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文檔簡(jiǎn)介

1、蒼梧縣二輕集體工業(yè)聯(lián)合社2017年部門(mén)決算目 錄第一部分:蒼梧縣二輕集體工業(yè)聯(lián)合社概況一、主要職能二、部門(mén)決算單位構(gòu)成第二部分:蒼梧縣二輕集體工業(yè)聯(lián)合社2017年部門(mén)決算報(bào)表表一:收入支出決算總表表二:收入決算表表三:支出決算表表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表第三部分:蒼梧縣二輕集體工業(yè)聯(lián)合社2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明一、2017年度收入支出決算總體情況。二、2017年度一般公共預(yù)算支出決算情況。三、2017年度一般公共預(yù)算

2、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。四、2017年度政府性基金支出決算情況。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。第四部分:名詞解釋第一部分:蒼梧縣二輕集體工業(yè)聯(lián)合社概況一、主要職能負(fù)責(zé)編制行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,做好行業(yè)信息統(tǒng)計(jì)匯總工作,加強(qiáng)宏觀管理和協(xié)調(diào);維護(hù)成員單位的合法權(quán)益,為企業(yè)服務(wù),以及完成縣人民政府交辦的任務(wù)。二、部門(mén)決算單位構(gòu)成蒼梧縣二輕集體工業(yè)聯(lián)合社是縣人民政府正科級(jí)直屬事業(yè)單位,參照公務(wù)員法管理,履行縣人民政府賦予的行業(yè)和行政管理職能,2017年機(jī)構(gòu)沒(méi)有變動(dòng),在編人員為2人。第二部分:蒼梧縣二輕集體工業(yè)聯(lián)合社2017年度部門(mén)決算報(bào)表收入決算表

3、支出決算表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開(kāi)到支出功能分類(lèi)項(xiàng)級(jí)科目,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開(kāi)到經(jīng)濟(jì)分類(lèi)款級(jí)科目。表一:收入支出決算總表單位:萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)一、財(cái)政撥款29.14一、一般公共服務(wù)支出二、事業(yè)收入二、外交支出三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入三、教育支出四、其他收入四、科學(xué)技術(shù)支出五、文化體育與傳媒支出六、社會(huì)保障和就業(yè)支出2.92七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.07八、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出25.15本年收入合計(jì)29.14本年支出合計(jì)29.14用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)余分配上年結(jié)轉(zhuǎn)年末結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余收入總計(jì)29.14支出

4、總計(jì)29.14注:本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。表二:收入決算表單位:萬(wàn)元項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入其他收入科目編碼科目名稱(chēng)欄次1234567合計(jì)29.1429.14208社會(huì)保障和就業(yè)支出2.922.9220805行政事業(yè)單位離退休2.842.84機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出2.842.8420899其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.070.07其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.070.07210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.071.0721011行政事業(yè)單位醫(yī)療1.071.07行政單位醫(yī)療1.071.07216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出25.1525.152

5、1602商業(yè)流通事務(wù)25.1525.15行政運(yùn)行25.1525.15注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。表三:支出決算表單位:萬(wàn)元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出科目編碼科目名稱(chēng)欄次123456合計(jì)29.1429.14208社會(huì)保障和就業(yè)支出2.922.9220805行政事業(yè)單位離退休2.842.84機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出2.842.8420899其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.070.07其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.070.07210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.071.0721011行政事業(yè)單位醫(yī)療1.071.07行政單位醫(yī)療1.071.07216商業(yè)

6、服務(wù)業(yè)等支出25.1525.1521602商業(yè)流通事務(wù)25.1525.15行政運(yùn)行25.1525.15注:本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表單位:萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款欄次1欄次234一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款129.14一、一般公共服務(wù)支出18二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2二、外交支出193三、教育支出204四、科學(xué)技術(shù)支出215五、文化體育與傳媒支出226六、社會(huì)保障和就業(yè)支出2329.922.927七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出241.071.078八、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2525.1525.159261027112

7、8本年收入合計(jì)1229.14本年支出合計(jì)2929.14年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余30一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1431政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款1532合計(jì)1729.14合計(jì)3429.14注:本表反映部門(mén)年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位:萬(wàn)元項(xiàng)目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出科目編碼科目名稱(chēng)欄次123合計(jì)29.1429.14208社會(huì)保障和就業(yè)支出2.922.9220805行政事業(yè)單位離退休2.842.84機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出2.842.8420899其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.070.07其他社會(huì)保障和就業(yè)支

8、出0.070.07210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.071.0721011行政事業(yè)單位醫(yī)療1.071.07行政單位醫(yī)療1.071.07216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出25.1525.1521602商業(yè)流通事務(wù)25.1525.15行政運(yùn)行25.1525.15注:本表反映部門(mén)年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表單位:萬(wàn)元人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)金額經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)金額301工資福利支出22.96302商品和服務(wù)支出3.5930101基本工資8.8130201辦公費(fèi)0.5930102津貼補(bǔ)貼4.6930205水費(fèi)0.0530103獎(jiǎng)金0.7330

9、206電費(fèi)0.1330104其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.1430207郵電費(fèi)0.1930108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2.8430211差旅費(fèi)0.5330109職業(yè)年金繳費(fèi)30215會(huì)議費(fèi)0.1030199其他工資福利支出4.7530216培訓(xùn)費(fèi)0.08303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.5930217公務(wù)接待費(fèi)0.2530301離休費(fèi)30239其他交通費(fèi)1.6830302退休費(fèi)30304撫恤金0.8130311住房公積金1.78人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)25.54公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)3.59注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表單位:萬(wàn)元2017年度

10、預(yù)算數(shù)2017年度決算數(shù)合計(jì)因公出國(guó)(境)費(fèi)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)合計(jì)因公出國(guó)(境)費(fèi)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)1234567891011120.250.250.250.25注:本表反映部門(mén)本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中。2017年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算單位:萬(wàn)元項(xiàng)目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出欄次123456合計(jì)類(lèi)款項(xiàng)注:本表反映

11、部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。說(shuō)明:蒼梧縣二輕集體工業(yè)聯(lián)合社沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入,也沒(méi)有政府性基金預(yù)算安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。 第三部分:蒼梧縣縣二輕集體工業(yè)聯(lián)合社2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明一、2017年度收入支出決算總體情況(一)本部門(mén)2017年度總收入29.14萬(wàn)元,其中本年收入29.14萬(wàn)元,較2016年度決算數(shù)減少4.83萬(wàn)元,下降14.21%。收入具體情況如下。1.財(cái)政撥款收入29.14萬(wàn)元,為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2016年度決算數(shù)減少4.83萬(wàn)元,下降14.21%,主要原因是:有1人退休。2.事業(yè)收入0萬(wàn)元,為事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取

12、得的收入。如:計(jì)算機(jī)技術(shù)中心開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入以及機(jī)關(guān)服務(wù)局后勤服務(wù)收入。較2016年度決算數(shù)增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0%。3.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。較2016年度決算數(shù)增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0%。4.其他收入0萬(wàn)元,為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。如:較2016年度決算數(shù)增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0%。5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元,主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(

13、事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較2016年度決算數(shù)增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0%。6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2016年度決算數(shù)增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0%。(二)本部門(mén)2017年度總支出29.14萬(wàn)元,其中本年支出 萬(wàn)元,較2016年度決算數(shù)減少4.83萬(wàn)元,下降14.21%。支出具體情況如下:1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))2.92萬(wàn)元:主要是用于在職人員

14、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、失業(yè)險(xiǎn)支出。較2016年度決算數(shù)增加2.24萬(wàn)元,增長(zhǎng)329.41%,主要原因是增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、失業(yè)險(xiǎn)科目。2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.07萬(wàn)元;主要用于在職基本醫(yī)療保險(xiǎn)。較2016年決算數(shù)增加1.07萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是增加醫(yī)療保險(xiǎn)科目。3、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出25.15萬(wàn)元;主要用于在職人員工資、年終獎(jiǎng)金、績(jī)效獎(jiǎng)金、撫恤金、住房公積金、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公車(chē)補(bǔ)貼等支出。較2016年決算數(shù)減少8.13萬(wàn)元,減少24.42%,主要原因是:有1人退休。4.結(jié)余分配0萬(wàn)元,為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金

15、和繳納的所得稅等。較2016年度決算數(shù)增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0%,主要原因是 。5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2016年度決算數(shù)增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0%,主要原因是 。二、2017年度一般公共預(yù)算支出決算情況蒼梧縣二輕集體工業(yè)聯(lián)合社2017年度一般公共預(yù)算支出29.14萬(wàn)元,較2016年度決算數(shù)減少4.83萬(wàn)元,下降14.21%。其中:基本支出29.14萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。蒼梧縣二輕集體工業(yè)聯(lián)

16、合社2017年度一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為27.87萬(wàn)元,支出決算為29.14萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的104.55%。(一)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))年初預(yù)算為2.84萬(wàn)元,支出決算為2.92萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的102.81%,差異原因是增加了失業(yè)險(xiǎn)科目。(二)醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出(類(lèi))年初預(yù)算為1.07萬(wàn)元,支出決算為1.07萬(wàn)元,實(shí)成年初預(yù)算的100%。(三)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類(lèi))年初預(yù)算為23.96萬(wàn)元,支出決算為25.15萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的104.96%,差異原因是:績(jī)效獎(jiǎng)金提高了。三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出29.14

17、萬(wàn)元,支出具體情況如下:(一)工資福利支出22.96萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的105.66%。差異原因是:績(jī)效資金提高。(二)商品和服務(wù)支出3.59萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的-2.37%。差異原因是:調(diào)整公用經(jīng)費(fèi)。(三)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.59萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的105.28%,差異原因是:撫恤金提高了。四、2017年度政府性基金支出決算情況蒼梧縣二輕集體工業(yè)聯(lián)合社2017年度政府性基金支出0萬(wàn)元,較2016年度決算數(shù)增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0%。其中:基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。蒼梧縣二輕集體工業(yè)聯(lián)合社2017年度政府性基金支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。五

18、、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.25萬(wàn)元?!叭苯?jīng)費(fèi)支出(總額及分項(xiàng)數(shù)額)與年初預(yù)算數(shù)、上年支出數(shù)進(jìn)行對(duì)比,說(shuō)明增減變動(dòng)原因具體情況如下:(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排0(廳、局、辦)機(jī)關(guān)、0個(gè)所屬單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè),參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè),全年因公出國(guó)(境)團(tuán)組共計(jì)0個(gè),累計(jì)0人次。(二)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中:1.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元;2017年度本單位購(gòu)置公務(wù)用車(chē)數(shù)為

19、 。2.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開(kāi)展0業(yè)務(wù)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2017年, 0 (廳、局、辦)、0個(gè)所屬單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛,全年運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元,平均每輛0萬(wàn)元。(三)公務(wù)接待費(fèi)支出0.25萬(wàn)元,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次5次,人次20次,國(guó)(境)外公務(wù)接待批次0次,人次0次。其中:(四)“三公”經(jīng)費(fèi)支出與年初預(yù)算數(shù)對(duì)比,增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0%。其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0%;公務(wù)接待費(fèi)增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0%?!叭苯?jīng)費(fèi)支出與上年支出數(shù)進(jìn)行對(duì)比,增加(減少)

20、0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0%:其中公務(wù)用車(chē)費(fèi)用比上年,增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降) 0%。六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。2017年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3.59萬(wàn)元,比2016年增加0.13萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.75%。主要原因是:因下鄉(xiāng)扶貧增加了辦公遇和差旅費(fèi)。(二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2017年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元(口徑參見(jiàn)部門(mén)決算CS06表政府采購(gòu)情況表并做好與2017年度政府采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購(gòu)資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接)。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0

21、%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2017年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中,部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛,其他用車(chē)主要是0;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。1.績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我部門(mén)組織對(duì)2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金0萬(wàn)元,自評(píng)覆蓋率達(dá)到0%。第四部分:名詞解釋一、財(cái)政撥款收入:指縣財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事

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