不合格品控制程序概論_第1頁
不合格品控制程序概論_第2頁
不合格品控制程序概論_第3頁
不合格品控制程序概論_第4頁
不合格品控制程序概論_第5頁
全文預覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領

文檔簡介

1、修訂狀態(tài):0日期: 2000.9.10不合格品控制程序編號: QRHD 0102第2頁1.目的對不合格品進行標識、記錄、隔離、評價和處置等控制,以防止不合格品的非預期使用。2.適用范圍適用于產(chǎn)品形成全過程的不合格品和可疑材料控制及交付后的不合格品的處理。3.定義3.1 不合格品:沒有滿足規(guī)定的一個或多個質(zhì)量特性的產(chǎn)品。3.2 廢品:凡喪失使用性能且無法修復或不能經(jīng)濟修復的產(chǎn)品。3.3 返工:對不合格品采取的糾正措施使其滿足規(guī)定的要求。3.4 返修:對不合格品采取的糾正措施,雖不符合規(guī)定要求但能滿足使用要求。4.職責4.1 檢查科是不合格品控制的歸口管理部門,下屬質(zhì)量管理室和檢驗室具體負責不合格

2、品的鑒別、記錄、標識、隔離、評審和處置等工作。4.2 技術(shù)科負責返工產(chǎn)品規(guī)程的制定。4.3 生產(chǎn)安全科負責執(zhí)行對外協(xié)件、半成品、成品評審后不合格品的處置。4.4 計劃供應部負責執(zhí)行對原材料、外購件中不合格品的處置。4.5 總經(jīng)理或管理者代表負責對嚴重不合格品的處置的審批。5.工作程序1 / 55.1 不合格品的鑒別專職檢驗員按檢驗和試驗控制程序 規(guī)定的要求, 對原材料、外購 /外協(xié)件、半成品、成品分別進行進貨檢驗、過程檢驗和最終檢驗, 及時作出合格與否的判定。5.2 鑒別依據(jù)不合格品的判定依據(jù)是產(chǎn)品質(zhì)量標準 (包括產(chǎn)品圖紙、 技術(shù)標準、工藝文件、檢驗規(guī)程等)。修訂狀態(tài):0日期: 2000.9.

3、10不合格品控制程序編號: QRHD 0102第3頁5.3 不合格品缺陷嚴重性分類:5.3.1 嚴重缺陷( A 類):必然會造成產(chǎn)品在使用中喪失功能、運轉(zhuǎn)故障、增加安全風險、降低使用壽命和顧客索賠。5.3.2 主要缺陷( B 類):可能影響后道工序加工、裝配、裝車等困難,但易于排除,而不影響產(chǎn)品功能,外露部分有銳利邊緣及返工痕跡,明顯的外觀缺陷(氧化皮過涂 ,裂紋 ,折紋等)。5.3.3 輕微缺陷( C 類):不影響產(chǎn)品在使用時的功能和壽命,不明顯的外觀缺陷(如劃痕、斑點、輕微色差等) 。5.4 標識、記錄、隔離、報告5.4.1 一經(jīng)發(fā)現(xiàn)或懷疑為不合格品,專職檢驗員負責立即對不合格品按檢驗和試

4、驗狀態(tài)控制程序的規(guī)定進行標識,并在不合格品通知單上記錄產(chǎn)品不合格項,采取必要措施對以前的產(chǎn)品進行檢查或復查,將不合格品隔離至規(guī)定區(qū)域,及時將不合格品通知單上報檢查科。5.4.2 存放不合格品區(qū)域的產(chǎn)品在尚未作出處置意見之前,任何人不得擅自動用。5.5 評審2 / 55.5.1 對常發(fā)性易糾正的不合格品或有明顯缺陷的零星不合格品,由現(xiàn)場專職檢驗員直接作出分選或返工或報廢的意見,并對返工后的產(chǎn)品重新檢驗和記錄檢驗結(jié)果。5.5.2 對 C 類缺陷批量不合格品和B 類缺陷少量不合格品,由檢驗科評審,并作出評審處置意見。5.5.3 對 A 類和 B 類缺陷批量不合格品,由技術(shù)科評審,對重大批量不合格須報

5、管理者代表或總審批,并作出評審處置意見。5.5.4 試制產(chǎn)品階段的不合格品由技術(shù)科負責評價處置。5.5.5 評審不合格品的結(jié)論僅對本批有效,不得作為評審其它產(chǎn)品的依據(jù)。5.6 處置5.6.1 對原材料、外購 /外協(xié)件不合格的處置修訂狀態(tài):0日期: 2000.9.10不合格品控制程序編號: QRHD 0102第4頁a.對嚴重缺陷的批量原材料、外購 /外協(xié)件作退貨處置。b.對主要缺陷的批量產(chǎn)品, 由專職檢驗員在驗收單上判定為不合格, 并在不合格品通知單 上記錄不合格項, 由檢查科提出退貨, 計劃供應部辦理聯(lián)絡和退貨手續(xù)。對可不經(jīng)返工處置能夠達到預期使用要求的不合格品, 由分承包方填寫讓步接收申請單

6、,由檢查科進行評審同意,可以讓步接收。讓步接收產(chǎn)品在投入使用時必須進行標識, 使用中達不到預期使用要求的, 由檢查科提出退貨處理,供應科辦理聯(lián)絡和退貨手續(xù)。c.對輕微缺陷的批量產(chǎn)品,由分承包方負責進行返工,返工后由檢驗員重新檢驗,合格后方可辦理入庫手續(xù)。3 / 5d.供應科接到不合格品通知單時,將處置意見及時通知分承包方,一般情況下,不合格原材料、外購/外協(xié)件應及時退回分承包方,對特殊原因不能及時退回而確需在本廠倉庫存放的,由倉庫管理員按檢驗和試驗狀態(tài)控制程序的規(guī)定執(zhí)行。5.6.2 對半成品不合格的處置a.當半成品在制造過程中產(chǎn)生少量不合格時,由專職檢驗員督促操作者進行分選,并做好記錄,并進行

7、重新檢驗;如少量不可返工的作廢品及時放入廢品箱;屬須按專門返工工藝進行返工的,按返工工藝進行返工。b.當半成品在制造過程中發(fā)生批量不合格時的處置辦法:返工:由專職檢驗員填寫不合格品通知單評審處置要返工的產(chǎn)品,技術(shù)開發(fā)科工藝室制訂返工工藝,由生產(chǎn)安全科對不合格品進行返工,并重新檢驗。讓步接收:由生產(chǎn)部工段負責人填寫讓步接收申請單 ,報質(zhì)保部檢驗室主任或質(zhì)管室主任進行評審。報廢:由檢驗員填寫廢品通知單 ,經(jīng)檢查室主管蓋章批準。5.6.3 對成品不合格的處置a.在最終檢驗和試驗過程中發(fā)現(xiàn)少量不合格品,按 5.6.2進行。修訂狀態(tài):0日期: 2000.9.10不合格品控制程序編號: QRHD 0102第5頁b. 對成品中批量不合格品的處置辦法, 按 5.6.2 進行。c.對于讓步處理的產(chǎn)品,在銷售時,必須取得顧客的認可,方能供貨。讓步接收產(chǎn)品有明顯標識。5.7 編制不合格品減少計劃4 / 55.7.1 檢查科負責每月對發(fā)生在生產(chǎn)過程中的不合格品進行統(tǒng)計匯總,采用排列圖、因果圖形式進行原因分析。5.7.2 根據(jù)原因分析的結(jié)果,制訂優(yōu)先減少不合格品的計劃、措施并組織相關(guān)部門具體實施并記錄結(jié)果。5.7.3 對那些已采取措施,

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評論

0/150

提交評論