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文檔簡介
1、論企業(yè)內(nèi)部控制制度的框架設(shè)計(jì)所謂內(nèi)部控制internalntrl,是在內(nèi)部牽制的根底上,由企業(yè)管理人員在經(jīng)營管理理論中創(chuàng)造、并經(jīng)審計(jì)人員理論總結(jié)而逐步完善的自我監(jiān)視和自行調(diào)整體系,它是企業(yè)為管理當(dāng)局的需要,保證經(jīng)營目的的實(shí)現(xiàn)而建立的一種互相聯(lián)絡(luò)、互相制約的控制制度和體系。1992年美國國會(huì)的“反對(duì)虛假財(cái)務(wù)報(bào)告委員會(huì)nfr下屬的美國會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)aaa、美國注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)aipa、內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)iia、財(cái)務(wù)經(jīng)理協(xié)會(huì)fei和管理睬計(jì)協(xié)會(huì)ia等參與的“發(fā)起組織委員會(huì)s發(fā)布報(bào)告,提出了內(nèi)部控制構(gòu)造概念并將其分為控制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息與溝通、監(jiān)測等五項(xiàng)要素。目前s委員會(huì)提出的內(nèi)部控制構(gòu)造理論已在世
2、界范圍內(nèi)得到廣泛認(rèn)可,被認(rèn)為是權(quán)威的專業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)于內(nèi)部控制整體框架的最新解釋,可以作為構(gòu)建我國企業(yè)內(nèi)部控制體系理論根據(jù)。一、建立我國企業(yè)內(nèi)部控制制度原那么1適用性原那么每一個(gè)企業(yè)制定何種內(nèi)部控制制度以及各項(xiàng)內(nèi)部控制制度包含哪些內(nèi)容,主要取決于企業(yè)消費(fèi)經(jīng)營、業(yè)務(wù)管理的特點(diǎn)和要求,包括組織機(jī)構(gòu)的設(shè)計(jì)和企業(yè)內(nèi)部采取的互相協(xié)調(diào)的方針、措施等。2程式定位原那么企業(yè)應(yīng)按照經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的性質(zhì)和功能將其經(jīng)營管理活動(dòng)劃分為假設(shè)干個(gè)詳細(xì)工作崗位,并根據(jù)崗位性質(zhì)相應(yīng)地賦予工作任務(wù)和職責(zé)權(quán)限,規(guī)定操作規(guī)程和處理手續(xù),明確紀(jì)律規(guī)那么和檢查標(biāo)準(zhǔn),做到職、責(zé)、權(quán)、利相結(jié)合。崗位規(guī)那么程式化,有利于做到事事有人管、人人有專職、辦事
3、有標(biāo)準(zhǔn)、工作有檢查,從而增強(qiáng)每個(gè)員工的責(zé)任感。3有效性原那么企業(yè)在執(zhí)行內(nèi)部控制制度時(shí),應(yīng)定期檢查其執(zhí)行情況,對(duì)出現(xiàn)的違法違規(guī)現(xiàn)象按規(guī)定進(jìn)展相應(yīng)的懲罰,并及時(shí)將內(nèi)部控制制度執(zhí)行結(jié)果與企業(yè)原定的經(jīng)營戰(zhàn)略方針比擬,出現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié)應(yīng)時(shí)修正并完善。4健全性原那么企業(yè)內(nèi)部控制系統(tǒng)必須包括控制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息與溝通、監(jiān)測等五項(xiàng)要素,并覆蓋各項(xiàng)業(yè)務(wù)和部門。要求各子系統(tǒng)的控制目的,必須對(duì)應(yīng)整體控制系統(tǒng)的總目的。二、我國企業(yè)內(nèi)部控制制度框架設(shè)計(jì)1營造良好的企業(yè)控制環(huán)境企業(yè)控制環(huán)境包括公司董事會(huì)、企業(yè)管理者的素質(zhì)及管理哲學(xué)、公司文化、組織構(gòu)造與權(quán)責(zé)分派體系、信息系統(tǒng)、人力資源政策及實(shí)務(wù)等。控制環(huán)境直接影
4、響到企業(yè)內(nèi)部控制的貫徹和執(zhí)行,以及企業(yè)經(jīng)營目的及整體戰(zhàn)略目的的實(shí)現(xiàn)。完善企業(yè)的控制環(huán)境,最主要的就是建立良好的公司治理構(gòu)造。為此,首先,企業(yè)不但要從形式上建立健全董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、總經(jīng)理班子,而且要實(shí)在發(fā)揮以董事會(huì)為主體和核心的內(nèi)部控制機(jī)制。加強(qiáng)董事會(huì)博弈規(guī)那么的建立,發(fā)揮董事會(huì)的作用和潛能,使股東及其他相關(guān)利益集團(tuán)的利益真正受到保護(hù)。其次,要形成一個(gè)比擬成熟、具有長遠(yuǎn)控制、約束、監(jiān)視與鼓勵(lì)經(jīng)理人員的機(jī)制。第三,要加強(qiáng)管理階層的管理哲學(xué)、管理風(fēng)格、操守及價(jià)值觀等軟控制環(huán)境的培養(yǎng)與建立,塑造長期、全面、安康的公司文化氣氛,使其成員能自覺地把辦事準(zhǔn)那么和職業(yè)道德放在首位。第四,要強(qiáng)化公司組織構(gòu)造建立
5、,界定關(guān)鍵區(qū)域的權(quán)責(zé)分配,建立良好的信息溝通渠道,使公司具有明晰的職位層次順序、流暢的意見溝通渠道、有效的協(xié)調(diào)與合作體系,為公司內(nèi)部控制提供良好的環(huán)境條件。2構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制國外對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分析早已非常重視。戰(zhàn)略管理中常用的“ststrength,eakness,pprtunitiesandthreats分析法,就是風(fēng)險(xiǎn)分析的一種,企業(yè)必須對(duì)內(nèi)分析自身的優(yōu)勢與優(yōu)勢、長處與短處,對(duì)外分析外界的時(shí)機(jī)和威脅,考慮自己的生存和機(jī)遇。風(fēng)險(xiǎn)分析不僅要貫徹在公司戰(zhàn)略目的的制訂過程中,而且也貫穿在公司日常的內(nèi)部控制過程中。構(gòu)筑靈敏的信息系統(tǒng)與監(jiān)控系統(tǒng),對(duì)不利事件及主要風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)展識(shí)別、分類、評(píng)估和控制,當(dāng)內(nèi)部因素及
6、外部因素發(fā)生變化時(shí),能及時(shí)調(diào)整和應(yīng)變。管理層應(yīng)向董事會(huì)保證采用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序,執(zhí)行必要的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,董事會(huì)要通過審計(jì)委員會(huì)等對(duì)管理層的報(bào)告進(jìn)展審核,公司的風(fēng)險(xiǎn)管理必須貫穿并浸透于公司控制的全過程。3設(shè)立良性的控制活動(dòng)控制活動(dòng)是確保管理層的指令得以實(shí)現(xiàn)的政策和程序。控制活動(dòng)出如今整個(gè)企業(yè)內(nèi)的各個(gè)階層與各種職能部門,涉及的控制對(duì)象包括人、財(cái)、物等各個(gè)方面及供、產(chǎn)、銷等各個(gè)環(huán)節(jié),而控制措施是針對(duì)各關(guān)鍵控制點(diǎn)而制定的,因此,企業(yè)在制定控制活動(dòng)時(shí)關(guān)鍵就是要抓住關(guān)鍵控制點(diǎn)。企業(yè)一般根據(jù)其經(jīng)營活動(dòng)的五大循環(huán)即采購循環(huán)、銷售循環(huán)、付款循環(huán)、收款循環(huán)和理財(cái)循環(huán)等分別設(shè)計(jì)其控制活動(dòng)。例如,企業(yè)的采購循環(huán)就應(yīng)注意請(qǐng)購單
7、、訂購單、采購單等的受權(quán)與審批,要注意對(duì)采購的單價(jià)、質(zhì)量、數(shù)量的審核等。4建立廣泛的信息與交流信息與交流,就是向企業(yè)內(nèi)各級(jí)主管部門人員、其他相關(guān)人員,以及企業(yè)外的有關(guān)部門人員及時(shí)提供信息,通過信息交流,使企業(yè)內(nèi)部的員工可以清楚地理解企業(yè)的內(nèi)部控制制度,知道其所承當(dāng)?shù)呢?zé)任,并及時(shí)獲得和交換他們?cè)趫?zhí)行、管理和控制企業(yè)經(jīng)營過程中所需的信息。在信息方面,要注意內(nèi)部信息和外部信息的搜集和整理;在交流方面也要注意內(nèi)部和外部信息的交流渠道和方式;在信息技術(shù)的開展中注意控制信息系統(tǒng)。5完善內(nèi)部控制評(píng)價(jià)體系,發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的作用企業(yè)不定期或定期地對(duì)自己的內(nèi)部控制系統(tǒng)進(jìn)展有效性及施行效率效果的評(píng)估,以期能更好地達(dá)成
8、內(nèi)部控制的目的??刂谱晕以u(píng)估可由管理部門和職員共同進(jìn)展,用構(gòu)造化的方法開展評(píng)估活動(dòng),親密關(guān)注業(yè)務(wù)的過程和控制的成效,理解缺陷的位置以及可能引致的后果,然后自我采取行動(dòng)改良。內(nèi)部審計(jì)是一個(gè)組織內(nèi)部對(duì)各種經(jīng)營活動(dòng)與控制系統(tǒng)的獨(dú)立評(píng)價(jià),以確定既定政策是否貫徹,建立的標(biāo)準(zhǔn)是否已落實(shí),資源的利用是否合理有效,以及公司的經(jīng)營目的是否已到達(dá)。首先,要從地位上保證內(nèi)部審計(jì)的充分獨(dú)立性,以便更好地對(duì)內(nèi)部控制進(jìn)展評(píng)價(jià)。設(shè)立審計(jì)委員會(huì),增強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)的權(quán)威性和獨(dú)立性。審計(jì)委員會(huì)隸屬于董事會(huì),受董事會(huì)的直接指導(dǎo),與公司經(jīng)理層相對(duì)獨(dú)立,涉及到經(jīng)理層的審計(jì)事項(xiàng)直接匯報(bào)給董事會(huì),使董事會(huì)對(duì)內(nèi)部審計(jì)所反映的問題和提出的建議能及時(shí)采取措施,真正發(fā)揮其在內(nèi)部控制構(gòu)建中的核心作用。其次,拓寬內(nèi)部審計(jì)領(lǐng)域,在做好財(cái)
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