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1、榮成市主題活動辦公室2015年部門預算目 錄第一部分榮成市主題活動辦公室概況一、 部門主要職能二、 部門預算單位構(gòu)成三、 部門人員構(gòu)成第二部分 20152015 年部門預算安排情況說明第三部分 20152015 年部門預算表一、 20152015 年榮成市部門預算收支總表(表一)二、 20152015 年榮成市部門預算支出明細表(表二)三、 20152015 年榮成市部門預算支出經(jīng)濟分類表(表三)四、 20152015 年榮成市部門預算“三公”經(jīng)費明細表(表四) 第四部分名詞解釋第一部分榮成市主題活動辦公室概況一、榮成市主題活動辦公室主要職責(一) 傳達貫徹各級黨委、政府主題活動領(lǐng)導小組的指示
2、 精神,抓好全市主題活動的具體組織、指導和協(xié)調(diào)。(二) 及時了解進展情況,總結(jié)經(jīng)驗,查找不足,對重要 工作和重大事項提出建議。(三) 抓好主題活動的宣傳報道,編發(fā)有關(guān)專報信息,及 時總結(jié)推廣先進經(jīng)驗和典型做法。(四) 負責籌辦有關(guān)會議,制定主題活動的實施方案。(五) 負責市政府門戶網(wǎng)站建設(shè)與管理。(六) 辦理市委、市政府主題活動領(lǐng)導小組交辦的各項具 體工作。二、部門預算單位構(gòu)成榮成市主題活動辦公室設(shè) 4 4 個職能科室,分別為:綜合協(xié) 調(diào)科、督查指導科、網(wǎng)絡(luò)服務管理科、信息運行科。納入榮成市主題活動辦公室20152015 年部門預算編報范圍的二級預算單位包括:榮成市社會管理服務研判中心三、部門
3、人員編制榮成市主題活動辦公室總編制人數(shù)1616 人,其中:事業(yè)編制1616 人;配備主任 1 1 名,副主任 1 1 名。第二部分20152015 年部門預算安排情況說明按照綜合預算的原則,榮成市主題活動辦公室所有收入和 支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算收入、基 金收入;支出包括:一般公共服務支出、 社會保障和就業(yè)支出 等。 榮成市主題活動辦公室 20152015 年支出總預算 148.148.2 2萬元,其 中:“三公”經(jīng)費預算 5.25.2 萬元。第三部分 20152015 年部門預算表2015 年榮成市部門預算收支總表單位名稱:榮成市主題活動辦公室單位:千元收 入部分支岀部
4、分收入來源2015年預 算數(shù)公共財政預算基金預算項目2015年預 算數(shù)項目2015年預 算數(shù)一、一般公共預算收入1482一、一般公共服務1482一、文化體育與傳媒支岀1 、經(jīng)費撥款(補助)1482二、外交支出二、社會保障和就業(yè)支岀2、行政事業(yè)性收費(專項 收入)三、國防支出三、節(jié)能環(huán)保支出3 、罰沒款收入四、公共安全支岀四、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4 、國有資產(chǎn)有償使用收入五、教育支岀五、農(nóng)林水支岀二、基金收入六、科學技術(shù)支出六、交通運輸支出三、財政專戶資金七、文化體育與傳媒支岀七、資源勘探信息等支岀四、事業(yè)單位經(jīng)營收入八、社會保障和就業(yè)支岀八、商業(yè)服務業(yè)等支岀五、其他收入九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育 支岀九、
5、其他支岀六、提取水利基金十、節(jié)能環(huán)保支出七、提取價格調(diào)節(jié)基金十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出八、政府集中十二、農(nóng)林水支岀十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支 岀十五、商業(yè)服務業(yè)等支岀十六、金融支岀十七、援助其他地區(qū)支岀十八、國土資源氣象等支 岀十九、住房保障支岀二十、糧油物資儲備支岀二一、國債還本付息支 岀第三部分 20152015 年部門預算表二十二、其他支岀收入合計1482支岀合計1482支出總計表二2015 年榮成市部門預算支出明細表單位名稱:榮成市主題活動辦公室單位:千元科目編碼科目 名稱總計基本 支出項目 支出經(jīng)營 支出上繳 上級支出其他 支出市級 專項支出備注類款項2013601行政運行1,0
6、8210822013602一般行政管理 事務400400表三2015 年榮成市部門預算支出經(jīng)濟分類表科目編碼科目 名稱總計工資 福利 支出商品 和服 務支出對個人 和家庭 的補助對企事 業(yè)單位 的補貼基本 建設(shè) 支出其他 資本性支出其他 支出備 注類款項2013601行政運行1,082897106792013602一般行政管理400400單位名稱:榮成市主題活動辦公室單位:千元事務表四2015 年榮成市部門預算“三公”經(jīng)費明細表單位名稱:榮成市主題活動辦公室單位:千元項目2015 年預算數(shù)備注合計521、因公岀國(境)費用2、公務接待費53、公務用車費47其中:(1)公務用車運行維護費47(2
7、)公務用車購置費用第四部分名詞解釋1 1、 一般公共預算收入:是以稅收為主體的財政收入,用于 安排保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維 持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面。2 2、 行政事業(yè)性收費收入:指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務院 有關(guān)規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章 或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主 管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。3 3、 政府性基金收入:是依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定 期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專 項用于特定公共事業(yè)發(fā)展。4 4、基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出5 5、 項目支出: 指在基本支出之外為完成特定行政任務和事 業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。6 6、“三公”經(jīng)費:包括因公出國(境)費、公務接待費、 公務用車購置及運行維護費。7 7、 因公出國(境)費用:指單位按照山東省因公臨時出 國經(jīng)費管理實施辦法和山東省因公短期出國培訓費用管理 實施辦法開支的公務出國(境)的培訓費、國際旅費、國外 城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費和其他費用。8 8、 公務接待費:指單位按照榮成市黨政機關(guān)國內(nèi)公務接 待管理辦法和榮成市黨
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