行坐班制度,是否按規(guī)定履行崗位職責(zé),監(jiān)督檢查范圍是否全面,是否按規(guī)定執(zhí)行輪崗制度,請休假或臨時離崗期間,是否由上級行書面指定專人并經(jīng)派駐行行長確認(rèn)后代其行使職責(zé)。
?抵、質(zhì)押品的管理。重點(diǎn)檢查抵(質(zhì))押品保管情況和出入庫情況,會計(jì)部門是否按規(guī)定與信貸管理部門和出納部門進(jìn)行定期或不定期核對,檢查質(zhì)押物核查制度的建立和執(zhí)行情況;內(nèi)控檢查自查對于封袋保管的質(zhì)押物是否按規(guī)定開封檢查。
?重要崗位輪換及休假制度執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查重要崗位人員設(shè)置、業(yè)務(wù)處理是否符合有關(guān)規(guī)定,是否建立和實(shí)施基層主管輪崗、輪調(diào)和強(qiáng)制性休假制度,并納入各級分支機(jī)構(gòu)的人事管理制度中。查看系統(tǒng)內(nèi)規(guī)定是否符合銀監(jiān)會的規(guī)定;是否制定了
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