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1、PAGE PAGE - 4 -南寧市土壤肥料工作站2017年部門決算目 錄第一部分:南寧市土壤肥料工作站概況一、主要職能二、部門決算單位構(gòu)成第二部分:南寧市土壤肥料工作站2017年部門決算報(bào)表表一:收入支出決算總表表二:收入決算表表三:支出決算表表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表第三部分:南寧市土壤肥料工作站2017年度部門決算情況說明一、2017 年度收入支出決算總體情況。二、2017 年度一般公共預(yù)算支出決算情況。三、201
2、7年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。四、2017 年度政府性基金支出決算情況。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。六、其他重要事項(xiàng)情況說明。第四部分:名詞解釋第一部分:南寧市土壤肥料工作站概況一、主要職能南寧市土壤肥料工作站是南寧市農(nóng)委下屬的財(cái)政全額撥款事業(yè)單位,機(jī)構(gòu)為正科級(jí)。主要業(yè)務(wù)范圍:土壤普查與改良,培肥地力,測(cè)土施肥等土肥新技術(shù)推廣、試驗(yàn)、示范,肥料市場(chǎng)監(jiān)測(cè)二、人員情況南寧市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)核定南寧市土壤肥料工作站編制6人,實(shí)有在職人員5人,退休人員5人。 第二部分:南寧市土壤肥料工作站2017年度部門決算報(bào)表收入決算表支出決算表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支
3、出決算表和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目。表一:收入支出決算總表單位:萬(wàn)元收 入支 出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)一、財(cái)政撥款115.60一、一般公共服務(wù)支出二、上級(jí)補(bǔ)助收入3.28二、外交支出三、事業(yè)收入三、教育支出四、經(jīng)營(yíng)收入四、社會(huì)保障和就業(yè)支出11.17五、附屬單位上繳收入五、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.87六、其他收入六、農(nóng)林水支出114.13七、住房保障支出4.31本年收入合計(jì)118.88本年支出合計(jì)136.48用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)余分配上年結(jié)轉(zhuǎn)28.79年末結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余11.19收入
4、總計(jì)147.67支出總計(jì)147.67注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。PAGE PAGE 24表二:收入決算表單位:萬(wàn)元項(xiàng) 目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入其他收入科目編碼科目名稱類 款 項(xiàng)欄次1234567合計(jì)118.88115.603.28208社會(huì)保障和就業(yè)支出11.17 11.1720805行政事業(yè)單位離退休11.17 11.172080502 事業(yè)單位離退休 2.46 2.462080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出6.31 6.312080599其他行政事業(yè)單位離退休支出2.40 2.40210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.
5、876.8721011行政事業(yè)單位醫(yī)療6.87 6.872101102 事業(yè)單位醫(yī)療2.12 2.122101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.67 4.672101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.08 0.08213農(nóng)林水支出 96.53 93.253.2821301農(nóng)業(yè) 93.25 93.252130104 事業(yè)運(yùn)行77.4477.442130135 農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用9.599.592130199 其他農(nóng)業(yè)支出6.226.2221399其他農(nóng)林水支出3.283.283.282139999 其他農(nóng)林水支出3.28 3.28221住房保障支出4.314.3122102住房改革支出4.314.3
6、12210201 住房公積金4.314.31-9-注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。-10-表三:支出決算表單位:萬(wàn)元項(xiàng) 目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出科目編碼科目名稱類款項(xiàng)欄次123456合計(jì) 136.4872.6063.88208社會(huì)保障和就業(yè)支出11.17 8.77 2.40 20805行政事業(yè)單位離退休11.17 8.77 2.40 2080502 事業(yè)單位離退休2.462.46 2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出6.31 6.312080599其他行政事業(yè)單位離退休支出2.402.40210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.87 6
7、.8721011行政事業(yè)單位醫(yī)療6.87 6.872101102 事業(yè)單位醫(yī)療2.122.122101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.67 4.672101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.080.08 213農(nóng)林水支出114.13 52.65 61.4821301農(nóng)業(yè)94.2352.65 41.582130104 事業(yè)運(yùn)行77.4452.6524.792130135 農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用10.57 10.57 2130199 其他農(nóng)業(yè)支出6.226.2221399其他農(nóng)林水支出19.9019.902139999 其他農(nóng)林水支出19.90 19.90 221住房保障支出4.31 4.3122102
8、住房改革支出4.31 4.312210201 住房公積金4.31 4.31注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表單位:萬(wàn)元收 入支 出項(xiàng) 目行次金額項(xiàng) 目行次合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款欄 次1欄 次234一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1115.60一、一般公共服務(wù)支出18二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2二、外交支出193三、教育支出204四、社會(huì)保障和就業(yè)支出2111.1711.175五、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出226.876.876六、農(nóng)林水支出2394.2394.237七、住房保障支出244.314.31825本年收入合計(jì)12115.60本年支出合計(jì)29
9、116.58年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余133.03年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余302.05一般公共預(yù)算財(cái)政撥款143.0331政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款15321633合計(jì)17118.63合計(jì)34118.63-11-注:本表反映部門年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。-12-表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位:萬(wàn)元項(xiàng) 目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出科目編碼科目名稱類款項(xiàng)欄次123合計(jì) 116.58 72.60 43.98208社會(huì)保障和就業(yè)支出11.178.77 2.4020805行政事業(yè)單位離退休11.178.77 2.402080502 事業(yè)單位離退休2.462.46208
10、0505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出6.316.31 2080599其他行政事業(yè)單位離退休支出2.40 2.40210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.87 6.8721011行政事業(yè)單位醫(yī)療6.87 6.872101102 事業(yè)單位醫(yī)療2.122.122101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.67 4.67 2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.08 0.08 213農(nóng)林水支出94.2352.65 41.5821301農(nóng)業(yè)94.2352.65 41.582130104 事業(yè)運(yùn)行77.44 52.6524.79 2130135 農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用10.5710.572130199 其他農(nóng)業(yè)支出6
11、.226.22221住房保障支出4.31 4.3122102住房改革支出4.31 4.312210201 住房公積金4.31 4.31注:本表反映部門年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表單位:萬(wàn)元人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱金額經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱金額301工資福利支出57.31 302商品和服務(wù)支出8.51 30101 基本工資22.52 30201 辦公費(fèi)0.68 30102 津貼補(bǔ)貼30202 印刷費(fèi)0.1030103 獎(jiǎng)金6.8630203 咨詢費(fèi)30104 其他社會(huì)保障繳費(fèi)10.58 30204 手續(xù)費(fèi)0.1230106 伙食
12、補(bǔ)助費(fèi)30205 水費(fèi)0.0130107 績(jī)效工資11.04 30206 電費(fèi)0.48 30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)6.3130207 郵電費(fèi)0.3930109 職業(yè)年金繳費(fèi)30208 取暖費(fèi)30199 其他工資福利支出30209 物業(yè)管理費(fèi)303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.78 30211 差旅費(fèi)0.99 30301 離休費(fèi)30212 因公出國(guó)(境)費(fèi)用30302 退休費(fèi)30213 維修(護(hù))費(fèi)0.20 30303 退職(役)費(fèi)30214 租賃費(fèi)30304 撫恤金30215 會(huì)議費(fèi)30305 生活補(bǔ)助2.4630216 培訓(xùn)費(fèi)30306 救濟(jì)費(fèi)30217 公務(wù)接待費(fèi)0.1730307
13、醫(yī)療費(fèi)30218 專用材料費(fèi)30308 助學(xué)金30224 被裝購(gòu)置費(fèi)30309 獎(jiǎng)勵(lì)金30225 專用燃料費(fèi)30310 生產(chǎn)補(bǔ)貼30226 勞務(wù)費(fèi)30311 住房公積金4.31 30227 委托業(yè)務(wù)費(fèi)30312 提租補(bǔ)貼30228 工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.82 30313 購(gòu)房補(bǔ)貼30229 福利費(fèi)0.07 30314 采暖補(bǔ)貼30231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.44 30315 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼30239 其他交通費(fèi)用0.9930399 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出30240 稅金及附加費(fèi)用30299 其他商品和服務(wù)支出2.05 310其他資本性支出304對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼307債務(wù)利息支出399其他支出人員經(jīng)
14、費(fèi)合計(jì)64.09公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)8.51注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。-14-表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表單位:萬(wàn)元2017年度預(yù)算數(shù)2017年度決算數(shù)合計(jì)因公出國(guó)(境)費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)合計(jì)因公出國(guó)(境)費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi)1234567891011122.62.102.100.51.611.441.440.17注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中。2017年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥
15、款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算單位:萬(wàn)元項(xiàng) 目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分類科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)欄次123456合計(jì)-15-注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。南寧市土壤肥料工作站沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,也沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。第三部分:南寧市土壤肥料工作站2017年度部門決算情況說明一、2017年度收入支出決算總體情況(一)本部門2017年度總收入147.67萬(wàn)元,其中本年收入118.88萬(wàn)元, 較2016年度決算數(shù)減少29.34萬(wàn)
16、元,下降16.57%。收入具體情況如下。1財(cái)政撥款收入115.60萬(wàn)元,為南寧市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2016年度決算數(shù)減少7.20萬(wàn)元,下降5.86%,主要原因是:退休人員社會(huì)化。2. 上級(jí)補(bǔ)助收入3.28萬(wàn)元,是從上級(jí)部門取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。較2016年度決算數(shù)減少0.95萬(wàn)元,下降22.46%,主要原因是:項(xiàng)目減少。3事業(yè)收入0萬(wàn)元,為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。4經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn),為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。5其他收入0萬(wàn)元,為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。6用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元,主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的
17、“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。7上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余28.79萬(wàn)元,為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2016年度決算數(shù)減少21.19萬(wàn)元,下降42.40%,主要原因是:使用以前年度的項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。(二)本部門2017年度總支出147.67萬(wàn)元,其中本年支出136.48萬(wàn)元, 較2016年度決算數(shù)減
18、少29.34萬(wàn)元,下降16.58%。支出具體情況如下:1社會(huì)保障和就業(yè)(類)11.17萬(wàn)元:主要用于南寧市本級(jí)按國(guó)家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的支出。較2016年度決算數(shù)減少12.44萬(wàn)元,下降52.69%,主要原因是:退休人員社會(huì)化。(1)事業(yè)單位離退休2.46萬(wàn)元;(2)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出6.31萬(wàn)元;(3)其他行政事業(yè)單位離退休支出2.40萬(wàn)元。2醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)6.87萬(wàn)元,較2016年度決算數(shù)減少0.8萬(wàn)元,下降10.43 %,主要原因是:人員變動(dòng)基數(shù)調(diào)整。(1)事業(yè)單位醫(yī)療2.12萬(wàn)元;(2)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.67萬(wàn)元;(3)其他行
19、政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.08萬(wàn)元。3農(nóng)林水支出(類)114.13萬(wàn)元,較2016年度決算數(shù)增加1.68萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.94%,主要原因是:項(xiàng)目調(diào)整。(1)事業(yè)運(yùn)行77.44萬(wàn)元;(2)農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用10.57萬(wàn)元;(3)其他農(nóng)業(yè)支出6.22萬(wàn)元;(4)其他農(nóng)林水支出19.90萬(wàn)元。4住房保障支出(類)4.31萬(wàn)元:主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。較2016年度決算數(shù)減少0.17萬(wàn)元,下降3.79%,主要原因是:人員變動(dòng)基數(shù)調(diào)整。住房公積金4.31萬(wàn)元。5年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11.19萬(wàn)元,為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法
20、按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2016年度決算數(shù)減少17.60萬(wàn)元,下降61.13%,主要原因是:使用以前年度的項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。二、2017 年度一般公共預(yù)算支出決算情況南寧市土壤肥料工作站2017 年度一般公共預(yù)算支出116.58萬(wàn)元,較2016年度決算數(shù)減少22.17萬(wàn)元,下降15.98%。其中:基本支出72.60萬(wàn)元,項(xiàng)目支出43.98萬(wàn)元。南寧市土壤肥料工作站2017 年度一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為90.48萬(wàn)元,支出決算為116.58萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的128.85%。(一)社會(huì)
21、保障和就業(yè)(類)年初預(yù)算為14.23萬(wàn)元,支出決算為11.17萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的78.50%。預(yù)決算差異主要原因是:退休人員社會(huì)化。1.事業(yè)單位離退休2.46萬(wàn)元;2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出6.31萬(wàn)元;3.其他行政事業(yè)單位離退休支出2.40萬(wàn)元。(二)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)年初預(yù)算為7.91萬(wàn)元,支出決算為6.87萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的86.85%。預(yù)決算差異主要原因是:人員變動(dòng)基數(shù)調(diào)整。1.事業(yè)單位醫(yī)療2.12萬(wàn)元;2.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.67萬(wàn)元;3.其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.08萬(wàn)元。(三)農(nóng)林水支出(類)年初預(yù)算為63.44萬(wàn)元,支出決算為94.23萬(wàn)元,完成年初預(yù)算
22、的148.53%。預(yù)決算差異主要原因是:使用以前年度的項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資。(1)事業(yè)運(yùn)行77.44萬(wàn)元;(2)農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用10.57萬(wàn)元;(3)其他農(nóng)業(yè)支出6.22萬(wàn)。(四)住房保障支出(類)年初預(yù)算為4.89萬(wàn)元,支出決算為4.31萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的88.14%。預(yù)決算差異主要原因是:人員變動(dòng)及基數(shù)調(diào)整。住房公積金4.31萬(wàn)元。三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出72.60萬(wàn)元,支出具體情況如下:(一)工資福利支出57.31萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的109.33%。預(yù)決算差異主要原因是:人員變動(dòng)及基數(shù)調(diào)整。(二)商品和服務(wù)支出8.
23、51萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的74.39%。預(yù)決算差異主要原因是:減少相應(yīng)支出。(三) 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出6.78萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的35.46%。預(yù)決算差異主要原因是:退休人員社會(huì)化。四、2017年度政府性基金支出決算情況南寧市土壤肥料工作站2017年度無(wú)政府性基金支出。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算1.44萬(wàn)元;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.17萬(wàn)元?!叭苯?jīng)費(fèi)支出(總額及分項(xiàng)數(shù)額)與年初預(yù)算數(shù)、上年支出數(shù)進(jìn)行對(duì)比,說明增減變動(dòng)原因具體情況如下:(一
24、)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排南寧市土壤肥料工作站所屬單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè),參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè),全年因公出國(guó)(境)團(tuán)組共計(jì)0個(gè),累計(jì)0人次。(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出1.44萬(wàn)元。其中:公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行支出1.44萬(wàn)元。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展 業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2017年南寧市土壤肥料工作站所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛,全年運(yùn)行費(fèi)支出1.44萬(wàn)元,平均每輛1.44萬(wàn)元。與年初預(yù)算數(shù)2.1萬(wàn)元相比減少了0.66萬(wàn)元,原因是統(tǒng)籌合理安排使用車輛。與上年支出數(shù)0.60萬(wàn)元,增加了0.84萬(wàn)元,原因是項(xiàng)目增加致使用車增加。(三)公務(wù)接待費(fèi)支出0.17萬(wàn)元,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批6人次2次,5人次1次,2人次1次,國(guó)(境)外公務(wù)接待批次0次,0人次0次。六、其他重要事項(xiàng)情況說明(一) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。南寧市土壤肥料工作站無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。(二)政府采購(gòu)支出情況說明。2017年本部門政府采購(gòu)支出總額1.80萬(wàn)元,其中:
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