生產(chǎn)企業(yè)免抵退操作流程課件_第1頁
生產(chǎn)企業(yè)免抵退操作流程課件_第2頁
生產(chǎn)企業(yè)免抵退操作流程課件_第3頁
生產(chǎn)企業(yè)免抵退操作流程課件_第4頁
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文檔簡(jiǎn)介

免抵退操作流程免抵退操作流程1詳細(xì)流程,如(圖一)所示用戶名輸入sa,密碼為空,確定。準(zhǔn)備錄幾月份的出口數(shù)據(jù),所屬期就輸入幾月份,例如當(dāng)前月份200611。新安裝的申報(bào)系統(tǒng),首先要進(jìn)行企業(yè)信息設(shè)置。點(diǎn)菜單“系統(tǒng)維護(hù)”—“系統(tǒng)配置”—“系統(tǒng)配置設(shè)置與修改”,點(diǎn)“修改”按鈕,必須修改的內(nèi)容有:企業(yè)代碼:根據(jù)海關(guān)簽發(fā)的《自理報(bào)關(guān)單位注冊(cè)登記證明書》上編號(hào)確定,錄入企業(yè)的海關(guān)企業(yè)代碼(10位數(shù))。如果企業(yè)海關(guān)代碼發(fā)生變更,請(qǐng)及時(shí)與進(jìn)出口稅收管理科聯(lián)系,做好相應(yīng)的變更手續(xù)。納稅人識(shí)別號(hào):根據(jù)國(guó)稅局簽發(fā)的《稅務(wù)登記證》的編號(hào)確定,錄入企業(yè)的納稅人識(shí)別號(hào)(15位數(shù))。用戶名稱:根據(jù)企業(yè)《稅務(wù)登記證》上的“企業(yè)名稱”錄入。如果企業(yè)全稱超過15個(gè)中文時(shí),企業(yè)只須錄入企業(yè)名稱中前15位數(shù)。

地址:根據(jù)企業(yè)詳細(xì)廠址填寫。

郵編、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、辦稅員、電話、傳真和電子郵件地址根據(jù)企業(yè)真實(shí)情況填寫即可。

納稅人類別:一般納稅人就錄入“1”

分類管理代碼:所有企業(yè)該欄錄入“C ”。

檢查無誤后,點(diǎn)“保存”按鈕。修改完畢,點(diǎn)“退出”按鈕,系統(tǒng)重新進(jìn)入。

詳細(xì)流程,如(圖一)所示用戶名輸入sa,密碼為空,確定。準(zhǔn)備2圖(一)圖(一)3錄入并生成明細(xì),圖(二)所示向?qū)А钡谝徊?/p>

“免抵退明細(xì)數(shù)據(jù)采集”—“收齊出口單證明細(xì)錄入”,將前期單證不齊本期做收齊的處理。點(diǎn)“修改”按鈕,錄完點(diǎn)“保存”按鈕。生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù),首先要建立2個(gè)文件夾MX---生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)

HZ---生成匯總申報(bào)數(shù)據(jù)“向?qū)А钡谖宀?/p>

“生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)”—“數(shù)據(jù)一致性檢查”,有問題需要再修改。

“向?qū)А钡谖宀?/p>

“生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)”—“生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)”,點(diǎn)“確定”,備份要點(diǎn)勾,瀏覽選擇MX文件夾,生成明細(xì)申報(bào)。

以上明細(xì)基本完成,在這里需說明,我們做的企業(yè)2-4,6-7步可以省略……

錄入并生成明細(xì),圖(二)所示向?qū)А钡谝徊?/p>

“免抵退明細(xì)數(shù)據(jù)采4圖(二)

圖(二)5

所屬期,自動(dòng)生成;序號(hào),按報(bào)關(guān)單份數(shù)順序填寫(如:0001);出口報(bào)關(guān)單號(hào),按報(bào)關(guān)單號(hào)的后9位+0+01(指項(xiàng)號(hào))填寫;出口日期,按報(bào)關(guān)單上的出口日期填寫;外匯核銷單號(hào)按報(bào)關(guān)單上的批準(zhǔn)文號(hào)填寫;單證不齊標(biāo)志,根據(jù)本月報(bào)關(guān)單,出口發(fā)票,核銷單是否已經(jīng)到齊,到齊不用填寫,B指報(bào)關(guān)單,H指核銷單;出口商品代碼,按報(bào)關(guān)單上的商品編碼填寫,不足10位在后面加0;出口數(shù)量,按報(bào)關(guān)單的數(shù)量填寫;原幣代碼,按報(bào)關(guān)單上的總價(jià)填寫;匯率,按本月出口匯率填寫(如:683.49)可在國(guó)稅網(wǎng)上的出口退稅欄查找;出口發(fā)票號(hào),按出口發(fā)票填寫;其余自動(dòng)生成.所屬期,自動(dòng)生成;6錄入?yún)R總申報(bào)數(shù)據(jù),圖(三)所示“向?qū)А钡诎瞬?/p>

“增值稅申報(bào)表數(shù)據(jù)錄入”(零申報(bào)從此步驟開始,如需要收齊上期明細(xì),應(yīng)從”第一步-收齊出口單證明細(xì)錄入開始)。按“增加”按鈕,根據(jù)增值稅納稅申報(bào)表錄入,保存。如本月無出口,即:銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額,無須填寫(指西鄉(xiāng)稅局)平常錄入(福永,龍華稅局)“向?qū)А钡诰挪?/p>

“免抵退申報(bào)匯總表錄入”—“免抵退申報(bào)匯總表錄入”,按“增加”按鈕,所有欄次即可自動(dòng)生成,無須手工錄入,保存。(檢查是否出現(xiàn)差額)“向?qū)А钡谑?/p>

“免抵退稅正式申報(bào)”—“數(shù)據(jù)一致性檢查”,根據(jù)提示修改,直至沒有錯(cuò)誤?!跋?qū)А钡谑?/p>

“免抵退稅正式申報(bào)”—“生成匯總申報(bào)數(shù)據(jù)”,點(diǎn)“確定”,備份,瀏覽選擇HZ文件夾,生成匯總申報(bào)數(shù)據(jù)

生產(chǎn)企業(yè)系統(tǒng)基本的流程就到這,內(nèi)容已清楚的講解,做的時(shí)候問題應(yīng)該都不大,接下來是關(guān)于打印的所需報(bào)送資料:錄入?yún)R總申報(bào)數(shù)據(jù),圖(三)所示“向?qū)А钡诎瞬?/p>

“增值稅申報(bào)7圖(三)

圖(三)8打印正式申報(bào)報(bào)表,紙質(zhì)關(guān)于西鄉(xiāng)所需資料:1.目錄2.《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免、抵、退稅申報(bào)匯總表》(一式五份)開年1-3月都需要附加免抵退附表5份3.“免、抵、退”申報(bào)系統(tǒng)打印的《增值稅申報(bào)表》4.《年月免抵退企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算明細(xì)表》5.經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)復(fù)核的《增值稅(一般納稅人)納稅申報(bào)表》(A3)6.企業(yè)日常申報(bào)的《增值稅(一般納稅人)納稅申報(bào)表》復(fù)印件7.出口銷售收入確認(rèn)表8.銷售總帳、明細(xì)帳復(fù)印件(含內(nèi)銷、直接出口、間接出口、免稅出口、來料加工出口等銷售帳)9.生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免、抵、退稅申報(bào)明細(xì)表(A3)[本月無出口無需提供]10.出口貨物報(bào)關(guān)單、核銷單和出口發(fā)票(對(duì)應(yīng)的出口貨物報(bào)關(guān)單、核銷單及出口發(fā)票一起裝訂,如有一對(duì)多及多對(duì)一的情況,對(duì)應(yīng)的資料也裝訂在一起)11.收齊上期出口單證明細(xì)表(A3)[上期無出口或已收齊,本月無需提供]12.收齊的上期出口單證打印正式申報(bào)報(bào)表,紙質(zhì)關(guān)于西鄉(xiāng)所需資料:9打印正式申報(bào)報(bào)表,紙質(zhì)關(guān)于觀瀾所需資料:1.目錄—免抵退一覽表2.《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免、抵、退稅申報(bào)匯總表》(6)3.上個(gè)月的免抵退匯總表(復(fù)印件)4.“免、抵、退”申報(bào)系統(tǒng)打印的《增值稅申報(bào)表》(4)5.“免、抵、退”申報(bào)系統(tǒng)打印的上個(gè)月《增值稅申報(bào)表》6.企業(yè)日常申報(bào)的《增值稅(一般納稅人)納稅申報(bào)表》復(fù)印件7.增值稅納稅申報(bào)表(免抵退專用)(3)8.報(bào)關(guān)單或出口發(fā)票的對(duì)應(yīng)表9.出口銷售收入確認(rèn)表10.銷售總帳、明細(xì)帳復(fù)印件(含內(nèi),外銷)11.生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免、抵、退稅申報(bào)明細(xì)表12.收齊上期報(bào)關(guān)單的出口退稅聯(lián)及出口發(fā)票13.收齊上期出口單證明細(xì)表(上期無出口或上期已收齊的,本月無需提供)14.進(jìn)口料件的確認(rèn)表15.原材料的總帳及明細(xì)賬16.免抵退系統(tǒng)的進(jìn)口料件明細(xì)表17.免稅證明(免抵退系統(tǒng)打?。┐蛴≌缴陥?bào)報(bào)表,紙質(zhì)關(guān)于觀瀾所需資料:10另外報(bào)送免抵退時(shí)應(yīng)注意的其他1.每月系統(tǒng)申報(bào)所生成的’MX’’HZ’要備份到U盤,報(bào)送稅局,提供的U盤必須先格式化,殺毒,為免U盤發(fā)生故障,所以可另備一個(gè),以免來來去去,大事不成小事不斷2.提供的資料所打印的紙質(zhì),法人簽名,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽名,封面必須蓋有公章,3.報(bào)送人最好了解一下本月所報(bào)送的免抵退可有出口,出口幾單,是否第一次做出口,可需要做收齊,因?yàn)樗麄冇袝r(shí)候就是很隨意地問了一句,這個(gè)月沒出口啊,就算是很隨意的你也要清楚是或不是.4.報(bào)關(guān)單有效申報(bào)期限:出口日起90天內(nèi)核銷單有效申報(bào)期限:出口日起180天內(nèi)5.上個(gè)月沒出口的,’進(jìn)項(xiàng)稅額’’銷項(xiàng)稅額’全部在本月體現(xiàn),即:上個(gè)月主表中的’進(jìn)項(xiàng)稅額’’銷項(xiàng)稅額’+本月的’進(jìn)項(xiàng)稅額’’銷項(xiàng)稅額’,如有’應(yīng)納稅額’,在第8步中應(yīng)加入進(jìn)項(xiàng)稅額里面,在’進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算表’中應(yīng)填入20攔的’已納稅額’中.(指西鄉(xiāng)稅局)打印的時(shí)候應(yīng)準(zhǔn)備上月應(yīng)納稅額的原始憑證復(fù)印件并加蓋公章.另外報(bào)送免抵退時(shí)應(yīng)注意的其他11細(xì)節(jié)新出口企業(yè)報(bào)送免抵退時(shí),應(yīng)提供上月納稅申報(bào)表;免抵退系統(tǒng)附表6張(福永不用)新出口企業(yè)第一次送免抵退還應(yīng)該提供第一次申請(qǐng)一般納稅人認(rèn)定通知書及出口退稅登記表提供的出口發(fā)票應(yīng)蓋有企業(yè)發(fā)票章第八部中,有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的,不得抵扣稅額應(yīng)該體現(xiàn)在足康的‘進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算表’中,9欄‘本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額,應(yīng)和申報(bào)表中的期末留抵稅額相符核銷單不得用鉛筆填寫本月如無收齊,西鄉(xiāng)這邊應(yīng)提供出口發(fā)票原件,報(bào)關(guān)單復(fù)印件;福永應(yīng)提供出口發(fā)票,報(bào)關(guān)單復(fù)印件西鄉(xiāng)要求用線裝訂,福永要求用鐵夾出口發(fā)票的使用期限為半年,半年后必須繳銷換購(gòu);開票的日期不得在購(gòu)票日期之前,否則會(huì)罰款(50-200),則本月購(gòu)買的發(fā)票不得開上月的明細(xì);如有需要,可以在備注注明福永要求,如本月無出口,進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額需體現(xiàn)..細(xì)節(jié)新出口企業(yè)報(bào)送免抵退時(shí),應(yīng)提供上月納稅申報(bào)表;免抵退系統(tǒng)12演講完畢,謝謝觀看!演講完畢,謝謝觀看!13免抵退操作流程免抵退操作流程14詳細(xì)流程,如(圖一)所示用戶名輸入sa,密碼為空,確定。準(zhǔn)備錄幾月份的出口數(shù)據(jù),所屬期就輸入幾月份,例如當(dāng)前月份200611。新安裝的申報(bào)系統(tǒng),首先要進(jìn)行企業(yè)信息設(shè)置。點(diǎn)菜單“系統(tǒng)維護(hù)”—“系統(tǒng)配置”—“系統(tǒng)配置設(shè)置與修改”,點(diǎn)“修改”按鈕,必須修改的內(nèi)容有:企業(yè)代碼:根據(jù)海關(guān)簽發(fā)的《自理報(bào)關(guān)單位注冊(cè)登記證明書》上編號(hào)確定,錄入企業(yè)的海關(guān)企業(yè)代碼(10位數(shù))。如果企業(yè)海關(guān)代碼發(fā)生變更,請(qǐng)及時(shí)與進(jìn)出口稅收管理科聯(lián)系,做好相應(yīng)的變更手續(xù)。納稅人識(shí)別號(hào):根據(jù)國(guó)稅局簽發(fā)的《稅務(wù)登記證》的編號(hào)確定,錄入企業(yè)的納稅人識(shí)別號(hào)(15位數(shù))。用戶名稱:根據(jù)企業(yè)《稅務(wù)登記證》上的“企業(yè)名稱”錄入。如果企業(yè)全稱超過15個(gè)中文時(shí),企業(yè)只須錄入企業(yè)名稱中前15位數(shù)。

地址:根據(jù)企業(yè)詳細(xì)廠址填寫。

郵編、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、辦稅員、電話、傳真和電子郵件地址根據(jù)企業(yè)真實(shí)情況填寫即可。

納稅人類別:一般納稅人就錄入“1”

分類管理代碼:所有企業(yè)該欄錄入“C ”。

檢查無誤后,點(diǎn)“保存”按鈕。修改完畢,點(diǎn)“退出”按鈕,系統(tǒng)重新進(jìn)入。

詳細(xì)流程,如(圖一)所示用戶名輸入sa,密碼為空,確定。準(zhǔn)備15圖(一)圖(一)16錄入并生成明細(xì),圖(二)所示向?qū)А钡谝徊?/p>

“免抵退明細(xì)數(shù)據(jù)采集”—“收齊出口單證明細(xì)錄入”,將前期單證不齊本期做收齊的處理。點(diǎn)“修改”按鈕,錄完點(diǎn)“保存”按鈕。生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù),首先要建立2個(gè)文件夾MX---生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)

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“生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)”—“數(shù)據(jù)一致性檢查”,有問題需要再修改。

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“生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)”—“生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)”,點(diǎn)“確定”,備份要點(diǎn)勾,瀏覽選擇MX文件夾,生成明細(xì)申報(bào)。

以上明細(xì)基本完成,在這里需說明,我們做的企業(yè)2-4,6-7步可以省略……

錄入并生成明細(xì),圖(二)所示向?qū)А钡谝徊?/p>

“免抵退明細(xì)數(shù)據(jù)采17圖(二)

圖(二)18

所屬期,自動(dòng)生成;序號(hào),按報(bào)關(guān)單份數(shù)順序填寫(如:0001);出口報(bào)關(guān)單號(hào),按報(bào)關(guān)單號(hào)的后9位+0+01(指項(xiàng)號(hào))填寫;出口日期,按報(bào)關(guān)單上的出口日期填寫;外匯核銷單號(hào)按報(bào)關(guān)單上的批準(zhǔn)文號(hào)填寫;單證不齊標(biāo)志,根據(jù)本月報(bào)關(guān)單,出口發(fā)票,核銷單是否已經(jīng)到齊,到齊不用填寫,B指報(bào)關(guān)單,H指核銷單;出口商品代碼,按報(bào)關(guān)單上的商品編碼填寫,不足10位在后面加0;出口數(shù)量,按報(bào)關(guān)單的數(shù)量填寫;原幣代碼,按報(bào)關(guān)單上的總價(jià)填寫;匯率,按本月出口匯率填寫(如:683.49)可在國(guó)稅網(wǎng)上的出口退稅欄查找;出口發(fā)票號(hào),按出口發(fā)票填寫;其余自動(dòng)生成.所屬期,自動(dòng)生成;19錄入?yún)R總申報(bào)數(shù)據(jù),圖(三)所示“向?qū)А钡诎瞬?/p>

“增值稅申報(bào)表數(shù)據(jù)錄入”(零申報(bào)從此步驟開始,如需要收齊上期明細(xì),應(yīng)從”第一步-收齊出口單證明細(xì)錄入開始)。按“增加”按鈕,根據(jù)增值稅納稅申報(bào)表錄入,保存。如本月無出口,即:銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額,無須填寫(指西鄉(xiāng)稅局)平常錄入(福永,龍華稅局)“向?qū)А钡诰挪?/p>

“免抵退申報(bào)匯總表錄入”—“免抵退申報(bào)匯總表錄入”,按“增加”按鈕,所有欄次即可自動(dòng)生成,無須手工錄入,保存。(檢查是否出現(xiàn)差額)“向?qū)А钡谑?/p>

“免抵退稅正式申報(bào)”—“數(shù)據(jù)一致性檢查”,根據(jù)提示修改,直至沒有錯(cuò)誤?!跋?qū)А钡谑?/p>

“免抵退稅正式申報(bào)”—“生成匯總申報(bào)數(shù)據(jù)”,點(diǎn)“確定”,備份,瀏覽選擇HZ文件夾,生成匯總申報(bào)數(shù)據(jù)

生產(chǎn)企業(yè)系統(tǒng)基本的流程就到這,內(nèi)容已清楚的講解,做的時(shí)候問題應(yīng)該都不大,接下來是關(guān)于打印的所需報(bào)送資料:錄入?yún)R總申報(bào)數(shù)據(jù),圖(三)所示“向?qū)А钡诎瞬?/p>

“增值稅申報(bào)20圖(三)

圖(三)21打印正式申報(bào)報(bào)表,紙質(zhì)關(guān)于西鄉(xiāng)所需資料:1.目錄2.《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免、抵、退稅申報(bào)匯總表》(一式五份)開年1-3月都需要附加免抵退附表5份3.“免、抵、退”申報(bào)系統(tǒng)打印的《增值稅申報(bào)表》4.《年月免抵退企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算明細(xì)表》5.經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)復(fù)核的《增值稅(一般納稅人)納稅申報(bào)表》(A3)6.企業(yè)日常申報(bào)的《增值稅(一般納稅人)納稅申報(bào)表》復(fù)印件7.出口銷售收入確認(rèn)表8.銷售總帳、明細(xì)帳復(fù)印件(含內(nèi)銷、直接出口、間接出口、免稅出口、來料加工出口等銷售帳)9.生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免、抵、退稅申報(bào)明細(xì)表(A3)[本月無出口無需提供]10.出口貨物報(bào)關(guān)單、核銷單和出口發(fā)票(對(duì)應(yīng)的出口貨物報(bào)關(guān)單、核銷單及出口發(fā)票一起裝訂,如有一對(duì)多及多對(duì)一的情況,對(duì)應(yīng)的資料也裝訂在一起)11.收齊上期出口單證明細(xì)表(A3)[上期無出口或已收齊,本月無需提供]12.收齊的上期出口單證打印正式申報(bào)報(bào)表,紙質(zhì)關(guān)于西鄉(xiāng)所需資料:22打印正式申報(bào)報(bào)表,紙質(zhì)關(guān)于觀瀾所需資料:1.目錄—免抵退一覽表2.《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免、抵、退稅申報(bào)匯總表》(6)3.上個(gè)月的免抵退匯總表(復(fù)印件)4.“免、抵、退”申報(bào)系統(tǒng)打印的《增值稅申報(bào)表》(4)5.“免、抵、退”申報(bào)系統(tǒng)打印的上個(gè)月《增值稅申報(bào)表》6.企業(yè)日常申報(bào)的《增值稅(一般納稅人)納稅申報(bào)表》復(fù)印件7.增值稅納稅申報(bào)表(免抵退專用)(3)8.報(bào)關(guān)單或出口發(fā)票的對(duì)應(yīng)表9.出口銷售收入確認(rèn)表10.銷售總帳、明細(xì)帳復(fù)印件(含內(nèi),外銷)11.生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免、抵、退稅申報(bào)明細(xì)表12.收齊上期報(bào)關(guān)單的出口退稅聯(lián)及出口發(fā)票13.收齊上期出口單證明細(xì)表(上期無出口或上期已收齊的,本月無需提供)14.進(jìn)口料件的確認(rèn)表15.原材料的總帳及明細(xì)賬16.免抵退系統(tǒng)的進(jìn)口料件明細(xì)表17.免稅證明(免抵退系統(tǒng)打?。┐蛴≌缴陥?bào)報(bào)表,紙質(zhì)關(guān)于觀瀾所需資料:23另外報(bào)送免抵退時(shí)應(yīng)注意的其他1.每月系統(tǒng)申報(bào)所生成的’MX’’HZ’要備份到U盤,報(bào)送稅局,提供的U盤必須先格式化,殺毒,為免U盤發(fā)生故障,所以可另備一個(gè),以免來來去去,大事不成小事不斷2.提供的資料所打印的紙質(zhì),法人簽名,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽名,封面必須蓋有公章,3.報(bào)送人最好了解一下本月所報(bào)送的免抵退可有出口,出口幾單,是否

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