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文檔簡介

Word版本,下載可自由編輯財務情況的自查報告的規(guī)定,依法設置會計賬簿,并保證其真切完整,按照本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項舉行會計核算、填制會計憑證、記下會計賬簿等。嚴格執(zhí)行國家有關財務規(guī)矩,所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一記下、核算,依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定舉行會計核算,確保數(shù)據(jù)真切、有效。在支配支出時,分輕重緩急,保證常規(guī)和重點支出需要,既體現(xiàn)實際工作需要,又考慮財力可能,按照辦公室各項工作任務,在財力可能的狀況下,有保有壓,確保重點,統(tǒng)籌支配,合理支出。

二、單位內部控制制度建立和執(zhí)行狀況

按照本單位工作實際,在建立并實施內部監(jiān)督和控制制度過程中,制定了《財產管理制度》。建立和完美各項制度的同時,相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)則制度,有效地實施了內部監(jiān)督和控制,保證了會計工作的真切性、完整性以及單位財產的平安,加強了對本單位財產物資的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,達到了以下三點要求:

1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限,使其互相分別、互相制約,以明確責任,防止舞弊,各項業(yè)務事項得以有序舉行。

2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任,規(guī)范了各項資金的使用,提升了資金使用效益。

3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準,實行各種有效措施控制經(jīng)費開支,杜絕了鋪張現(xiàn)象的發(fā)生。

三、固定資產管理和使用狀況

為了加強固定資產管理和使用,在固定資產購置時,嚴格根據(jù)****選購程序舉行選購,并按照有關規(guī)定,建立了賬簿、款項和實物核查制度,利用建立健全制度,會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存狀況準時舉行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的.有關財物、款項的結存數(shù)同實存數(shù)全都;另一方面利用賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無固定資產不入賬,公物私用及其他違規(guī)問題。

四、存在問題

利用自查,我村在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足,在實施內部監(jiān)督制度和內部控制制度時,還未能徹低達到《會計法》所規(guī)定的要求,預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進一步完美這方面的制度,采取更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。

財務狀況的自查報告2

按照《xx市審計局關于開展20xx年度財政財務收支自查自糾工作的通知》精神,我局結合自身實際狀況,對本單位的財政財務收支狀況舉行了仔細的自查,現(xiàn)就自查狀況報告如下:

一、健全組織,強化領導

為確保此次自查工作順當舉行,我局成立了以紀檢書記為組長的自查自糾清查小組,TOP100范文排行樂觀開展自查自糾工作。

二、嚴格清查,不走過場

成立清查小組后,局領導要求仔細學習文件精神,對比自查內容舉行自查。做到不走過場不留死角,準時發(fā)覺和解決存在的問題。

三、仔細自查,準時自糾

根據(jù)《xx市審計局開展xxx年度財政財務收支自查自糾工作的通知》的要求,我局對本單位執(zhí)行財經(jīng)紀律及有關政策的狀況以及內部財務管理制度的建立健全和執(zhí)行狀況舉行了自查。

1、我局全部財政資金均按預算用途使用,支出真切合規(guī)。

2、嚴格專項資金管理,做到??顚S?,無截留、擠占和挪用的行為。其中某些工作性的專項資金接待支出稍微偏高。

3、非稅收入征收合法合規(guī),無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。

4、仔細執(zhí)行收支兩條線的政策,無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。

5、仔細執(zhí)行規(guī)范津補貼政策,無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎金、補貼的行為。

6、國有資產帳實相符,核算規(guī)范,無違規(guī)處置國有資產、截留處置收入的行為。

7、我局單位資金所有集中統(tǒng)一管理和核算,無“賬外賬”和“小金庫”。

8、我局按照本單位實際,建立并實施內部監(jiān)督和控制制度,相關人員在工作過程中嚴格遵守規(guī)則制度,有效地實施了內部監(jiān)督和控制。

利用自查,我局在某些工作性的專項資金款待費稍微偏高。手機版清查小組提出在以后的接待工作中一定要厲行節(jié)省,嚴格控制接待標準。

財務狀況的自查報告3

在我院的作風整改活動中,結合本單位的實際狀況,對本單位的會計工作舉行了仔細的自查,現(xiàn)將自查狀況匯報如下:

一、簽定責任書,落實責任人。

加強醫(yī)療收費管理,規(guī)范醫(yī)療服務收費行為是財務管理的重要內容,必需狠抓落實。

嚴格執(zhí)行收費問責制,仔細執(zhí)行國家收費政策。

強化醫(yī)療服務收費公示制度,接受群眾監(jiān)督,一旦發(fā)覺有多收亂收的,從科室績效中扣除,并追究科室負責人和當事人的責任。

加強藥品價格管理,嚴格執(zhí)行國家藥品價格政策,醫(yī)院采取《一日開方制》,按病人實際用量處方,當日藥品必需用盡,任何科室不得截留。

規(guī)范醫(yī)用耗材的使用和管理,醫(yī)用耗材由器械科統(tǒng)一選購和管理,嚴格執(zhí)行收費標準及明碼標價,使用科室不得自帶材料舉行手術和治療,一次性高值耗材不得重復使用。

嚴禁收費室外借現(xiàn)金。

二、限期整改問題,做到不留死角。

醫(yī)療收費工作是財務管理、醫(yī)院管理年及糾風工作的重點工作,也是醫(yī)院當前的中心工作,全院各業(yè)務科室必需提升熟悉,高度重視,從維護患者的利益動身,自覺遵守物價法律規(guī)矩,加強對醫(yī)療收費行為的監(jiān)督管理,健全收費管理制度,對各臨床科室和重點部門的醫(yī)療收費舉行徹底檢查,對簡單浮現(xiàn)差錯的薄弱環(huán)節(jié)和重點部門要舉行重點檢查,決不允許有獨自項目收費、分解收費、重復計費等違規(guī)行為。

三、提高自身的業(yè)務學問水平。

樂觀參與各種有助于工作的學習機會

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