2023年企業(yè)內(nèi)審面試常見問題全_第1頁
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文檔簡介

公司內(nèi)審面試常見問題

1、您對內(nèi)部審計工作有什么結(jié)識?內(nèi)部審計與外部審計有什么不同?

答:內(nèi)部審計是公司內(nèi)部的組織機構(gòu),具有監(jiān)督檢查公司的財務(wù)管理方面的缺陷,更有

效的幫助公司的各方面利益不受損失職能。我認為內(nèi)部審計比外部審計的重點為1、本單位

及下屬單位內(nèi)部控制制度(內(nèi)部會計控制與內(nèi)部管理控制)的完善限度評估與執(zhí)行情況檢查;

2、對公司預(yù)算執(zhí)行情況進行檢查與監(jiān)督;3、對各經(jīng)濟實體開展經(jīng)濟效益審計和經(jīng)濟責任審

計。

2、您作過內(nèi)審工作嗎?如做過回答實踐中如何作好此項工作;未做過,您認為如何才干

搞好內(nèi)部審計工作?

答:由于我一直從事外部審計對內(nèi)部審計涉足不深,只有今年協(xié)助XX公司進行了內(nèi)部

審計以及平時接觸的上市公司對內(nèi)部審計工作有一點膚淺的結(jié)識。

作為內(nèi)部審計工作一方面和外部審計同樣保持良好的獨立性是其工作是是否有所成效的

基本保障。它的組織機構(gòu)應(yīng)當脫離各個部門的管轄,直接受總經(jīng)理的領(lǐng)導,向總經(jīng)理、董事

長和董事會負責!

另一方面作為內(nèi)部審計的工作人員要不斷提高自己的專業(yè)知識,及時更新法律法規(guī)政策,

拓展知識面,不僅財務(wù)、稅務(wù)、審計的知識、技能在全公司最優(yōu)秀并且對相關(guān)法律知識經(jīng)營

管理知識等也應(yīng)當有一定的了解。

最后審計人員應(yīng)當熟悉、了解公司的各分公司、子公司的生產(chǎn)工藝、人員狀況、產(chǎn)品定

位、重要客戶供應(yīng)商、重要競爭對手,了解同行業(yè)的信息,為審計奠定基礎(chǔ)。

3、您能承受從事本公司內(nèi)部審計工作(在總部工作時間年僅1/12)所帶來的長年累月在

全國各地奔波、忙碌的辛勞及同家人離多聚少的苦惱嗎?

答:我已經(jīng)在會計師事務(wù)所從事了幾年的上市公司的審計工作了,深深的體會到每當新

年的鐘聲響起時,萬家團聚普天同慶,而我仍然在燈光下埋頭奮戰(zhàn)的心情。但每當成功的完

畢一個審計項目,從審計項目發(fā)現(xiàn)問題,學到新知識的時候我認為我的付出是值得的??梢?/p>

從客戶的方面幫助他們解決問題,讓他們結(jié)識到假如解決不好將給公司帶來的影響;得到客

戶、領(lǐng)導、同行的肯定和認可一這就是我追求的成就感!!

目前我認為是我事業(yè)上發(fā)展最有利的時間,一份耕耘一份收獲,相信我對工作執(zhí)著的付

出一定會取得成績的。

4、您能接受臨時規(guī)定增長工作、經(jīng)常性的晚上加班加點卻沒有任何報酬嗎?

答:臨時性增長的工作當然是可以接受的,為了公司的發(fā)展多付出一些也是應(yīng)當?shù)?,?/p>

竟公司強大了員工才會有更好的發(fā)展。但經(jīng)常性的晚上加班加點卻沒有任何報酬我是這樣理

解的:

公司應(yīng)當合理安排員工8小時之內(nèi)的工作量,盡也許的在此期間安排好工作,應(yīng)當避免

加班。假如超過8小時工作時間的工作量是應(yīng)當按國家規(guī)定支付加班費或補休,這也是對員

工工作能力的尊重。但員工工作在8小時內(nèi)可以完畢卻未做完,公司不僅不應(yīng)發(fā)給加班費還

應(yīng)對其進行處罰。由于該員工在下班時間耗用了公司的電費、空調(diào)費等資源。

當然審計工作有其自身的特殊性,由于外勤時間多在外地,衣食住行拖一天公司的審計

成本也會相應(yīng)的增長,這就規(guī)定審計人員在工作現(xiàn)場盡也許的加班,但我個人認為加班也應(yīng)

當有一個底線。保障員工的身心健康同時注重工作的質(zhì)量對公司的長遠發(fā)展也很重要。此外

審計人員加班除加班費外就加班為公司節(jié)省的審計成本公司也應(yīng)考慮拿出一部分對審計人員

進行獎勵和考核!

5、您認為工業(yè)生產(chǎn)性公司內(nèi)部審計重點是什么?如何開展重點審計,舉例說明。

答:工業(yè)公司重要以生產(chǎn)經(jīng)營為核心,因此生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)當是內(nèi)部審計的重點,也是

公司內(nèi)部考核是否完畢預(yù)定的計劃指標的關(guān)鍵。

例如生產(chǎn)過程中公司有也許有以下情況對公司的財務(wù)狀況產(chǎn)生一定的影響和風險,除正

常的實質(zhì)性測試外應(yīng)予以關(guān)注。

1、存貨增長遠遠快于銷售,銷售成本及應(yīng)付賬款的增長(存貨也許已經(jīng)廢棄需要核銷,

公司也許對于某些銷售沒有記錄銷售成本);

2、庫存準備相對于庫存下降(儲備局限性以及夸大營運收入);

3、忽然該用其他存貨計價政策;

4、存貨與主營成本的變化比例有顯著不相稱;

5、存貨周轉(zhuǎn)越來越慢;

6、以存貨為抵押;

7、存貨呆滯評價不合理或有大副變化。

由于銷售環(huán)節(jié)涉及的科目、事項的也許性太多故在這里不一一陳述。

6、您認為內(nèi)部審計人員職業(yè)道德是什么?您能做到嗎?

答:我認為其基本道德為:忠誠于公司,一切應(yīng)以公司制度為準繩,以公司利益為原則。

保持公正、客觀、獨立的執(zhí)業(yè)態(tài)度,運用自己的專業(yè)判斷為公司盡量避免損失,發(fā)明更大的

價值,我絕對可以做到!

7、您認為內(nèi)部審計基本準則是什么?您是如何結(jié)識?

答:中國內(nèi)部審計協(xié)會在2023年6月制定并實行了《內(nèi)部審計準則》它是依據(jù)《中華人

民共和國審計法》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》及相關(guān)法律法規(guī)制定的,是執(zhí)業(yè)的標

準和依據(jù)!同時注冊會計師審計準則、中國證券監(jiān)督管理委員會制定相關(guān)制度等也是執(zhí)業(yè)中

需要考慮的重要因素!

8,本公司招聘的審計師要在分、子公司(省內(nèi)外均有)儲備試用3-6個月,試用期待遇

不會很高。根據(jù)工作表現(xiàn)、工作態(tài)度、業(yè)務(wù)能力、技術(shù)水平,可提前轉(zhuǎn)為正式員工,但一般

在分、子公司工作要一年后(也也許因工作需要轉(zhuǎn)正后抽調(diào))才抽調(diào)股份公司審計部審計師

崗位,也也許根據(jù)您的情況轉(zhuǎn)入分、子公司作財務(wù)經(jīng)理或主辦會計,您能接受嗎?為什么?

答:術(shù)業(yè)有專攻,即便是財務(wù)大類每個人也有其擅長的部分。我從事上市公司審計工作

已有6年了,非常熱愛他,其應(yīng)當擁有的職業(yè)敏感也已經(jīng)滲透了我的生活之中。我相信相比

而言我更合適從事審計工作,由于審計工作更具有挑戰(zhàn)性。但公司需要我還是樂意服從公司

的安排的!

9、您對薪酬待遇有什么規(guī)定,最低總收入規(guī)定是多少?(此條僅作為公司是否能否滿足

您的最低工資規(guī)定),其他有什么規(guī)定?實際要根據(jù)公司薪酬制度、您的工作表現(xiàn)、工作態(tài)度、

技術(shù)水平、業(yè)務(wù)能力,來擬定您的總收入待遇。

答:對于工資薪金我相信公司會有統(tǒng)一的制度和標準,但從該試題的介紹中我深感公司

是一個極注重工作效率和個人能力的公司,由于工作量大以及長期在外出差,我盼望所有的

收入(含差費、獎金)稅后能有XXX左右。

由于審計工作需要規(guī)定審計人員其素質(zhì)應(yīng)當高于會計人員,因此希望公司能經(jīng)常輸送審

計人員到國家會計學院等相關(guān)機構(gòu)進行培訓,來提高人員素質(zhì),及時了解最新政策、法規(guī),

更好的為公司服務(wù)!

10、您是什么方式了解到本公司?對本公司了解多少?您是如何看待本公司的?什么理

由促使您想到本公司應(yīng)聘審計師崗位。

答:前兩問涉及公司內(nèi)容故刪去!

本人非常樂意到這樣一個使員工引認為榮的公司工作,更加深刻的了解一個公司的生產(chǎn)

運做。我深信公司仍然是一個高速成長的公司,仍然有著很大的發(fā)展空間,是值得我與其共

同發(fā)展和成長的一家公司。

11、如何理解財務(wù)會計和內(nèi)部審計之間的關(guān)系?如何把握內(nèi)部審計和生產(chǎn)經(jīng)營之間的關(guān)

系?

答:財務(wù)會計必須做好自己的基本的工作,為公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營活動提供更積極及時的會

計服務(wù),而審計人員除正常的審計外更要參與到對公司重大決策發(fā)表準確、客觀、獨立的財

務(wù)意見的評價中,充足體現(xiàn)工作的價值,這樣的審計工作才會更故意義!

真正意義上的內(nèi)部審計不是制約、監(jiān)督經(jīng)營著,而是用專業(yè)的眼光從財務(wù)的角度對公司

經(jīng)營和發(fā)展過程中的重大事項發(fā)表客觀公正獨立的財務(wù)意見提醒各種風險!

審計內(nèi)控主管以及經(jīng)理面試的時候經(jīng)常會被問到的問題

審計主管及經(jīng)理

(1)假如規(guī)定你進行某項審計,你會怎么安排?

面試人的目的:考察團隊協(xié)作的能力。

推薦回答:一般是先開會,看項目小組的見解。綜合評價內(nèi)審小組的個人的能力,根據(jù)每個人的實際

情況,分別安排審計內(nèi)容。

(2)假如出現(xiàn)項目小組成員之間的矛盾如何解決?

面試人的目的:考察團隊協(xié)作的能力。

推薦回答:作為審計部負責人需要先把兩人分開,接下去分別談話。確認矛盾所在的問題,接下去將

兩人聚在一起。說明問題的矛盾點在哪里,讓個人意識到自己的問題點,形成統(tǒng)一的做法。最后申請吵架

不是解決問題的方法。

內(nèi)控主管及經(jīng)理

(1)你對風險倆字如何理解?

面試人的目的:內(nèi)控風險管理基礎(chǔ)理論。

推薦回答:風險是個中性詞,帶有未來屬性。一般可以理解為對達成某個事項的各種也許性。一個公

司管理的好就是機會,公司管理的不好就是損失。

(2)風險管理與內(nèi)控的區(qū)別與聯(lián)系?

面試人的目的:內(nèi)控風險管理基礎(chǔ)理論。

推薦回答:風險管理是大約念,對公司而言包含外部風險和內(nèi)部風險。內(nèi)部控制只關(guān)注于內(nèi)部風險。

所以風險管理包含了內(nèi)部控制。

(3)公司如何開展全面風險管理體系?如何開展內(nèi)控體系?常碰到哪些問題?如何解決?

面試人的目的:內(nèi)控風險管理基礎(chǔ)理論。

推薦回答:體系建設(shè)內(nèi)容太多了。一方面是管理層的認可與授權(quán),之后是項目團隊的組建。

這是在某個征詢公司網(wǎng)頁上面摘抄來的。

集團風險管理是指公司圍繞總體經(jīng)營目的,通過在公司管理的各個環(huán)節(jié)和經(jīng)營過程中執(zhí)行風險管理

的基本流程,哺育良好的風險管理文化,建立健全集團風險管理體系,涉及風險管理策略、風險理財措施、

風險管理的組織職能體系、風險管理信息系統(tǒng)和內(nèi)部控制系統(tǒng),從而為實現(xiàn)風險管理的總體目的提供合理

保證的過程和方法。

☆集團風險管理常見錯誤結(jié)識:

1、認為集團風險管理,就是對所有的風險進行全面管控,不分主次、不分核心與非核心、不分重

大與非重大;

2、認為風險管理是悲觀的“無奈之舉”,只會消耗資源,不會發(fā)明風險價值;

3、沒有結(jié)識到集團公司多層級協(xié)同風險,或者將多層級協(xié)同風險僅作為上下溝通問題;

4、沒有將集團公司多層級協(xié)同風險作為集團公司的重大與核心問題來對待,認為信息系統(tǒng)可以解

決多層級協(xié)同風險。

于是,產(chǎn)生了兩種錯誤的風險管理狀態(tài):第一,干脆規(guī)避風險。第二,干脆冒風險,事后再進行危

機管理。而華彩管理征詢認為:公司既不要膽怯風險,也不要盲目冒風險,而是應(yīng)有了一套風險管理體系,

科學地去冒險,在冒險當中,把損失最小化,收益最大化。

華彩風險管理體系設(shè)計通過以下環(huán)節(jié)為集團公司提供全面風險管理體系;

1、風險管理診斷。系統(tǒng)辨識集團公司面臨的風險,將辨識出的風險進行定性和定量的分析,評價

風險對集團目的的影響,明確集團核心風險。評價集團業(yè)風險管理體系的整體水平,診斷對于核心風險管

理的應(yīng)對手段,把握公司了解當前的風險管理現(xiàn)狀,提出改善的建議方案。

2、多層級風險戰(zhàn)略與建設(shè)規(guī)劃。根據(jù)集團戰(zhàn)略,結(jié)合集團治理體系、管控體系與管控能力,明確

風險管理目的,并針對不同層面不同種類的核心風險,引入量化分析工具,擬定風險偏好和承受度,設(shè)計

保證集團戰(zhàn)略整體目的實現(xiàn)的風險管理戰(zhàn)略。幫助集團制訂全面風險管理體系建設(shè)的總體規(guī)劃,建立一套

長效機制并協(xié)助客戶將總體規(guī)劃分解貫徹,明晰每步的工作內(nèi)容和里程碑。

3、風險管理組織體系設(shè)計。在集團內(nèi)部職能管控的基礎(chǔ)上,融合風險管理對崗位職責的規(guī)定,設(shè)

計集團不同層面的風險管理組織職能方案和相應(yīng)的職責規(guī)定、人員能力框架,補充和完善關(guān)鍵的考核內(nèi)容

和激勵機制,構(gòu)成風險管理有效運營的保障架構(gòu)。

4、風險管理流程與制度設(shè)計。基于集團現(xiàn)有的集團管控機制,將全面風險指標按照流程的關(guān)鍵風

險控制點分解到各層級各職能部門,納入集團管控機制,形成風險管控貫徹與日益完善的風險管控機制。

并基于集團現(xiàn)有的內(nèi)控流程,結(jié)合已評估出的風險,找出流程中的關(guān)鍵風險控制點,梳理并細化具體控制

內(nèi)容,修改制度,強化業(yè)務(wù)和管理流程中的內(nèi)部風險控制。

5、風險管理信息系統(tǒng)與文化建設(shè)。幫助公司設(shè)計、實行風險具有風險數(shù)據(jù)集中、風險影響記錄分

析、風險及時報告、風險控制跟蹤等功能的風險管理信息系統(tǒng)。統(tǒng)一集團各層面的風險意識和風險語言,

培養(yǎng)公司員工的風險責任感,建設(shè)與集團風險戰(zhàn)略相符合的風險管控文化。

公司招聘內(nèi)部審計人員面試問題

1、影響固定資產(chǎn)處置損益因素有哪些?

有固定資產(chǎn)原值、清理費用、處置收入和固定資產(chǎn)減值準備。2、公司內(nèi)部審計的總目

的是什么?

是對被審計單位相關(guān)業(yè)務(wù)的真實性、合法性和效益性進行檢查和評價。

3、簡樸說說審計人員對庫存鈔票實行盤點的一般程序?

采用突擊式監(jiān)盤的方式,盡量安排在營業(yè)開始前或營業(yè)結(jié)束后,在被審計單位主管會計

在場情況下,由出納員清點,“庫存鈔票盤點表”由出納員、會計主管、審計人員共同簽字。

4、哪些稅費計入管理費用?

房產(chǎn)稅、車船稅、土地使用稅、印花稅等計入管理費用。5、存貨的發(fā)出的方法有哪些?

先進先出法、移動加權(quán)平均法、月末一次加權(quán)平均法、個別計價法。

6、職工福利費、教育經(jīng)費、工會經(jīng)費在所得稅前扣除的標準是怎么規(guī)定的?

職工福利費不超過工資總額14%的部分、工會經(jīng)費不超過工資總額2%的部分、教育經(jīng)

費不超過工資總額2.5%的部分,準予扣除。

7、固定資產(chǎn)的賬面價值、賬面余額、賬面凈值有何區(qū)別?賬面價值=固定資產(chǎn)原價一

累計折舊一減值準備;賬面余額=固定資產(chǎn)賬面原價;賬面凈值=固定資產(chǎn)原價一累計折

舊8、一套完整的財務(wù)報表涉及哪些?

涉及“四表一注”,即資產(chǎn)負債表、利潤表、鈔票流量表、所有者權(quán)益(或股東權(quán)益,下

同)變動表以及附注。

招聘面試題

應(yīng)當根據(jù)具體用人部門、崗位情況擬定提出問題,并視招聘時情況讓應(yīng)聘者操作???/p>

核應(yīng)注重考核應(yīng)聘者是否踏實、嚴謹、適合本單位需求。以下僅供參考:

1、熟悉哪些財務(wù)軟件系統(tǒng)。(著重詢問本單位以往或以后使用的財務(wù)軟件)

答案參考:國內(nèi)財務(wù)軟件比較知名的有:用友軟件,比如用友ERPU8系統(tǒng),用友財務(wù)通等

金蝶軟件,比如金蝶K/3系統(tǒng),金蝶KIS系統(tǒng)等

2、熟悉哪些社會審計軟件。(著重詢問本單位審計所使用的軟件系統(tǒng))

答案參考:國內(nèi)審計軟件應(yīng)用較多的有:

(1)用友審計軟件,比如用友審計系統(tǒng),用友聯(lián)網(wǎng)審計系統(tǒng)等;北京中普審計軟件

(2)常用的工程類軟件廣聯(lián)達軟件,預(yù)算大師,PKPM軟件,鵬業(yè)軟件等

3、計算機辦公系統(tǒng)純熟限度,重要是文檔、表格軟件

答案參考:辦公軟件,比如Word軟件、Wps軟件、Excel軟件互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用:比如應(yīng)用IE

上網(wǎng)查找資料、收發(fā)郵件等

4、會計職稱過關(guān)情況,過關(guān)時間,熟悉會計準則的情況,重要考察應(yīng)聘者會計知識、政策

的純熟情況,靈活應(yīng)用情況,這是審計人員必備的能力之一。答案參考:假如是應(yīng)屆

畢業(yè)生,應(yīng)當有會計證或預(yù)算員證書,優(yōu)秀的學生會考核通過初級會計師資格,獲得初級

會計師資格證書,尚有優(yōu)秀的學生參與注冊會計師或注冊造價師資格考試,通過一門或多

門。

新會計準則及各年解釋測試,可以隨意抽經(jīng)濟業(yè)務(wù),讓應(yīng)聘者編寫會計分錄或說出會計解決。

比如從股市購買股票,花費10萬元,手續(xù)費等5000元,如何進行會計解決:

借:交易性金融資產(chǎn)100000

投資收益5000

貸:其他貨幣資金105000

5、公司稅收政策熟悉限度,重要考察應(yīng)聘者稅收政策應(yīng)用于會計解決的能力,這是審計人

員必備能力之一

答案參考:可詢問增值稅、公司所得稅的稅法政策。比如業(yè)務(wù)招待費是否允許所得稅前列支:

業(yè)務(wù)招待費實際發(fā)生額的60%,不超過經(jīng)營收入的0.5%的部分,允許所得稅前列支,超過部

分不得扣除。

6、對審計業(yè)務(wù)的熟悉情況,重要考察應(yīng)聘者從事審計工作的潛力,涉及審計流程、審計底

稿、審計法規(guī)等

答案參考:廣義的審計流程是指審計人員從接受審計項目開始,到審計工作結(jié)束的所有過

程,一般可劃分為三個階段:審計準備、審計實行和審計終結(jié)階段,各階段又涉及許多具體

內(nèi)容。狹義的審計流程指審計流程指審計人員在取得審計證據(jù)完畢審計目的的過程中所采用

得環(huán)節(jié)和方法。

一般審計流程:1、擬定審計的目的

2、了解內(nèi)部控制制度,并予以描述3、內(nèi)部控制制度的初步評價4、符合性測試

5、符合性測試結(jié)果的評價6、實質(zhì)性測試

7、實質(zhì)性測試結(jié)果的評價8、撰寫審計報告審計準備:

第一步:了解被審計單位的基本情況。業(yè)務(wù)性質(zhì)、經(jīng)營規(guī)模和所屬行業(yè)的基本情況;經(jīng)營情

況和經(jīng)營風險;組織結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制情況;關(guān)聯(lián)方及交易情況;以前年度接受審計的情況;

其他。常用方法1、查閱去年的審計工作底稿;2、查閱行業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營資料。3、查閱公司章

程協(xié)議、董事會會議記錄、重要協(xié)議等。4、參觀被審單位現(xiàn)場。5、詢問內(nèi)審人員和管理當

局。

第二步:簽訂審計業(yè)務(wù)約定書。會計師事務(wù)所應(yīng)當履行的重要義務(wù)涉及:①按照約定的時間

完畢審計業(yè)務(wù),出具審計報告;②對執(zhí)行業(yè)務(wù)過程中知悉的商業(yè)秘密保密。⑹審計報告的

使用責任;審計報告使用不妥而導致的后果,與審計人員無關(guān)。⑺審計收費;⑻違約

責任;⑼應(yīng)當約定的其他事項。第三步:初步評價被審計單位的內(nèi)部控制制度第四

步:擬定重要性審計法規(guī):審計準則和指引

內(nèi)審面試問與答

一、了解基本情況的Q:簡樸介紹一下自我的情況。A:這里你直接介紹一下你的工作經(jīng)

歷即可,與簡歷相一致。一是為了緩和雙方的氣氛,二是為了進一步進行溝通了解。Q:

你覺得你的缺陷是什么?A:直接說點無關(guān)痛癢的缺陷,比如喜歡在洗澡的時候唱歌,但

是一到公共場合就臉紅那種。二、你對內(nèi)審的了解Q:你覺得假如做為1個合格的內(nèi)審

人重要的一項素質(zhì)是什么?A:溝通,由于內(nèi)審是通過對公司現(xiàn)有的制度的掌握,進一步

了解公司的營運是否有效率和效益,財務(wù)數(shù)據(jù)是否真實合理,一些營運操作是否符合法律法

規(guī)的規(guī)定。假如不與人溝通,就很難發(fā)現(xiàn)問題。這里一般就是考察你對內(nèi)審的概念。Q:

談?wù)勀阍谕鈱彛▋?nèi)審)中最故意思的案例。A:對內(nèi)審來說,一般你就說一個在采購、銷

售或者工程等方面的舞弊案例即可。對外審來說,你就談?wù)勀悴閳蟊砘蛘呔唧w項目的查

核,簡樸明了。這個重要考察你內(nèi)審的工作思緒和解決問題的能力,一般專業(yè)的內(nèi)審經(jīng)

理,會在這里了解你的專業(yè)能力。Q:你現(xiàn)在的工作中,使用excel的頻率高么?說一下

基本常用的函數(shù)(平安保險)A:假如你會的,你就說一些如vlookup,if,sumif,index等

函數(shù)。用的不多,可以直接說,函數(shù)用的不多,但是我學習能力強,現(xiàn)在也許不會,但

是過幾個禮拜,保證能純熟。(別像我傻傻地說,不會,悲?。┗镜膐ffice應(yīng)用能力,

假如有打印出來的excel表格,上面注明你所使用的函數(shù)最佳。Q:你覺得像我們這種類

型的公司一般涉及內(nèi)審會涉及哪些方面?(平安保險)A:針對平安保險,你一般就是涉及

到保險業(yè)務(wù)的真實合理性,所以一般以查騙保為主。這些其實在招聘信息上都有。Q:你

在平時審計貨幣資金的時候一般關(guān)注哪些?(邁瑞實業(yè))A:鈔票就是盤盈盤虧的因素分

析;銀行余額調(diào)節(jié)表就是長期不達帳項的因素了解;票據(jù)就是聯(lián)號控管,使用人簽字,此外

加作廢的因素是否真實合理;開具的多聯(lián)發(fā)票是否存在鴛鴦發(fā)票。涉及貨幣資金這個最容

易了。也是考察內(nèi)外審的,所以建議大家在平時工作中,能定期進行總結(jié),編寫一些內(nèi)審手

冊,一方面方便自己,另一方面可以方面新人。

Q:假如發(fā)現(xiàn)了問題,但是你的領(lǐng)導由于某種因素,不讓你發(fā)表,你怎么解決?A:在工作

底稿中保存?zhèn)洳?,在?nèi)審報告中刪除。(自保)Q:假如公司讓你設(shè)計一下門禁制度,你

會從哪些方面控制?(日月光集團)A:一般從門禁卡、門禁系統(tǒng)的控管來講,還涉及到

由于系統(tǒng)失靈導致的臨時措施。這個考察你應(yīng)對沒涉及到的業(yè)務(wù)的內(nèi)審思緒。三、你

的職業(yè)規(guī)劃.Q:你對你的職業(yè)如何規(guī)劃的?

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