服裝行業(yè)-成品庫存管理標準流程_第1頁
服裝行業(yè)-成品庫存管理標準流程_第2頁
服裝行業(yè)-成品庫存管理標準流程_第3頁
服裝行業(yè)-成品庫存管理標準流程_第4頁
服裝行業(yè)-成品庫存管理標準流程_第5頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

1、成品庫存管理流程生產管理流程生產管理流程 庫 外 返 庫成品點收單倉庫 工工 外外 成品點收單加工廠留存成品檢驗返工通知單 返 加工廠留存成品檢驗返工通知單 庫內內返工 工 否否品牌不合格成品處置單成品檢驗報告質量管理部部 可可修 不不合格 是品牌不合格成品處置單成品檢驗報告外貿業(yè)務部部成品檢針返工通知單接受產品 合格 成品檢針返工通知單接受產品拒收 庫內返返工 否否拒收 可修 是是 成品檢針報告質量管理部部 成品檢針報告客戶原因不合格 否客戶原因 合格 是同意發(fā)貨成品入庫單 倉庫 同意發(fā)貨成品入庫單 是是產品讓步接收讓步接收 產品讓步接收讓步接收外貿業(yè)務部部 否 是是成品驗收單 成品驗收單計

2、劃部 否 不合格品入庫確認成品明細裝箱單 不合格品入庫確認成品明細裝箱單計劃部 不合格成品損失登錄單生成財務應付不合格成品損失登錄單生成財務應付外貿業(yè)務部部會計部成品現有庫存查詢成品現有庫存查詢成品發(fā)運管理流程成品發(fā)運管理流程流程說明:倉庫根據服服裝加工工合同和和服裝加加工廠成成品的交交貨情況況,清點點成品明明細數量量后制作作成品品點收單單,并并交質量量管理部部。質量管理部部根據成成品點收收單對對成品進進行質檢檢,并出出具成成品檢驗驗報告。如果成品檢檢驗合格格,則由由質量管管理部進進行檢針針,并出出具成成品檢針針報告。如果成品初初次檢驗驗不合格格,質量量管理部部制作成成品檢驗驗返修通通知單將將

3、不合格格品退還還加工廠廠進行庫庫外返工工或在倉倉庫進行行返工。由由庫管員員確認后后,庫外外返工自自動扣減減點收數數量,系系統(tǒng)轉入入生產管管理流程程。庫內內返工不不改變點點收數量量。如成成品無法法返工或或已返工工多次仍仍不合格格,外貿貿業(yè)務部部需要決決定對不不合格成成品是否否接受,并并制作不不合格成成品處置置單:如果由于服服裝加工工廠原因因造成非非客戶品品牌不合合格品,外外貿業(yè)務務部將拒拒收不合合格品并并索賠損損失,在在不合合格成品品處置單單中注注明,并并在不不合格成成品損失失登錄單單中進進行記錄錄,交財財務中心心會計部部扣減應應付款;如果是是客戶的的品牌產產品,外外貿業(yè)務務部將收收回不合合格品

4、并并索賠損損失,在在不合合格成品品處置單單中注注明,并并在不不合格成成品損失失登錄單單中進進行記錄錄。如果不是由由于服裝裝加工廠廠原因造造成不合合格品,外外貿業(yè)務務部將接接收不合合格品并并按合格格品向服服裝加工工廠支付付加工費費。如果由于公公司自身身原因造造成的不不合格品品,外貿貿業(yè)務部部首先與與客戶協協商是否否讓步接接收。如果客戶同同意產品品降價后后讓步接接收,將將產品檢檢針處理理后發(fā)運運,企業(yè)業(yè)自己承承擔損失失,在不不合格成成品處置置單中中注明,并并在不不合格成成品損失失登錄單單中進進行記錄錄,交財財務中心心會計部部作費用用處理;如果客戶不不同意讓讓步接收收,企業(yè)業(yè)自己承承擔損失失并由計計

5、劃部辦辦理不合合格品入入庫確認認手續(xù),外外貿業(yè)務務部在不不合格成成品處置置單中中注明,并并在不不合格成成品損失失登錄單單中進進行記錄錄,交財財務中心心會計部部作費用用處理;如果是由于于客戶原原因造成成的不合合格品,外外貿業(yè)務務部將與與客戶協協商,要要求客戶戶接受不不合格品品并確定定對不合合格品是是否發(fā)運運:如果客戶接接受不合合格品、但但不要求求發(fā)運,外外貿業(yè)務務部在不不合格成成品處置置單中中注明,由由計劃部部辦理不不合格品品入庫確確認手續(xù)續(xù),收回回不合格格品貨款款;如果客戶接接受不合合格品并并要求發(fā)發(fā)運,外外貿業(yè)務務部在不不合格成成品處置置單中中注明,由由質量管管理部對對不合格格品進行行檢針,

6、出出具成成品檢針針報告。質量管理部部對質檢檢合格品品、讓步步接收的的不合格格品和客客戶接受受并要求求發(fā)運的的不合格格品進行行檢針,出出具成成品檢針針報告。如果檢針合合格,則則由倉庫庫辦理合合格品入入庫,并并制作成成品入庫庫單。計計劃部將將檢針合合格的入入庫產品品確認,并并填寫成成品驗收收單及及成品品明細裝裝箱單,生生成財務務應付;如果檢針不不合格,質質量管理理部制作作成品品檢針返返修通知知單將將不合格格品退還還加工廠廠或車間間進行返返修。系系統(tǒng)轉入入生產管管理流程程: 如果再次檢檢針合格格,則由由倉庫辦辦理合格格品入庫庫,并制制作成成品入庫庫單。計計劃部將將檢針合合格的入入庫產品品確認,并并填

7、寫成成品驗收收單及及成品品明細裝裝箱單,生生成財務務應付;如果再次檢檢針不合合格,則則由外貿貿業(yè)務部部制作不不合格成成品處置置單,按按成品質質量檢驗驗不合格格品相同同辦法處處理,但但不允許許辦理產產品讓步步接收審審批手續(xù)續(xù)和要求求客戶發(fā)發(fā)運手續(xù)續(xù)。 按按照加工工廠、客客戶、企企業(yè)自身身原因,由由計劃部部辦理不不合格品品入庫確確認手續(xù)續(xù),外貿貿業(yè)務部部在不不合格成成品損失失登錄單單中進進行記錄錄,交財財務中心心會計部部扣減加加工廠應應付款或或作費用用處理。10、根據據成品入入庫確認認和不合合格品入入庫確認認,系統(tǒng)統(tǒng)生成成成品現有有庫存查查詢。11、成品品檢驗和和檢針在在系統(tǒng)中中可放在在同一屏屏,但分分別打印印出成成品檢驗驗報告和和成品品檢針報報告。12、轉入入成品發(fā)發(fā)運管理理流程說明:客戶品牌產產品指客客戶在面

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論