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文檔簡介
內(nèi)部稅務(wù)審計的重要性與實務(wù)試題及答案姓名:____________________
一、多項選擇題(每題2分,共20題)
1.內(nèi)部稅務(wù)審計的重要性體現(xiàn)在以下哪些方面?
A.保障企業(yè)稅務(wù)合規(guī)
B.預(yù)防和發(fā)現(xiàn)稅務(wù)風(fēng)險
C.提高稅務(wù)管理水平
D.降低稅務(wù)處罰風(fēng)險
E.優(yōu)化稅務(wù)流程
2.內(nèi)部稅務(wù)審計的主要內(nèi)容包括哪些?
A.稅收政策及法規(guī)遵守情況
B.稅收申報及繳納情況
C.稅收籌劃及風(fēng)險控制
D.稅務(wù)會計處理及賬務(wù)管理
E.稅務(wù)合規(guī)性評價
3.內(nèi)部稅務(wù)審計的實施步驟有哪些?
A.制定審計計劃
B.審計準(zhǔn)備
C.審計實施
D.審計報告
E.審計整改
4.內(nèi)部稅務(wù)審計的方法有哪些?
A.文件審查法
B.調(diào)查取證法
C.內(nèi)部控制測試法
D.稅務(wù)分析評價法
E.比較分析法
5.內(nèi)部稅務(wù)審計的審計對象包括哪些?
A.稅務(wù)部門
B.財務(wù)部門
C.人力資源部門
D.銷售部門
E.采購部門
6.內(nèi)部稅務(wù)審計的審計依據(jù)包括哪些?
A.稅收法律法規(guī)
B.企業(yè)內(nèi)部控制制度
C.稅務(wù)會計準(zhǔn)則
D.企業(yè)經(jīng)營管理制度
E.行業(yè)規(guī)范
7.內(nèi)部稅務(wù)審計的審計目標(biāo)有哪些?
A.確保企業(yè)稅務(wù)合規(guī)
B.評估稅務(wù)風(fēng)險
C.提高稅務(wù)管理水平
D.優(yōu)化稅務(wù)流程
E.降低稅務(wù)處罰風(fēng)險
8.內(nèi)部稅務(wù)審計的審計程序包括哪些?
A.確定審計范圍
B.確定審計重點
C.制定審計方案
D.實施審計
E.編制審計報告
9.內(nèi)部稅務(wù)審計的審計證據(jù)有哪些?
A.稅收申報表
B.稅收繳納憑證
C.財務(wù)報表
D.稅務(wù)會計憑證
E.內(nèi)部控制制度文件
10.內(nèi)部稅務(wù)審計的審計結(jié)果如何運用?
A.完善企業(yè)內(nèi)部控制制度
B.改進稅務(wù)管理流程
C.優(yōu)化稅務(wù)籌劃
D.降低稅務(wù)風(fēng)險
E.提高企業(yè)稅務(wù)合規(guī)水平
11.內(nèi)部稅務(wù)審計的審計報告應(yīng)包括哪些內(nèi)容?
A.審計概述
B.審計發(fā)現(xiàn)的問題
C.審計建議
D.審計結(jié)論
E.審計依據(jù)
12.內(nèi)部稅務(wù)審計的審計整改有哪些措施?
A.制定整改方案
B.分解整改任務(wù)
C.明確整改責(zé)任
D.落實整改措施
E.跟蹤整改效果
13.內(nèi)部稅務(wù)審計的審計質(zhì)量如何評價?
A.審計程序是否符合規(guī)范
B.審計依據(jù)是否充分
C.審計結(jié)論是否客觀
D.審計建議是否可行
E.審計報告是否清晰
14.內(nèi)部稅務(wù)審計的審計風(fēng)險有哪些?
A.審計范圍不全面
B.審計程序不規(guī)范
C.審計依據(jù)不充分
D.審計結(jié)論不準(zhǔn)確
E.審計報告不完整
15.內(nèi)部稅務(wù)審計的審計質(zhì)量控制有哪些方法?
A.審計計劃審查
B.審計過程監(jiān)控
C.審計結(jié)果評價
D.審計報告審核
E.審計人員培訓(xùn)
16.內(nèi)部稅務(wù)審計的審計報告如何提交?
A.通過書面形式提交
B.通過電子郵件提交
C.通過稅務(wù)部門提交
D.通過企業(yè)內(nèi)部提交
E.通過第三方機構(gòu)提交
17.內(nèi)部稅務(wù)審計的審計意見有哪些類型?
A.無保留意見
B.保留意見
C.拒絕表示意見
D.保留意見加說明段
E.拒絕表示意見加說明段
18.內(nèi)部稅務(wù)審計的審計報告如何歸檔?
A.按照時間順序歸檔
B.按照審計項目歸檔
C.按照審計對象歸檔
D.按照審計意見歸檔
E.按照審計質(zhì)量歸檔
19.內(nèi)部稅務(wù)審計的審計報告如何保存?
A.保存期限不少于5年
B.保存期限不少于10年
C.保存期限不少于15年
D.保存期限不少于20年
E.保存期限不少于30年
20.內(nèi)部稅務(wù)審計的審計報告如何公開?
A.在企業(yè)內(nèi)部公開
B.向稅務(wù)部門公開
C.向公眾公開
D.向?qū)徲嫏C關(guān)公開
E.向相關(guān)利益相關(guān)方公開
二、判斷題(每題2分,共10題)
1.內(nèi)部稅務(wù)審計是企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險管理的重要組成部分。()
2.內(nèi)部稅務(wù)審計的目的是確保企業(yè)稅務(wù)合規(guī),避免稅務(wù)風(fēng)險。()
3.內(nèi)部稅務(wù)審計可以完全消除企業(yè)面臨的稅務(wù)風(fēng)險。()
4.內(nèi)部稅務(wù)審計應(yīng)當(dāng)獨立于被審計部門,以保證審計的客觀性。()
5.內(nèi)部稅務(wù)審計的審計范圍應(yīng)當(dāng)涵蓋企業(yè)的所有稅務(wù)活動。()
6.內(nèi)部稅務(wù)審計的審計報告可以直接作為稅務(wù)部門對企業(yè)進行稅務(wù)檢查的依據(jù)。()
7.內(nèi)部稅務(wù)審計的審計意見僅限于企業(yè)內(nèi)部使用,不得對外公開。()
8.內(nèi)部稅務(wù)審計的審計結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時反饋給企業(yè)管理層,以便采取相應(yīng)的改進措施。()
9.內(nèi)部稅務(wù)審計的審計質(zhì)量與審計人員的專業(yè)能力和職業(yè)道德密切相關(guān)。()
10.內(nèi)部稅務(wù)審計的審計報告應(yīng)當(dāng)包括審計發(fā)現(xiàn)的所有問題,無論其嚴(yán)重程度如何。()
三、簡答題(每題5分,共4題)
1.簡述內(nèi)部稅務(wù)審計的作用。
2.解釋內(nèi)部稅務(wù)審計與外部稅務(wù)審計的區(qū)別。
3.列舉內(nèi)部稅務(wù)審計的主要方法。
4.說明內(nèi)部稅務(wù)審計報告的主要內(nèi)容。
四、論述題(每題10分,共2題)
1.論述內(nèi)部稅務(wù)審計在企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險管理中的重要性及其對企業(yè)經(jīng)營的影響。
2.結(jié)合實際案例,分析內(nèi)部稅務(wù)審計在發(fā)現(xiàn)和防范企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險方面的作用。
試卷答案如下:
一、多項選擇題(每題2分,共20題)
1.ABCDE
解析思路:內(nèi)部稅務(wù)審計旨在確保企業(yè)稅務(wù)合規(guī),預(yù)防稅務(wù)風(fēng)險,提高管理水平,降低處罰風(fēng)險,優(yōu)化流程。
2.ABCDE
解析思路:內(nèi)部稅務(wù)審計內(nèi)容涉及稅收政策遵守、申報繳納、籌劃風(fēng)險控制、會計處理和賬務(wù)管理,以及合規(guī)性評價。
3.ABCDE
解析思路:內(nèi)部稅務(wù)審計步驟包括制定計劃、準(zhǔn)備、實施、報告和整改。
4.ABCDE
解析思路:內(nèi)部稅務(wù)審計方法包括文件審查、調(diào)查取證、內(nèi)部控制測試、稅務(wù)分析和比較分析。
5.ABCDE
解析思路:內(nèi)部稅務(wù)審計對象包括涉及稅務(wù)活動的各個部門。
6.ABCDE
解析思路:內(nèi)部稅務(wù)審計依據(jù)包括法律法規(guī)、內(nèi)部控制制度、稅務(wù)會計準(zhǔn)則、經(jīng)營管理制度和行業(yè)規(guī)范。
7.ABCDE
解析思路:內(nèi)部稅務(wù)審計目標(biāo)包括確保合規(guī)、評估風(fēng)險、提高管理、優(yōu)化流程和降低風(fēng)險。
8.ABCDE
解析思路:內(nèi)部稅務(wù)審計程序包括確定范圍、重點、方案、實施和報告。
9.ABCDE
解析思路:內(nèi)部稅務(wù)審計證據(jù)包括申報表、繳納憑證、財務(wù)報表、會計憑證和制度文件。
10.ABCDE
解析思路:內(nèi)部稅務(wù)審計結(jié)果用于完善制度、改進流程、優(yōu)化籌劃、降低風(fēng)險和提高合規(guī)水平。
11.ABCDE
解析思路:內(nèi)部稅務(wù)審計報告應(yīng)包含概述、發(fā)現(xiàn)、建議、結(jié)論和依據(jù)。
12.ABCDE
解析思路:內(nèi)部稅務(wù)審計整改措施包括制定方案、分解任務(wù)、明確責(zé)任、落實措施和跟蹤效果。
13.ABCDE
解析思路:內(nèi)部稅務(wù)審計質(zhì)量評價基于程序規(guī)范、依據(jù)充分、結(jié)論客觀、建議可行和報告清晰。
14.ABCDE
解析思路:內(nèi)部稅務(wù)審計風(fēng)險包括范圍不全面、程序不規(guī)范、依據(jù)不充分、結(jié)論不準(zhǔn)確和報告不完整。
15.ABCDE
解析思路:內(nèi)部稅務(wù)審計質(zhì)量控制方法包括計劃審查、過程監(jiān)控、結(jié)果評價、報告審核和人員培訓(xùn)。
16.ABCDE
解析思路:內(nèi)部稅務(wù)審計報告提交方式包括書面、電子郵件、稅務(wù)部門、內(nèi)部和第三方機構(gòu)。
17.ABCDE
解析思路:內(nèi)部稅務(wù)審計意見類型包括無保留、保留、拒絕表示、保留加說明段和拒絕表示加說明段。
18.ABCDE
解析思路:內(nèi)部稅務(wù)審計報告歸檔方式包括時間順序、項目、對象、意見和質(zhì)量。
19.ABCDE
解析思路:內(nèi)部稅務(wù)審計報告保存期限根據(jù)規(guī)定不同,但一般不少于5年。
20.ABCDE
解析思路:內(nèi)部稅務(wù)審計報告公開范圍包括企業(yè)內(nèi)部、稅務(wù)部門、公眾、審計機關(guān)和利益相關(guān)方。
二、判斷題(每題2分,共10題)
1.√
2.√
3.×
4.√
5.√
6.×
7.×
8.√
9.√
10.√
三、簡答題(每題5分,共4題)
1.內(nèi)部稅務(wù)審計的作用包括確保企業(yè)稅務(wù)合規(guī)、降低稅務(wù)風(fēng)險、提高稅務(wù)管理水平、優(yōu)化稅務(wù)流程和降低稅務(wù)處罰風(fēng)險。
2.內(nèi)部稅務(wù)審計與外部稅務(wù)審計的區(qū)別在于審計主體、目的、范圍、獨立性、報告對象和報告用途等方面。
3.內(nèi)部稅務(wù)審計的主要方法包括文件審查、調(diào)查取證、內(nèi)部控制測試、稅務(wù)分析和比較分析。
4.內(nèi)部稅務(wù)審計報告的主要內(nèi)容應(yīng)包括審計概述、審計發(fā)現(xiàn)的問題、審計建議、審計結(jié)論和審計依據(jù)。
四、論述題(每題10分,共2題)
1.內(nèi)部稅務(wù)審計在企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險管理中的重要性體現(xiàn)在確保稅務(wù)合規(guī)、識別和評估稅務(wù)風(fēng)
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