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2025年審計(jì)初級(jí)人才選拔秘籍:面試模擬題全解析及參考答案一、單選題(共10題,每題2分)1.審計(jì)過(guò)程中,注冊(cè)會(huì)計(jì)師發(fā)現(xiàn)被審計(jì)單位存在重大錯(cuò)報(bào),但無(wú)法獲取充分、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù),此時(shí)應(yīng)考慮的是:A.降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)B.拒絕接受委托C.發(fā)表保留意見(jiàn)或無(wú)法表示意見(jiàn)D.請(qǐng)求被審計(jì)單位管理層解釋2.以下哪種情況不屬于審計(jì)過(guò)程中常見(jiàn)的獨(dú)立性威脅?A.被審計(jì)單位審計(jì)費(fèi)用支付方式為固定金額B.注冊(cè)會(huì)計(jì)師最近一年內(nèi)曾為被審計(jì)單位提供咨詢(xún)服務(wù)C.被審計(jì)單位股東同時(shí)擔(dān)任注冊(cè)會(huì)計(jì)師的近親屬D.注冊(cè)會(huì)計(jì)師持有被審計(jì)單位5%的股份3.審計(jì)工作底稿的編制應(yīng)遵循的原則不包括:A.完整性B.及時(shí)性C.復(fù)雜性D.客觀性4.在執(zhí)行存貨監(jiān)盤(pán)程序時(shí),注冊(cè)會(huì)計(jì)師發(fā)現(xiàn)部分存貨存在毀損,但被審計(jì)單位未予記錄,此時(shí)注冊(cè)會(huì)計(jì)師應(yīng):A.直接調(diào)整存貨賬面價(jià)值B.要求被審計(jì)單位調(diào)整并披露C.記錄該事項(xiàng)并評(píng)估其對(duì)審計(jì)意見(jiàn)的影響D.忽略該事項(xiàng),因其金額較小5.以下哪種內(nèi)部控制測(cè)試方法不屬于實(shí)質(zhì)性程序?A.重新執(zhí)行B.檢查憑證C.分析程序D.函證6.審計(jì)報(bào)告日是指:A.審計(jì)工作完成日B.被審計(jì)單位會(huì)計(jì)報(bào)表批準(zhǔn)日C.審計(jì)外勤工作結(jié)束日D.審計(jì)報(bào)告編制完成日7.在審計(jì)抽樣中,以下哪種方法屬于非統(tǒng)計(jì)抽樣方法?A.系統(tǒng)抽樣B.分層抽樣C.隨機(jī)抽樣D.判斷抽樣8.被審計(jì)單位管理層凌駕于內(nèi)部控制之上的風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為:A.內(nèi)部控制設(shè)計(jì)不合理B.內(nèi)部控制執(zhí)行不到位C.管理層舞弊D.審計(jì)程序不充分9.在執(zhí)行貨幣資金審計(jì)時(shí),以下哪種程序不屬于必要程序?A.檢查銀行存款余額調(diào)節(jié)表B.函證銀行存款余額C.測(cè)試現(xiàn)金收支內(nèi)部控制D.重新執(zhí)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)程序10.審計(jì)過(guò)程中,注冊(cè)會(huì)計(jì)師發(fā)現(xiàn)被審計(jì)單位存在前期會(huì)計(jì)差錯(cuò),但管理層拒絕更正,此時(shí)應(yīng):A.發(fā)表保留意見(jiàn)B.發(fā)表否定意見(jiàn)C.發(fā)表無(wú)法表示意見(jiàn)D.拒絕接受委托二、多選題(共10題,每題2分)1.審計(jì)過(guò)程中,注冊(cè)會(huì)計(jì)師可能面臨的獨(dú)立性威脅包括:A.自我評(píng)價(jià)威脅B.利益沖突威脅C.過(guò)度依賴(lài)威脅D.外部壓力威脅2.審計(jì)工作底稿的編制內(nèi)容應(yīng)包括:A.審計(jì)目標(biāo)B.審計(jì)程序C.審計(jì)證據(jù)D.審計(jì)結(jié)論3.在執(zhí)行存貨監(jiān)盤(pán)程序時(shí),注冊(cè)會(huì)計(jì)師可能采取的措施包括:A.通知被審計(jì)單位管理層B.實(shí)地盤(pán)點(diǎn)存貨C.檢查存貨記錄D.評(píng)估存貨跌價(jià)準(zhǔn)備4.以下哪些屬于內(nèi)部控制測(cè)試的程序?A.重新執(zhí)行B.檢查憑證C.分析程序D.函證5.審計(jì)報(bào)告的類(lèi)型包括:A.無(wú)保留意見(jiàn)B.保留意見(jiàn)C.否定意見(jiàn)D.無(wú)法表示意見(jiàn)6.在審計(jì)抽樣中,以下哪些屬于統(tǒng)計(jì)抽樣方法?A.系統(tǒng)抽樣B.分層抽樣C.隨機(jī)抽樣D.判斷抽樣7.被審計(jì)單位管理層凌駕于內(nèi)部控制之上的風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為:A.內(nèi)部控制設(shè)計(jì)不合理B.內(nèi)部控制執(zhí)行不到位C.管理層舞弊D.審計(jì)程序不充分8.在執(zhí)行貨幣資金審計(jì)時(shí),以下哪些程序?qū)儆诒匾绦??A.檢查銀行存款余額調(diào)節(jié)表B.函證銀行存款余額C.測(cè)試現(xiàn)金收支內(nèi)部控制D.重新執(zhí)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)程序9.審計(jì)過(guò)程中,注冊(cè)會(huì)計(jì)師發(fā)現(xiàn)被審計(jì)單位存在前期會(huì)計(jì)差錯(cuò),可能采取的措施包括:A.發(fā)表保留意見(jiàn)B.發(fā)表否定意見(jiàn)C.發(fā)表無(wú)法表示意見(jiàn)D.拒絕接受委托10.審計(jì)過(guò)程中,注冊(cè)會(huì)計(jì)師發(fā)現(xiàn)被審計(jì)單位存在舞弊行為,可能采取的措施包括:A.擴(kuò)大審計(jì)范圍B.增加審計(jì)程序C.直接披露舞弊行為D.拒絕接受委托三、判斷題(共10題,每題1分)1.審計(jì)過(guò)程中,注冊(cè)會(huì)計(jì)師必須保持獨(dú)立性,不得與被審計(jì)單位存在任何利益關(guān)系。2.審計(jì)工作底稿的編制應(yīng)遵循完整性、及時(shí)性、相關(guān)性、可理解性原則。3.在執(zhí)行存貨監(jiān)盤(pán)程序時(shí),注冊(cè)會(huì)計(jì)師必須親自盤(pán)點(diǎn)存貨。4.內(nèi)部控制測(cè)試是實(shí)質(zhì)性程序的一種。5.審計(jì)報(bào)告日是指審計(jì)外勤工作結(jié)束日。6.在審計(jì)抽樣中,系統(tǒng)抽樣屬于非統(tǒng)計(jì)抽樣方法。7.被審計(jì)單位管理層凌駕于內(nèi)部控制之上的風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為管理層舞弊。8.在執(zhí)行貨幣資金審計(jì)時(shí),重新執(zhí)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)程序是必要程序。9.審計(jì)過(guò)程中,注冊(cè)會(huì)計(jì)師發(fā)現(xiàn)被審計(jì)單位存在前期會(huì)計(jì)差錯(cuò),必須要求其更正。10.審計(jì)過(guò)程中,注冊(cè)會(huì)計(jì)師發(fā)現(xiàn)被審計(jì)單位存在舞弊行為,必須直接披露。四、簡(jiǎn)答題(共5題,每題4分)1.簡(jiǎn)述審計(jì)過(guò)程中注冊(cè)會(huì)計(jì)師如何保持獨(dú)立性。2.簡(jiǎn)述審計(jì)工作底稿的編制要求。3.簡(jiǎn)述在執(zhí)行存貨監(jiān)盤(pán)程序時(shí),注冊(cè)會(huì)計(jì)師可能采取的措施。4.簡(jiǎn)述被審計(jì)單位管理層凌駕于內(nèi)部控制之上的風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)。5.簡(jiǎn)述審計(jì)過(guò)程中,注冊(cè)會(huì)計(jì)師發(fā)現(xiàn)被審計(jì)單位存在前期會(huì)計(jì)差錯(cuò),可能采取的措施。五、論述題(共2題,每題10分)1.論述審計(jì)過(guò)程中,注冊(cè)會(huì)計(jì)師如何識(shí)別和評(píng)估被審計(jì)單位存在舞弊行為的風(fēng)險(xiǎn)。2.論述審計(jì)過(guò)程中,注冊(cè)會(huì)計(jì)師如何執(zhí)行實(shí)質(zhì)性分析程序,并評(píng)估其結(jié)果。參考答案一、單選題1.C2.A3.C4.C5.D6.B7.D8.C9.D10.B二、多選題1.A,B,D2.A,B,C,D3.A,B,C4.A,B5.A,B,C,D6.A,B,C7.B,C8.A,B,C9.A,B,C,D10.A,B,D三、判斷題1.×2.√3.×4.×5.×6.×7.√8.×9.×10.×四、簡(jiǎn)答題1.簡(jiǎn)述審計(jì)過(guò)程中注冊(cè)會(huì)計(jì)師如何保持獨(dú)立性。-注冊(cè)會(huì)計(jì)師應(yīng)在審計(jì)過(guò)程中保持獨(dú)立性,包括實(shí)質(zhì)上和形式上獨(dú)立。具體措施包括:-避免與被審計(jì)單位存在利益關(guān)系;-不接受可能影響?yīng)毩⑿缘亩Y品或款待;-在審計(jì)過(guò)程中保持客觀公正;-遵守審計(jì)準(zhǔn)則和相關(guān)法律法規(guī)。2.簡(jiǎn)述審計(jì)工作底稿的編制要求。-審計(jì)工作底稿的編制應(yīng)遵循完整性、及時(shí)性、相關(guān)性、可理解性原則。具體要求包括:-記錄審計(jì)目標(biāo)、審計(jì)程序、審計(jì)證據(jù)和審計(jì)結(jié)論;-確保審計(jì)工作底稿的完整性;-及時(shí)編制審計(jì)工作底稿;-確保審計(jì)工作底稿的相關(guān)性和可理解性。3.簡(jiǎn)述在執(zhí)行存貨監(jiān)盤(pán)程序時(shí),注冊(cè)會(huì)計(jì)師可能采取的措施。-通知被審計(jì)單位管理層;-實(shí)地盤(pán)點(diǎn)存貨;-檢查存貨記錄;-評(píng)估存貨跌價(jià)準(zhǔn)備;-確定存貨監(jiān)盤(pán)程序的范圍和時(shí)間安排。4.簡(jiǎn)述被審計(jì)單位管理層凌駕于內(nèi)部控制之上的風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)。-管理層舞弊;-內(nèi)部控制設(shè)計(jì)不合理;-內(nèi)部控制執(zhí)行不到位;-審計(jì)程序不充分。5.簡(jiǎn)述審計(jì)過(guò)程中,注冊(cè)會(huì)計(jì)師發(fā)現(xiàn)被審計(jì)單位存在前期會(huì)計(jì)差錯(cuò),可能采取的措施。-要求被審計(jì)單位更正;-發(fā)表保留意見(jiàn);-發(fā)表否定意見(jiàn);-發(fā)表無(wú)法表示意見(jiàn);-拒絕接受委托。五、論述題1.論述審計(jì)過(guò)程中,注冊(cè)會(huì)計(jì)師如何識(shí)別和評(píng)估被審計(jì)單位存在舞弊行為的風(fēng)險(xiǎn)。-注冊(cè)會(huì)計(jì)師在審計(jì)過(guò)程中應(yīng)識(shí)別和評(píng)估被審計(jì)單位存在舞弊行為的風(fēng)險(xiǎn),具體措施包括:-了解被審計(jì)單位的業(yè)務(wù)環(huán)境和內(nèi)部控制;-識(shí)別舞弊風(fēng)險(xiǎn)因素;-評(píng)估舞弊風(fēng)險(xiǎn)對(duì)審計(jì)意見(jiàn)的影響;-執(zhí)行針對(duì)舞弊風(fēng)險(xiǎn)的審計(jì)程序;-與被審計(jì)單位管理層和治
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