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1、小企業(yè)報稅流程傳統(tǒng)的報稅方式一般分為上門報稅,網(wǎng)上申報兩種。下面是分享的關(guān)于小企業(yè)報稅流程,歡迎大家參考!小企業(yè)報稅流程1、方法 / 步驟(1) 每月 7 號前,申報個人所得稅。(2) 每月 15 號前,申報營業(yè)稅、城建稅、教育費附加、地方教育費附加。(3) 印花稅,年底時申報一次 ( 全年的 ) 。(4) 房產(chǎn)稅、土地使用稅,每年4 月 15 號前、 10 月 15 號前申報。但是,各地稅務(wù)要求不一樣,按照單位主管稅務(wù)局要求的期限進行申報。(5) 車船使用稅,每年 4 月份申報繳納。各地稅務(wù)要求也不一樣,按照單位主管稅務(wù)局要求的期限進行申報。(6) 如果沒有發(fā)生稅金,也要按時進行零申報。(7

2、) 納稅申報方式:網(wǎng)上申報和上門申報。如果網(wǎng)上申報,直接登陸當(dāng)?shù)氐囟惥志W(wǎng)站,進入納稅申報系統(tǒng),輸入稅務(wù)代碼、密碼后進行申報就行了。如果是上門申報,填寫納稅申報表,報送主管稅務(wù)局就行了。2、國稅申報的稅金主要有:增值稅、所得稅。(1) 每月 15 號前申報增值稅。(2) 每季度末下月的 15 號前申報所得稅。(3) 國稅納稅申報比較復(fù)雜,需要安裝網(wǎng)上納稅申報系統(tǒng),一般國稅都要對申報單位進行培訓(xùn)的。小企業(yè)抄報稅不成功的處理企業(yè)報送的稅控發(fā)票存根聯(lián)明細數(shù)據(jù)軟盤和稅控IC 卡經(jīng)主管稅務(wù)局核對后,兩者不一致的,應(yīng)區(qū)別不同情況作如下處理:1、因企業(yè)硬盤損壞等原因造成軟盤中稅控發(fā)票存根聯(lián)份數(shù)小于稅控 IC

3、卡中份數(shù)的,企業(yè)應(yīng)提供當(dāng)月全部稅控發(fā)票存根聯(lián),到主管稅務(wù)所通過認證子系統(tǒng)進行掃描補錄。2 、因企業(yè)更換金稅卡等原因造成軟盤中稅控發(fā)票存根聯(lián)份數(shù)大于稅控 IC 卡( 不含稅控 IC 卡為零的情況 ) 中份數(shù)的,其軟盤中所含稅控發(fā)票存根聯(lián)明細數(shù)據(jù)可讀入報稅子系統(tǒng),但當(dāng)月必須查明產(chǎn)生此種不一致情況的原因。3、因企業(yè)計算機型號不匹配造成稅控IC 卡中稅控發(fā)票存根聯(lián)數(shù)據(jù)為零的,根據(jù)系統(tǒng)提示可以存入的,將軟盤數(shù)據(jù)存入報稅系統(tǒng) ; 根據(jù)系統(tǒng)提示不能存入的,企業(yè)應(yīng)持當(dāng)月全部稅控發(fā)票存根聯(lián)到主管稅務(wù)所通過認證子系統(tǒng)進行掃描補錄。4、因企業(yè)軟盤質(zhì)量問題致使無法采集稅控發(fā)票存根聯(lián)數(shù)據(jù)的,企業(yè)應(yīng)重新報送軟盤。抄稅流程

4、抄稅是指開票單位將防偽稅控中開具的增值稅發(fā)票的信息讀入企業(yè)開發(fā)票使用的IC 卡中,然后將IC 卡帶到國稅局去,讀到他們的電腦系統(tǒng)中.以便和取得發(fā)票的企業(yè)認證進項稅金,記入國稅局計算機系統(tǒng)的信息進行全國范圍的發(fā)票比對,防止企業(yè)開具陰陽票、大頭小尾票,并控制企業(yè)的銷售收入。小企業(yè)抄報稅的操作應(yīng)該是報稅、抄稅、認證,是增值稅防偽稅控系統(tǒng)每個月必須做的工作,是金稅工程所屬的開票、認證兩個系統(tǒng)的工作,按照具體的操作順序:1、抄稅:一、用戶抄報稅流程抄稅寫 IC 卡- 打印各種報表 - 報稅A、抄稅起始日正常抄稅處理;進入系統(tǒng) - 報稅處理 - 抄報稅管理 - 抄稅處理 - 系統(tǒng)彈出“確認對話框” - 插入 IC 卡,確認 - 正常抄寫 IC 卡成功B、重復(fù)抄上月舊稅:進入系統(tǒng) - 報稅處理 - 抄報稅管理 - 抄稅處理 - 系統(tǒng)彈出“確認對話框” - 插入 IC 卡,確認 - 抄上月舊稅成功C、金稅卡狀態(tài)查詢進入系統(tǒng) - 報稅處理 - 金稅卡管理 - 金稅卡狀態(tài)查詢- 系統(tǒng)彈出詳細的信息2、報稅:將抄稅后的 IC 卡和打印的各種銷項報表到稅務(wù)局納稅服務(wù)大廳交給受理報稅的稅務(wù)工作人員,他們會根據(jù)報稅系統(tǒng)的要求給你報稅,也就是讀取你 IC 卡上開票信息,然后與各種銷項報表相核對,然后進行報稅處理。3、認證:認證時攜

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