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文檔簡介

1、液壓圓桶車項目立項申請報告一、項目承辦單位基本情況(一)公司名稱xxx公司(二)公司簡介公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力,不斷投入巨資引入先進(jìn)研發(fā)設(shè)備,更新思想觀念,依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術(shù)等優(yōu)勢,不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度,以實現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營和品牌發(fā)展。公司是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的高新技術(shù)企業(yè),專注于產(chǎn)品,致力于產(chǎn)品的設(shè)計與開發(fā),各種生產(chǎn)流水線工藝的自動化智能化改造,為客戶設(shè)計開發(fā)各種產(chǎn)品生產(chǎn)線。公司致力于創(chuàng)新求發(fā)展,近年來不斷加大研發(fā)投入,建立企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心,并與國內(nèi)多所大專院校、科研院所長期合作,產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合,不斷提高公司產(chǎn)品的技術(shù)水平,同時,為客戶提供可靠的

2、技術(shù)后盾和保障,在新產(chǎn)品開發(fā)能力、生產(chǎn)技術(shù)水平方面,已處于國內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先水平。公司根據(jù)市場調(diào)研,結(jié)合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策,在大力發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)的同時,積極實施以“節(jié)能降耗、環(huán)境保護(hù)、清潔生產(chǎn)”為重點的技術(shù)改造和產(chǎn)品升級換代,取得了較好的經(jīng)濟效益和社會效益;企業(yè)將以全國性的銷售網(wǎng)絡(luò)、現(xiàn)代化的物流運作、科學(xué)的管理、良好的經(jīng)濟效益、與客戶雙贏的經(jīng)營方針,努力把公司發(fā)展成為國內(nèi)綜合實力較強的相關(guān)行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)之一。公司高度重視技術(shù)人才的培養(yǎng)和優(yōu)秀人才的引進(jìn),已形成一支多領(lǐng)域、高水平、穩(wěn)定性強、實戰(zhàn)經(jīng)驗豐富的研發(fā)管理團隊。公司團隊始終立足自主技術(shù)創(chuàng)新,整合公司市場采購部門、營銷部門的資源,將供應(yīng)市場的知識和經(jīng)驗

3、結(jié)合到研發(fā)過程,及時響應(yīng)市場和客戶的需求,打造公司研發(fā)隊伍的核心競爭優(yōu)勢。強有力的人才隊伍對公司持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展具有重大的支持作用。為實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標(biāo),公司在未來三年將進(jìn)一步堅持技術(shù)創(chuàng)新,加大研發(fā)投入,提升研發(fā)設(shè)計能力,優(yōu)化工藝制造流程;擴大產(chǎn)能,提升自動化水平,提高產(chǎn)品品質(zhì);在鞏固現(xiàn)有業(yè)務(wù)的同時,積極開拓新客戶,不斷提升產(chǎn)品的市場占有率和公司市場地位;健全人才引進(jìn)和培養(yǎng)體系,完善績效考核機制和人才激勵政策,激發(fā)員工潛能;優(yōu)化組織結(jié)構(gòu),提升管理效率,為公司穩(wěn)定、快速、健康發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。(三)公司經(jīng)濟效益分析上一年度,xxx集團實現(xiàn)營業(yè)收入10324.15萬元,同比增長16.45%(1458.

4、41萬元)。其中,主營業(yè)業(yè)務(wù)液壓圓桶車生產(chǎn)及銷售收入為9439.03萬元,占營業(yè)總收入的91.43%。根據(jù)初步統(tǒng)計測算,公司實現(xiàn)利潤總額2234.20萬元,較去年同期相比增長299.41萬元,增長率15.48%;實現(xiàn)凈利潤1675.65萬元,較去年同期相比增長331.48萬元,增長率24.66%。上年度主要經(jīng)濟指標(biāo)項目單位指標(biāo)完成營業(yè)收入萬元10324.15完成主營業(yè)務(wù)收入萬元9439.03主營業(yè)務(wù)收入占比91.43%營業(yè)收入增長率(同比)16.45%營業(yè)收入增長量(同比)萬元1458.41利潤總額萬元2234.20利潤總額增長率15.48%利潤總額增長量萬元299.41凈利潤萬元1675.6

5、5凈利潤增長率24.66%凈利潤增長量萬元331.48投資利潤率29.91%投資回報率22.44%財務(wù)內(nèi)部收益率24.05%企業(yè)總資產(chǎn)萬元21504.79流動資產(chǎn)總額占比萬元38.63%流動資產(chǎn)總額萬元8306.80資產(chǎn)負(fù)債率45.77%(四)報告咨詢機構(gòu)泓域咨詢二、項目概況(一)項目名稱液壓圓桶車項目打造產(chǎn)業(yè)新體系。大力實施新興產(chǎn)業(yè)提速計劃,以技術(shù)高端化、產(chǎn)業(yè)規(guī)?;?、發(fā)展集約化為方向,組織制定分產(chǎn)業(yè)推進(jìn)方案,培育壯大新一代信息技術(shù)、高端裝備制造、新材料、生物醫(yī)藥和醫(yī)療器械等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。加快推進(jìn)傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效工程,拓展產(chǎn)業(yè)鏈高端環(huán)節(jié),提升電子信息、石化、汽車等優(yōu)勢支柱產(chǎn)業(yè)綜合競爭力,

6、促進(jìn)輕工、紡織、冶金、船舶傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)品牌化發(fā)展。抓住產(chǎn)業(yè)變革機遇,緊盯產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新業(yè)態(tài)、新技術(shù)和新模式,前瞻布局納米技術(shù)、人工智能、石墨烯、燃料電池、仿生材料等前沿領(lǐng)域,培育一批增長勢頭猛、技術(shù)基礎(chǔ)好、投資回報高、發(fā)展?jié)摿Υ蟮奈磥懋a(chǎn)業(yè)。推動業(yè)態(tài)模式創(chuàng)新。加強制造資源和能力的共建共享,鼓勵對現(xiàn)有研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造、營銷服務(wù)、測試驗證等資源和信息的開放共享,推動制造業(yè)資源合理配置,加快共享制造發(fā)展。圍繞傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),推動建設(shè)貫穿產(chǎn)業(yè)鏈的研發(fā)設(shè)計服務(wù)體系,增強自主創(chuàng)新設(shè)計能力。加快推動新業(yè)態(tài)、新模式發(fā)展,鼓勵開展定制化服務(wù),增強定制設(shè)計和柔性制造能力。強化政產(chǎn)學(xué)研創(chuàng)新鏈條各環(huán)節(jié)協(xié)同合作,注

7、重創(chuàng)業(yè)孵化、加速器、產(chǎn)業(yè)化一體化發(fā)展環(huán)境的打造。推進(jìn)關(guān)鍵技術(shù)突破。實施產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)突破工程,圍繞戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點領(lǐng)域,對標(biāo)國際先進(jìn)水平,梳理產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展路線,明確重點突破的關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)化目標(biāo),集中優(yōu)勢資源,突破形成一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)的關(guān)鍵核心技術(shù),加快關(guān)鍵技術(shù)的成果轉(zhuǎn)化與產(chǎn)業(yè)化步伐,提高產(chǎn)業(yè)技術(shù)層次和核心競爭力。力爭組織突破10項當(dāng)前優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略前沿關(guān)鍵核心技術(shù)。(二)項目選址某工業(yè)新城(三)項目用地規(guī)模項目總用地面積40373.51平方米(折合約60.53畝)。(四)項目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)50.59%,建筑容積率1.49,建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.58%,固定資產(chǎn)投資強度179

8、.63萬元/畝。(五)土建工程指標(biāo)項目凈用地面積40373.51平方米,建筑物基底占地面積20424.96平方米,總建筑面積60156.53平方米,其中:規(guī)劃建設(shè)主體工程36396.76平方米,項目規(guī)劃綠化面積3961.00平方米。(六)設(shè)備選型方案項目計劃購置設(shè)備共計121臺(套),設(shè)備購置費3594.07萬元。(七)節(jié)能分析1、項目年用電量552312.41千瓦時,折合67.88噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項目年總用水量6962.90立方米,折合0.59噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“液壓圓桶車項目投資建設(shè)項目”,年用電量552312.41千瓦時,年總用水量6962.90立方米,項目年綜合總耗能量(當(dāng)量值)68.47噸

9、標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量24.06噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年,項目總節(jié)能率28.22%,能源利用效果良好。(八)環(huán)境保護(hù)項目符合某工業(yè)新城發(fā)展規(guī)劃,符合某工業(yè)新城產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策;對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。(九)項目總投資及資金構(gòu)成項目預(yù)計總投資12640.57萬元,其中:固定資產(chǎn)投資10873.00萬元,占項目總投資的86.02%;流動資金1767.57萬元,占項目總投資的13.98%。(十)資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。(十一)項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年營業(yè)收入14834

10、.00萬元,總成本費用11396.42萬元,稅金及附加218.39萬元,利潤總額3437.58萬元,利稅總額4130.12萬元,稅后凈利潤2578.18萬元,達(dá)產(chǎn)年納稅總額1551.93萬元;達(dá)產(chǎn)年投資利潤率27.19%,投資利稅率32.67%,投資回報率20.40%,全部投資回收期6.40年,提供就業(yè)職位244個。(十二)進(jìn)度規(guī)劃本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。三、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求,符合某工業(yè)新城及某工業(yè)新城液壓圓桶車行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策;項目的建設(shè)對促進(jìn)某工業(yè)新城液壓圓桶車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xx

11、x集團為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求,擬建“液壓圓桶車項目”,本期工程項目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)某工業(yè)新城經(jīng)濟發(fā)展,為社會提供就業(yè)職位244個,達(dá)產(chǎn)年納稅總額1551.93萬元,可以促進(jìn)某工業(yè)新城區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定,為地方財政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、項目達(dá)產(chǎn)年投資利潤率27.19%,投資利稅率32.67%,全部投資回報率20.40%,全部投資回收期6.40年,固定資產(chǎn)投資回收期6.40年(含建設(shè)期),項目具有較強的盈利能力和抗風(fēng)險能力。4、發(fā)揮民間投資在制造業(yè)發(fā)展中的作用,關(guān)鍵是要為廣大民營企業(yè)創(chuàng)造一個平等參與市場競爭的制度和政策環(huán)境。國務(wù)院把簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)作為全面深化改革特別是供給

12、側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要內(nèi)容,作為推動大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新和培育發(fā)展新動能的重要抓手,為推動經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級、擴大就業(yè)、保持經(jīng)濟平穩(wěn)運行發(fā)揮了重要作用。中共中央、國務(wù)院發(fā)布關(guān)于深化投融資體制改革的意見,提出建立完善企業(yè)自主決策、融資渠道暢通,職能轉(zhuǎn)變到位、政府行為規(guī)范,宏觀調(diào)控有效、法治保障健全的新型投融資體制。改善企業(yè)投資管理,充分激發(fā)社會投資動力和活力,完善政府投資體制,發(fā)揮好政府投資的引導(dǎo)和帶動作用,創(chuàng)新融資機制,暢通投資項目融資渠道。綜上所述,項目的建設(shè)和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益還是環(huán)境保護(hù)、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。四、主要經(jīng)濟指標(biāo)主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米40373

13、.5160.53畝1.1容積率1.491.2建筑系數(shù)50.59%1.3投資強度萬元/畝179.631.4基底面積平方米20424.961.5總建筑面積平方米60156.531.6綠化面積平方米3961.00綠化率6.58%2總投資萬元12640.572.1固定資產(chǎn)投資萬元10873.002.1.1土建工程投資萬元4910.432.1.1.1土建工程投資占比萬元38.85%2.1.2設(shè)備投資萬元3594.072.1.2.1設(shè)備投資占比28.43%2.1.3其它投資萬元2368.502.1.3.1其它投資占比18.74%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比86.02%2.2流動資金萬元1767.572.2.

14、1流動資金占比13.98%3收入萬元14834.004總成本萬元11396.425利潤總額萬元3437.586凈利潤萬元2578.187所得稅萬元1.498增值稅萬元474.159稅金及附加萬元218.3910納稅總額萬元1551.9311利稅總額萬元4130.1212投資利潤率27.19%13投資利稅率32.67%14投資回報率20.40%15回收期年6.4016設(shè)備數(shù)量臺(套)12117年用電量千瓦時552312.4118年用水量立方米6962.9019總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤68.4720節(jié)能率28.22%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤24.0622員工數(shù)量人244土建工程投資一覽表序號項目占地面積()基底面

15、積()建筑面積()計容面積()投資(萬元)1主體生產(chǎn)工程14440.4514440.4536396.7636396.763268.081.1主要生產(chǎn)車間8664.278664.2721838.0621838.062026.211.2輔助生產(chǎn)車間4620.944620.9411646.9611646.961045.791.3其他生產(chǎn)車間1155.241155.242111.012111.01196.082倉儲工程3063.743063.7415443.8515443.851008.512.1成品貯存765.93765.933860.963860.96252.132.2原料倉儲1593.14159

16、3.148030.808030.80524.432.3輔助材料倉庫704.66704.663552.093552.09231.963供配電工程163.40163.40163.40163.4012.003.1供配電室163.40163.40163.40163.4012.004給排水工程187.91187.91187.91187.9110.744.1給排水187.91187.91187.91187.9110.745服務(wù)性工程1940.371940.371940.371940.37126.715.1辦公用房1030.581030.581030.581030.5869.865.2生活服務(wù)909.799

17、09.79909.79909.7963.606消防及環(huán)保工程547.39547.39547.39547.3940.216.1消防環(huán)保工程547.39547.39547.39547.3940.217項目總圖工程81.7081.7081.7081.70376.897.1場地及道路硬化5361.071067.831067.837.2場區(qū)圍墻1067.835361.075361.077.3安全保衛(wèi)室81.7081.7081.7081.708綠化工程1922.4567.29合計20424.9660156.5360156.534910.43節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤68.471.1

18、年用電量千瓦時552312.411.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤67.881.3年用水量立方米6962.901.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤0.592年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤24.063節(jié)能率28.22%節(jié)項目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號項目單位指標(biāo)1完成投資萬元7468.661.1完成比例59.08%2完成固定資產(chǎn)投資萬元5577.642.1完成比例74.68%3完成流動資金投資萬元1891.023.1完成比例25.32%人力資源配置一覽表序號項目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人1661.2人均年工資萬元4.211.3年工資額萬元705.392工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人372.2人均年工資萬元5.652.3年工資

19、額萬元197.563企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人103.2人均年工資萬元6.123.3年工資額萬元78.534品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人204.2人均年工資萬元5.104.3年工資額萬元102.775其他人員工資5.1平均人數(shù)人115.2人均年工資萬元5.635.3年工資額萬元68.576職工工資總額萬元1152.82固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元4910.433594.07179.6310873.001.1工程費用萬元4910.433594.0711338.911.1.1建筑工程費用萬元4910.434910.43

20、38.85%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元3594.073594.0728.43%1.2工程建設(shè)其他費用萬元2368.502368.5018.74%1.2.1無形資產(chǎn)萬元1392.691392.691.3預(yù)備費萬元975.81975.811.3.1基本預(yù)備費萬元427.82427.821.3.2漲價預(yù)備費萬元547.99547.992建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元10873.0010873.00流動資金投資估算表序號項目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元11338.916889.657950.9111338.9111338.9111338.911.1應(yīng)收賬款萬元3

21、401.672041.002721.343401.673401.673401.671.2存貨萬元5102.513061.514082.015102.515102.515102.511.2.1原輔材料萬元1530.75918.451224.601530.751530.751530.751.2.2燃料動力萬元76.5445.9261.2376.5476.5476.541.2.3在產(chǎn)品萬元2347.151408.291877.722347.152347.152347.151.2.4產(chǎn)成品萬元1148.06688.84918.451148.061148.061148.061.3現(xiàn)金萬元2834.731

22、700.842267.782834.732834.732834.732流動負(fù)債萬元9571.345742.807657.079571.349571.349571.342.1應(yīng)付賬款萬元9571.345742.807657.079571.349571.349571.343流動資金萬元1767.571060.541414.061767.571767.571767.574鋪底流動資金萬元589.18353.51471.35589.18589.18589.18總投資構(gòu)成估算表序號項目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元12640.57116.26%116.26%100.00

23、%2項目建設(shè)投資萬元10873.00100.00%100.00%86.02%2.1工程費用萬元8504.5078.22%78.22%67.28%2.1.1建筑工程費萬元4910.4345.16%45.16%38.85%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元3594.0733.05%33.05%28.43%2.2工程建設(shè)其他費用萬元1392.6912.81%12.81%11.02%2.2.1無形資產(chǎn)萬元1392.6912.81%12.81%11.02%2.3預(yù)備費萬元975.818.97%8.97%7.72%2.3.1基本預(yù)備費萬元427.823.93%3.93%3.38%2.3.2漲價預(yù)備費萬元547

24、.995.04%5.04%4.34%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元10873.00100.00%100.00%86.02%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元1767.5716.26%16.26%13.98%7鋪底流動資金萬元589.195.42%5.42%4.66%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元8900.4011867.2014834.0014834.0014834.001.1萬元8900.4011867.2014834.0014834.0014834.002現(xiàn)價增加值萬元2848.133797.504746.884746.884

25、746.883增值稅萬元284.49379.32474.15474.15474.153.1銷項稅額萬元2373.442373.442373.442373.442373.443.2進(jìn)項稅額萬元1139.571519.431899.291899.291899.294城市維護(hù)建設(shè)稅萬元19.9126.5533.1933.1933.195教育費附加萬元8.5311.3814.2214.2214.226地方教育費附加萬元5.697.599.489.489.489土地使用稅萬元161.49161.49161.49161.49161.4910稅金及附加萬元195.63207.01218.39218.3921

26、8.39折舊及攤銷一覽表序號項目運營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值4910.434910.43當(dāng)期折舊額3928.34196.42196.42196.42196.42196.42凈值982.094714.014517.604321.184124.763928.342機器設(shè)備原值3594.073594.07當(dāng)期折舊額2875.26191.68191.68191.68191.68191.68凈值3402.393210.703019.022827.342635.653建筑物及設(shè)備原值8504.50當(dāng)期折舊額6803.60388.10388.10388.10388.10388.

27、10建筑物及設(shè)備凈值1700.908116.407728.307340.206952.106564.004無形資產(chǎn)原值1392.691392.69當(dāng)期攤銷額1392.6934.8234.8234.8234.8234.82凈值1357.871323.061288.241253.421218.605合計:折舊及攤銷8196.29422.92422.92422.92422.92422.92總成本費用估算一覽表序號項目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費萬元6986.904192.145589.526986.906986.906986.902外購燃料動力費萬元531.63318.

28、98425.30531.63531.63531.633工資及福利費萬元1152.821152.821152.821152.821152.821152.824修理費萬元46.5727.9437.2646.5746.5746.575其它成本費用萬元2255.581353.351804.462255.582255.582255.585.1其他制造費用萬元681.03408.62544.82681.03681.03681.035.2其他管理費用萬元327.76196.66262.21327.76327.76327.765.3其他銷售費用萬元1337.27802.361069.821337.271337

29、.271337.276經(jīng)營成本萬元10973.506584.108778.8010973.5010973.5010973.507折舊費萬元388.10388.10388.10388.10388.10388.108攤銷費萬元34.8234.8234.8234.8234.8234.829利息支出萬元-10總成本費用萬元11396.427468.159432.2811396.4211396.4211396.4210.1可變成本萬元9820.685892.417856.549820.689820.689820.6810.2固定成本萬元1575.741575.741575.741575.741575.741575.7411盈虧平衡點49.00%49.00%利潤及利潤分配表序號項目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元14834.008900.4011867.2014834.0014834.0014834.002稅金及附加萬元218.39195.63207.01218.39218.39218.393總成本費用萬元11396.427468.159432.2811396.4211396.4211396.425增值稅萬元474.15284.49379.32474.15474.15474.156利

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