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內部審計法規(guī)知識競賽百題內部審計法規(guī)知識競賽百題內部審計法規(guī)知識競賽百題xxx公司內部審計法規(guī)知識競賽百題文件編號:文件日期:修訂次數:第1.0次更改批準審核制定方案設計,管理制度內部審計法規(guī)知識競賽百題成績單您的得分:98分答對題數:98題您的名次:650名問卷滿分:100分測試題數:100題參與人次:1063人答案解析基本信息:*[矩陣文本題]1.《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》(第11號令)(以下簡稱《規(guī)定》)是由_________審計長簽發(fā)的,經過___________會議審議通過。

[分值:1]

您的回答:胡澤君審計署審計長

(得分:1)2.《規(guī)定》從____年___月___日起施行。

[分值:1]

您的回答:2018年3月1日

3.《規(guī)定》共分為___章___條。

[分值:1]

您的回答:7章34條

4.依法屬于審計機關______________的單位的內部審計工作,以及審計機關對單位內部審計工作的業(yè)務指導和監(jiān)督,適用本規(guī)定。

[分值:1]

您的回答:審計監(jiān)督對象

(得分:1)5.《規(guī)定》所稱內部審計,是指對本單位及所屬單位財政財務收支、經濟活動、內部控制、風險管理實施獨立、客觀的監(jiān)督、評價和______,以促進單位完善治理、實現(xiàn)目標的活動。

[分值:1]

您的回答:建議

(得分:1)6.內部審計機構和內部審計人員從事內部審計工作,應當嚴格遵守有關法律法規(guī)、本規(guī)定和內部審計職業(yè)規(guī)范,忠于職守,做到______、客觀、公正、______。

[分值:1]

您的回答:獨立保密

(得分:1)7.國家機關、事業(yè)單位、社會團體等單位的內部審計機構或者履行內部審計職責的內設機構,應當在本單位______、________的直接領導下開展內部審計工作,向其負責并報告工作。

[分值:1]

您的回答:黨組織主要負責人

(得分:1)8.內部審計人員應當具備從事審計工作所需要的________。單位應當嚴格內部審計人員錄用標準,支持和保障內部審計機構通過多種途徑開展繼續(xù)教育,提高內部審計人員的職業(yè)勝任能力。

[分值:1]

您的回答:專業(yè)能力

(得分:1)9.審計機關可以通過業(yè)務培訓、_____等方式,加強對內部審計人員的業(yè)務指導。

[分值:1]

您的回答:交流研討

(得分:1)10.審計機關應當對單位報送的_______進行分析,將其作為編制年度審計項目計劃的參考依據。

[分值:1]

您的回答:備案資料

(得分:1)11.國有企業(yè)應當按照有關規(guī)定建立___________。

[分值:1]

您的回答:總審計師制度

(得分:1)12.單位應當將內部審計工作計劃、工作總結、審計報告、整改情況以及審計中發(fā)現(xiàn)的重大違紀違法問題線索等資料報送__________備案。

[分值:1]

您的回答:同級審計機關

(得分:1)13.《規(guī)定》所稱國有企業(yè)是指國有和國有資本占控股地位或者主導地位的企業(yè)和_________。

[分值:1]

您的回答:金融機構

(得分:1)14.對審計發(fā)現(xiàn)的問題和提出的建議,被審計單位只需及時進行整改,同時將_______書面告知內部審計機構。

[分值:1]

您的回答:整改結果

(得分:1)15.內部審計機構和內部審計人員不得參與可能影響_____、_____履行審計職責的工作。

[分值:1]

您的回答:獨立客觀

(得分:1)16.內部審計機構應當根據工作需要,合理配備內部審計人員。除涉密事項外,可以根據內部審計工作需要向社會購買審計服務,并對采用的_______負責。

[分值:1]

您的回答:審計結果

(得分:1)17.內部審計機構或者履行內部審計職責的內設機構應當按照國家有關規(guī)定和本單位的要求,對本單位所屬單位的內部審計工作進行指導、______和_______。

[分值:1]

您的回答:監(jiān)督管理

(得分:1)18.單位應當保障內部審計機構和內部審計人員依法依規(guī)_______履行職責,任何單位和個人不得打擊報復。

[分值:1]

您的回答:獨立

(得分:1)19.內部審計機構或者履行內部審計職責的內設機構有權要求被審計單位按時報送____、____、重大措施、內部控制、風險管理、財政財務收支等有關資料(含相關電子數據,下同),以及必要的計算機技術文檔。

[分值:1]

您的回答:發(fā)展規(guī)劃戰(zhàn)略決策

(得分:1)20.單位_______、________(或者主要負責人)應當定期聽取內部審計工作匯報,加強對內部審計工作規(guī)劃、年度審計計劃、審計質量控制、問題整改和隊伍建設等重要事項的管理。

[分值:1]

您的回答:黨組織董事會

(得分:1)21.下屬單位、分支機構較多或者實行_____的單位,其內部審計機構應當對全系統(tǒng)的內部審計工作進行指導和監(jiān)督。

[分值:1]

您的回答:系統(tǒng)垂直管理

(得分:1)22.單位應當建立健全_______機制,明確被審計單位主要負責人為整改第一責任人。

[分值:1]

您的回答:審計發(fā)現(xiàn)問題整改

(得分:1)23.單位對內部審計發(fā)現(xiàn)的典型性、普遍性、傾向性問題,應當及時分析研究,制定和完善相關管理制度,建立健全_________措施。

[分值:1]

您的回答:內部控制

(得分:1)24.內部審計機構應當加強與內部紀檢監(jiān)察、巡視巡查、組織人事等其他內部監(jiān)督力量的______配合,建立信息共享、結果共用、重要事項共同實施、問題整改問責共同落實等工作機制。

答案:

[分值:1]

您的回答:協(xié)作

(得分:1)25.內部審計結果及整改情況應當作為考核、_______、______干部和相關決策的重要依據。

[分值:1]

您的回答:任免獎懲

(得分:1)26.審計機關在審計中,特別是在國家機關、事業(yè)單位和國有企業(yè)____單位審計中,應當有效利用內部審計力量和成果。對內部審計發(fā)現(xiàn)且已經糾正的問題不再在審計報告中反映。

[分值:1]

您的回答:三級以下

(得分:1)27.審計機關應當依法對內部審計工作進行業(yè)務指導和監(jiān)督,指導內部審計統(tǒng)籌安排____,突出____。

答案:

[分值:1]

您的回答:審計計劃審計重點

(得分:1)28.對內部審計制度建設和內部審計工作質量存在問題的,審計機關應當督促單位內部審計機構及時進行整改并書面報告整改情況;情節(jié)嚴重的,應當____并視情況抄送有關主管部門。

[分值:1]

您的回答:通報批評

(得分:1)29.內部審計機構或者履行內部審計職責的內設機構和內部審計人員隱瞞審計查出的問題或者提供虛假審計報告的,由單位對________和其他直接責任人員進行處理;涉嫌犯罪的,移送司法機關依法追究刑事責任。

[分值:1]

您的回答:直接負責的主管人員

(得分:1)30.被審計單位拒絕接受或者不配合內部審計工作時,由單位____、董事會(或者主要負責人)責令改正,并對直接負責的主管人員和其他直接責任人員進行處理。

[分值:1]

您的回答:黨組織

(得分:1)31.內部審計機構應當加強與內部紀檢監(jiān)察、巡視巡查、組織人事等其他_________的協(xié)作配合,建立信息共享、結果共用、重要事項共同實施、問題整改問責共同落實等工作機制。

[分值:1]

您的回答:內部監(jiān)督力量

(得分:1)32.《中華人民共和國審計法》第____條規(guī)定依法屬于審計機關審計監(jiān)督對象的單位,應當按照國家有關規(guī)定建立健全內部審計制度;其內部審計工作應當接受審計機關的業(yè)務指導和監(jiān)督。

[分值:1]

您的回答:29

(得分:1)33._____的內部審計工作,以及審計機關對單位內部審計工作的業(yè)務指導和監(jiān)督,適用本規(guī)定。

[分值:1]

您的回答:依法屬于審計機關審計監(jiān)督對象的單位

(得分:1)34.______應當按照有關規(guī)定建立總審計師制度。

[分值:1]

您的回答:國有企業(yè)

(得分:1)35.單位應當將內部審計工作計劃、工作總結、審計報告、整改情況以及審計中發(fā)現(xiàn)的重大違紀違法問題線索等資料報送_____備案。

[分值:1]

您的回答:同級審計機關

(得分:1)36.《規(guī)定》所稱國有企業(yè)是指國有和國有資本占控股地位或者主導地位的企業(yè)和_____。

[分值:1]

您的回答:金融機構

(得分:1)37.國家機關、事業(yè)單位、社會團體等單位的內部審計機構或者履行內部審計職責的內設機構,應當在本單位____、主要負責人的直接領導下開展內部審計工作,向其負責并報告工作。

[分值:1]

您的回答:黨組織

(得分:1)38.審計署第11號令自____年___月___日起施行。

[分值:1]

您的回答:2018年3月1日

(得分:1)39.審計機關應當對單位報送的_______進行分析,將其作為編制年度審計項目計劃的參考依據。

[分值:1]

您的回答:備案材料

(得分:1)40.中華人民共和國審計署令第11號令的發(fā)布日期是______。

[分值:1]

您的回答:2018年1月12日

(得分:1)41.《規(guī)定》(第11號令)經過_______會議審議通過后予以公布。

[分值:1]

您的回答:審計署審計長

(得分:1)42.單位應當建立健全審計發(fā)現(xiàn)問題整改機制,明確被審計單位____為整改第一責任人。

[分值:1]

您的回答:主要負責人

(得分:1)43.單位對內部審計發(fā)現(xiàn)的典型性、普遍性、傾向性問題,應當及時分析研究,制定和完善相關管理制度,建立健全_______。

[分值:1]

您的回答:內部控制措施

(得分:1)44.單位對內部審計發(fā)現(xiàn)的重大違紀違法問題線索,應當按照管轄權限依法依規(guī)及時移送___________。

[分值:1]

您的回答:紀檢監(jiān)察機關、司法機關

(得分:1)45.審計機關在審計中,特別是在國家機關、事業(yè)單位和國有企業(yè)____單位審計中,應當有效利用內部審計力量和成果。對內部審計發(fā)現(xiàn)且已經糾正的問題不再在審計報告中反映。

[分值:1]

您的回答:三級以下

(得分:1)46.審計機關應當按照國家有關規(guī)定對內部審計自律組織進行政策和業(yè)務指導,_____向內部審計自律組織購買服務。

[分值:1]

您的回答:可以

(得分:1)47.內部審計機構履行內部審計職責所需經費______列入本單位預算。

[分值:1]

您的回答:應當

(得分:1)48.制定內部審計工作規(guī)定的目的有

[分值:1]

您的回答:加強內部審計工作┋建立健全內部審計制度┋提升內部審計工作質量┋充分發(fā)揮內部審計作用

(得分:1)49.《規(guī)定》(第11號令)是依據_______制定的。

[分值:1]

您的回答:中華人民共和國審計法┋中華人民共和國審計法實施條例┋國家其他有關規(guī)定

(得分:1)50.《規(guī)定》所稱內部審計,是指對本單位及所屬單位_______實施獨立、客觀的監(jiān)督、評價和建議,以促進單位完善治理、實現(xiàn)目標的活動。

[分值:1]

您的回答:財政財務收支┋經濟活動┋內部控制┋風險管理

(得分:1)51.單位應當依照有關法律法規(guī)、本規(guī)定和內部審計職業(yè)規(guī)范,結合本單位實際情況,建立健全內部審計制度,明確內部審計工作的_________審計結果運用和責任追究等。

[分值:1]

您的回答:領導體制┋職責權限┋人員配備┋經費保障

(得分:1)52.________等單位的內部審計機構或者履行內部審計職責的內設機構,應當在本單位黨組織、主要負責人的直接領導下開展內部審計工作,向其負責并報告工作。

[分值:1]

您的回答:國家機關┋事業(yè)單位┋社會團體

(得分:1)53.下列選項中,內部審計機構負責人應當具備________工作背景

[分值:1]

您的回答:審計┋會計┋經濟┋法律┋管理

(得分:1)54.各單位對________的內部審計人員,應予以表彰。

[分值:1]

您的回答:忠于職守┋堅持原則┋認真履職┋成績顯著

(得分:1)55.內部審計機構或者履行內部審計職責的內設機構應當按照國家有關規(guī)定和本單位的要求,對本單位及所屬單位________進行審計。

[分值:1]

您的回答:發(fā)展規(guī)劃┋戰(zhàn)略決策┋重大措施┋年度業(yè)務計劃執(zhí)行情況

(得分:1)56.內部審計機構或者履行內部審計職責的內設機構應有的權限有:

[分值:1]

您的回答:要求被審計單位按時報送發(fā)展規(guī)劃、戰(zhàn)略決策、重大措施、內部控制、風險管理、財政財務收支等有關資料(含相關電子數據),以及必要的計算機技術文檔┋參與研究制定有關的規(guī)章制度,提出制定內部審計規(guī)章制度的建議┋對違法違規(guī)和造成損失浪費的被審計單位和人員,給予通報批評或者提出追究責任的建議

(得分:1)57.內部審計機構或者履行內部審計職責的內設機構有權要求被審計單位按時報送________等有關資料(含相關電子數據,下同),以及必要的計算機技術文檔。

[分值:1]

您的回答:發(fā)展規(guī)劃┋戰(zhàn)略決策┋重大措施┋內部控制┋風險管理┋財政財務收支

(得分:1)58.單位對內部審計發(fā)現(xiàn)的重大違紀違法問題線索,應按照管轄權限依法依規(guī)及時移送______。

[分值:1]

您的回答:紀檢監(jiān)察機關┋紀檢司法機關

(得分:1)59.審計機關可以采取_______方式,對單位的內部審計制度建立健全情況、內部審計工作質量情況等進行指導和監(jiān)督。

[分值:1]

您的回答:日常監(jiān)督┋項目監(jiān)督┋專項檢查

(得分:1)60.被審計單位有下列情形之一的,由單位黨組織、董事會(或者主要負責人)責令改正,并對直接負責的主管人員和其他直接責任人員進行處理:

[分值:1]

您的回答:拒絕接受或者不配合內部審計工作的┋拒絕、拖延提供與內部審計事項有關的資料,或者提供資料不真實、不完整的┋拒不糾正審計發(fā)現(xiàn)問題的┋整改不力、屢審屢犯的

(得分:1)61.內部審計機構或者履行內部審計職責的內設機構和內部審計人員有下列情形之一的,由單位對直接負責的主管人員和其他直接責任人員進行處理;涉嫌犯罪的,移送司法機關依法追究刑事責任:

[分值:1]

您的回答:未按有關法律法規(guī)、本規(guī)定和內部審計職業(yè)規(guī)范實施審計導致應當發(fā)現(xiàn)的問題未被發(fā)現(xiàn)并造成嚴重后果的┋隱瞞審計查出的問題或者提供虛假審計報告的┋泄露國家秘密或者商業(yè)秘密的┋利用職權謀取私利的

(得分:1)62.審計機關應當依法對內部審計工作進行業(yè)務指導和監(jiān)督,明確內部職能機構和專職人員,并履行下列職責:

[分值:1]

您的回答:起草有關內部審計工作的法規(guī)草案┋制定有關內部審計工作的規(guī)章制度和規(guī)劃┋推動單位建立健全內部審計制度┋監(jiān)督內部審計職責履行情況,檢查內部審計業(yè)務質量

(得分:1)63.單位對內部審計發(fā)現(xiàn)的________問題,應當及時分析研究,制定和完善相關管理制度,建立健全內部控制措施。

[分值:1]

您的回答:典型性┋普遍性┋傾向性

(得分:1)64.內部審計機構或者履行內部審計職責的內設機構在進行審計項目時,有權檢查有關_________的資料、文件和現(xiàn)場勘察實物。

[分值:1]

您的回答:財政財務收支┋經濟活動┋內部控制┋風險管理

(得分:1)65.內部審計機構或者履行內部審計職責的內設機構在進行審計項目時,對可能_________會計憑證、會計賬簿、會計報表以及與經濟活動有關的資料,經批準,有權予以暫時封存。

[分值:1]

您的回答:轉移┋隱匿┋篡改┋毀棄

(得分:1)66.單位黨組織、董事會(或者主要負責人)應當定期聽取內部審計工作匯報,加強對________等重要事項的管理。

[分值:1]

您的回答:內部審計工作規(guī)劃┋年度審計計劃┋審計質量控制┋問題整改和隊伍建設

(得分:1)67.單位應當將內部審計_______以及審計中發(fā)現(xiàn)的重大違紀違法問題線索等資料報送同級審計機關備案。

[分值:1]

您的回答:工作計劃┋工作總結┋審計報告┋整改情況

(得分:1)68.內部審計機構應當加強與內部紀檢監(jiān)察、巡視巡查、組織人事等其他內部監(jiān)督力量的協(xié)作配合,建立_________等工作機制。

[分值:1]

您的回答:信息共享┋結果共用┋重要事項共同實施┋問題整改問責共同落實

(得分:1)69.內部審計機構或者履行內部審計職責的內設機構應當按照國家有關規(guī)定和本單位的要求,履行下列職責:

[分值:1]

您的回答:對本單位及所屬單位貫徹落實國家重大政策措施情況進行審計┋對本單位及所屬單位內部控制及風險管理情況進行審計┋對本單位及所屬單位的自然資源資產管理和生態(tài)環(huán)境保護責任的履行情況進行審計┋對本單位及所屬單位的境外機構、境外資產和境外經濟活動進行審計

(得分:1)70.《規(guī)定》所稱內部審計,是指對所屬單位財政財務收支、經濟活動、內部控制、風險管理實施獨立、客觀的監(jiān)督、評價和建議,以促進單位完善治理、實現(xiàn)目標的活動。

[分值:1]

您的回答:錯

(得分:1)71.單位應當依照有關法律法規(guī)、本規(guī)定和內部審計職業(yè)規(guī)范,結合本單位實際情況,建立健全內部審計制度,明確內部審計工作的領導體制、機構設置、人員配備、經費保障、審計結果運用和責任追究等。

[分值:1]

您的回答:錯

(得分:1)72.國家機關、事業(yè)單位、社會團體等單位的內部審計機構或者履行內部審計職責的內設機構,應當在本單位黨組織、主要負責人的直接領導下開展內部審計工作,向其負責并報告工作。

[分值:1]

您的回答:對

(得分:1)73.國有企業(yè)應當按照有關規(guī)定建立總審計師制度,總審計師可以直接管理內部審計工作。

[分值:1]

您的回答:錯

(得分:1)74.依法屬于審計機關審計監(jiān)督對象的單位應當按照有關規(guī)定制定總審計師制度。

[分值:1]

您的回答:錯

(得分:1)75.內部審計機構和內部審計人員不得參與可能影響獨立、客觀履行審計職責的工作。

[分值:1]

您的回答:對

(得分:1)76.內部審計機構應當根據工作需要,合理配備內部審計人員,可以根據內部審計工作需要向社會購買審計服務,并對采用的審計結果負責。

[分值:1]

您的回答:錯

(得分:1)77.單位應當保障內部審計機構和內部審計人員依法依規(guī)獨立履行職責,任何單位和個人不得打擊報復。

[分值:1]

您的回答:對

(得分:1)78.內部審計機構或者履行內部審計職責的內設機構應當按照國家有關規(guī)定和本單位的要求,對本單位領導干部履行經濟責任情況進行審計。

[分值:1]

您的回答:錯

(得分:1)79..系統(tǒng)內各單位的內部審計結果和發(fā)現(xiàn)的重大違紀違法問題線索,只要向本單位黨組織、董事會(或者主要負責人)報告即可。

[分值:1]

您的回答:錯

(得分:1)80.內部審計機構或者履行內部審計職責的內設機構必須督促落實審計發(fā)現(xiàn)問題的整改工作。

[分值:1]

您的回答:錯

(得分:1)81.內部審計機構或者履行內部審計職責的內設機構有權在進行審計期間檢查有關計算機系統(tǒng)及其電子數據和資料。

[分值:1]

您的回答:對

(得分:1)82.對審計發(fā)現(xiàn)的問題和提出的建議,被審計單位應當及時進行整改,并將整改結果口頭告知內部審計機構。

[分值:1]

您的回答:錯

(得分:1)83.內部審計結果及整改情況應當作為考核、任免、獎懲干部和相關決策的重要依據。

[分值:1]

您的回答:對

(得分:1)84.審計機關在審計中,特別是在國家機關、事業(yè)單位和國有企業(yè)二級以下單位審計中,應當有效利用內部審計力量和成果。對內部審計發(fā)現(xiàn)且已經糾正的問題不再在審計報告中反映。

[分值:1]

您的回答:錯

(得分:1)85.不屬于審計機關審計監(jiān)督對象的單位的內部審計工作,可以參照《規(guī)定》執(zhí)行。

[分值:1]

您的回答:對

(得分:1)86.內部審計機構或者履行內部審計職責的內設機構應當按照國家有關規(guī)定和本單位要求,對本單位內部管理的領導人員履行經濟責任情況進行審計。

[分值:1]

您的回答:對

(得分:1)87.內部審計機構或者履行內部審計職責的內設機構在進行審計項目時,可以對審計事項外的問題向有關單位和個人開展調查和詢問。

[分值:1]

您的回答:錯

(得分:1)88.內部審計機構或者履行內部審計職責的內設機構在進行審計項目時,對正在進行的嚴重違法違規(guī)、嚴重損失浪費行為及時向單位主要負責人報告,做出臨時制止決定。

[分值:1]

您的回答:錯

(得分:1)89.內部審計機構或者履行內部審計職責的內設機構在進行審計項目時,對可能轉移、隱匿、篡改、毀棄會計憑證、會計賬簿、會計報表以及與經濟活動有關的資料,經批準,有權予以沒收。

[分值:1]

您的回答:錯

(得分:1)90.內部審計機構或者履行內部審計職責的內設機構

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