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文檔簡介

1、金屬探測器項目立項申請書一、項目概況(一)項目名稱金屬探測器項目(二)項目背景按照主攻高端、提升低端、轉(zhuǎn)型為先的原則,大力發(fā)展先進制造業(yè),培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),著力提升工業(yè)素質(zhì)和效益,構(gòu)建富有核心競爭力的湖南特色現(xiàn)代工業(yè)體系。(一)打造全國先進制造業(yè)基地加快建設(shè)制造強省。全面貫徹落實中國制造2025,加快實施建設(shè)制造強省五年行動計劃,全面推進“1274”行動。到2020年,工業(yè)運行質(zhì)量進一步提高,12個重點產(chǎn)業(yè)主營業(yè)務收入年均增長12%左右,制造業(yè)質(zhì)量競爭力指數(shù)達85,全員勞動生產(chǎn)率增速達8%。自主創(chuàng)新水平進一步提升,形成12個國家級制造業(yè)創(chuàng)新中心,建成30個左右區(qū)域性和省

2、級制造業(yè)創(chuàng)新中心,突破和掌握一批重點領(lǐng)域關(guān)鍵共性技術(shù)。制造業(yè)向中高端轉(zhuǎn)變步伐進一步加快,形成20個標志性產(chǎn)業(yè)集群、20個標志性產(chǎn)業(yè)基地、50家標志性領(lǐng)軍企業(yè)、50個具有較強國際國內(nèi)影響力的標志性品牌產(chǎn)品,制造業(yè)核心競爭力不斷增強。大力發(fā)展先進裝備制造業(yè)。引導資源集聚,加強技術(shù)改造,改善配套環(huán)境,延伸、擴展和提升先進裝備制造業(yè)10大重點產(chǎn)業(yè)鏈。實施工業(yè)強基工程,加強核心基礎(chǔ)零部件、先進基礎(chǔ)工藝、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料和產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)等“四基”的研發(fā)與應用,提升裝備制造業(yè)基礎(chǔ)能力。探索智能制造生產(chǎn)方式,發(fā)展智能制造裝備和產(chǎn)品,推進制造過程數(shù)字化、智能化和網(wǎng)絡(luò)化,全面提升裝備制造業(yè)企業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、管理和服務水平

3、。加快裝備制造與服務協(xié)同發(fā)展,培育大規(guī)模個性化定制、遠程運維等新模式新業(yè)態(tài)。支持有條件大型裝備制造企業(yè)向具備系統(tǒng)總集成、設(shè)備總成套、工程總承包能力的提供商轉(zhuǎn)型。到2020年,先進裝備制造業(yè)主營業(yè)務收入占裝備制造業(yè)的比重超過20%,成為具有國際競爭力的支柱產(chǎn)業(yè)。加快發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。以培育創(chuàng)新型經(jīng)濟新業(yè)態(tài)為目標,建立面向國際國內(nèi)的創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)體系,推動新一代信息技術(shù)、生物、綠色低碳、高端裝備、新型材料、數(shù)字創(chuàng)意等新興領(lǐng)域研究開發(fā)和應用示范。以培育新興產(chǎn)業(yè)策源地和經(jīng)濟發(fā)展新動力為重點,支持建設(shè)高端軌道交通裝備、智能成套裝備、基因檢測技術(shù)、環(huán)境污染治理等新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心,形成一批具有國際競爭力的大企業(yè)

4、和引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)升級的特色新興產(chǎn)業(yè)集群。發(fā)揮新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資引導基金作用,支持新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域早中期、初創(chuàng)期創(chuàng)新型企業(yè)發(fā)展。鼓勵民生和基礎(chǔ)設(shè)施重大工程采用創(chuàng)新產(chǎn)品和服務。到2020年,全省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值比2015年翻一番,占地區(qū)生產(chǎn)總值比重力爭達到16%。促進軍民融合發(fā)展。大力實施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略,打造一批軍民融合創(chuàng)新示范區(qū),增強先進技術(shù)、產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品、基礎(chǔ)設(shè)施等軍民共用的協(xié)調(diào)性,形成全要素、多領(lǐng)域、高效益的軍民融合發(fā)展格局。支持軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展,加快發(fā)展軍民混合所有制經(jīng)濟。建立國防科技協(xié)同創(chuàng)新機制,建立軍民兩用技術(shù)開發(fā)中心、省級以上國防重點實驗室和國防工業(yè)中試基地,促進軍民兩用技術(shù)轉(zhuǎn)化和聯(lián)合攻關(guān),加

5、強軍民融合產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新和服務平臺建設(shè)。支持中小企業(yè)發(fā)展。實施中小企業(yè)專精特新發(fā)展專項行動計劃,培育1000家省級專精特新示范企業(yè)。完善中小企業(yè)公共服務平臺功能。提升創(chuàng)業(yè)基地服務能力。加強中小企業(yè)信用擔保體系建設(shè),破解融資難、融資貴問題。培育領(lǐng)軍人才,壯大企業(yè)家隊伍。(二)推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造提升做深做精原材料工業(yè)。堅持減量化、再利用、資源化原則,加快鋼鐵、有色、建材、石化等行業(yè)技術(shù)升級改造,走出一條高端、精品、特色的原材料工業(yè)發(fā)展道路。推動鋼鐵行業(yè)減量增效和節(jié)能降耗,加快調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),積極發(fā)展電商、物流等新業(yè)態(tài),提高非鋼業(yè)務比重。加強有色行業(yè)資源整合和環(huán)保治理,大力發(fā)展精深加工,推動主導產(chǎn)品轉(zhuǎn)換。

6、大力發(fā)展綠色建材產(chǎn)品,擴大中高端耐火材料和深加工玻璃規(guī)模,嚴格控制水泥總量,提升非金屬礦物深加工水平。推進煉化一體化,延伸石化深加工產(chǎn)業(yè)鏈,擴大精深加工規(guī)模,支持城區(qū)老工業(yè)區(qū)企業(yè)搬遷改造。做優(yōu)做響消費品工業(yè)。以品牌建設(shè)、質(zhì)量安全為重點,引導企業(yè)增強研發(fā)設(shè)計能力,大力發(fā)展本地資源豐富、市場需求旺盛的食品、輕工、紡織等產(chǎn)業(yè),培育壯大產(chǎn)業(yè)集群,延長產(chǎn)業(yè)鏈條,形成一批在國內(nèi)外有較大影響力和較強競爭力的品牌,不斷提升消費品檔次水平和市場開拓能力。(三)項目單位項目建設(shè)單位:xxx有限責任公司報告咨詢機構(gòu):xxx泓域咨詢(四)項目選址xxx經(jīng)開區(qū)場址應靠近交通運輸主干道,具備便利的交通條件,有利于原料和產(chǎn)

7、成品的運輸,同時,通訊便捷有利于及時反饋產(chǎn)品市場信息。(五)項目用地規(guī)模項目總用地面積46716.68平方米(折合約70.04畝)。(六)項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數(shù)78.20%,建筑容積率1.40,建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.69%,固定資產(chǎn)投資強度173.69萬元/畝。(七)土建工程指標項目凈用地面積46716.68平方米,建筑物基底占地面積36532.44平方米,總建筑面積65403.35平方米,其中:規(guī)劃建設(shè)主體工程47554.18平方米,項目規(guī)劃綠化面積4374.07平方米。(八)設(shè)備選型方案項目計劃購置設(shè)備共計156臺(套),設(shè)備購置費3998.03萬元。(九)節(jié)能分析1、項目年用

8、電量475096.07千瓦時,折合58.39噸標準煤。2、項目年總用水量20650.30立方米,折合1.76噸標準煤。3、“金屬探測器項目投資建設(shè)項目”,年用電量475096.07千瓦時,年總用水量20650.30立方米,項目年綜合總耗能量(當量值)60.15噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量21.13噸標準煤/年,項目總節(jié)能率21.25%,能源利用效果良好。(十)環(huán)境保護項目符合xxx經(jīng)開區(qū)發(fā)展規(guī)劃,符合xxx經(jīng)開區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策;對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi),項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。(十一)項目總投資及資金

9、構(gòu)成項目預計總投資15600.74萬元,其中:固定資產(chǎn)投資12165.25萬元,占項目總投資的77.98%;流動資金3435.49萬元,占項目總投資的22.02%。(十二)資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。(十三)項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標預期達產(chǎn)年營業(yè)收入29233.00萬元,總成本費用23199.55萬元,稅金及附加286.73萬元,利潤總額6033.45萬元,利稅總額7152.38萬元,稅后凈利潤4525.09萬元,達產(chǎn)年納稅總額2627.29萬元;達產(chǎn)年投資利潤率38.67%,投資利稅率45.85%,投資回報率29.01%,全部投資回收期4.95年,提供就業(yè)職位555個。(十四)進度

10、規(guī)劃本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。項目承辦單位要合理安排設(shè)計、采購和設(shè)備安裝的時間,在工作上交叉進行,最大限度縮短建設(shè)周期。將投資密度比較大的部分工程盡量押后施工,諸如其他配套工程等。項目承辦單位要合理安排設(shè)計、采購和設(shè)備安裝的時間,在工作上交叉進行,最大限度縮短建設(shè)周期。將投資密度比較大的部分工程盡量押后施工,諸如其他配套工程等。對于難以預見的因素導致施工進度趕不上計劃要求時及時研究,項目建設(shè)單位要認真制定和安排趕工計劃并及時付諸實施。二、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求,符合xxx經(jīng)開區(qū)及xxx經(jīng)開區(qū)金屬探測器行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策;項目的建設(shè)對促進xxx經(jīng)開區(qū)金

11、屬探測器產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx科技公司為適應國內(nèi)外市場需求,擬建“金屬探測器項目”,本期工程項目的建設(shè)能夠有力促進xxx經(jīng)開區(qū)經(jīng)濟發(fā)展,為社會提供就業(yè)職位555個,達產(chǎn)年納稅總額2627.29萬元,可以促進xxx經(jīng)開區(qū)區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定,為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產(chǎn)年投資利潤率38.67%,投資利稅率45.85%,全部投資回報率29.01%,全部投資回收期4.95年,固定資產(chǎn)投資回收期4.95年(含建設(shè)期),項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。近年來,從中央到地方加快了經(jīng)濟體制改革和經(jīng)濟發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變,相繼出臺了一

12、系列重大政策鼓勵、支持和引導民營經(jīng)濟加快發(fā)展。民營經(jīng)濟已成為我省國民經(jīng)濟的重要支撐,財政收入的重要來源,擴大投資的重要主體,吸納勞動力和安置就業(yè)的主渠道,體制創(chuàng)新和機制創(chuàng)新的重要推動力,為我省經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展作出了積極貢獻。國家支持民營經(jīng)濟發(fā)展,是明確的、一貫的,而且是不斷深化的,不是一時的權(quán)宜之計,更不是過河拆橋式的策略性利用。對于非公有制經(jīng)濟的地位和作用,“三個沒有變”的判斷:“非公有制經(jīng)濟在我國經(jīng)濟社會發(fā)展中的地位和作用沒有變,我們毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經(jīng)濟發(fā)展的方針政策沒有變,我們致力于為非公有制經(jīng)濟發(fā)展營造良好環(huán)境和提供更多機會的方針政策沒有變?!蓖瑫r,公有制為主體、多

13、種所有制經(jīng)濟共同發(fā)展,是寫入黨章和憲法的基本經(jīng)濟制度,這是不會變的,也是不能變的。進入新時代,中國的民營經(jīng)濟只會壯大、不會離場,只會越來越好、不會越來越差。未來五年,我市必須把準未來趨勢方向,繼續(xù)發(fā)揮在制造業(yè)領(lǐng)域的特色優(yōu)勢,將重振產(chǎn)業(yè)雄風作為我市經(jīng)濟發(fā)展的中心任務,推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)從中低端向中高端邁進,全力打造現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)發(fā)展新高地。三、主要經(jīng)濟指標主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米46716.6870.04畝1.1容積率1.401.2建筑系數(shù)78.20%1.3投資強度萬元/畝173.691.4基底面積平方米36532.441.5總建筑面積平方米65403.351.6綠化面積平方米

14、4374.07綠化率6.69%2總投資萬元15600.742.1固定資產(chǎn)投資萬元12165.252.1.1土建工程投資萬元5247.192.1.1.1土建工程投資占比萬元33.63%2.1.2設(shè)備投資萬元3998.032.1.2.1設(shè)備投資占比25.63%2.1.3其它投資萬元2920.032.1.3.1其它投資占比18.72%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比77.98%2.2流動資金萬元3435.492.2.1流動資金占比22.02%3收入萬元29233.004總成本萬元23199.555利潤總額萬元6033.456凈利潤萬元4525.097所得稅萬元1.408增值稅萬元832.209稅金及附加萬

15、元286.7310納稅總額萬元2627.2911利稅總額萬元7152.3812投資利潤率38.67%13投資利稅率45.85%14投資回報率29.01%15回收期年4.9516設(shè)備數(shù)量臺(套)15617年用電量千瓦時475096.0718年用水量立方米20650.3019總能耗噸標準煤60.1520節(jié)能率21.25%21節(jié)能量噸標準煤21.1322員工數(shù)量人555土建工程投資一覽表序號項目占地面積()基底面積()建筑面積()計容面積()投資(萬元)1主體生產(chǎn)工程25828.4425828.4447554.1847554.184196.701.1主要生產(chǎn)車間15497.0615497.06285

16、32.5128532.512601.951.2輔助生產(chǎn)車間8265.108265.1015217.3415217.341342.941.3其他生產(chǎn)車間2066.282066.282758.142758.14251.802倉儲工程5479.875479.8711601.9611601.96744.642.1成品貯存1369.971369.972900.492900.49186.162.2原料倉儲2849.532849.536033.026033.02387.212.3輔助材料倉庫1260.371260.372668.452668.45171.273供配電工程292.26292.26292.262

17、92.2621.103.1供配電室292.26292.26292.26292.2621.104給排水工程336.10336.10336.10336.1018.884.1給排水336.10336.10336.10336.1018.885服務性工程3470.583470.583470.583470.58222.755.1辦公用房1521.931521.931521.931521.93118.275.2生活服務1948.651948.651948.651948.65126.066消防及環(huán)保工程979.07979.07979.07979.0770.696.1消防環(huán)保工程979.07979.07979.

18、07979.0770.697項目總圖工程146.13146.13146.13146.13-152.387.1場地及道路硬化9508.821539.041539.047.2場區(qū)圍墻1539.049508.829508.827.3安全保衛(wèi)室146.13146.13146.13146.138綠化工程3565.93124.81合計36532.4465403.3565403.355247.19節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標備注1總能耗噸標準煤60.151.1年用電量千瓦時475096.071.2年用電量噸標準煤58.391.3年用水量立方米20650.301.4年用水量噸標準煤1.762年節(jié)能量噸標準煤

19、21.133節(jié)能率21.25%節(jié)項目建設(shè)進度一覽表序號項目單位指標1完成投資萬元13791.711.1完成比例88.40%2完成固定資產(chǎn)投資萬元8780.982.1完成比例63.67%3完成流動資金投資萬元5010.733.1完成比例36.33%人力資源配置一覽表序號項目單位指標1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人3771.2人均年工資萬元4.291.3年工資額萬元1582.942工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人832.2人均年工資萬元6.972.3年工資額萬元558.963企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人223.2人均年工資萬元6.443.3年工資額萬元173.074品質(zhì)管理人員工資4.1平均

20、人數(shù)人444.2人均年工資萬元5.754.3年工資額萬元220.785其他人員工資5.1平均人數(shù)人295.2人均年工資萬元5.705.3年工資額萬元212.506職工工資總額萬元2748.25固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元5247.193998.03173.6912165.251.1工程費用萬元5247.193998.0322330.201.1.1建筑工程費用萬元5247.195247.1933.63%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元3998.033998.0325.63%1.2工程建設(shè)其他費用萬元2920.032920.031

21、8.72%1.2.1無形資產(chǎn)萬元1477.011477.011.3預備費萬元1443.021443.021.3.1基本預備費萬元735.78735.781.3.2漲價預備費萬元707.24707.242建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元12165.2512165.25流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元22330.2010653.9416547.1422330.2022330.2022330.201.1應收賬款萬元6699.064019.445359.256699.066699.066699.061.2存貨萬元10048.596029.1580

22、38.8710048.5910048.5910048.591.2.1原輔材料萬元3014.581808.752411.663014.583014.583014.581.2.2燃料動力萬元150.7390.44120.58150.73150.73150.731.2.3在產(chǎn)品萬元4622.352773.413697.884622.354622.354622.351.2.4產(chǎn)成品萬元2260.931356.561808.752260.932260.932260.931.3現(xiàn)金萬元5582.553349.534466.045582.555582.555582.552流動負債萬元18894.711133

23、6.8315115.7718894.7118894.7118894.712.1應付賬款萬元18894.7111336.8315115.7718894.7118894.7118894.713流動資金萬元3435.492061.292748.393435.493435.493435.494鋪底流動資金萬元1145.15687.10916.131145.151145.151145.15總投資構(gòu)成估算表序號項目單位指標占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元15600.74128.24%128.24%100.00%2項目建設(shè)投資萬元12165.25100.00%100.00%77.98

24、%2.1工程費用萬元9245.2276.00%76.00%59.26%2.1.1建筑工程費萬元5247.1943.13%43.13%33.63%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元3998.0332.86%32.86%25.63%2.2工程建設(shè)其他費用萬元1477.0112.14%12.14%9.47%2.2.1無形資產(chǎn)萬元1477.0112.14%12.14%9.47%2.3預備費萬元1443.0211.86%11.86%9.25%2.3.1基本預備費萬元735.786.05%6.05%4.72%2.3.2漲價預備費萬元707.245.81%5.81%4.53%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬

25、元12165.25100.00%100.00%77.98%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元3435.4928.24%28.24%22.02%7鋪底流動資金萬元1145.169.41%9.41%7.34%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元17539.8023386.4029233.0029233.0029233.001.1萬元17539.8023386.4029233.0029233.0029233.002現(xiàn)價增加值萬元5612.747483.659354.569354.569354.563增值稅萬元499.32665.76832.20832

26、.20832.203.1銷項稅額萬元4677.284677.284677.284677.284677.283.2進項稅額萬元2307.053076.063845.083845.083845.084城市維護建設(shè)稅萬元34.9546.6058.2558.2558.255教育費附加萬元14.9819.9724.9724.9724.976地方教育費附加萬元9.9913.3216.6416.6416.649土地使用稅萬元186.87186.87186.87186.87186.8710稅金及附加萬元246.79266.76286.73286.73286.73折舊及攤銷一覽表序號項目運營期合計第一年第二年第

27、三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值5247.195247.19當期折舊額4197.75209.89209.89209.89209.89209.89凈值1049.445037.304827.414617.534407.644197.752機器設(shè)備原值3998.033998.03當期折舊額3198.42213.23213.23213.23213.23213.23凈值3784.803571.573358.353145.122931.893建筑物及設(shè)備原值9245.22當期折舊額7396.18423.12423.12423.12423.12423.12建筑物及設(shè)備凈值1849.048822.10839

28、8.987975.867552.747129.624無形資產(chǎn)原值1477.011477.01當期攤銷額1477.0136.9336.9336.9336.9336.93凈值1440.081403.161366.231329.311292.385合計:折舊及攤銷8873.19460.05460.05460.05460.05460.05總成本費用估算一覽表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費萬元15119.509071.7012095.6015119.5015119.5015119.502外購燃料動力費萬元1389.52833.711111.621389.521389.

29、521389.523工資及福利費萬元2748.252748.252748.252748.252748.252748.254修理費萬元50.7730.4640.6250.7750.7750.775其它成本費用萬元3431.462058.882745.173431.463431.463431.465.1其他制造費用萬元1548.85929.311239.081548.851548.851548.855.2其他管理費用萬元556.42333.85445.14556.42556.42556.425.3其他銷售費用萬元1007.55604.53806.041007.551007.551007.556經(jīng)營

30、成本萬元22739.5013643.7018191.6022739.5022739.5022739.507折舊費萬元423.12423.12423.12423.12423.12423.128攤銷費萬元36.9336.9336.9336.9336.9336.939利息支出萬元-10總成本費用萬元23199.5515203.0519201.3023199.5523199.5523199.5510.1可變成本萬元19991.2511994.7515993.0019991.2519991.2519991.2510.2固定成本萬元3208.303208.303208.303208.303208.303208.3011盈虧平衡點40.55%40.55%利潤及利潤分配表序號項目單位達產(chǎn)指標第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元29233.0017539.8023386.4029233.0029233.0029233.002稅金及附加萬元286.73246.79266.76286.73286.73286.733總成本費用萬元23199.5515203.0519201.3023199.55

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