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文檔簡介
1、備用金管理1 范圍適用于公司內(nèi)部各種涉及備用金業(yè)務(wù)的管理2 控制目標(biāo)2.1 確保所有的備用金付款都在預(yù)算內(nèi),保證資金使用的計(jì)劃性,提高資金使 用效率2.2 確保所有的備用金都在個(gè)人限額內(nèi),并及時(shí)清賬,以正確記錄費(fèi)用,控制 壞帳風(fēng)險(xiǎn)2.3 確保所有的備用金都得到準(zhǔn)確和完整的記錄3 主要控制點(diǎn)3.1 各部門按權(quán)限審批備用金申請單借款用途是否必要、合理、金額是否需要,是否在部門預(yù)算內(nèi),確定是否同意借款3.2 費(fèi)用會(huì)計(jì)審核備用金申請單的借款用途是否明確、合理,金額是否需要;是否經(jīng)過相關(guān)程序?qū)徟?,各程序的審批是否在?guī)定的審批權(quán)限內(nèi);是否在 資金計(jì)劃內(nèi),是否在部門預(yù)算內(nèi)。不在資金計(jì)劃和預(yù)算內(nèi)的借款單予以退
2、 回3.3 費(fèi)用會(huì)計(jì)查詢財(cái)務(wù)系統(tǒng)個(gè)人備用金明細(xì),審核借款累計(jì)金額是否在個(gè)人備 用金限額內(nèi)3.4 會(huì)計(jì)主管核對備用金申請單和支付憑證,確認(rèn)支付憑證金額是否正確3.5 月末費(fèi)用會(huì)計(jì)制做部門人員借款余額一覽表,對未及時(shí)清帳者催款以至罰款4 特定政策4.1 審批權(quán)限:? 市場、銷售和采購部? 部門經(jīng)理審批_元以下的個(gè)人借款。主管副總審批_元以上的個(gè)人借款審批限額在_元以內(nèi)? 其他部門? 部門經(jīng)理審批_元以下的個(gè)人借款。主管副總審批_元以上的個(gè)人借款審批限額在_元以內(nèi)4.2 個(gè)人備用金限額:市場、銷售、采購部其他部門精選資料? 級元元;?業(yè)務(wù)主管元元;? 業(yè)務(wù)經(jīng)理以上級元元4.3 按照員工的級別,個(gè)人預(yù)
3、支申請需報(bào)上一級主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)、所有備用 金申請須參考上述申請限額,并且至少經(jīng)部門經(jīng)理審核批準(zhǔn)。超出個(gè)人預(yù) 支限額必須由(總經(jīng)理)審批。4.4 費(fèi)用會(huì)計(jì)在_(規(guī)定時(shí)限內(nèi))進(jìn)行審單,并將審核批準(zhǔn)的備用金申請單交 出納付款5 流程說明 C-12-002-002步驟涉及部門步驟說明1相關(guān)部門各部門借款人員按照借款人、借款用途、借款金額、經(jīng)辦人填寫備用金申請單,并附相關(guān)支持文件報(bào)部門經(jīng)理審批。2部門經(jīng)理部門經(jīng)理在審批權(quán)限內(nèi)根據(jù)月工作計(jì)劃、資金計(jì)劃審核備用金申請單借款用途是否必要、 合理、金額是否需要,是 否在部門預(yù)算內(nèi),確定是否同意借款。將不同意的備用金 申請單退回借款人;將超出審批權(quán)限的備用金申請
4、單報(bào)主 管副總審批。3主管副總主管副總審批超出部門經(jīng)理審批權(quán)限的備用金申請單,確步驟涉及部門步驟說明定是否同意借款,將不同意的備用金申請單退回借款人。4財(cái)務(wù)部-費(fèi)用會(huì)計(jì)費(fèi)用會(huì)計(jì)依據(jù)資金計(jì)劃審核備用金申請單的必要性、 合理 性,金額是否需要,是否經(jīng)過相關(guān)程序?qū)徟?,各程序的?批是否在規(guī)定的審批權(quán)限內(nèi),是否在資金計(jì)劃內(nèi),是否在 部門預(yù)算內(nèi),將不在資金計(jì)劃內(nèi)和超部門預(yù)算的備用金中 請單退回經(jīng)辦人員,并要求按照部門工作計(jì)劃及資金計(jì)劃 管理流程的規(guī)定程序辦理資金計(jì)劃。5財(cái)務(wù)部-費(fèi)用會(huì)計(jì)費(fèi)用會(huì)計(jì)查詢財(cái)務(wù)系統(tǒng)個(gè)人備用金明細(xì)帳,審核累計(jì)借款金額是否在個(gè)人備用金限額內(nèi),確定是否給予預(yù)支。將不在個(gè)人備用金預(yù)算內(nèi)或資金計(jì)劃內(nèi)的備用金申請單返回1修改,費(fèi)用會(huì)計(jì)根據(jù)審核通過的備用金申請單填制付款憑證,辦理付款。6財(cái)務(wù)部-會(huì)計(jì)主管會(huì)計(jì)主管審核付款憑證科目使用是否止確,核對憑證金額與備用金申請單金額是否T。7財(cái)務(wù)部-出納出納會(huì)計(jì)根據(jù)付款憑證,確認(rèn)庫存現(xiàn)金是否滿足支付,在 不能滿足支付的情況卜,前往銀行提取現(xiàn)金。8財(cái)務(wù)部-出納出納會(huì)計(jì)前往銀行提取現(xiàn)金。9財(cái)務(wù)部-出納出納會(huì)計(jì)支付現(xiàn)金,借款人在付款憑證上簽字。步驟涉及部門步驟說明10財(cái)務(wù)部-
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