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文檔簡介
內(nèi)部審計題庫及答案
一、單項選擇題(每題2分,共10題)1.內(nèi)部審計活動的宗旨、權(quán)力和職責應在以下哪項中正式界定?()A.審計章程B.審計計劃C.審計報告D.審計業(yè)務約定書答案:A2.內(nèi)部審計師在進行審計時,最有可能使用以下哪種抽樣方法?()A.隨機抽樣B.分層抽樣C.屬性抽樣D.變量抽樣答案:C3.內(nèi)部審計師在評估內(nèi)部控制時,首先應關(guān)注以下哪個要素?()A.控制環(huán)境B.風險評估C.控制活動D.信息與溝通答案:A4.內(nèi)部審計報告的收件人通常是()。A.被審計單位管理層B.董事會C.審計委員會D.上級主管部門答案:A5.內(nèi)部審計師在審計財務報表時,主要關(guān)注的是()。A.財務報表的真實性B.財務報表的完整性C.財務報表的合法性D.以上都是答案:D6.以下哪項不屬于內(nèi)部審計的職能?()A.監(jiān)督B.評價C.鑒證D.咨詢答案:C7.內(nèi)部審計師在進行后續(xù)跟蹤時,主要目的是()。A.確保審計發(fā)現(xiàn)得到糾正B.評估審計建議的有效性C.驗證管理層對審計報告的回應D.以上都是答案:D8.內(nèi)部審計師在審計過程中發(fā)現(xiàn)的重大問題,應及時向以下哪個部門報告?()A.被審計單位管理層B.董事會C.審計委員會D.以上都可以答案:D9.內(nèi)部審計師在進行審計工作時,應保持()。A.獨立性B.客觀性C.公正性D.以上都是答案:D10.以下哪項是內(nèi)部審計師職業(yè)道德規(guī)范的核心原則?()A.誠信B.客觀C.保密D.勝任能力答案:A二、多項選擇題(每題2分,共10題)1.內(nèi)部審計的主要作用包括()。A.監(jiān)督內(nèi)部控制的執(zhí)行B.評價風險管理的有效性C.促進組織目標的實現(xiàn)D.提供咨詢服務答案:ABCD2.內(nèi)部審計師在審計過程中可以采用的審計方法有()。A.詢問B.觀察C.檢查D.分析程序答案:ABCD3.內(nèi)部控制的要素包括()。A.控制環(huán)境B.風險評估C.控制活動D.信息與溝通E.內(nèi)部監(jiān)督答案:ABCDE4.內(nèi)部審計報告的內(nèi)容通常包括()。A.審計目的B.審計范圍C.審計發(fā)現(xiàn)D.審計結(jié)論E.審計建議答案:ABCDE5.內(nèi)部審計師在審計財務報表時,應關(guān)注的方面有()。A.財務報表的編制是否符合會計準則B.財務報表的披露是否充分C.財務報表的列報是否恰當D.財務報表的審計意見類型答案:ABC6.內(nèi)部審計師在進行審計工作時,需要收集的審計證據(jù)包括()。A.書面證據(jù)B.實物證據(jù)C.視聽證據(jù)D.口頭證據(jù)答案:ABCD7.內(nèi)部審計師在評估內(nèi)部控制的有效性時,應考慮的因素有()。A.內(nèi)部控制的設(shè)計是否合理B.內(nèi)部控制的執(zhí)行是否有效C.內(nèi)部控制是否能夠適應環(huán)境的變化D.內(nèi)部控制是否得到管理層的重視答案:ABC8.內(nèi)部審計師在進行后續(xù)跟蹤時,可以采取的措施有()。A.定期回訪被審計單位B.檢查相關(guān)文件和記錄C.詢問相關(guān)人員D.評估整改措施的效果答案:ABCD9.內(nèi)部審計師職業(yè)道德規(guī)范要求內(nèi)部審計師應具備的素質(zhì)包括()。A.專業(yè)知識B.技能C.經(jīng)驗D.職業(yè)操守答案:ABCD10.內(nèi)部審計師在審計過程中發(fā)現(xiàn)的舞弊行為,應采取的措施有()。A.及時報告管理層B.進行深入調(diào)查C.收集證據(jù)D.協(xié)助相關(guān)部門進行處理答案:ABCD三、判斷題(每題2分,共10題)1.內(nèi)部審計是一種獨立、客觀的保證和咨詢活動。()答案:√2.內(nèi)部審計師可以參與被審計單位的內(nèi)部控制設(shè)計。()答案:×3.內(nèi)部控制的目標是確保財務報表的真實性和完整性。()答案:×4.內(nèi)部審計報告只能向被審計單位管理層提交。()答案:×5.內(nèi)部審計師在審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題,必須在審計報告中披露。()答案:×6.內(nèi)部審計師在進行審計工作時,可以不遵守審計準則。()答案:×7.內(nèi)部控制的有效性與管理層的重視程度無關(guān)。()答案:×8.內(nèi)部審計師在進行后續(xù)跟蹤時,只需要關(guān)注審計發(fā)現(xiàn)是否得到糾正。()答案:×9.內(nèi)部審計師職業(yè)道德規(guī)范對內(nèi)部審計師的行為具有約束作用。()答案:√10.內(nèi)部審計師在審計過程中發(fā)現(xiàn)的重大問題,可以自行決定采取措施。()答案:×四、簡答題(每題5分,共4題)1.簡述內(nèi)部審計的定義。答案:內(nèi)部審計是一種獨立、客觀的保證和咨詢活動,其目的是增加組織價值和改善組織運營。它通過應用系統(tǒng)的、規(guī)范的方法,評價并改善風險管理、控制及治理過程的效果,幫助組織實現(xiàn)其目標。2.簡述內(nèi)部控制的要素及其相互關(guān)系。答案:內(nèi)部控制要素包括控制環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督??刂骗h(huán)境是基礎(chǔ),為其他要素提供框架;風險評估是依據(jù),確定風險并采取應對措施;控制活動是手段,將風險控制在可承受范圍內(nèi);信息與溝通是橋梁,保證信息傳遞;內(nèi)部監(jiān)督是保障,持續(xù)監(jiān)督并改進內(nèi)部控制。3.簡述內(nèi)部審計報告的作用。答案:內(nèi)部審計報告向管理層等傳達審計結(jié)果,揭示問題與風險,為決策提供依據(jù);促使被審計單位改進工作,完善內(nèi)部控制;可作為監(jiān)督評價內(nèi)部審計工作質(zhì)量的依據(jù);也有助于促進組織內(nèi)信息交流與溝通。4.簡述內(nèi)部審計師應具備的職業(yè)道德。答案:內(nèi)部審計師應具備誠信,保持正直;客觀公正地開展工作;對審計中知悉的機密嚴格保密;具備勝任能力,持續(xù)提升專業(yè)素養(yǎng),遵守職業(yè)道德規(guī)范,維護職業(yè)聲譽。五、討論題(每題5分,共4題)1.如何提高內(nèi)部審計的獨立性?答案:可從組織地位上確保內(nèi)部審計機構(gòu)獨立于其他部門;人員獨立,避免利益關(guān)聯(lián);經(jīng)費獨立,保障工作開展;審計過程不受干擾,自主確定審計項目與范圍,減少管理層不當干預。2.內(nèi)部審計在風險管理中應發(fā)揮怎樣的作用?答案:識別風險,評估風險水平,提出改進建議完善風險管理體系,監(jiān)督風險管理措施執(zhí)行情況,促進風險信息溝通,協(xié)助管理層提升風險管理能力,保障組織目標實現(xiàn)。3.怎樣加強內(nèi)部審計與外部審計的協(xié)調(diào)?答案:定期溝通審計計劃與重點,共享審計資料與成果,在審計范圍、方法等方面相互借鑒,針對特殊
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