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文檔簡(jiǎn)介

1、茂名市人民醫(yī)院決算公開目 錄第一部分 茂名市人民醫(yī)院概況一、 部門職責(zé)二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置第二部分 茂名市人民醫(yī)院2017年部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表第三部分 茂名市人民醫(yī)院2017年部門決算情況說明第四部分 名詞解釋第一部分 茂名市人民醫(yī)院概況(1) 部門主要職責(zé) 茂名市人民醫(yī)院為茂名市衛(wèi)計(jì)局管理的正處級(jí)事業(yè)單位,公益二類。主要職責(zé):承擔(dān)全市的醫(yī)療、預(yù)防、科研、教學(xué)和康復(fù)等工作任務(wù)。

2、(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置按照部門決算編報(bào)要求,納入茂名市人民醫(yī)院2017年部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè),本部門沒有下屬下單位。第二部分 茂名市人民醫(yī)院2017年部門決算表收入支出決算總表公開01表部門:茂名市人民醫(yī)院?jiǎn)挝唬喝f元收入支出項(xiàng) 目行次決算數(shù)項(xiàng) 目行次決算數(shù)欄 次1欄 次2一、財(cái)政撥款收入1798.26 一、一般公共服務(wù)支出29二、上級(jí)補(bǔ)助收入2二、外交支出30三、事業(yè)收入3170912.08 三、國(guó)防支出31四、經(jīng)營(yíng)收入4四、公共安全支出32五、附屬單位上繳收入5五、教育支出33六、其他收入61318.81 六、科學(xué)技術(shù)支出3491.31 7七、文化體育與傳媒支出358八、社會(huì)保障和就業(yè)支出3

3、6715.34 9九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出37160622.29 10十、節(jié)能環(huán)保支出3811十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3912十二、農(nóng)林水支出40收入支出項(xiàng) 目行次決算數(shù)項(xiàng) 目行次決算數(shù)欄 次1欄 次213十三、交通運(yùn)輸支出4114十四、資源勘探信息等支出4215十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4316十六、金融支出4417十七、援助其他地區(qū)支出4518十八、國(guó)土海洋氣象等支出4619十九、住房保障支出470.42 20二十、糧油物資儲(chǔ)備支出4821二十一、國(guó)債還本付息支出4922二十二、其他支出502351本年收入合計(jì)24173029.15 本年支出合計(jì)52161429.36 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額251

4、200.19 結(jié)余分配5311452.12 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余261200.19 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余541347.86 2755合計(jì)28174229.34 合計(jì)56174229.34 注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。有關(guān)填表說明:(1)本表中數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。(2)本表支出項(xiàng)目填列到類級(jí)支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的類級(jí)支出科目不用填列。(3)收入總計(jì)數(shù)應(yīng)等于支出總計(jì)數(shù)。(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計(jì)和總計(jì)欄填“0”,并在該表下方附簡(jiǎn)要說明。(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的收入支出決算總表(財(cái)決01表)。收入決算表公開02表部門:茂名市人民醫(yī)院?jiǎn)挝唬喝f

5、元項(xiàng) 目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱欄次1234567合計(jì)173,029.15798.260.00170,912.080.000.001,318.81206科學(xué)技術(shù)支出27.650.000.000.000.000.0027.6520699其他科學(xué)技術(shù)支出27.650.000.000.000.000.0027.652069999 其他科學(xué)技術(shù)支出27.650.000.000.000.000.0027.65208社會(huì)保障和就業(yè)支出715.3410.630.00704.710.000.000.0020805行政事業(yè)單位離退休71

6、5.3410.630.00704.710.000.000.002080501 歸口管理的行政單位離退休10.1710.170.000.000.000.000.002080502 事業(yè)單位離退休705.170.460.00704.710.000.000.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出172,285.74787.210.00170,207.370.000.001,291.1621002公立醫(yī)院171,888.53390.000.00170,207.370.000.001,291.162100201 綜合醫(yī)院171,888.53390.000.00170,207.370.000.001,291.1

7、6項(xiàng) 目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱21004公共衛(wèi)生6.666.660.000.000.000.000.002100409 重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)6.666.660.000.000.000.000.0021099其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出390.55390.550.000.000.000.000.002109901 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出390.55390.550.000.000.000.000.00221住房保障支出0.420.420.000.000.000.000.0022103城鄉(xiāng)社區(qū)住宅0.420.420.000.

8、000.000.000.002210399 其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出0.420.420.000.000.000.000.00注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。有關(guān)填表說明:(1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。(2)本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。(3)1欄=(2+3+4+5+6+7)欄。(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計(jì)行填“0”,并在該表下方附簡(jiǎn)要說明。(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的收入決算表(財(cái)決03表)。支出決算表 公開03表部門:茂名市人民醫(yī)院 單位:萬元項(xiàng) 目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位

9、補(bǔ)助支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123456合計(jì)161,429.3658,342.67103,086.700.000.000.00206科學(xué)技術(shù)支出91.310.0091.310.000.000.0020604技術(shù)研究與開發(fā)0.910.000.910.000.000.002060499 其他技術(shù)研究與開發(fā)支出0.910.000.910.000.000.0020699其他科學(xué)技術(shù)支出90.400.0090.400.000.000.002069999 其他科學(xué)技術(shù)支出90.400.0090.400.000.000.00208社會(huì)保障和就業(yè)支出715.34715.340.000.000.000.

10、0020805行政事業(yè)單位離退休715.34715.340.000.000.000.002080501 歸口管理的行政單位離退休10.1710.170.000.000.000.002080502 事業(yè)單位離退休705.17705.170.000.000.000.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出160,622.2957,626.90102,995.380.000.000.0021002公立醫(yī)院160,086.3457,626.90102,459.440.000.000.002100201 綜合醫(yī)院160,046.4157,626.90102,419.510.000.000.002100299 其

11、他公立醫(yī)院支出39.930.0039.930.000.000.0021004公共衛(wèi)生8.200.008.200.000.000.002100409 重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)2.000.002.000.000.000.002100499 其他公共衛(wèi)生支出6.200.006.200.000.000.0021099其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出527.750.00527.750.000.000.002109901 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出527.750.00527.750.000.000.00221住房保障支出0.420.420.000.000.000.0022103城鄉(xiāng)社區(qū)住宅0.420.420.000.0

12、00.000.002210399 其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出0.420.420.000.000.000.00注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。有關(guān)填表說明:(1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。(2)本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。(3)1欄=(2+3+4+5+6)欄。(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計(jì)行填“0”,并在該表下方附簡(jiǎn)要說明。(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的支出決算表(財(cái)決04表)。財(cái)政撥款收入支出決算總表公開04表部門:茂名市人民醫(yī)院 單位:萬元 收入支出項(xiàng) 目行次金額項(xiàng) 目行次合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

13、欄 次1欄 次234一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1798.26 一、一般公共服務(wù)支出30二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2二、外交支出313三、國(guó)防支出324四、公共安全支出335五、教育支出346六、科學(xué)技術(shù)支出3580.9180.917七、文化體育與傳媒支出368八、社會(huì)保障和就業(yè)支出3710.6310.639九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出38575.88575.8810十、節(jié)能環(huán)保支出3911十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4012十二、農(nóng)林水支出4113十三、交通運(yùn)輸支出4214十四、資源勘探信息等支出4315十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4416十六、金融支出4517十七、援助其他地區(qū)支出4618十八、國(guó)土海洋氣象等支

14、出4719十九、住房保障支出480.420.4220二十、糧油物資儲(chǔ)備支出4921二十一、國(guó)債還本付息支出5022二十二、其他支出512352本年收入合計(jì)24798.26 本年支出合計(jì)53667.84667.84年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余251180.54 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余541310.961310.96 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款261180.54 55 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款27562857合計(jì)291978.80 合計(jì)581978.81978.8注:本表反映部門本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。有關(guān)填表說明:(1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。(2)本表支出項(xiàng)目填

15、列到類級(jí)支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的類級(jí)支出科目不用填列。(3)收入總計(jì)數(shù)應(yīng)等于支出總計(jì)數(shù)。(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計(jì)欄填“0”,并在該表下方附簡(jiǎn)要說明。(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的財(cái)政撥款收入支出決算總表(財(cái)決01-1表)。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表公開05表部門:茂名市人民醫(yī)院?jiǎn)挝唬喝f元項(xiàng) 目本年支出合計(jì)基本支出 項(xiàng)目支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123合計(jì)667.8411.05656.79206科學(xué)技術(shù)支出80.910.0080.9120604技術(shù)研究與開發(fā)0.910.000.912060499 其他技術(shù)研究與開發(fā)支出0.910.000.9120699其他科學(xué)技術(shù)支出80.

16、000.0080.002069999 其他科學(xué)技術(shù)支出80.000.0080.00208社會(huì)保障和就業(yè)支出10.6310.630.0020805行政事業(yè)單位離退休10.6310.630.002080501 歸口管理的行政單位離退休10.1710.170.002080502 事業(yè)單位離退休0.460.460.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出575.880.00575.8821002公立醫(yī)院39.930.0039.932100201 綜合醫(yī)院0.000.000.002100299 其他公立醫(yī)院支出39.930.0039.9321004公共衛(wèi)生8.200.008.202100409 重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)

17、2.000.002.002100499 其他公共衛(wèi)生支出6.200.006.2021013醫(yī)療救助0.000.000.002101302 疾病應(yīng)急救助0.000.000.0021099其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出527.750.00527.752109901 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出527.750.00527.75211節(jié)能環(huán)保支出0.000.000.0021103污染防治0.000.000.002110399 其他污染防治支出0.000.000.00221住房保障支出0.420.420.0022103城鄉(xiāng)社區(qū)住宅0.420.420.002210399 其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出0.420.420.

18、00注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。有關(guān)填表說明:(1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。(2)本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。(3)1欄=(2+3)欄。(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計(jì)行填“0”,并在該表下方附簡(jiǎn)要說明。(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(財(cái)決07表)和項(xiàng)目收入支出決算表(財(cái)決06表)。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表公開06表部門:茂名市人民醫(yī)院 單位:萬元人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱金額經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱金額301工資福利支出302商品和

19、服務(wù)支出30101 基本工資30201 辦公費(fèi)30102 津貼補(bǔ)貼30202 印刷費(fèi)30103 獎(jiǎng)金30203 咨詢費(fèi)30104 其他社會(huì)保障繳費(fèi)30204 手續(xù)費(fèi)30106 伙食補(bǔ)助費(fèi)30205 水費(fèi)30107 績(jī)效工資30206 電費(fèi)30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)30207 郵電費(fèi)30109 職業(yè)年金繳費(fèi)30208 取暖費(fèi)30199 其他工資福利支出30209 物業(yè)管理費(fèi)303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.05 30211 差旅費(fèi)30301 離休費(fèi)10.63 30212 因公出國(guó)(境)費(fèi)用30302 退休費(fèi)30213 維修(護(hù))費(fèi)30303 退職(役)費(fèi)30214 租賃費(fèi)30304 撫

20、恤金30215 會(huì)議費(fèi)30305 生活補(bǔ)助0.42 30216 培訓(xùn)費(fèi)30306 救濟(jì)費(fèi)30217 公務(wù)接待費(fèi)30307 醫(yī)療費(fèi)30218 專用材料費(fèi)30308 助學(xué)金30224 被裝購置費(fèi)30309 獎(jiǎng)勵(lì)金30225 專用燃料費(fèi)30310 生產(chǎn)補(bǔ)貼30226 勞務(wù)費(fèi)30311 住房公積金30227 委托業(yè)務(wù)費(fèi)30312 提租補(bǔ)貼30228 工會(huì)經(jīng)費(fèi)30313 購房補(bǔ)貼30229 福利費(fèi)30314 采暖補(bǔ)貼30231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30315 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼30239 其他交通費(fèi)用30399 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出30240 稅金及附加費(fèi)用30299 其他商品和服務(wù)支出310其他資本性支

21、出31001 房屋建筑物購建31002 辦公設(shè)備購置31003 專用設(shè)備購置31005 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)31006 大型修繕31007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新31008 物資儲(chǔ)備31009 土地補(bǔ)償31010 安置補(bǔ)助31011 地上附著物和青苗補(bǔ)償31012 拆遷補(bǔ)償31013 公務(wù)用車購置31019 其他交通工具購置31020 產(chǎn)權(quán)參股31099 其他資本性支出304對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼30401 企業(yè)政策性補(bǔ)貼30402 事業(yè)單位補(bǔ)貼30403 財(cái)政貼息30499 其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼307債務(wù)利息支出30701 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息30707 國(guó)外債務(wù)付息399其他支出39906 贈(zèng)與人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

22、11.05 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)0.00注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。有關(guān)填表說明:(1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。(2)本表經(jīng)濟(jì)分類科目填列到款級(jí)支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。(3)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計(jì)行填“0”,并在該表下方附簡(jiǎn)要說明。(4)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表(財(cái)決08-1表)。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表公開07表部門:茂名市人民醫(yī)院?jiǎn)挝唬喝f元2017年度預(yù)算數(shù)2017年度決算數(shù)合計(jì)因公出國(guó)(境)費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)合計(jì)因公出國(guó)(境)費(fèi)公務(wù)用

23、車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)123456789101112000000000000注:本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。有關(guān)填表說明:(1)本表數(shù)據(jù)填列數(shù)據(jù)以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。(2)xx年預(yù)算數(shù)為“三公”年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)包括當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。(3)1欄=(2+3+6)欄,3欄=(4+5)欄。7欄=(8+9+12)欄。9欄=(10+11)欄。(4)“三公”數(shù)據(jù)合計(jì)為零的,在合計(jì)欄填列“0”,并在決算情況說明中予以說明。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表公開08表部門:茂名

24、市人民醫(yī)院?jiǎn)挝唬喝f元項(xiàng) 目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分類科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出 項(xiàng)目支出欄次123456合計(jì)000000212城鄉(xiāng)社區(qū)支出21209城市公用事業(yè)附加及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出2120901城市公共設(shè)施注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況。有關(guān)填表說明:(1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。(2)本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。(3)(1+2-3)欄=6欄,3欄=(4+5)欄。(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計(jì)行填“0”,并在該表下方附簡(jiǎn)要說明。(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中

25、的政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(財(cái)決09表)和項(xiàng)目收入支出決算表(財(cái)決06表)。第三部分 茂名市人民醫(yī)院2017年部門決算情況說明一、2017年度收入支出決算總體情況說明支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下:(一)年度收入總體情況茂名市人民醫(yī)院年度總收入174229.34萬元,其中本年收入173029.15萬元。具體情況如下:1財(cái)政撥款收入798.26萬元,比上年決算數(shù)減少847.39萬元,下降51.49%。主要原因:財(cái)政下?lián)芸铐?xiàng)減少。2上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,比上年決算數(shù)增加0萬元,增長(zhǎng)0%。3事業(yè)收入170912.08萬元,比上年決算數(shù)增加15524.73萬

26、元,增長(zhǎng)9.99%。主要原因:業(yè)務(wù)量增加,事業(yè)收入相應(yīng)增加。4經(jīng)營(yíng)收入0萬元,比上年決算數(shù)增加0萬元,增長(zhǎng)0%。5其他收入1318.81萬元,比上年決算數(shù)增加275.45萬元,增長(zhǎng)26.4%。主要原因:一是租金收入增長(zhǎng)101.94%,二是利息收入增長(zhǎng)20.8%。(二)年度支出總體情況茂名市人民醫(yī)院2017年度總支出174229.34萬元,其中本年支出161429.36萬元。具體情況如下:1. 科學(xué)技術(shù)支出91.31萬元,主要用于醫(yī)療技術(shù)研究支出,比上年決算數(shù)增加87.83萬元,增長(zhǎng)2523.85%,主要原因是為提高醫(yī)療技術(shù)水平,提升醫(yī)院競(jìng)爭(zhēng)力,增加科學(xué)技術(shù)方面支出。2.社會(huì)保障和就業(yè)支出715

27、.34,主要用于退休費(fèi)支出,比上年決算數(shù)增加15.94萬元,增長(zhǎng)2523.85%,主要原因是年初預(yù)算數(shù)只有財(cái)政支付的離休人員工資,未包含醫(yī)院退休人員的補(bǔ)差工資。3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出160622.29,主要用于醫(yī)療救治支出,比上年決算數(shù)增加16726.26萬元,增長(zhǎng)11.62%,主要原因是業(yè)務(wù)量增加,支出相應(yīng)增加。4、住房保障支出0.42萬元,主要用于離休人員住房改革補(bǔ)貼,比上年決算數(shù)增加0.42萬元,主要原因是上年無此項(xiàng)支出。二、2017年度財(cái)政撥款收入支出總表說明(一)2017年度財(cái)政撥款收入說明茂名市人民醫(yī)院2017年度財(cái)政撥款收入合計(jì)1978.8萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

28、798.26萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加788.56萬元,增長(zhǎng)8129.48%;主要原因是財(cái)政撥款收入財(cái)政根據(jù)項(xiàng)目支付,年初難以預(yù)測(cè);政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長(zhǎng)0%。(二)2017年度財(cái)政撥款支出說明2017年度財(cái)政撥款支出合計(jì)1978.8萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1978.8萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加1969.1萬元,增長(zhǎng)(下降)20300%;主要原因是這部分財(cái)政撥款支出主要為省或中央的項(xiàng)目補(bǔ)助,未在年初財(cái)政局下發(fā)的預(yù)算文件反映;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長(zhǎng)0%。三、2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明(一)“

29、三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明茂名市人民醫(yī)院2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元,完成預(yù)算0萬元的0%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算0萬元的0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算0萬元的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算0萬元的0%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0。與上年相比,2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少0萬元,下降0%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算減少0萬元,下降0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0萬元,下降0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0萬元,下降0%。(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決

30、算具體情況說明2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元,占0%。四、其他重要事項(xiàng)的情況說明(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元,比上年增加0萬元,增長(zhǎng)0%。(二)政府采購支出情況說明2017年本部門政府采購支出總額32058.08萬元,其中:政府采購貨物支出24549.08萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出7509萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況截至2017年12月31日,本部門共有車輛33輛,其中,一般公務(wù)用車8輛(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車14輛、其他用車11輛,其他用車主要是生產(chǎn)用車;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備25臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備75臺(tái)(套)。第四部分 名詞解釋為便于社會(huì)公眾的理解,各部門需對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞

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