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固定資產(chǎn)授權審批制度一、總則1.目的為了加強公司固定資產(chǎn)管理,明確固定資產(chǎn)授權審批流程,確保固定資產(chǎn)的安全、完整和有效使用,特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有固定資產(chǎn)的購置、處置、折舊計提、清查等業(yè)務活動。二、固定資產(chǎn)授權審批原則1.分級授權原則根據(jù)固定資產(chǎn)的價值和重要性程度,實行分級授權審批制度。不同層級的管理人員擁有不同的審批權限。2.不相容職務分離原則固定資產(chǎn)的采購、驗收、保管、使用、處置等職務應相互分離,確保相互監(jiān)督和制約。3.經(jīng)濟效益原則在進行固定資產(chǎn)決策時,應充分考慮其經(jīng)濟效益,確保投資回報最大化。三、固定資產(chǎn)購置審批流程1.需求部門提出固定資產(chǎn)購置申請,填寫《固定資產(chǎn)購置申請表》,詳細說明購置理由、資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、預計金額等信息。2.部門負責人對購置申請進行審核,確認需求的合理性和必要性,并簽署意見。3.資產(chǎn)管理部門對購置申請進行復核,審核資產(chǎn)的規(guī)格型號、技術參數(shù)等是否符合公司要求,并提出采購建議。4.財務部門根據(jù)公司預算和資金狀況,對購置申請進行審核,確認資金來源和支付方式。5.根據(jù)固定資產(chǎn)的價值和重要性程度,按照分級授權審批制度,由相應層級的管理人員進行審批。6.經(jīng)審批通過后,由采購部門按照公司采購管理制度進行采購。四、固定資產(chǎn)處置審批流程1.資產(chǎn)使用部門提出固定資產(chǎn)處置申請,填寫《固定資產(chǎn)處置申請表》,詳細說明處置原因、資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、賬面價值等信息。2.部門負責人對處置申請進行審核,確認處置的合理性和必要性,并簽署意見。3.資產(chǎn)管理部門對處置申請進行復核,審核資產(chǎn)的使用狀況、處置方式等是否符合公司規(guī)定,并提出處置建議。4.財務部門根據(jù)資產(chǎn)的賬面價值和處置收益情況,對處置申請進行審核,確認處置的財務影響。5.根據(jù)固定資產(chǎn)的價值和重要性程度,按照分級授權審批制度,由相應層級的管理人員進行審批。6.經(jīng)審批通過后,由資產(chǎn)管理部門按照公司規(guī)定進行資產(chǎn)處置,處置方式包括出售、報廢、捐贈等。五、固定資產(chǎn)折舊計提審批流程1.財務部門根據(jù)固定資產(chǎn)的原值、預計使用年限、殘值率等信息,計算固定資產(chǎn)的月折舊額,并編制《固定資產(chǎn)折舊計提表》。2.財務負責人對《固定資產(chǎn)折舊計提表》進行審核,確認折舊計算的準確性和合理性,并簽署意見。3.經(jīng)審核通過后,財務部門按照《固定資產(chǎn)折舊計提表》進行折舊計提賬務處理。六、固定資產(chǎn)清查審批流程1.資產(chǎn)管理部門定期組織固定資產(chǎn)清查,制定清查方案,明確清查范圍、方法和時間安排。2.清查工作小組按照清查方案進行實地盤點,核對固定資產(chǎn)的賬實情況,并填寫《固定資產(chǎn)清查盤點表》。3.資產(chǎn)管理部門對清查結果進行匯總分析,形成清查報告,詳細說明清查情況、存在問題及整改建議。4.清查報告經(jīng)部門負責人審核后,報公司領導審批。5.經(jīng)審批通過后,資產(chǎn)管理部門按照清查報告的要求進行整改,確保固定資產(chǎn)賬實相符。七、監(jiān)督與檢查1.公司審計部門定期對固定資產(chǎn)授權審批制度的執(zhí)行情況進行審計監(jiān)督,確保審批流程的合規(guī)性和有效性。2.對違反固定資產(chǎn)授權審批制度的行為,公司將視情節(jié)輕重給

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