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2025年內(nèi)部審計理論實踐及中級考試預(yù)測題一、單選題(共20題,每題1分)1.內(nèi)部審計的獨立性主要體現(xiàn)在()。A.組織結(jié)構(gòu)上獨立B.財務(wù)上獨立C.業(yè)務(wù)上獨立D.以上都是2.內(nèi)部審計的核心職能是()。A.監(jiān)督B.控制C.預(yù)測D.建議3.風(fēng)險評估的主要目的是()。A.識別風(fēng)險B.評估風(fēng)險影響C.制定風(fēng)險應(yīng)對措施D.以上都是4.內(nèi)部審計報告的主要目的是()。A.向管理層提供信息B.向董事會提供信息C.向?qū)徲嬑瘑T會提供信息D.以上都是5.審計證據(jù)的主要來源是()。A.內(nèi)部文件B.外部文件C.訪談D.以上都是6.審計工作底稿的主要作用是()。A.記錄審計過程B.支持審計結(jié)論C.便于后續(xù)審計D.以上都是7.內(nèi)部審計的客觀性主要體現(xiàn)在()。A.審計人員獨立于被審計對象B.審計過程公正C.審計結(jié)論客觀D.以上都是8.內(nèi)部審計的及時性主要體現(xiàn)在()。A.審計計劃及時B.審計報告及時C.審計建議及時D.以上都是9.內(nèi)部審計的效率主要體現(xiàn)在()。A.審計資源合理利用B.審計時間有效控制C.審計效果最大化D.以上都是10.內(nèi)部審計的合規(guī)性主要體現(xiàn)在()。A.遵循法律法規(guī)B.遵循審計準則C.遵循內(nèi)部制度D.以上都是11.內(nèi)部審計的保密性主要體現(xiàn)在()。A.審計信息不被泄露B.審計過程不被干擾C.審計結(jié)果不被篡改D.以上都是12.內(nèi)部審計的持續(xù)改進主要體現(xiàn)在()。A.審計質(zhì)量不斷提升B.審計方法不斷創(chuàng)新C.審計效果不斷優(yōu)化D.以上都是13.內(nèi)部審計的職業(yè)道德主要體現(xiàn)在()。A.客觀公正B.誠信正直C.專業(yè)勝任D.以上都是14.內(nèi)部審計的職責(zé)主要體現(xiàn)在()。A.評價風(fēng)險管理B.評價控制活動C.評價治理過程D.以上都是15.內(nèi)部審計的權(quán)限主要體現(xiàn)在()。A.查閱文件資料B.訪談相關(guān)人員C.調(diào)取審計證據(jù)D.以上都是16.內(nèi)部審計的溝通主要體現(xiàn)在()。A.與管理層溝通B.與審計委員會溝通C.與被審計對象溝通D.以上都是17.內(nèi)部審計的計劃主要體現(xiàn)在()。A.制定審計計劃B.分配審計資源C.確定審計范圍D.以上都是18.內(nèi)部審計的控制主要體現(xiàn)在()。A.設(shè)計控制措施B.評估控制效果C.提出改進建議D.以上都是19.內(nèi)部審計的治理主要體現(xiàn)在()。A.評價治理結(jié)構(gòu)B.評價治理過程C.評價治理效果D.以上都是20.內(nèi)部審計的創(chuàng)新主要體現(xiàn)在()。A.創(chuàng)新審計方法B.創(chuàng)新審計工具C.創(chuàng)新審計理念D.以上都是二、多選題(共15題,每題2分)1.內(nèi)部審計的主要職能包括()。A.監(jiān)督B.評價C.建議D.控制2.內(nèi)部審計的主要作用包括()。A.提升風(fēng)險管理B.提升控制活動C.提升治理過程D.提升經(jīng)營效率3.內(nèi)部審計的主要特點包括()。A.獨立性B.客觀性C.專業(yè)性D.公正性4.內(nèi)部審計的主要方法包括()。A.文件審閱B.訪談C.現(xiàn)場觀察D.抽樣測試5.內(nèi)部審計的主要工具包括()。A.審計軟件B.審計數(shù)據(jù)分析工具C.審計工作底稿D.審計報告6.內(nèi)部審計的主要流程包括()。A.計劃審計B.執(zhí)行審計C.完成審計D.溝通審計結(jié)果7.內(nèi)部審計的主要風(fēng)險包括()。A.審計質(zhì)量風(fēng)險B.審計獨立性風(fēng)險C.審計合規(guī)性風(fēng)險D.審計保密性風(fēng)險8.內(nèi)部審計的主要目標包括()。A.評價風(fēng)險管理B.評價控制活動C.評價治理過程D.評價經(jīng)營效率9.內(nèi)部審計的主要原則包括()。A.獨立性原則B.客觀性原則C.公正性原則D.及時性原則10.內(nèi)部審計的主要職責(zé)包括()。A.評價風(fēng)險管理B.評價控制活動C.評價治理過程D.評價經(jīng)營效率11.內(nèi)部審計的主要權(quán)限包括()。A.查閱文件資料B.訪談相關(guān)人員C.調(diào)取審計證據(jù)D.使用審計工具12.內(nèi)部審計的主要溝通包括()。A.與管理層溝通B.與審計委員會溝通C.與被審計對象溝通D.與外部審計師溝通13.內(nèi)部審計的主要計劃包括()。A.制定審計計劃B.分配審計資源C.確定審計范圍D.確定審計時間14.內(nèi)部審計的主要控制包括()。A.設(shè)計控制措施B.評估控制效果C.提出改進建議D.實施控制措施15.內(nèi)部審計的主要治理包括()。A.評價治理結(jié)構(gòu)B.評價治理過程C.評價治理效果D.提出治理建議三、判斷題(共15題,每題1分)1.內(nèi)部審計是獨立、客觀的保證和咨詢活動,旨在增加價值和改善組織的運營。()2.內(nèi)部審計的獨立性主要體現(xiàn)在組織結(jié)構(gòu)上獨立。()3.內(nèi)部審計的核心職能是監(jiān)督。()4.風(fēng)險評估的主要目的是識別風(fēng)險。()5.內(nèi)部審計報告的主要目的是向管理層提供信息。()6.審計證據(jù)的主要來源是內(nèi)部文件。()7.審計工作底稿的主要作用是記錄審計過程。()8.內(nèi)部審計的客觀性主要體現(xiàn)在審計人員獨立于被審計對象。()9.內(nèi)部審計的及時性主要體現(xiàn)在審計計劃及時。()10.內(nèi)部審計的效率主要體現(xiàn)在審計資源合理利用。()11.內(nèi)部審計的合規(guī)性主要體現(xiàn)在遵循法律法規(guī)。()12.內(nèi)部審計的保密性主要體現(xiàn)在審計信息不被泄露。()13.內(nèi)部審計的持續(xù)改進主要體現(xiàn)在審計質(zhì)量不斷提升。()14.內(nèi)部審計的職業(yè)道德主要體現(xiàn)在客觀公正。()15.內(nèi)部審計的職責(zé)主要體現(xiàn)在評價風(fēng)險管理。()四、簡答題(共5題,每題5分)1.簡述內(nèi)部審計的主要職能。2.簡述內(nèi)部審計的主要作用。3.簡述內(nèi)部審計的主要特點。4.簡述內(nèi)部審計的主要方法。5.簡述內(nèi)部審計的主要流程。五、論述題(共1題,10分)1.論述內(nèi)部審計在組織治理中的作用。答案一、單選題答案1.D2.A3.D4.D5.D6.D7.D8.D9.D10.D11.D12.D13.D14.D15.D16.D17.D18.D19.D20.D二、多選題答案1.A,B,C2.A,B,C,D3.A,B,C,D4.A,B,C,D5.A,B,C,D6.A,B,C,D7.A,B,C,D8.A,B,C,D9.A,B,C,D10.A,B,C,D11.A,B,C,D12.A,B,C,D13.A,B,C,D14.A,B,C,D15.A,B,C,D三、判斷題答案1.√2.×3.√4.×5.×6.×7.√8.√9.×10.√11.√12.√13.√14.√15.√四、簡答題答案1.內(nèi)部審計的主要職能內(nèi)部審計的主要職能包括監(jiān)督、評價和建議。監(jiān)督是指對組織的風(fēng)險管理、控制活動和治理過程進行獨立、客觀的評價,以增加價值和改善組織的運營。評價是指對組織的風(fēng)險管理、控制活動和治理過程的有效性進行評估,以確定其是否符合相關(guān)法律法規(guī)和內(nèi)部制度。建議是指根據(jù)審計發(fā)現(xiàn)的問題,提出改進建議,以幫助組織提升風(fēng)險管理、控制活動和治理過程的有效性。2.內(nèi)部審計的主要作用內(nèi)部審計的主要作用包括提升風(fēng)險管理、提升控制活動、提升治理過程和提升經(jīng)營效率。提升風(fēng)險管理是指幫助組織識別、評估和應(yīng)對風(fēng)險,以降低風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響。提升控制活動是指幫助組織設(shè)計和實施有效的控制措施,以防止和發(fā)現(xiàn)錯誤、舞弊和違規(guī)行為。提升治理過程是指幫助組織建立和完善治理結(jié)構(gòu),以確保組織的決策和運營符合相關(guān)法律法規(guī)和內(nèi)部制度。提升經(jīng)營效率是指幫助組織優(yōu)化資源配置,以提升經(jīng)營效率和效果。3.內(nèi)部審計的主要特點內(nèi)部審計的主要特點包括獨立性、客觀性、專業(yè)性和公正性。獨立性是指內(nèi)部審計機構(gòu)獨立于被審計對象,不受其他部門或人員的干擾。客觀性是指內(nèi)部審計人員在進行審計時,應(yīng)保持客觀公正的態(tài)度,不受個人利益或其他因素的影響。專業(yè)性是指內(nèi)部審計人員應(yīng)具備專業(yè)的知識和技能,能夠勝任審計工作。公正性是指內(nèi)部審計人員在進行審計時,應(yīng)公正對待被審計對象,不偏不倚。4.內(nèi)部審計的主要方法內(nèi)部審計的主要方法包括文件審閱、訪談、現(xiàn)場觀察和抽樣測試。文件審閱是指對組織的文件和記錄進行審閱,以獲取審計證據(jù)。訪談是指與相關(guān)人員就審計事項進行訪談,以獲取審計信息?,F(xiàn)場觀察是指到現(xiàn)場進行觀察,以獲取審計證據(jù)。抽樣測試是指對組織的業(yè)務(wù)進行抽樣測試,以評估其風(fēng)險和控制效果。5.內(nèi)部審計的主要流程內(nèi)部審計的主要流程包括計劃審計、執(zhí)行審計、完成審計和溝通審計結(jié)果。計劃審計是指制定審計計劃,確定審計范圍、時間和資源。執(zhí)行審計是指按照審計計劃進行審計,收集審計證據(jù),評估風(fēng)險和控制效果。完成審計是指整理審計工作底稿,撰寫審計報告,提出審計建議。溝通審計結(jié)果是指與被審計對象溝通審計結(jié)果,確保其理解審計發(fā)現(xiàn)和建議。五、論述題答案內(nèi)部審計在組織治理中的作用內(nèi)部審計在組織治理中發(fā)揮著重要作用,主要體現(xiàn)在以下幾個方面:1.監(jiān)督治理過程:內(nèi)部審計通過對組織的治理結(jié)構(gòu)、治理過程和治理效果進行獨立、客觀的評價,幫助組織建立和完善治理機制,確保組織的決策和運營符合相關(guān)法律法規(guī)和內(nèi)部制度。2.評估風(fēng)險管理:內(nèi)部審計通過對組織的風(fēng)險管理進行評估,幫助組織識別、評估和應(yīng)對風(fēng)險,以降低風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響,提升組織的風(fēng)險管理能力。3.評價控制活動:內(nèi)部審計通過對組織的控制活動進行評估,幫助組織設(shè)計和實施有效的控制措施,以防止和發(fā)現(xiàn)錯誤、舞弊和違規(guī)行為,提升組織的控制活動效果。4.提升經(jīng)營效率:內(nèi)部審計通過對組織的經(jīng)營效率進行評估,幫助組織優(yōu)化資源配置,提升經(jīng)營效率和效果,增加組織的價值和
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