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1、第PAGE5頁共NUMPAGES5頁2022年企業(yè)離任審計制度1、總則:1.1目的:為了加強(qiáng)離任人員所負(fù)經(jīng)濟(jì)及項目責(zé)任的審計監(jiān)督,提高公司領(lǐng)導(dǎo)干部自我約束意識,保證離任后原崗位工作的正常延續(xù),防范經(jīng)營與舞弊風(fēng)險,根據(jù)公司人事管理及內(nèi)部審計管理制度的有關(guān)規(guī)定,制定本制度。1.2適用范圍:2、離任審計職責(zé)2.1審計職責(zé)界定1/8備案。2.2審計工作職權(quán)3、離任審計內(nèi)容3.1離任審計工作內(nèi)容(1)經(jīng)營業(yè)績與預(yù)算目標(biāo)完成情況的審計評價;(2)任期財務(wù)狀況及經(jīng)營成果的真實性;(3)任職期間執(zhí)行的內(nèi)部控制業(yè)務(wù)是否存在重大缺陷;(4)財務(wù)收支等經(jīng)濟(jì)活動的真實性、合法性、合規(guī)性;(5)債權(quán)債務(wù)的真實性及重大合
2、同的執(zhí)行情況;2/8(6)各項資產(chǎn)的管理情況;(7)對外投資、擔(dān)保、借款等風(fēng)險業(yè)務(wù)執(zhí)行情況;(8)有無嚴(yán)重?fù)p失浪費和其它嚴(yán)重?fù)p害公司利益的行為;(9)公司章程、管理制度、年度經(jīng)營計劃,重要的合同、協(xié)議、領(lǐng)導(dǎo)人員辦公_及年度工作總結(jié)。需移交的內(nèi)容包括:(1)述職報告(包括對任職履歷的敘述、任職期內(nèi)重點工作的回顧和總結(jié)、對本崗位下步工作的建議);(2)工作中的遺留問題及處理建議,重大未決事項的完成情況、重大風(fēng)險業(yè)務(wù)的提示;(3)個人所保管的業(yè)務(wù)檔案、工作記錄等資料;(4)其它需移交的內(nèi)容;(5)其它按公司人事管理要求需移交的內(nèi)容。3.2對公司及子公司其他高管人員(總經(jīng)理以外)離任審計內(nèi)容包括:3/
3、8需移交的內(nèi)容包括:(1)述職報告;(2)工作中的遺留問題及處理建議,重大未決事項的完成情況、重大風(fēng)險業(yè)務(wù)的提示;(3)代表公司對外簽訂的各項合同、協(xié)議執(zhí)行情況。(4)個人所保管的業(yè)務(wù)檔案、工作記錄等;(5)其它按公司人事管理要求需移交的內(nèi)容。3.3對公司及子公司中層管理人員及其他人員,離任審計內(nèi)容參照3.2內(nèi)容,并重點_業(yè)務(wù)的真實性、合法性及未決事項對公司經(jīng)營的影響。4、審計程序4.1審計立項4/8導(dǎo)、部/子公司總經(jīng)理審批;4.2審計通知4.3審計實施審計組根據(jù)審計計劃要求,采用現(xiàn)場審計與報送審計等方式,通過審閱、測試、分析、復(fù)算、盤點等審計方法,根據(jù)離任審計測試程序?qū)嵤徲嫛?.4審計報告
4、5/84.5統(tǒng)一歸檔審計工作終結(jié),_實施審計的機(jī)構(gòu)應(yīng)將審計全過程中取得的資料統(tǒng)一編號、對應(yīng)審計項目與測試內(nèi)容分類歸檔,同時將電子版審計資料報送上級審計部門。5、離任審計要求5.1審計人員審計過程中要充分利用公司內(nèi)部各方面專家的力量,如有必要,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),可以聘請公司外部的有關(guān)專家或?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)參與全程或部分審計事項。審計人員是否回避,由審計組與被審計單位的主管領(lǐng)導(dǎo)共同商定。6/85.2審計期限審計期限是指從審計組實施審計開始,至完成審計報告時間。對崗位變動審計應(yīng)在_天內(nèi)完成,對辭退、辭職、退休人員的審計可視具體情況確定審計期限,最長不應(yīng)超過_個月。6、審計獎懲6.1獎勵建議離任審計中發(fā)現(xiàn)被審計
5、人員在業(yè)務(wù)經(jīng)營和管理活動中效益顯著、成績突出的,審計小組可以向管理部門領(lǐng)導(dǎo)提出獎勵建議。6.2處罰建議必要時,審計機(jī)構(gòu)可以建議總經(jīng)理辦公會或被審計公司董事會、監(jiān)事會對有關(guān)人員采取必要措施,以保證審計工作的正常進(jìn)行。7/87、附則7.1事業(yè)部/子公司參照本制度制定相關(guān)細(xì)則。7.2本辦法自頒布之日起實施,解釋權(quán)歸審計部。2022年企業(yè)離任審計制度(二)為嚴(yán)肅財經(jīng)法紀(jì),規(guī)范財經(jīng)秩序,促進(jìn)廉政、勤政建設(shè),加強(qiáng)干_伍管理,鞏固農(nóng)村基層_建設(shè),特制定本制度。1.審計對象村干部任屆期滿或其他原因不再任職時,必須進(jìn)行離任審計。審計由鎮(zhèn)政府負(fù)責(zé),鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合中心_實施,鎮(zhèn)財政所、村級財務(wù)監(jiān)督組參與,特殊情況可報經(jīng)
6、縣政府批準(zhǔn),由審計機(jī)關(guān)進(jìn)行審計。2.審計內(nèi)容審計主要內(nèi)容是各項資金的收入、支出情況,債權(quán)、債務(wù)情況,資金管理使用情況,一事一議資金情況等方面。審計結(jié)果作為考核和使用干部的重要依據(jù),并存入個人檔案,同時,結(jié)合村民自治工作,適時公布,對審計發(fā)現(xiàn)的有關(guān)問題,將給予適時糾正,并依法處理。3.審計程序(1)審計組在實施審計工作_日前向被審計單位送達(dá)審計通知書。(2)在審計組開展工作前,督促被審計單位主動結(jié)清所有票據(jù),并在規(guī)定時間內(nèi)交文書匯總?cè)霂ぃ馄诰曌鬟`紀(jì)處理。(3)審計人員根據(jù)業(yè)務(wù)需要,_會計憑證、帳簿、報表,查閱有關(guān)文件資料,檢查現(xiàn)金、實物、有價證券,登記有關(guān)審計表格,向有關(guān)單位和人員進(jìn)行調(diào)查并
7、取得證明材料,證明材料應(yīng)由提供者簽名蓋章。(4)審計終結(jié),審計組寫出書面審計報告,報送主管部門審批,審計報告在報送前征求被審計單位意見,被審計單位在收到審計報告_日內(nèi),將其書面意見,送交審計組。(5)被審計單位對審計決定和意見持有異議的,可在收到審計決定和意見書之日起_日內(nèi)向上級農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理部門或縣人民政府申請復(fù)議。(6)審計組檢查審計決定執(zhí)行情況,并將審計事項建立檔案。4.審計方法(一)帳證、帳據(jù)、帳帳審核(1)繳銷所有使用過的稅票,專用收據(jù),收款憑證,_資金專用領(lǐng)條。(2)分年度審核登記各項收入。(3)分年度審核各項支出。(二)帳實審核(1)嚴(yán)格審核各項收入、轉(zhuǎn)移支付資金、_、銀行、個人借款以及各種返還款、個人捐助贊助款,實行據(jù)實登記。(2)逐筆審核登
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